Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 9-1-бабы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 2-7-тармағына сәйкес, Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Новорыбин ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 29 192,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 225,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 22 967,0 мың теңге;
2) шығындар – 29 192,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2. 2024-2026 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Новорыбин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін:
2024 жылы – 22 967,0 мың теңге;
2025 жылы – 23 771,0 мың теңге;
2026 жылы – 23 663,0 мың теңге.
3. Осы шешiм 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Ақкөл аудандық мәслихатының төрағасы | Д.Салыбекова |
Ақкөл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № С 13-6 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 29 192,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 225,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 262,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 262,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 952,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 99,0 | ||
3 | Жер салығы | 141,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 712,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 11,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 22 967,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22 967,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22 967,0 |
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 29 192,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 22 663,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 663,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 663,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 489,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 489,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 688,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 554,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 247,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 040,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 040,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 040,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 |
Ақкөл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № С 13-6 шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 30 271,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 500,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 307,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 307,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 181,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 101,0 | ||
3 | Жер салығы | 145,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 935,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 12,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 12,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 771,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 771,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 771,0 |
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 30 271,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 23 742,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 742,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 742,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 489,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 489,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 688,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 554,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 247,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 040,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 040,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 040,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 |
Ақкөл аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № С 13-6 шешіміне 3-қосымша |
2026 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 30 450,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 787,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 353,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 353,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 422,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 103,0 | ||
3 | Жер салығы | 148,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 171,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 12,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 12,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 663,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 663,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 663,0 |
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 30 450,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 23 921,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 921,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 921,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 489,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 489,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 688,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 554,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 247,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 040,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 040,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 040,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 |