Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 21 желтоқсандағы № 84 "2022-2024 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық мәслихатының 2022 жылғы 7 қарашадағы № 172 шешімі

      Ырғыз аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Аудандық мәслихаттың "2022-2024 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 21 желтоқсандағы (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26020 болып тіркелген) № 84 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 612 489 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 768 115 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 6 409 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 5 837 965 мың теңге;

      2) шығындар – 6 906 940,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 20 784 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 41 351 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 20 567 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -315 235,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 315 235,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 41 351 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 20 567 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 294 451,4 мың теңге.".

      7- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан ағымдағы нысаналы трансферттер түсетіні ескерілсін:

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге - 72 301 мың теңге ;

      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға - 10 814 мың теңге;

      мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға – 210 мың теңге;

      мемлекеттік ұйымдардың: үйде қызмет көрсету, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге - 13 203 мың теңге;

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге - 69 899 мың теңге;

      мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге – 21 344 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 706 709 мың теңге;

      нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға - 164 343 мың теңге;

      мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға - 897 мың.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады".

      8- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер түсетіні ескерілсін:

      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 41 351 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 5 050 мың теңге;

      халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге – 12 860 мың теңге;

      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға - 13 704 мың теңге;

      нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға - 10 372 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға – 173 935 мың теңге;

      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге – 300 784 мың теңге;

      ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту - 165 246 мың теңге;

      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) қайта жаңғыртуға - 167 424 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымын дамытуға - 0 мың теңге;

      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға - 87 569 мың теңге;

      газбен жабдықтау нысандарына техникалық қызмет көрсетуге – 77 092 мың теңге;

      шақырту пунктіне автокөлік сатып алуға – 6 190 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:

      мемлекеттік ұйымдардың: үйде қызмет көрсету жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге – 223 мың теңге;

      азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге - 11 091,2 мың теңге;

      мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге - 1857 мың теңге;

      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге – 300 784 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:

      мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге - 564 мың теңге;

      елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға - 18 122 мың теңге;

      елді мекендерді абаттандыруға - 147 503,1 мың теңге;

      еңбекақы төлеуге – 1 783 мың теңге;

      сметалық құжаттар әзірлеуге - 2 500 мың теңге;

      жергілікті деңгейде мәдени - демалыс жұмысын қолдауға - 2 000 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      12-тармақ алынып тасталсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ырғыз аудандық
мәслихатының хатшысы
М. Турымов

  Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 7 қарашадағы № 172 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 21 желтоқсандағы № 84 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

6 612 489

1



Салықтық түсімдер

768 115


01


Табыс салығы

293128



1

Корпоративтік табыс салығы

5 000



2

Жеке табыс салығы

288 128


03


Әлеуметтiк салық

260 000



1

Әлеуметтік салық

260 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

210 000



1

Мүлiкке салынатын салықтар

210 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 187



2

Акциздер

2 110



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 077


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

800



1

Мемлекеттік баж

800

2



Салықтық емес түсiмдер

6 409


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 857



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 833



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

24


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

552



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

552

4



Трансферттердің түсімдері

5 837 965


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

10 019



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

10 019


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 827 946



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 827 946


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ Шығындар

6 906 940,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

927 212,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

232 422,6



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 766




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 869




005

Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

897



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

184 656,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

160 417,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 239


2



Қаржылық қызмет

46 231,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

46 231,3




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 774




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

411,1




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

14 046,2


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

24 278,4



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 278,4




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 978,4




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

624 280,1



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі

32 552,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 552,5



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

591 727,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 952,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

366,4




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

90 000




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

466 409,1

02




Қорғаныс

84 813,8


1



Әскери мұқтаждар

13 253,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 253,9




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 253,9


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

71 559,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

71 559,9




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 917,1




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

62 642,8

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

546 958,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

89 651



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

89 651




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

89 651


2



Әлеуметтiк көмек

423 365,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

423 365,6




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

264 775




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

22 666




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

31 656




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

46 846




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

57 422,6


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

33 942



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

33 942




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 231




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

194




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

5 562




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

168




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

787

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

611 571,3


1



Тұрғын үй шаруалышығы

282 894,3



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

282 894,3




007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

218 627




033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

64 267,3


2



Коммуналдық шаруашылық

320 401,5



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

320 401,5




013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 480,5




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

67 572




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

85 334




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

166 015


3



Елді- мекендерді көркейту

8 275,5



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 275,5




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 275,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

