2023-2025 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 204-29/2 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2023-2025 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 197 325,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 25 736,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 171 589,0 мың теңге;

      2) шығындар – 201 819,1мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      Қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 494,1мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4 494,1мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 494,1 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.12.2023 № 93-12/2 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2023 жылға – 74 923 мың теңге, 2024 жылға – 80 186 мың теңге, 2025 жылға – 85 485 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2023 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 204-29/2 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.12.2023 № 93-12/2 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

197 325,0

1



Салықтық түсімдер

25 736,0


01


Табыс салығы

1 857,0



2

Жеке табыс салығы

1 857,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 378,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 700,0



3

Жер салығы

11 430,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 248,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

501,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

489,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

12,0

4



Трансферттердің түсімдері

171 589,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

171 589,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

171 589,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

201 819,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

47 229,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 229,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 229,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 229,1

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 308,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 308,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 308,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 308,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 459,1


3



'Елді-мекендерді көркейту

59 459,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 459,1




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

9 929,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 161,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

48 369,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 735,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

18 554,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 554,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 554,0


2



Спорт

181,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

181,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

181,0

12




Көлік және коммуникация

73 085,0


1



Автомобиль көлігі

73 085,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 085,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

265,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

72 820,0

15




Трансферттер

2,9


1



Трансферттер

2,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,9





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 494,1





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 494,1

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

4 494,1

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 204-29/2 шешіміне 2-қосымша

2024 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

99 656,0

1



Салықтық түсімдер

19 470,0


01


Табыс салығы 

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 470,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

627,0



3

Жер салығы 

9 703,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 140,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

80 186,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 186,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80 186,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

99 656,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 385,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 385,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 385,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 385,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 344,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 344,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 344,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 344,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

27 040,0


3



Елді-мекендерді көркейту

27 040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 040,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 635,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 213,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 192,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 610,0


1



Мәдениет аласындағы қызмет

19 421,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 421,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 421,0


2



Спорт

189,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

189,0




028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу

189,0

12




Көлiк және коммуникация

277,0


1



Автомобиль көлiгi

277,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

277,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

277,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржыактивтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 204-29/2 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

105 635,0

1



Салықтық түсімдер

20 150,0


01


Табыс салығы 

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 150,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

649,0



3

Жер салығы 

10 042,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 459,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

85 485,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 485,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

85 485,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

105 635,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 564,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 564,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 564,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 564,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 369,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 369,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 369,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 369,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

27 987,0


3



Елді-мекендерді көркейту

27 987,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 987,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 972,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 256,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 759,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 428,0


1



Мәдениет аласындағы қызмет

22 232,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 232,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 232,0


2



Спорт

196,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

196,0




028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттықіс-шараларды өткізу

196,0

12




Көлiк және коммуникация

287,0


1



Автомобиль көлiгi

287,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

287,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

287,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржыактивтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 204-29/2 шешіміне 4-қосымша

2023 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


О бюджете поселка Белкуль на 2023-2025 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 204-29/2. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 197 325,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25 736,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 171 589,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 201 819,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 494,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 494,1 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 494,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 93-12/2 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Утвердить объем субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет поселка Белкуль на 2023 год – 74 923,0 тысяч тенге, на 2024 год – 80 186,0 тысяч тенге, на 2025 год – 85 485,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2023 год, согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 204-29/2

жет поселка Белкуль на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 93-12/2 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

197 325,0

1



Налоговые поступления

25 736,0


01


Подоходный налог

1 857,0



2

Подоходный налог

1 857,0


04


Hалоги на собственность

23 378,0



1

Hалоги на имущество

1 700,0



3

Земельный налог

11 430,0



4

Hалог на транспортные средства

10 248,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

501,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

489,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

12,0

4



Поступления трансфертов

171 589,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

171 589,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

171 589,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

201 819,1

01




Государственные услуги общего характера

47 229,1


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 229,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 229,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 229,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 308,0


02



Социальная помощь

3 308,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 308,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 308,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 459,1


03



Благоустройство населенных пунктов

59 459,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 459,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 929,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 161,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 369,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 735,0


01



Деятельность в области культуры

18 554,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 554,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 554,0


02



Спорт

181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

181,0

12




Транспорт и коммуникации

73 085,0


01



Автомобильный транспорт

73 085,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 085,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

265,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

72 820,0

15




Трансферты

2,9


1



Трансферты

2,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,9





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 494,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

4 494,1

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 494,1

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 204-29/2

Бюджет поселка Белкуль на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

99 656,0

1



Налоговые поступления

19 470,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Hалоги на собственность

19 470,0



1

Hалоги на имущество

627,0



3

Земельный налог

9 703,0



4

Hалог на транспортные средства

9 140,0

2



Неналоговые поступления

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

80 186,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 186,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 186,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

99 656,0

01




Государственные услуги общего характера

49 385,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 385,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 385,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 385,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 344,0


2



Социальная помощь

3 344,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 344,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 344,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 635,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 213,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 192,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 610,0


1



Деятельность в области культуры

19 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 421,0


2



Спорт

189,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

189,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

189,0

12




Транспорт и коммуникации

277,0


1



Автомобильный транспорт

277,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

277,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

277,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 204-29/2

Бюджет поселка Белкуль на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

105 635,0

1



Налоговые поступления

20 150,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Hалоги на собственность

20 150,0



1

Hалоги на имущество

649,0



3

Земельный налог

10 042,0



4

Hалог на транспортные средства

9 459,0

2



Неналоговые поступления

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

85 485,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 485,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

85 485,0

Функциональная группа

 ,


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

105 635,0

01




Государственные услуги общего характера

51 564,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 564,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 564,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 564,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 369,0


2



Социальная помощь

3 369,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 369,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 369,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 987,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 987,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 972,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 256,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 759,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 428,0


1



Деятельность в области культуры

22 232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 232,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 232,0


2



Спорт

196,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

196,0

12




Транспорт и коммуникации

287,0


1



Автомобильный транспорт

287,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

287,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

287,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 204-29/2

Перечень бюджетных программ поселка Белкуль, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2023 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь