"Жаңақорған кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 160 шешімініне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 295 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 160 "Жаңақорған кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1. Жаңақорған кентінің 2022 – 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше № 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –742 853,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 93143,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1700,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 648 010,7 мың теңге;

      2) шығындар – 759 423,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 570,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16570,2 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған аудандық маслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 295 шешіміне қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 162 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Түсімдер

742 853,7

1



Салықтық түсімдер

93 143,0


01


Табыс салығы

10732,0



2

Жеке табыс салығы

10732,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

81 994,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1827,0



3

Жер салығы

4287,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

75 880,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

417,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

117,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

300,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1700,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1630,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1630,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

70,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

70,0

4



Трансферттердің түсімдері

648 010,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

648 471,4


3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

648 010,7

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

759 423,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

178 271,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178 271,4



001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

172 713,4



022

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары

5558,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

79408,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 408,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

79 408,0

07



Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

333 667,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

333 667,3



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

153 245,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

28759,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

151 663,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 843,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 843,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 843,0

12



Көлік және коммуникация

25 177,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 177,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

21 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4177,4

13



Басқалар

102 028,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102 028,2



040

Өңірлерді дамытудың 2025жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалы қдамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

102 028,2

15



Трансферттер

6028,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6028,6



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы траснферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған)

355,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

5673,5




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16570,2




6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)

16570,2

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16570,2


01


Бюджет қаражатының қалдығы

16570,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16570,2


О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 160 "О бюджете поселка Жанакорган на 2022-2024 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 295. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата "О бюджете поселка Жанкорган на 2022-2024 годы" 30 декабря 2021 года № 160 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующем обьеме:

      1) доходы- 742 853,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступление - 93 143,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 1 700,0 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 648 010,7 тысяч теңге;

      2) затраты –759 423,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 ;

      бюджетные кредиты – 0 ;

      погащение бюджетных кредитов – 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства- 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета - -16 570,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 570,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 295
  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 160

Бюджет поселка Жанакорган на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

742853,7

1



Налоговые поступления

93 143,0


01


Подоходный налог

10732,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10732,0


04


Налоги на собственность

81 994,0



1

Индивидуальный подоходный налог

1827,0



3

Земельный налог

4287,0



4

Налог на транспортные средства

75 880,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

417,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

117,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

300,0

2



Неналоговые поступления

1700,0


01


Доходы от государственной собственности

1630,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1630,0


06


Прочие неналоговые поступления

70,0



1

Прочие неналоговые поступления

70,0

4



Поступление трансфертов

648 010,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

648 010,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

648 010,7

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

759 423,9

01



Государственные услуги общего характера

178 271,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 271,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 713,4



022

Капитальное расходы гос.органа

5558,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

79 408 ,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 408 ,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 408 ,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

333 667,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333 667,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

153 245,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 759,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

151 663,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 843,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 843,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 843,0


12



Автомобиль и коммуникация

25 177,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 177,4



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

21 000,0



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4177,4

13



Прочие

102 028,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 028,2



040

Реализация мероприятий по решению обустройства сельских поселений для реализации мероприятий по экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы регионального развития до 2025 года.

102 028,2

15



Трансферты

6028,6


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

6028,6



044

Целевой трансферт

355,1



048

Возврат целевых трнасфертов

5673,5




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-16 570,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 570,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 570,2


01


Остатки бюджетных средств

16 570,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

16 570,2