2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-29/8 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 448 958,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 737,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 182,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 440 039,7 мың теңге;

      2) шығындар – 449 552,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 593,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 593,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –593,9 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.12.2023 № 99-12/8 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Қосшыңырау ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2023 жылға – 111 123,0 мың теңге, 2024 жылға – 120 023,0 мың теңге, 2025 жылға – 129 230,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 210-29/8 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.12.2023 № 99-12/8 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

448 958,7

1



Салықтық түсiмдер

8 737,0


01


Табыс салығы

650,0



2

Жеке табыс салығы

650,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 068,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

650,0



3

Жер салығы

250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 143,0



5

Бірыңғай жер салығы

25,0


05


Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

19



3

Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

19

2



Салықтық емес түсiмдер

182,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

82,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

82,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

100,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

100,0

4



Трансферттердің түсімдері

440 039,7


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

440 039,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

440 039,7

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

449 552,6

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 706,4


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 706,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 706,4




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 106,4




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 694,8


3




Елді-мекендерді көркейту

41 694,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 694,8




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 112,2




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

960,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 622,6

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 603,6


1




Мәдениет саласындағы қызмет

28 458,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 458,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

28 458,0


2




Спорт

145,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

145,6




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

145,6

12





Көлiк және коммуникация

3,4


1




Автомобиль көлiгi

3,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,4




012


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту

3,4

13





Басқалар

327 544,4


9




Басқалар

327 544,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

327 544,4




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 903,4




057


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

56 406,5




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

268 234,5

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-593,9






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

593,9

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

593,9


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

593,9



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

593,9




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

593,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 210-29/8 шешіміне 2-қосымша

2024 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

127 164,0

1



Салықтық түсiмдер

7 055,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 055,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

836,0



3

Жер салығы

153,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 046,0


05


Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

20,0



3

Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

20,0

2



Салықтық емес түсiмдер

86,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

86,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

86,0

4



Трансферттердің түсімдері

120 023,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

120 023,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

120 023,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

127 164,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 231,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

53 231,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 231,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 231,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 246,0


3




Елді-мекендерді көркейту

36 246,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 246,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 545,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 169,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 532,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

33 297,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

33 109,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 109,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

33 109,0


2




Спорт

188,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

188,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

188,0

12





Көлiк және коммуникация

320,0


1




Автомобиль көлiгi

320,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

320,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

320,0

13





Басқалар

4 070,0


9




Басқалар

4 070,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 070,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 070,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 210-29/8 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

136 621,0

1



Салықтық түсiмдер

7 302,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 302,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

865,0



3

Жер салығы

158,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 258,0


05


Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

21,0



3

Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

21,0

2



Салықтық емес түсiмдер

89,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

89,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

89,0

4



Трансферттердің түсімдері

129 230,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

129 230,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

129 230,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

136 621,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 177,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 177,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 177,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 177,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 516,0


3




Елді-мекендерді көркейту

37 516,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 516,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 580,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 210,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 727,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

38 385,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

38 190,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 190,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38 190,0


2




Спорт

195,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

195,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

195,0

12





Көлiк және коммуникация

331,0


1




Автомобиль көлiгi

331,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

331,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

331,0

13





Басқалар

4 213,0


9




Басқалар

4 213,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 213,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 213,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 210-29/8 шешіміне 4-қосымша

2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 210-29/8. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:

      1) доходы – 449 075,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 737,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 182,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 440 156,2 тысяч тенге,

      2) расходы – 449 669,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -593,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 593,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.

      используемые остатки бюджетных средств – 593,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 99-12/8 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшыныраув сумме на 2023 год – 111 123,0 тысяч тенге, на 2024 год –120 023,0 тысяч тенге, на 2025 год – 129 230,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2023 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 210-29/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.12.2023 № 99-12/8 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

448 958,7

1



Налоговые поступления

8 737,0


01


Подоходный налог

650,0



2

Индивидуальный подоходный налог

650,0


04


Hалоги на собственность

8 068,0



1

Hалоги на имущество

650,0



3

Земельный налог

250,0



4

Hалог на транспортные средства

7 143,0



5

Единый земельный налог

25,0


05


Плата за польз. зем. участками

19



3

Плата за польз. зем. участками

19

2



Неналоговые поступления

182,0


01


Доходы от государственной собственности

82,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

82,0


04


Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходной сметы) Национального Банка Республики Казахстан

100,0



1

Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходов бюджета) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

100,0

4



Поступления трансфертов

440 039,7


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

440 039,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

440 039.7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

449 552,6

01




Государственные услуги общего характера

51 706,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 706,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 706,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 106,4




022

Капитальные расходы государственного органа

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 694,8


3



Благоустройство населенных пунктов

41 694,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 694,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 112,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

960,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 622,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 603,6


1



Деятельность в области культуры

28 458,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 458,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

28 458,0


2



Спорт

145,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145,6




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

145,6

12




Транспорт и коммуникации

3,4


1



Автомобильный транспорт

3,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,4




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах

3,4

13




Прочие

327 544.4


9



Прочие

327 544.4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

327 544.4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 903,4




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

56 406,5




058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

268 234,5

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-593,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

593,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

593,9


01



Остатки бюджетных средств

593,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

593,9




01


593,9

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 210-29/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

127 164,0

1



Налоговые поступления

7 055,0


04


Hалоги на собственность

7 055,0



1

Hалоги на имущество

836,0



3

Земельный налог

153,0



4

Hалог на транспортные средства

6 046,0


05


Плата за польз. зем. участками

20,0



03

Плата за польз. зем. участками

20,0

2



Неналоговые поступления

86,0


01


Доходы от государственной собственности

86,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

86,0

4



Поступления трансфертов

120 023,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

120 023,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

120 023,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

127 164,0

01




Государственные услуги общего характера

53 231,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 231,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 231,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 231,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 246,0


3



Благоустройство населенных пунктов

36 246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 246,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 545,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 169,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 532,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33 297,0


1



Деятельность в области культуры

33 109,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 109,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 109,0


2



Спорт

188,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

188,0

12




Транспорт и коммуникации

320,0


1



Автомобильный транспорт

320,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

320,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

320,0

13




Прочие

4 070,0


9



Прочие

4 070,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 070,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 070,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01


0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 210-29/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

136 621,0

1



Налоговые поступления

7 302,0


04


Hалоги на собственность

7 302,0



1

Hалоги на имущество

865,0



3

Земельный налог

158,0



4

Hалог на транспортные средства

6 258,0


05


Плата за польз. зем. участками

21,0



3

Плата за польз. зем. участками

21,0

2



Неналоговые поступления

89,0


01


Доходы от государственной собственности

89,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

89,0

4



Поступления трансфертов

129 230,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129 230,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

129 230,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

136 621,0

01




Государственные услуги общего характера

56 177,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 177,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 177,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 177,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 516,0


3



Благоустройство населенных пунктов

37 516,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 516,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 580,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 727,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 385,0


1



Деятельность в области культуры

38 190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 190,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 190,0


2



Спорт

195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

195,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

195,0

12




Транспорт и коммуникации

331,0


1



Автомобильный транспорт

331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

331,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

331,0

13




Прочие

4 213,0


9



Прочие

4 213,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 213,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 213,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01


0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 210-29/8

Перечень бюджетных программ сельского округа Косшынырау, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2023 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь