Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. "Айнабұлақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 20/132-VІI шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"Айнабұлақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 46 522,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 513,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 46 009,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 578,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -56,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 56,2 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 56,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2022 жылғы 30 наурыздағы № 23/177-VІI мәслихат шешiміне 1-қосымша |
|
2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 20/132-VІI мәслихат шешiміне 1-қосымша |
Айнабұлақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 46 522,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 513,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 513,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 10,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 503,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 009,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 009,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 46 009,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 46 578,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 29 037,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 037,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 037,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 037,2 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 179,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 179,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 179,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 179,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 7 123,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 7 123,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 123,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 7 123,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 239,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 239,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 239,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 239,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -56,2 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 56,2 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 56,2 |