Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-39/2-22 "2023-2025 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 8С-11/2-23 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-39/2-22 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 4, 11-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 601 630,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 118 218,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 448,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 481 894,3 мың теңге;

      2) шығындар – 603 107,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 477,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 477,0 мың теңге.

      4. 2023-2025 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 117 383,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 596,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 107 645,4 мың теңге;

      2) шығындар – 117 494,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -110,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 110,5 мың теңге.

      11. 2023-2025 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 940,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 630,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 229,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20 081,0 мың теңге;

      2) шығындар – 22 940,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 13, 16, 28, 31, 34, 37, 43-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

647 495,5

1



Салықтық түсімдер

118 218,0


01


Табыс салығы

32 072,0



2

Жеке табыс салығы

32 072,0


04


Меншікке салынатын салықтар

45 892,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

412,0



3

Жер салығы

5 217,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

40 263,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

40 254,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

40 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

254,0

2



Салықтық емес түсімдер

70,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

70,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

70,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 448,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 448,0



1

Жерді сату

1 448,0

4



Трансферттер түсімі

527 759,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

527 759,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

527 759,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

648 972,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 506,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 506,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 011,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 494,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 059,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 059,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 746,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 605,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 428,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 279,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

533 235,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

533 235,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

510 235,9

15



Трансферттер

171,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171,5



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

171,5




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 477,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 477,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 477,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 477,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 477,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
7-қосымша

2023 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

253 966,2

1



Салықтық түсімдер

6 056,0


01


Табыс салығы

520,0



2

Жеке табыс салығы

520,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 573,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

100,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 313,0



5

Бірыңғай жер салығы

100,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 963,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 963,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

247 410,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

247 410,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

247 410,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

255 615,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 059,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 059,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 059,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 280,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 280,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

735,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

235,4



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 310,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

125,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

125,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

125,0

12



Көлік және коммуникация

67 149,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 149,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 430,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

65 719,7

13



Басқалар

150 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150 000,0

15



Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 649,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 649,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 649,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 649,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 649,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
10-қосымша

2023 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

117 383,8

1



Салықтық түсімдер

9 596,4


01


Табыс салығы

595,0



2

Жеке табыс салығы

595,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 112,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

90,0



3

Жер салығы

708,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 314,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 889,4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 889,4



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

107 645,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

107 645,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

107 645,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

117 494,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 085,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 085,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 085,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 993,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 993,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

297,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

995,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

82 304,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 304,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 424,5



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

80 880,1

15



Трансферттер

110,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110,5



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

110,5




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-110,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

110,5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

110,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

110,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

110,5

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
13-қосымша

2023 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

127 927,6

1



Салықтық түсімдер

6 719,0


01


Табыс салығы

185,0



2

Жеке табыс салығы

185,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 158,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



 
3

Жер салығы

270,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 818,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 376,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 376,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

100,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

121 108,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

121 108,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121 108,6


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

134 294,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 989,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 989,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 976,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 012,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 747,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 747,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

248,8



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 498,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

101 557,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 557,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 162,8



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100 394,5

15



Трансферттер

0,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-6 366,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 366,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

6 366,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 366,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 366,4

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
5-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
16-қосымша

2023 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

131 432,1

1



Салықтық түсімдер

6 450,9


01


Табыс салығы

551,0



2

Жеке табыс салығы

551,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 954,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

188,9



3

Жер салығы

298,6



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 467,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 945,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 945,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

100,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

100,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

124 881,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

124 881,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124 881,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

132 070,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 922,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 922,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 331,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 331,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

664,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

669,7



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

998,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

870,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

870,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

870,5



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 741,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 741,3




"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 741,3

15



Трансферттер

205,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

205,3



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

13,7



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

191,6




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-638,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

638,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

638,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

638,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

638,7

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
6-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
28-қосымша

2023 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22 534,7

1



Салықтық түсімдер

3 231,0


01


Табыс салығы

43,8



2

Жеке табыс салығы

43,8


04


Меншікке салынатын салықтар

1 909,2



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,2



3

Жер салығы

15,4



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 843,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 278,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 278,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

121,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

121,0



1

Жерді сату

121,0

4



Трансферттер түсімі

19 182,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 182,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 182,7


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23 846,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 657,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 657,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 657,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

940,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

296,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

644,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 249,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 249,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

449,4

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 311,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 311,8

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 311,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 311,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 311,8

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
7-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
31-қосымша

2023 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22 940,0

1



Салықтық түсімдер

2 630,0


01


Табыс салығы

399,4



2

Жеке табыс салығы

399,4


04


Меншікке салынатын салықтар

1 657,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3

Жер салығы

95,4



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 434,3



5

Бірыңғай жер салығы

93,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

572,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

572,9



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

229,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

229,0



1

Жерді сату

229,0

4



Трансферттер түсімі

20 081,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20 081,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 081,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22 940,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 987,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 987,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 987,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 224,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 224,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

