Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 13-5 "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2022 жылғы 1 маусымдағы № 18-4/4 шешімі

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті туралы" 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 13-5 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 320 515,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 19 390,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2800,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 298 325,0 мың теңге;

      2) шығындар –344 292,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 777,2 мың теңге."

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 1 маусымдағы
№ 18-4/4 шешіміне
қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 13-5 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

320 515,0

1



Салықтық түсімдер

19 390,0


1


Табыс салығы

400,0



2

Жеке табыс салығы

400,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

15 490,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 610,0



3

Жер салығы

0,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 880,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 800,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 800,0



1

Жерді сату

2 800,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

298 325,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

298 325,0



3

Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер

298 325,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

344 292,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

72 161,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 161,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 161,4




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 661,4




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 500,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

148 708,0


3



Елді-мекендерді көркейту

148 708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 708,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 150,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 000,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

103 558,0

12




Көлiк және коммуникация

106 000,0


1



Автомобиль көлiгi

106 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 000,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

106 000,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




40

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0

15




Трансферттер

17 422,8


1



Трансферттер

17 422,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 422,8




48

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

17 422,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

23 777,2



1


Бюджет қаражатының қалдықтары

23 777,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

23 777,2


О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-5 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2022-2024 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 1 июня 2022 года № 18-4/4

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 13-5 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 320 515,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 19 390,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2800,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 298 325,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 344 292,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 777,2 тысяч тенге."

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 2022 года № 18-4/4
  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 29 декабря 2021 года
№ 13-5

Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2022 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

320 515,0

1



Налоговые поступления

19 390,0


1


Подоходный налог

400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

400,0


4


Hалоги на собственность

15 490,0



1

Hалоги на имущество

1 610,0



3

Земельный налог

0,0



4

Hалог на транспортные средства

13 880,0



5

Единый земельный налог

0,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 500,0

2



Неналоговые поступления

0,0


1


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 800,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

2 800,0



1

Продажа земли

2 800,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

298 325,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298 325,0



3

Трансферты из районного бюджета

298 325,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

344 292,2

1




Государственные услуги общего характера

72 161,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 161,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 161,4




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 661,4




22

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

148 708,0


3



Благоустройство населенных пунктов

148 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 708,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

39 150,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 000,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

103 558,0

12




Транспорт и коммуникации

106 000,0


1



Автомобильный транспорт

106 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

106 000,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

0,0

15




Трансферты

17 422,8


1



Трансферты

17 422,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 422,8




48

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

17 422,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

23 777,2



1


Остатки бюджетных средств

23 777,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

23 777,2