"2022-2024 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7-13-1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 9 наурыздағы № 7-16-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7-13-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26099 болып тіркелді) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7 724 431,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 085 399,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15 159,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 700,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6 621 173,5 мың теңге;

      2) шығындар – 7 941 119,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 118 891,9 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 183 780,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 64 888,1 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу –0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -335 580,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 335 580,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 183 780,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 64 936,1 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 216 736,4 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 12-1- тармағымен толықтырылсын:

      "12-1. Аудан бюджетінде 2022 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары және 2021 жылы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер мен кредиттерді қайтару есебінен 4-қосымшаға сәйкес шығыстар қарастырылсын.";

      13- тармағы жойылсын;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес 4-қосымшасымен толықтырылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық
мәслихатының хатшысы
Г. Абулкаирова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 9 наурыздағы
  № 7-16-1 шешіміне
  1 қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 7-13-1 шешіміне
  1 қосымша

2022 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

7 724 431,5

1



Салықтық түсімдер

1 085 399,0


03


Әлеуметтiк салық

823 539,0



1

Әлеуметтік салық

823 539,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

140 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

140 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

118 200,0



2

Акциздер

3 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

105 600,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 100,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 660,0



1

Мемлекеттік баж

3 660,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15 159,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 159,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 090,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 069,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 700,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 700,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 621 173,5


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

17 302,5



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

17 302,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 603 871,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

6 603 871,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4




2) Шығындар

7 941 119,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 657 153,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

36 076,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 076,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

193 506,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

193 067,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

439,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

276 313,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 974,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 275,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

662,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 950,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

208 452,7


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

27 386,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 386,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 123 870,5



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 040,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 068 830,5

02



Қорғаныс

18 958,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

18 958,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

14 970,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 100,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 888,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 270,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 270,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

6 270,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

637 788,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

637 788,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 314,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

194 083,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

86 232,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

64,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

15 000,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

492,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

140 118,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

62 633,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

88 852,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

473 680,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

473 680,0



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 400,0



011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 500,0



013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 000,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

22 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

67 580,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

66 200,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

304 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

287 748,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

31 425,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 340,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 500,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

12 585,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

256 123,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 572,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

11 000,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

74 842,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

612,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

122 097,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200,0



021

Cпорт объектілерін дамыту

200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

114 034,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

39 979,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

39 979,0


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

74 055,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 455,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 600,0



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

130 522,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

130 522,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

67 152,0



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 200,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

59 170,0

13



Басқалар

430 148,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 465,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

19 465,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

287 245,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

287 245,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

123 438,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

123 438,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 069,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 069,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 069,0

15



Трансферттер

4 183 749,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 183 749,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

11,3



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 831 907,0



038

Субвенциялар

211 255,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

140 576,6




3) Таза бюджеттік кредиттеу

118 891,9




Бюджеттік кредиттер

183 780,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

183 780,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

183 780,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

183 780,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 888,1


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 888,1



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

64 888,0



2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0,1




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-335 580,3




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

335 580,3

7



Қарыздар түсімі

183 780,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

183 780,0



2

Қарыз алу келісім шарттары

183 780,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

64 936,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 936,1



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

64 888,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

48,1

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

216 736,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

216 736,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

216 736,4

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 9 наурыздағы
  № 7-16-1 шешіміне
  2 қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 7-13-1 шешіміне
  4 қосымша

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және 2021 жылы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) республикалық және облыстық бюджеттерден берілген нысаналы трансферттер және кредиттерді қайтару есебінен аудандық бюджет шығыстары

      Кірістер:

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы





Ерекшелігі


4




Трансферттердің түсімдері

17 302,5


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

17 302,5



3


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

17 302,5




02

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

26,6





оның ішінде :






Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты

1,1





Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты

0,8





Володар ауылдық округі әкімінің аппараты

0,1





Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты

0,2





Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты

0,3





Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты

1,1





Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты

10,4





Аппарат акима Камсактинского сельского округа

0,1





Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты

0,1





Каратал ауылдық округі әкімінің аппараты

10,3





Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты

1,8





Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты

0,2





Украин ауылдық округі әкімінің аппараты

0,1




07

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

17 275,9





оның ішінде :






Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты

17 275,9

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,1


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,1



2


Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0,1




09

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен қайтару

0,1





оның ішінде :






Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты

0,1

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

216 736,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

216 736,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

216 736,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

216 736,4

Барлығы:


234 039,0

      Шығындар:

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Кіші бағдарлама

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 623,7


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 569,7



113


Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

13 569,7




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

13 569,7


495



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 054,0



001


Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 054,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

5 054,0

02




Қорғаныс

2 960,0


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 960,0



005


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 600,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 600,0



007


Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

360,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

360,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 000,0


495



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 000,0



019


Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 000,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 797,0


495



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34 797,0



007


Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 000,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3 000,0



011


Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 500,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 500,0



026


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

30 297,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

30 297,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

34 022,3


478



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

34 022,3



009


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

34 022,3




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

34 022,3

15




Трансферттер

140 587,9


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 587,9



006


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

11,3




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

11,3



054


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

140 576,6




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

140 576,6

16




Қарыздарды өтеу

48,1


459



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

48,1



022


Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

48,1




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

48,1

Барлығы:


234 039,0


О внесении изменений и дополнений в решение Айыртауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2022-2024 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 9 марта 2022 года № 7-16-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26099) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7 724 431,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 085 399,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15 159,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 700,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 6 621 173,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 7 941 119,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 118 891,9 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 183 780,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 64 888,1 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 335 580,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 335 580,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 183 780,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 64 936,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 216 736,4 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

      "12-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2021 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов согласно приложения 4.";

      пункт 13 исключить;

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;

      дополнить приложением 4 согласно приложения 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Айыртауского районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова

  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 9 марта 2022 года
  № 7-16-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2021 года
  № 7-13-1

Бюджет Айыртауского района на 2022 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

7 724 431,5

1



Налоговые поступления

1 085 399,0


03


Социальный налог

823 539,0



1

Социальный налог

823 539,0


04


Налоги на собственность

140 000,0



1

Налоги на имущество

140 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118 200,0



2

Акцизы

3 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

105 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 660,0



1

Государственная пошлина

3 660,0

2



Неналоговые поступления

15 159,0


01


Доходы от государственной собственности

7 159,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 090,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 069,0


06


Прочие неналоговые поступления

8 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

8 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 700,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 700,0

4



Поступления трансфертов

6 621 173,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

17 302,5



03

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

17 302,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 603 871,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 603 871,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

7 941 119,9

01



Государственные услуги общего характера

1 657 153,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

36 076,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

36 076,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

193 506,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

193 067,0



003

Капитальные расходы государственного органа

439,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

276 313,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 974,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 275,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

662,0



015

Капитальные расходы государственного органа

5 950,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

208 452,7


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

27 386,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

27 386,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 123 870,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

54 040,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 068 830,5

02



Оборона

18 958,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 958,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 970,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 100,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 888,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

6 270,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 270,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 270,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

637 788,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

637 788,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

48 314,0



002

Программа занятости

194 083,0



005

Государственная адресная социальная помощь

86 232,0



006

Оказание жилищной помощи

64,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

15 000,0



010

Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

492,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

140 118,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

62 633,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

88 852,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

473 680,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

473 680,0



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 400,0



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0



013

Развитие коммунального хозяйства

4 000,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

67 580,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

66 200,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

304 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

287 748,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

31 425,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 340,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 500,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12 585,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

256 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

37 572,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

11 000,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

10 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

74 842,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

612,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

122 097,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200,0



021

Развитие объектов спорта

200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

114 034,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 979,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