194,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

750,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

280,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

729,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

729,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

729,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
8-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
34-қосымша

2023 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

68 089,3

1



Салықтық түсімдер

2 848,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 728,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

48,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 640,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 120,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 120,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

65 241,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

65 241,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65 241,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

68 497,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 716,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 716,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 579,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

910,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

910,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

460,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

230,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

44 871,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 871,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

520,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

44 351,2

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-408,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

408,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

408,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

408,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

408,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
9-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
37-қосымша

2023 жылға арналған Майлан ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

113 330,8

1



Салықтық түсімдер

9 140,1


01


Табыс салығы

1 045,1



2

Жеке табыс салығы

1 045,1


04


Меншікке салынатын салықтар

3 481,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

98,0



3

Жер салығы

39,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 344,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 614,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 614,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

104 190,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

104 190,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104 190,7


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

114 185,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 901,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 901,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 901,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 156,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 156,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

498,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

729,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

929,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

84 128,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

84 128,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

773,1



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

83 354,9

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-854,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

854,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

854,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

854,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

854,9

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 8С-11/2-23 шешіміне
10-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-39/2-22 шешіміне
43-қосымша

2023 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

Атауы

Барлығы,
мың теңге

Оның ішінде

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

1 169 626,9

1 129 478,9

40 148,0

Нысаналы ағымды трансферттер

1 169 626,9

1 129 478,9

40 148,0

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

527 759,5

508 534,9

19 224,6

Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының көше-жол желілерін орташа жөндеу (Жантай батыр, Зеленый Хутор көшелері)

95 422,7

95 422,7

0,0

Ерейментау қаласының Бөгенбай батыр көшесіндегі қалалық жолдарды орташа жөндеу

176 802,5

176 802,5

0,0

Ерейментау қаласының С.Сейфуллин көшесіндегі қалалық жолдарды орташа жөндеу

29 304,9

29 304,9

0,0

Ерейментау қаласының Ш.Уәлиханов көшесіндегі қалалық жолдарды орташа жөндеу

85 695,5

85 695,5

0,0

Ерейментау қаласының Чкалов көшесіндегі қалалық жолдарды орташа жөндеу

51 924,4

51 924,4

0,0

Ақмола облысы Ерейментау қаласының көше-жол желісін орташа жөндеу (Қарасы бұрылысынан Каменный карьер көшесіне дейін 5 км), 2 кезек, 2,550 м

69 384,9

69 384,9

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 898,5

0,0

2 898,5

Көше жарығын ағымдағы жөндеуге

5 346,8

0,0

5 346,8

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

1 700,0

0,0

1 700,0

Көшелерді қардан тазартуға

6 000,0

0,0

6 000,0

Көшедегі бейнебақылау камераларын орнатуға

1 279,3

0,0

1 279,3

Елді мекендерді абаттандыруға (қарлы қалашық орналастыруға)

2 000,0

0,0

2 000,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

216 579,2

214 276,0

2 303,2

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Тайбай ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу

150 000,0

150 000,0

0,0

Ерейментау ауданы Елтай ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеу

64 276,0

64 276,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 303,2

0,0

2 303,2

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

1 477,5

0,0

1 477,5

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 477,5

0,0

1 477,5

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

1 496,6

0,0

1 496,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 496,6

0,0

1 496,6

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

1 325,7

0,0

1 325,7

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 325,7

0,0

1 325,7

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

1 163,0

0,0

1 163,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 163,0

0,0

1 163,0

Өленті ауылдық округі әкімінің аппараты

101 463,6

99 855,3

1 608,3

Ерейментау ауданы Өленті ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеу

99 855,3

99 855,3

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 608,3

0,0

1 608,3

Новомарковка ауылы әкімінің аппараты

83 810,7

82 030,7

1 780,0

Ерейментау ауданы Новомарковка ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеу

82 030,7

82 030,7

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 780,0

0,0

1 780,0

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

1 590,1

0,0

1 590,1

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 590,1

0,0

1 590,1

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

101 531,2

100 000,0

1 531,2

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу

100 000,0

100 000,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 531,2

0,0

1 531,2

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

2 257,0

0,0

2 257,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 257,0

0,0

2 257,0

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

910,1

0,0

910,1

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

910,1

0,0

910,1

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

82 831,4

80 430,8

2 400,6

Ерейментау ауданы Торғай ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеу

80 430,8

80 430,8

0,0

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

449,3

0,0

449,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 951,3

0,0

1 951,3

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

45 431,3

44 351,2

1 080,1

Ерейментау ауданы Сілеті ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеу

44 351,2

44 351,2

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 080,1

0,0

1 080,1


О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-39/2-22 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2023-2025 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 8 декабря 2023 года № 8С-11/2-23

