Әйтеке би аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 11 қаңтардағы № 142 "2022-2024 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2022 жылғы 8 сәуірдегі № 176 шешімі. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Әйтеке би аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Әйтеке би аудандық мәслихаттың "2022-2024 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" 2022 жылғы 11 қаңтардағы № 142 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округ бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 111 912,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9718 мың теңге;

      трансферттер түсімі –102 194,1 мың теңге;

      2) шығындар – 112 002,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -90,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 90,4 мың теңге, оның ішінде:

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 90,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Әйтеке би аудандық
мәслихатының хатшысы:
Е. Б. Таңсықбаев

  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2022 жылғы
8 сәуірдегі № 176 шешіміне
қосымша
  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2022 жылғы
11 қантардағы № 142 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған Қарабұтақ ауылдық округ бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

111912,1

1



Салықтық түсімдер

9718


04


Меншікке салынатын салықтар

4866



1

Мүлікке салынатын салықтар

72



3

Жер салығы

297



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4497


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4852



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

4852

4



Трансферттердің түсімдері

102194,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

102194,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102194,1


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

112002,5

01




Жалпы сиппатағы мемлекеттік қызметтер

50012,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50012,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50012,5




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48892,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1120

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2590


2



Әлеуметтiк көмек

2590



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2590




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2590

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14500


3



Елді-мекендерді көркейту

14500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14500




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3500




011

Елді мекендерде абаттандыру мен көгалдандыру

11000

12




Көлiк және коммуникация

44900


1



Автомобиль көлiгi

44900



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44900




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3000




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің кошелерін күрделі және орташа жөндеу

41900





III. Таза бюджеттік кредит беру

0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операция бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-90,4





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

90,4


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

90,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

90,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

90,4


О внесении изменений в решение Айтекебийского районного маслихата от 11 января 2022 года № 142 "Об утверждении бюджета Карабутакского сельского округа на 2022-2024 годы"

Решение Айтекебийского районного маслихата Актюбинской области от 8 апреля 2022 года № 176. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Айтекебийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айтекебийского районного маслихата "Об утверждении бюджета Карабутакского сельского округа на 2022-2024 годы" от 11 января 2022 года № 142 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Карабутакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе, на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 111 912,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 9718 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 102 194,1 тысяч тенге;

      2) затраты 112 002,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -90,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 90,4 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 90,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Айтекебийского
районного маслихата:
Е. Б. Тансыкбаев

  приложение к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 8 апреля 2022 года
№ 176
  приложение 1 к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 11 января 2022
года № 142

Бюджет Карабутакского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




І. ДОХОДЫ

111912,1

1



Налоговые поступления

9718


04


Налоги на собственность

4866



1

Налоги на имущество

72



3

Земельный налог

297



4

Налог на транспортные средства

4497


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4852



3

Плата за пользование земельными участками

4852

4



Поступления трансфертов

102194,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102194,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102194,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

112002,5

01




Государственные услуги общего характера

50012,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50012,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50012,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48892,5




022

Капитальные расходы государственного органа

1120

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2590


2



Социальная помощь

2590



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2590




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2590

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14500


3



Благоустройство населенных пунктов

14500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14500




008

Освещение улиц населенных пунктов

3500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11000

12




Транспорт и коммуникация

44900


1



Автомобильный транспорт

44900



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44900




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

41900





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профит) бюджета

-90,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

90,4


Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

90,4


01


Остатки бюджетных средств

90,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

90,4