Кейден ауылдық округінің "2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 169 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 302 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 169 "Кейден ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Кейден ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 79 860,5 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 3 413 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 530 мың теңге ;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімі – 75 917,5 мың теңге;

      2) шығындар – 80 187 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 326,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,5 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған аудандық мәслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 302 шешіміне қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 169 шешіміне 1 қосымша

Кейден ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. Кірістер

79 860,5

1



Салықтық түсімдер

3 413


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 413



1

Мүлiкке салынатын салықтар

19



3

Жер салығы

233



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 161

2



Салықтық емес түсiмдер

530


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

530



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

530

4



Трансферттердің түсімдері

75 917,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 917,5



3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 917,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

80 187,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 462,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 462,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 462,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 462,6

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 198


2



Әлеуметтiк көмек

3 198



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 198




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 198

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 029


3



Елді-мекендерді көркейту

5 029



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 029




008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 233




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

526




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 270

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 626


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 363



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 363




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 363


2



Спорт

263



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

263




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

263

 
12




Көлік және коммуникация

17 851,5


1



Автомобиль көлігі

17 851,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 851,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 851,5

13




Басқалар

1 985


9



Басқалар

1 985



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 985




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 985

15




Трансферттер

34,9


1



Трансферттер

34,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы тренсферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған)

1,8




048

Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33,1





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,5





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

326,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

326,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

326,5


О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 169 "О бюджете сельского округа Кейден на 2022-2024 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 302. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата "О бюджете сельского округа Кейден на 2022 - 2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 169 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кейден на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующем объеме

      1) доходы –79 860,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 413 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 530 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 75 917,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 187 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,5 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  Приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 302
  Приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 169

Бюджет сельского округа Кейден на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. Доходы

79 860,5

1



Налоговые поступления

3 413


04


Налоги на собственность

3 413



1

Hалоги на имущество

19



3

Земельный налог

233



4

Налог на транспортные средства

3 161

2



Неналоговые поступления

530


01


Доходы от государственной собственности

530



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

530

4



Поступление трансфертов

75 917,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 917,5



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

75 917,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

80 187

1




Государственные услуги общего характера

36 462,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 462,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 462,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 462,6

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 198


2



Социальная помощь

3 198



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 198




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 198

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 029


3



Благоустройство населенных пунктов

5 029



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 029




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 233




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

526




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 270

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 626


1



Деятельность в области культуры

15 363



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 363




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 363


2



Спорт

263



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

263




028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

263

12




Транспорт и коммуникаций

17 851,5


1



Автомобильный транспорт

17 851,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 851,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

17 851,5

13




Прочие

1 985


9



Прочие

1 985



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 985




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

1 985

15




Трансферты

34,9


1



Трансферты

34,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34,9




044


1,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33,1





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-326,5





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

326,5


01



Остатки средств бюджета

326,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

326,5