Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 наурыздағы № 12/2-VII шешімі

      Риддер қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №26224 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5788208,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5034033,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 41769,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15706,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 696700,0 мың теңге;

      2) шығындар – 7396613,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -75948,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 75948,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1532457,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1532457,5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 75948,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1608405,5 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін трансферттер 2779142,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      келесі мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің 2021 жылы пайдаланылмауына (толық пайдаланылмауына) байланысты облыстық бюджетке 402856,5 мың теңге мөлшерінде трансферттерді қайтару көзделсін";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 104899,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 235430,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 296490,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Риддер қалалық мәслихатының хатшысы Е. Нужных

  Риддер қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 наурыздағы
№ 12/2-VII шешіміне
қосымша
  Риддер қалалық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 9/2-VII шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Риддер қаласының бюджеті

Санаты

Барлығы кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

5 788 208,0

1




Салықтық түсімдер

5 034 033,0


01



Табыс салығы

2 221 514,0



1


Корпоративтік табыс салығы

471 569,0



2


Жеке табыс салығы

1 749 945,0


03



Әлеуметтік салық

1 350 833,0



1


Әлеуметтік салық

1 350 833,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1 333 859,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

722 190,0



3


Жер салығы

370 557,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

241 112,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

112 150,0



2


Акциздер

6 406,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

49 281,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

56 463,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 677,0



1


Мемлекеттік баж

15 677,0

2




Салықтық емес түсімдер

41 769,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37 769,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 192,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5 017,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 560,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 000,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 000,0

3




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

15 706,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

15 706,0



1


Жерді сату

10 000,0



2


Материалдық емес активтердi сату

5 706,0

4




Трансферттердің түсімдері

696 700,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

696 700,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

696 700,0







Функционалдық топ

Барлығы шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

7 396 613,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

495 754,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

255 154,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 103,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 408,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

695,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

210 051,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

206 963,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 088,0


2



Қаржылық қызмет

4 130,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 130,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 885,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

245,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

236 470,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

75 702,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 702,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

76 028,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 642,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

386,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

28 770,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 770,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

55 970,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 533,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 237,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 200,0

02




Қорғаныс

210 234,0


1



Әскери мұқтаждар

21 524,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 524,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 524,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

188 710,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

188 710,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

188 710,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық – атқару қызметі

29 048,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

29 048,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 048,0




021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

29 048,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

662 076,0


1



Әлеуметтік қамсыздандыру

110 850,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

110 850,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

110 850,0


2



Әлеуметтік көмек

459 059,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

459 059,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

171 587,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

359,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

12 299,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 962,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

83 384,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

72 111,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

69 952,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

44 405,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

92 167,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

92 167,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

812,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

86 855,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

4 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 209 643,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

177 296,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

40 710,8




004

Азаматтардың жекелегенсанаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

34 000,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6 710,8



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

136 586,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

136 586,0


2



Коммуналдық шаруашылық

446 644,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

422 708,2




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

13 702,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

140 486,2




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

268 520,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

23 936,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

23 936,0


3



Елді-мекендерді көркейту

585 702,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

585 702,0




015

Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру

202 078,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 889,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 125,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

343 610,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

438 917,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

144 331,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

144 331,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

144 331,0


2



Спорт

51 933,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 933,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 957,0




010

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

42 976,0


3



Ақпараттық кеңістік

154 176,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 712,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 712,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

133 464,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

115 428,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

18 036,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

88 477,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

58 310,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 774,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 377,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

159,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

30 167,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 005,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 162,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

42 164,0


1



Ауыл шаруашылығы

42 164,0



498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 164,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 562,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

602,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

74 026,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

74 026,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

74 026,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 224,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

41 030,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

772,0

12




Көлік және коммуникация

860 725,0


1



Автомобиль көлігі

860 725,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

860 725,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

37 546,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

823 179,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13




Басқалар

174 919,0


9



Басқалар

174 919,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

103 919,0




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

66 535,0




085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

37 384,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

71 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

71 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17 109,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17 109,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 109,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17 109,0

15




Трансферттер

3 181 998,5


1



Трансферттер

3 181 998,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 181 998,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33 460,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 779 142,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

369 396,3





ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

-75 948,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0




06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

38 452,0




21

Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

37 496,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 532 457,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 532 457,5

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келесім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

75 948,0


1



Қарыздарды өтеу

75 948,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 948,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

75 948,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 608 405,5


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

1 608 405,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 608 405,5


О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII "О бюджете города Риддера на 2022 - 2024 годы"

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 28 марта 2022 года № 12/2-VII

      Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26224) следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5788208,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5034033,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 41769,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15706,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 696700,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 7396613,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -75948,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 75948,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1608405,5 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 2779142,0 тыс. тенге.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год возврат трансфертов в областной бюджет в связи с неиспользованием (недоиспользованием) в 2021 году целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета в размере 402856,5 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 104899,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 235430,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 296490,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Риддерского городского маслихата Е. Нужных