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 7С-39/2-22 следующие изменения:

      пункты 1, 4, 11 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 601 630,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 118 218,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 448,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 481 894,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 603 107,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 477,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 477,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 117 383,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 596,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 107 645,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 117 494,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 110,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 110,5 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2023-2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 940,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 630,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 229,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 081,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 940,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 7, 10, 13, 16, 28, 31, 34, 37, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет города Ерейментау на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

647 495,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

118 218,0


01


Подоходный налог

32 072,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32 072,0


04


Налоги на собственность

45 892,0



1

Налоги на имущество

412,0



3

Земельный налог

5 217,0



4

Налог на транспортные средства

40 263,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40 254,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

254,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

70,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

70,0



1

Прочие неналоговые поступления

70,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 448,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 448,0



1

Продажа земли

1 448,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

527 759,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

527 759,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

527 759,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

648 972,5

01



Государственные услуги общего характера

56 506,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 506,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 011,6



022

Капитальные расходы государственного органа

1 494,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

59 059,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 059,1



008

Освещение улиц населенных пунктов

29 746,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 605,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 428,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 279,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

533 235,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

533 235,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

510 235,9

15



Трансферты

171,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171,5



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

171,5




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 477,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 477,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 477,0


01


Остатки бюджетных средств

1 477,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 477,0

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

253 966,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 056,0


01


Подоходный налог

520,0



2

Индивидуальный подоходный налог

520,0


04


Налоги на собственность

3 573,0



1

Налоги на имущество

100,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

3 313,0



5

Единый земельный налог

100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

247 410,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

247 410,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

247 410,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

255 615,5

01



Государственные услуги общего характера

36 059,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 059,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 059,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 280,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 280,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

735,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

235,4



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 310,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

125,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

125,0

12



Транспорт и коммуникации

67 149,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 149,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

65 719,7

13



Прочие

150 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0

15



Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 649,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 649,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 649,3


01


Остатки бюджетных средств

1 649,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 649,3

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет Тургайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

117 383,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 596,4


01


Подоходный налог

595,0



2

Индивидуальный подоходный налог

595,0


04


Налоги на собственность

5 112,0



1

Налоги на имущество

90,0



3

Земельный налог

708,0



4

Налог на транспортные средства

4 314,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 889,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 889,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

107 645,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 645,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

107 645,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

117 494,3

01



Государственные услуги общего характера

33 085,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 085,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 085,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 993,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 993,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

297,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

995,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

82 304,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 304,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 424,5



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

80 880,1

15



Трансферты

110,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110,5



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

110,5




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-110,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

110,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

110,5


01


Остатки бюджетных средств

110,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

110,5

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет Улентинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

127 927,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 719,0


01


Подоходный налог

185,0



2

Индивидуальный подоходный налог

185,0


04


Налоги на собственность

2 158,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

270,0



4

Налог на транспортные средства

1 818,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 376,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 376,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

121 108,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 108,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121 108,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

134 294,0

01



Государственные услуги общего характера

29 989,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 989,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 976,6



022

Капитальные расходы государственного органа

2 012,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 747,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 747,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

248,8



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 498,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

101 557,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 557,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 162,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100 394,5

15



Трансферты

0,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 366,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

6 366,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 366,4


01


Остатки бюджетных средств

6 366,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 366,4

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

131 432,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 450,9


01


Подоходный налог

551,0



2

Индивидуальный подоходный налог

551,0


04


Налоги на собственность

2 954,9



1

Налоги на имущество

188,9



3

Земельный налог

298,6



4

Налог на транспортные средства

2 467,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

100,0



1

Прочие неналоговые поступления

100,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

124 881,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 881,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 881,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

132 070,8

01



Государственные услуги общего характера

27 922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 922,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 922,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 331,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 331,7



008

Освещение улиц населенных пунктов

664,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

669,7



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

998,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

870,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

870,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

870,5



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 741,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 741,3



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 741,3

15



Трансферты

205,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205,3



044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

13,7



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

191,6




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-638,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

638,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

638,7


01


Остатки бюджетных средств

638,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

638,7

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

22 534,7

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 231,0


01


Подоходный налог

43,8



2

Индивидуальный подоходный налог

43,8


04


Налоги на собственность

1 909,2



1

Налоги на имущество

50,2



3

Земельный налог

15,4



4

Налог на транспортные средства

1 843,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 278,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 278,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

121,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

121,0



1

Продажа земли

121,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 182,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 182,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 182,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23 846,5

01



Государственные услуги общего характера

21 657,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 657,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

940,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

296,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

644,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 249,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 249,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

449,4

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 311,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 311,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 311,8


01


Остатки бюджетных средств

1 311,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 311,8

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет села Аксуат на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