39 979,0


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

74 055,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

55 455,0



003

Капитальные расходы государственного органа

17 600,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

130 522,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

130 522,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

67 152,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 200,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

59 170,0

13



Прочие

430 148,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 465,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

19 465,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

287 245,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

287 245,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

123 438,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

123 438,0

14



Обслуживание долга

1 069,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 069,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 069,0

15



Трансферты

4 183 749,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 183 749,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

11,3



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 831 907,0



038

Субвенции

211 255,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

140 576,6




3) Чистое бюджетное кредитование

118 891,9




Бюджетные кредиты

183 780,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

183 780,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

183 780,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

183 780,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

64 888,1


01


Погашение бюджетных кредитов

64 888,1



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

64 888,0



2

Возврат сумм бюджетных кредитов

0,1




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-335 580,3




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

335 580,3

7



Поступления займов

183 780,0


01


Внутренние государственные займы

183 780,0



2

Договоры займа

183 780,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

64 936,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 936,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

64 888,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

48,1

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

216 736,4


01


Остатки бюджетных средств

216 736,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

216 736,4

  Приложение 2
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 9 марта 2022 года
  № 7-16-1
  Приложение 4
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2021 года
  № 7-13-1

Расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2021 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов

      Доходы:

Категория

Наименование

Сумма, тысяч. тенге


Класс



Подкласс




Специфика

4




Поступления трансфертов

17 302,5


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

17 302,5



3


Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

17 302,5




02

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

26,6





в том числе:






Аппарат акима Антоновского сельского округа

1,1





Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа

0,8





Аппарат акима Володарского сельского округа

0,1





Аппарат акима Гусаковского сельского округа

0,2





Аппарат акима Елецкого сельского округа

0,3





Аппарат акима Имантауского сельского округа

1,1





Аппарат акима Казанского сельского округа

10,4





Аппарат акима Камсактинского сельского округа

0,1





Аппарат акима Константиновского сельского округа

0,1





Аппарат акима Каратальского сельского округа

10,3





Аппарат акима Лобановского сельского округа

1,8





Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

0,2





Аппарат акима Украинского сельского округа

0,1




07

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

17 275,9





в том числе:






Аппарат акима Казанского сельского округа

17 275,9

5




Погашение бюджетных кредитов

0,1


01



Погашение бюджетных кредитов

0,1



2


Возврат сумм бюджетных кредитов

0,1




09

Возврат из бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета

0,1





в том числе:






Аппарат акима Сырымбетского сельского округа

0,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

216 736,4


01



Остатки бюджетных средств

216 736,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

216 736,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

216 736,4

Всего:


234 039,0







      Расходы:

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Подпрограмма

01




Государственные услуги общего характера

18 623,7


459



Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 569,7



113


Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

13 569,7




015

За счет средств местного бюджета

13 569,7


495



Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 054,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5 054,0




015

За счет средств местного бюджета

5 054,0

02




Оборона

2 960,0


122



Аппарат акима района (города областного значения)

2 960,0



005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 600,0




015

За счет средств местного бюджета

2 600,0



007


Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

360,0




015

За счет средств местного бюджета

360,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 000,0


495



Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 000,0



019


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 000,0




015

За счет средств местного бюджета

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 797,0


495



Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34 797,0



007


Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 000,0




015

За счет средств местного бюджета

3 000,0



011


Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0




015

За счет средств местного бюджета

1 500,0



026


Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 297,0




015

За счет средств местного бюджета

30 297,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 022,3


478



Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

34 022,3



009


Поддержка культурно-досуговой работы

34 022,3




015

За счет средств местного бюджета

34 022,3

15




Трансферты

140 587,9


459



Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 587,9



006


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

11,3




015

За счет средств местного бюджета

11,3



054


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

140 576,6




015

За счет средств местного бюджета

140 576,6

16




Погашение займов

48,1


459



Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

48,1



022


Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

48,1




015

За счет средств местного бюджета

48,1

Всего:


234 039,0