  Приложение к решению
Риддерского городского
маслихата
от 28 марта 2022 года
№ 12/2-VII
  Приложение 1 к решению
Риддерского городского
маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 9/2-VII

Бюджет города Риддера на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

5 788 208,0

1




Налоговые поступления

5 034 033,0


01



Подоходный налог

2 221 514,0



1


Корпоративный подоходный налог

471 569,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 749 945,0


03



Социальный налог

1 350 833,0



1


Социальный налог

1 350 833,0


04



Налоги на собственность

1 333 859,0



1


Налоги на имущество

722 190,0



3


Земельный налог

370 557,0



4


Налог на транспортные средства

241 112,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

112 150,0



2


Акцизы

6 406,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

49 281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

56 463,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 677,0



1


Государственная пошлина

15 677,0

2




Неналоговые поступления

41 769,0


01



Доходы от государственной собственности

37 769,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 192,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 017,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

10 560,0


06



Прочие неналоговые поступления

4 000,0



1


Прочие неналоговые поступления

4 000,0

3




Поступления от продажи основного капитала

15 706,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

15 706,0



1


Продажа земли

10 000,0



2


Продажа нематериальных активов

5 706,0

4




Поступления трансфертов

696 700,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

696 700,0



2


Трансферты из областного бюджета

696 700,0







Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II.Затраты

7 396 613,5

01




Государственные услуги общего характера

495 754,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

255 154,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 103,0



112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

44 408,0



112

003

Капитальные расходы государственного органа

695,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

210 051,0



122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

206 963,0



122

003

Капитальные расходы государственного органа

3 088,0


2



Финансовая деятельность

4 130,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 130,0



459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 885,0



459

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

245,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

236 470,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 702,0



458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 702,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76 028,0



459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

75 642,0




015

Капитальные расходы государственного органа

386,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

28 770,0



482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

28 770,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

55 970,0



801

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

48 533,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 237,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 200,0

02




Оборона

210 234,0


1



Военные нужды

21 524,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 524,0



122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 524,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

188 710,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

188 710,0



122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

188 710,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

29 048,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

29 048,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 048,0



458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

29 048,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

662 076,0


1



Социальное обеспечение

110 850,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

110 850,0



801

010

Государственная адресная социальная помощь

110 850,0


2



Социальная помощь

459 059,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

459 059,0



801

004

Программа занятости

171 587,0



801

006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

359,0



801

007

Оказание жилищной помощи

12 299,0



801

009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 962,0



801

011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

83 384,0



801

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

72 111,0



801

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

69 952,0



801

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

44 405,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

92 167,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

92 167,0



801

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

812,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

86 855,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

4 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 209 643,0


1



Жилищное хозяйство

177 296,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

40 710,8



458

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

34 000,0



458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 710,8



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

136 586,0



466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

136 586,0


2



Коммунальное хозяйство

446 644,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

422 708,2



458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

13 702,0



458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

140 486,2



458

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

268 520,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

23 936,0



466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

23 936,0


3



Благоустройство населенных пунктов

585 702,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

585 702,0



458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

202 078,0



458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 889,0



458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 125,0



458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

343 610,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

438 917,0


1



Деятельность в области культуры

144 331,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 331,0



457

003

Поддержка культурно-досуговой работы

144 331,0


2



Спорт

51 933,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 933,0



457

009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 957,0



457

010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

42 976,0


3



Информационное пространство

154 176,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 712,0



456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 712,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

133 464,0



457

006

Функционирование районных (городских) библиотек

115 428,0



457

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 036,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

88 477,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

58 310,0



456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

32 774,0



456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 377,0



456

006

Капитальные расходы государственного органа

159,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

30 167,0



457

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

28 005,0



457

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 162,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

42 164,0


1



Сельское хозяйство

42 164,0



498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 164,0



460

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

41 562,0




003

Капитальные расходы государственного органа

602,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

74 026,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

74 026,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

74 026,0



466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

32 224,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

41 030,0



466

015

Капитальные расходы государственного органа

772,0

12




Транспорт и коммуникации

860 725,0


1



Автомобильный транспорт

860 725,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

860 725,0



458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

37 546,0



458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

823 179,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13




Прочие

174 919,0


9



Прочие

174 919,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

103 919,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

66 535,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

37 384,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

71 000,0



459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

71 000,0

14




Обслуживание долга

17 109,0


1



Обслуживание долга

17 109,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 109,0



459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

17 109,0

15




Трансферты

3 181 998,5


1



Трансферты

3 181 998,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 181 998,5



459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 460,2



459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 779 142,0



459

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

369 396,3





III. Чистое бюджетное кредитование:

-75 948,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

75 948,0


01



Погашение бюджетных кредитов

75 948,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

75 948,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

38 452,0




21

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций

37 496,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 532 457,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 532 457,5

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

75 948,0


1



Погашение займов

75 948,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 948,0



459

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

75 948,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 608 405,5


01



Остатки бюджетных средств

1 608 405,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 608 405,5