22 940,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 630,0


01


Подоходный налог

399,4



2

Индивидуальный подоходный налог

399,4


04


Налоги на собственность

1 657,7



1

Налоги на имущество

35,0



3

Земельный налог

95,4



4

Налог на транспортные средства

1 434,3



5

Единый земельный налог

93,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

572,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

572,9



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

229,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

229,0



1

Продажа земли

229,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

20 081,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 081,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20 081,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22 940,0

01



Государственные услуги общего характера

20 987,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 987,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 987,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 224,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 224,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

194,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

750,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

729,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

729,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

729,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет села Селетинское на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

68 089,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 848,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 728,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

48,0



4

Налог на транспортные средства

1 640,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 120,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 120,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

65 241,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65 241,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65 241,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

68 497,6

01



Государственные услуги общего характера

22 716,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 716,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 579,0



022

Капитальные расходы государственного органа

137,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

910,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

910,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

460,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

44 871,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 871,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

520,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44 351,2

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-408,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

408,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

408,3


01


Остатки бюджетных средств

408,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

408,3

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Бюджет села Майлан на 2023 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

113 330,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 140,1


01


Подоходный налог

1 045,1



2

Индивидуальный подоходный налог

1 045,1


04


Налоги на собственность

3 481,0



1

Налоги на имущество

98,0



3

Земельный налог

39,0



4

Налог на транспортные средства

3 344,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 614,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 614,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

104 190,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 190,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104 190,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

114 185,7

01



Государственные услуги общего характера

27 901,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 901,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 901,7



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 156,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 156,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

498,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

729,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

929,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

84 128,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 128,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

773,1



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

83 354,9

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-854,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

854,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

854,9


01


Остатки бюджетных средств

854,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

854,9

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№ 8С-11/2-23
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2022 года
№ 7С-39/2-22

Целевые трансферты из областного и районного бюджетов на 2023 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

В том числе

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

1 169 626,9

1 129 478,9

40 148,0

Целевые текущие трансферты

1 169 626,9

1 129 478,9

40 148,0

Аппарат акима города Ерейментау

527 759,5

508 534,9

19 224,6

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Ерейментауского района (улицы Жантай батыра, Зеленый Хутор)

95 422,7

95 422,7

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица Богенбай батыра

176 802,5

176 802,5

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица С.Сейфуллина

29 304,9

29 304,9

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица Ч.Валиханова

85 695,5

85 695,5

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица Чкалова

51 924,4

51 924,4

0,0

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м

69 384,9

69 384,9

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 898,5

0,0

2 898,5

На текущий ремонт уличного освещения

5 346,8

0,0

5 346,8

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 700,0

0,0

1 700,0

На очистку улиц от снега

6 000,0

0,0

6 000,0

На установку камер уличного видеонаблюдения

1 279,3

0,0

1 279,3

На благоустройство населенных пунктов (на обустройство снежного городка)

2 000,0

0,0

2 000,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

216 579,2

214 276,0

2 303,2

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Тайбай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0

150 000,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ельтай Ерейментауского района

64 276,0

64 276,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

2 303,2

0,0

2 303,2

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

1 477,5

0,0

1 477,5

На оплату труда государственных служащих

1 477,5

0,0

1 477,5

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

1 496,6

0,0

1 496,6

На оплату труда государственных служащих

1 496,6

0,0

1 496,6

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

1 325,7

0,0

1 325,7

На оплату труда государственных служащих

1 325,7

0,0

1 325,7

Аппарат акима села Аксуат

1 163,0

0,0

1 163,0

На оплату труда государственных служащих

1 163,0

0,0

1 163,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

101 463,6

99 855,3

1 608,3

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Уленты Ерейментауского района

99 855,3

99 855,3

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 608,3

0,0

1 608,3

Аппарат акима села Новомарковка

83 810,7

82 030,7

1 780,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новомарковка Ерейментауского района

82 030,7

82 030,7

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 780,0

0,0

1 780,0

Аппарат акима села Бозтал

1 590,1

0,0

1 590,1

На оплату труда государственных служащих

1 590,1

0,0

1 590,1

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

101 531,2

100 000,0

1 531,2

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе имени Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

100 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 531,2

0,0

1 531,2

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

2 257,0

0,0

2 257,0

На оплату труда государственных служащих

2 257,0

0,0

2 257,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

910,1

0,0

910,1

На оплату труда государственных служащих

910,1

0,0

910,1

Аппарат акима Тургайского сельского округа

82 831,4

80 430,8

2 400,6

Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Тургай Ерейментауского района

80 430,8

80 430,8

0,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

449,3

0,0

449,3

На оплату труда государственных служащих

1 951,3

0,0

1 951,3

Аппарат акима села Селетинское

45 431,3

44 351,2

1 080,1

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района

44 351,2

44 351,2

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 080,1

0,0

1 080,1