379 243,5


1



Мәдениет саласындағы қызмет

153 603,2



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

149 113




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

149 113



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 490,2




036

Мәдениет объектілерін дамыту

4 490,2


2



Спорт

10 724



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 724




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 274,6




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 449,4


3



Ақпараттық кеңiстiк

112 045,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

9 658




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 658



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

102 387,5




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

101 962




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

425,5


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

102 870,8



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

34 357,3




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 178,7




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

16 428,6




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

68 513,5




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 167,9




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

40 160,6




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

5 185

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

42 180,5


6



Жер қатынастары

25 488,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

25 488,5




001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 664




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

824,5


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

16 692



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 692




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 692

12




Көлiк және коммуникация

922 360,2


1



Автомобиль көлiгi

 922 360,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

922 360,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

19 421,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 295




034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

880 644




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 000

13




Басқалар

45 187


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

45 187



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 187




055

"Бизнестің жол картасы -2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

45 187

14




Борышқа қызмет көрсету

45 099


1



Борышқа қызмет көрсету

45 099



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45 099




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

45 099

15




Трансферттер

3 302 314,1


1



Трансферттер

3 302 314,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 302 314,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6,1




016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

63 984




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 977 024




038

Субвенциялар

248 930




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

12 370





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

20 784





Бюджеттік кредиттер

41 351

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

41 351


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

41 351



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

41 351




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

41 351


Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

20 567


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

20 567



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

20 567


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-315 235,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

315 235,4


Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

7



Қарыздар түсімдері

41 351


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

41 351



2

Қарыз алу келісім-шарттары

41 351


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6

16




Қарыздарды өтеу

20 567


1



Қарыздарды өтеу

20 567



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

20 567




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

20 567


Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатынқалдықтары

294 451,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

294 451,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

294 451,4


О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2021 года № 84 "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы"

Решение Иргизского районного маслихата Актюбинской области от 7 ноября 2022 года № 172

      Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 21 декабря 2021 года № 84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26020) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 612 489 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 768 115 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 6 409 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 5 837 965 тысяч тенге;

      2) затраты – 6 906 940,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 20 784 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 41 351 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 20 567 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -315 235,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–315 235,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 41 351 тысяча тенге;

      погашение займов – 20 567 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 294 451,4 тысяча тенге.".

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление текущих целевых трансфертов из республиканского бюджета Национального фонда Республики Казахстан через областной бюджет:

      72 301 тысяча тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;

      10 814 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

      210 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;

      13 203 тысячи тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания, центров занятости населения;

      69 899 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      21 344 тысячи тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

      706 709 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      164 343 тысячи тенге - на развитие продуктивной занятости.

      897 тысяч тенге - на повышение эффективности деятельности депутатов маслихата.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление бюджетных кредитов из республиканского бюджета через областной бюджет:

      41 351 тысяча тенге –на реализацию мер социальной поддержки специалистов.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Учесть в районном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:

      5 050 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;

      12 860 тысяч тенге - на содействие занятости населения;

      13 704 тысячи тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

      10 372 тысячи тенге - на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;

      173 935 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      300 784 тысячи тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;

      165 246 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;

      167 424 тысячи тенге – на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;

      0 тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;

      87 569 тысяч тенге - на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

      77 092 тысячи тенге - на техническое обслуживание объектов газоснабжения;

      6 190 тысяч тенге - на приобретение автотранспорта для призывного пункта.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:

      223 тысячи тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания;

      11 091,2 тысяча тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      1 857 тысяч тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

      300 784 тысячи тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:

      564 тысячи тенге - на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

      18 122 тысячи тенге - на освещение улиц населенных пунктов;

      147 503,1 тысячи тенге – на благоустройство населенных пунктов;

      1 783 тысячи тенге - на выплату заработной платы;

      2 500 тысяч тенге - на разработку сметной документации;

      2 000 тысячи тенге - на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".

      пункт 12 исключить.

