Қарақия аудандық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №11/118 "2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2022 жылғы 7 қыркүйектегі № 17/164 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №11/118 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13 689 813,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 430 450,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер

      бойынша – 208 378,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан

      түсетін түсімдер бойынша – 185 028,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 2 865 957,0 мың теңге;

      2) шығындар – 13 734 704,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 97 821,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 192 785,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 94 964,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен

      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін

      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -142 711,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру

      (профицитін пайдалану ) – 142 711,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 183 780,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 94 964,0 теңге;

      бюджет қаражатының

      пайдаланылатын қалдықтары – 53 895,5 теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2022 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 536 126,8 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 40 185,5 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 51 842,2 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 91 484,3 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 63 941,9 мың теңге;

      Құрық ауылы – 155 720,4 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 63 237,0 мың теңге;

      Сенек ауылы – 69 715,5 мың теңге.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. Аудан әкімдігінің резерві 2 000,0 мың теңге көлемінде бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихаттың хатшысы Ж.Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 7 қыркүйектегі
  № 17/164 шешіміне қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 11/118 шешімімен бекітілген

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы


1


2

3




1.Кірістер

13 689 813,9

1



Салықтық түсімдер

10 430 450,9


01


Табыс салығы

222 267,1



1

Корпоративтік табыс салығы

6 330,3



2

Жеке табыс салығы

215 936,8


03


Әлеуметтік салық

96 853,4



1

Әлеуметтік салық

96 853,4


04


Меншікке салынатын салықтар

10 003 356,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

9 972 216,5



3

Жер салығы

12 446,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 676,0



5

Бірынғай жер салығы

18,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

102 083,9



2

Акциздер

2 268,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

94 505,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

5 310,0


07


Басқа да салықтар

230,0



1

Басқа да салықтар

230,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 660,0



1

Мемлекеттік баж

5 660,0

2



Салықтық емес түсімдер

208 378,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

185 908,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 811,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

159 097,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 654,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 654,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 816,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 816,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

185 028,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

18 110,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

18 110,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

166 918,0



1

Жерді сату

154 371,0



2

Материалдық емес активтерді сату

12 547,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 865 957,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 865 957,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 865 957,0


Функционалдық топ

Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі




Бағдарлама

1

2

3





2. Шығындар

13 734 704,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

447 553,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

43 511,0


1


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 511,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

155 406,0


1


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

155 406,0


1


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32 843,0


1


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 843,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

68 559,0


9


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 545,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 014,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

92 196,0


9


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 203,0


2


003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 347,0


2


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 000,0


9


015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0


9


113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

31 646,0



494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

9 542,0


9


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 542,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

45 496,0


9


001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 496,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

02




Қорғаныс

8 500,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 500,0


1


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

500,0


2


006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

0


2


007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

8 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 950,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 950,0


9


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 950,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 025 244,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 015 244,0


2


004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

353 127,0


2


006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет,
спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

25 410,0


2


007

Тұрғын үйге көмек көрсету

684,0


2


009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 962,0


1


010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

218 467,0


2


011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

182 400,0


2


017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманның қызметтерін ұсыну

153 457,0


9


018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

300,0


2


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

52 702,0


9


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

23 735,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000,0


9


094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

10 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 581 058,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

396 154,0


1


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

78 842,0


2


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

46 300,0


3


015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

171 051,0


2


027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

21 461,0


2


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

78 500,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 184 904,0


1


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0


1


004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

909 863,0


2


005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

30 000,0


2


058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

245 041,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

441 860,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

84 111,0


9


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 487,0


9


004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

41 624,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

355 183,0


9


001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 848,0


3


004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

60 241,0


1


005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

253 007,0


2


007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 449,0


2


008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 638,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 566,0


2


008

Спорт объектілерін дамыту

500,0


1


011

Мәдениет объектілерін дамыту

2 066,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 903,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

11 455,0


1


001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 455,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

44 130,0


6


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 130,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 318,0


9


099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

43 318,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

43 951,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

43 951,0


2


001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

43 951,0

12




Көлік және коммуникация

183 890,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

183 890,0


1


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

69 353,0


1


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

58 580,0


1


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

55 957,0

13




Басқалар

1 442 604,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

487 324,0


9


062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

94 280,0


9


064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

393 044,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 000,0


9


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 000,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

953 280,0




079

Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

953 280,0

14




Борышқа қызмет көрсету

159 097,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

159 097,0


1


021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

159 097,0

15




Трансферттер

8 297 094,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 297 094,4


1


006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9 211,2


1


007

Бюджеттік алып қоюлар

4 905 282,0


1


024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 807 899,0


1


038

Субвенциялар

536 126,8


1


054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

38 575,4





3. Таза бюджеттік кредиттеу

97 821,0





Бюджеттік кредиттер

192 785,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

192 785,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

192 785,0


9


018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

192 785,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 964,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 964,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

94 964,0




2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

13




Басқалар

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-142 711,5





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

142 711,5

7




Қарыздар түсімдері

183 780,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

183 780,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

183 780,0

16




Қарыздарды өтеу

94 964,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

94 964,0


1


005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

94 964,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

53 895,5



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

53 895,5




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

53 895,5


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 11/118 "О районном бюджете на 2022 - 2024 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 7 сентября 2022 года № 17/164

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 11/118 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 689 813,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 430 450,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 208 378,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи

      основного капитала – 185 028,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 865 957,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 13 734 704,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 97 821,0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 192 785,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 94 964,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям

      с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи

      финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -142 711,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита

      (использование профицита) бюджета – 142 711,5 тысяч тенге;

      поступление займов – 183 780,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 94 964,0 тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 53 895,5 тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2022 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 536 126,8 тысячи тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 40 185,5 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 51 842,2 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 91 484,3 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 63 941,9 тысяч тенге;

      села Курык – 155 720,4 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 63 237,0 тысяч тенге;

      села Сенек – 69 715,5 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить резерв акимата района в сумме 2 000,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от 7 сентября 2022 года № 17/164
  Утверждено решением
  Каракиянского районного
  маслихата от 29 декабря 2021 года № 11/118

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Наименование

 
Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

13 689 813,9

1



Налоговые поступления

10 430 450,9


01


Подоходный налог

222 267,1



1

Корпоративный подоходный налог

6 330,3



2

Индивидуальный подоходный налог

215 936,8


03


Социальный налог

96 853,4



1

Социальный налог

96 853,4


04


Налоги на собственность

10 003 356,5



1

Налоги на имущество

9 972 216,5



3

Земельный налог

12 446,0



4

Налог на транспортные средства

18 676,0



5

Единый земельный налог

18,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

102 083,9



2

Акцизы

2 268,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

94 505,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 310,0


07


Прочие налоги

230,0



1

Прочие налоги

230,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 660,0



1

Государственная пошлина

5 660,0

2



Неналоговые поступления

208 378,0


01


Доходы от государственной собственности

185 908,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 811,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

159 097,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 654,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 654,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 816,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 816,0

3



Поступления от продажи основного капитала

185 028,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

18 110,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

18 110,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

166 918,0



1

Продажа земли

154 371,0



2

Продажа нематериальных активов

12 547,0

4



Поступления трансфертов

2 865 957,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

2 865 957,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 865 957,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3





2. Затраты

13 734 704,4

01




Государственные услуги общего характера

447 553,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

43 511,0


1


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 511,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

155 406,0


1


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

155 406,0


1


003

Капитальные расходы государственного органа

0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 843,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

32 843,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

68 559,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

65 545,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 014,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

92 196,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 203,0


2


003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 347,0


2


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 000,0


9


015

Капитальные расходы государственного органа

0


9


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

31 646,0



494


Отдел предпринимательства и промышленности района
(города областного значения)

9 542,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 542,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

45 496,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

45 496,0


9


003

Капитальные расходы государственного органа

0

02




Оборона

8 500,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 500,0


1


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

500,0


2


006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

0


2


007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

8 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 950,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 950,0


9


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 950,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 025 244,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 015 244,0


2


004

Программа занятости

353 127,0


2


006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

25 410,0


2


007

Оказание жилищной помощи

684,0


2


009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 962,0


1


010

Государственная адресная социальная помощь

218 467,0


2


011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

182 400,0


2


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

153 457,0


9


018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

300,0


2


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

52 702,0


9


050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

23 735,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0


9


094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

10 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 581 058,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

396 154,0


1


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

78 842,0


2


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

46 300,0


3


015

Освещение улиц в населенных пунктах

171 051,0


2


027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

21 461,0


2


028

Развитие коммунального хозяйства

78 500,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 184 904,0


1


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0


1


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

909 863,0


2


005

Развитие коммунального хозяйства

30 000,0


2


058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

245 041,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

441 860,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

84 111,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

42 487,0


9


004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

41 624,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

355 183,0


9


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

25 848,0


3


004

Функционирование районных (городских) библиотек

60 241,0


1


005

Поддержка культурно-досуговой работы

253 007,0


7


007

Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне

5 449,0


2


008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 638,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 566,0


2


008


500,0


1


011

Развитие объектов культуры

2 566,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 903,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

11 455,0


1


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

11 455,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

44 130,0


6


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

44 130,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 318,0


9


099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

43 318,0

11




Промышленность, архитектурная, радостроительная и строительная деятельность

43 951,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

43 951,0


2


001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

43 951,0

12




Транспорт и коммуникации

183 890,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

183 890,0


1


022

Развитие транспортной инфраструктуры

69 353,0


1


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

58 580,0


1


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

55 957,0

13




Прочие

1 442 604,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

487 324,0


9


062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

94 280,0


9


064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

393 044,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

2 000,0


9


012

Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)

2 000,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

953 280,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

953 280,0

14




Обслуживание долга

159 097,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

159 097,0


1


021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

159 097,0

15




Трансферты

8 297 094,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

8 297 094,4


1


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9 211,2


1


007

Бюджетные изъятия

4 905 282,0


1


024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 807 899,0


1


038

Субвенции

536 126,8


1


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

38 575,4





3. Чистое бюджетное кредитование

97 821,0





Бюджетные кредиты

192 785,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

192 785,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

192 785,0


9


018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

192 785,0

5




Погашение бюджетных кредитов

94 964,0



01


Погашение бюджетных кредитов

94 964,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

94 964,0




2

Возврат сумм бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0

13




Прочие

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-142 711,5





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

142 711,5

7




Поступления займов

183 780,0



01


Внутренние государственные займы

183 780,0




2

Договоры займа

183 780,0

16




Погашение займов

94 964,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

94 964,0


1


005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

94 964,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

53 895,5



01


Остатки бюджетных средств

53 895,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

53 895,5