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Иргизского
районного маслихата
М. Турымов

  Приложение к решению районного маслихата от 7 ноября 2022 года № 172
  Приложение 1 к решению районного маслихата от 21 декабря 2021 года № 84

Иргизский районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма
(тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

6 612 489

1



Налоговые поступления

768 115


01


Подоходный налог

293 128



1

Корпоративный подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

288 128


03


Социальный налог

260 000



1

Социальный налог

260 000


04


Налоги на собственность

210 000



1

Налоги на имущество

210 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 187



2

Акцизы

2 110



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 077


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

800



1

Государственная пошлина

800

2



Неналоговые поступления

6 409


01


Доходы от государственной собственности

5 857



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 833



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

24


06


Прочие неналоговые поступления

552



1

Прочие неналоговые поступления

552

4



Поступления трансфертов

5 837 965


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

10 019



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

10 019


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 827 946



2

Трансферты из областного бюджета

5 827 946


Функциональная группа

Сумма
(тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІІ.Затраты

6 906 940,4

01




Государственные услуги общего характера

927 212,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

232 422,6



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 766




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 869




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

897



122


Аппарат акима района (города областного значения)

184 656,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

160 417,6




003

Капитальные расходы государственного органа

24 239


2



Финансовая деятельность

46 231,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

46 231,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 774




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

411,1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

14 046,2


5



Планирование и статистическая деятельность

24 278,4



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 278,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23 978,4




004

Капитальные расходы государственного органа

300


9



Прочие государственные услуги общего характера

624 280,1



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 552,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

32 552,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

591 727,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

34 952,1




003

Капитальные расходы государственного органа

366,4




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

90 000




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

466 409,1

02




Оборона

84 813,8


1



Военные нужды

13 253,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 253,9




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 253,9


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

71 559,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

71 559,9




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 917,1




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

62 642,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

546 958,6


1



Социальное обеспечение

89 651



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

89 651




005

Государственная адресная социальная помощь

89 651


2



Социальная помощь

423 365,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

423 365,6




002

Программа занятости

264 775




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

22 666




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

31 656




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

46 846




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

57 422,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

33 942



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

33 942




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

27 231




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

194




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

5 562




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

168




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

787

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

611 571,3


1



Жилищное хозяйство

282 894,3



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

282 894,3




007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

218 627




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

64 267,3


2



Коммунальное хозяйство

320 401,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

320 401,5




013

Развитие коммунального хозяйства

1 480,5




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

67 572




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

85 334




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

166 015


3



Благоустройство населенных пунктов

8 275,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 275,5




025

Освещение улиц в населенных пунктах

8 275,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

379 243,5


1



Деятельность в области культуры

153 603,2



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

149 113




003

Поддержка культурно-досуговой работы

149 113



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 490,2




036

Развитие объектов культуры

4 490,2


2



Cпорт

10 724



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 724




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 274,6




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 449,4


3



Информационное пространство

112 045,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 658




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 658



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

102 387,5




006

Функционирование районных (городских) библиотек

101 962




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

425,5


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

102 870,8



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

34 357,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 178,7




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 428,6




006

Капитальные расходы государственного органа

750



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

68 513,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

23 167,9




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 160,6




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

5 185

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

42 180,5


6



Земельные отношения

25 488,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25 488,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24 664




007

Капитальные расходы государственного органа

824,5


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

16 692



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

16 692




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 692

12




Транспорт и коммуникации

922 360,2


1



Автомобильный транспорт

922 360,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

922 360,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

19 421,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

17 295




034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

880 644




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 000

13




Прочие

45 187


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

45 187



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

45 187




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государтсвенной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса- 2025"

45 187

14




Обслуживание долга

45 099


1



Обслуживание долга

45 099



452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 099




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

45 099

15




Трансферты

3 302 314,1


1



Трансферты

3 302 314,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 302 314,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,1




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

63 984




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 977 024




038

Субвенции

248 930




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

12 370





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

20 784





Бюджетные кредиты

41 351

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

41 351


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

41 351



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

41 351




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

41 351


Категория

Сумма
(тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

20 567


01


Погашение бюджетных кредитов

20 567



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

20 567


Функциональная группа

Сумма
(тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-315 235,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

315 235,4


Категория

Сумма
(тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

7



Поступления займов

41 351


01


Внутренние государственные займы

41 351



2

Договоры займа

41 351


Функциональная группа

Сумма
(тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6

16




Погашение займов

20 567


1



Погашение займов

20 567



452


Отдел финансов района (города областного значения)

20 567




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

20 567


Категория

Сумма
(тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

8



Используемые остатки бюджетных средств

294 451,4


01


Остатки бюджетных средств

294 451,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

294 451,4