Целиноград аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 198/37-7 "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 24 шілдедегі № 55/8-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 198/37-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 177105 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 033 725,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 909 996,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 508 414,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 37 600 313,7 мың теңге;

      2) шығындар – 42 171 920,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -27 853,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 155 250,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 183 103,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -110 342,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 110 342,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 155 250,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 725 944,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 681 037,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі

      Б.Оспанбеков

      2023 жылғы 24 шілде

  "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Б.Куликенов
  2023 жылғы 24 шілде
Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 24 шілдедегі
№ 55/8-8 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

42 033 725,0

1



Салықтық түсімдер

3 909 996,5


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 604 395,5



1

Әлеуметтік салық

2 604 395,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

735 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

735 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

508 414,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 188,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

494 514,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

494 514,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

15 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

15 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

37 600 313,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 600 313,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

37 600 313,7


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

42 171 920,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

978 317,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 143,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 143,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

363 408,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

363 408,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

494 259,2



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 657,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 781,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

429 820,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

23 506,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 506,9

02



Қорғаныс

82 299,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

82 299,8



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 985,9



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 301,9



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

25 012,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

834 525,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

834 525,8



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 808,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

244 321,5



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

216 262,8



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

13 785,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

44 304,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

53 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

27 228,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

71 580,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

29 711,5

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8 439 861,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 287 253,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 980 982,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

1 146 164,4



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 054 106,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

106 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 152 608,2



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

37 964,9



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

20 059,8



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

917 547,1



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

287 859,4



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 422,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

143 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

88 992,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

611 142,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

767 876,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

102 995,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 360,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 884,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

659 875,1



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 016,1



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

501 703,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

74 643,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 300,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 006,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

3,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

5 003,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4 869 509,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 836 130,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

4 836 130,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 379,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 379,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

289 412,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

199 934,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

199 934,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 158,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 158,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

49 318,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 447,9



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

4 870,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

118 459,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

67 466,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 466,6


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 993,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 705,1



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

19 288,1

12



Көлік және коммуникация

16 105 608,2


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 105 608,2



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 302,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстар

1 319,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

70 950,3



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

15 654 275,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

353 761,5

13



Басқалар

8 336 320,8


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

250 000,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

250 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 313 358,4



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

2 063 358,4


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 422 329,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

5 422 329,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

287 833,4



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

287 833,4

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

937 372,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

937 372,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

399 059,2



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

359 436,2




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-110 342,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

110 342,4




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 725 944,7

16



Қарыздарды өтеу

1 725 944,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 725 944,7



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 725 944,7

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 681 037,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 681 037,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 681 037,1

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 24 шілдедегі
№ 55/8-8 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
4-қосымша

2023 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома, мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

14 262 383,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

656 616,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

656 616,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

13 450 517,0

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

13 392 917,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алуға

57 600,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

155 250,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

155 250,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 24 шілдедегі
№ 55/8-8 шешіміне
3-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
5-қосымша

2023 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

9 723 401,7

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

5 187 880,4

Целиноград ауданының мемлекеттік органдарын ұстауға

300 000,0

мәдени-демалыс жұмысын қолдауға

157 910,0

жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

152 262,8

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

69 080,0

мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыруға

60 000,0

автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

40 000,0

жолдарды күтіп ұстауға

244 000,0

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

2 311 358,0

елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға

950 000,0

ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыруға

87 900,0

кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындауға

10 000,0

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

128 000,0

елді мекендерді абаттандыруға және көгалдандыруға

88 992,0

коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге

50 000,0

Талапкер ауылында спорт алаңдарын орнатуға

100 000,0

Қоянды ауылында контейнерлік алаңдарды орнатуға

17 000,0

жұмыспен қамту бағдарламасы

4 844,5

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

61 311,0

мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

55 934,0

Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге

250 000,0

аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеуге

19 288,1

Отаутүскен ауылында спорт алаңын орнатуға

30 000,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

4 535 521,3

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялауға

1 980 982,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

112 022,4

мәдениет объектілерін дамытуға

5 000,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

559 251,0

мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға

50 000,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

1 020 101,9

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

381 480,0

жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

33 378,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

393 306,0

 
  Целиноград аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 24 шілдедегі
  № 55/8-8 шешіміне
  4-қосымша
  Целиноград аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 198/37-7 шешіміне
  6-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

13 769 779,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

13 731 379,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға

277 517,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

4 276 879,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2 037 926,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

5 290 849,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 848 208,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

38 400,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алуға

38 400,0


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 24 июля 2023 года № 55/8-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177105) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 033 725,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 909 996,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 508 414,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37 600 313,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 171 920,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -27 853,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 155 250,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -110 342,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 110 342,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 155 250,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 725 944,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 681 037,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Б.Оспанбеков

      24 июля 2023 года

 
  Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
Б.Куликенов
24 июля 2023 года
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 24 июля
2023 года № 55/8-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

42 033 725,0

1



Налоговые поступления

3 909 996,5


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 604 395,5



1

Социальный налог

2 604 395,5


04


Hалоги на собственность

735 400,0



1

Hалоги на имущество

735 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

508 414,8


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 188,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

494 514,8



1

Прочие неналоговые поступления

494 514,8

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

15 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

15 000,0

4



Поступления трансфертов

37 600 313,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 600 313,7



2

Трансферты из областного бюджета

37 600 313,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

42 171 920,4

01



Государственные услуги общего характера

978 317,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 143,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 143,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

363 408,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

363 408,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

494 259,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 657,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 781,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

429 820,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

23 506,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

23 506,9

02



Оборона

82 299,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

82 299,8



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 985,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 301,9



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

25 012,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

834 525,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

834 525,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

52 808,0



002

Программа занятости

244 321,5



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

216 262,8



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13 785,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

44 304,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

53 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

27 228,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

71 580,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

29 711,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 439 861,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 287 253,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 980 982,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 146 164,4



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 054 106,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

106 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 152 608,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

37 964,9



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

20 059,8



025

Освещение улиц в населенных пунктах

917 547,1



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

287 859,4



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 422,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

143 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

88 992,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

611 142,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

767 876,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 995,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

50 360,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 884,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

659 875,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

38 016,1



003

Поддержка культурно-досуговой работы

501 703,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

74 643,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 300,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 006,0



008

Развитие объектов спорта

3,0



011

Развитие объектов культуры

5 003,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 869 509,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 836 130,0



036

Развитие газотранспортной системы

4 836 130,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 379,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 379,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

289 412,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

199 934,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

199 934,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 158,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 158,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

49 318,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

44 447,9



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

4 870,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

118 459,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

67 466,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

67 466,6


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 993,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

31 705,1



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 288,1

 12



Транспорт и коммуникации

16 105 608,2


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 105 608,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 302,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 319,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

70 950,3



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

15 654 275,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

353 761,5

13



Прочие

8 336 320,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

250 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

250 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 313 358,4



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

2 063 358,4


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 422 329,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

5 422 329,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

287 833,4



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

287 833,4

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

937 372,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

937 372,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

399 059,2



007

Бюджетные изъятия

178 877,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

359 436,2




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-110 342,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

110 342,4




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 725 944,7

16



Погашение займов

1 725 944,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 725 944,7



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 725 944,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 681 037,1


01


Остатки бюджетных средств

1 681 037,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 681 037,1

 
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 24 июля
2023 года № 55/8-8
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

14 262 383,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

656 616,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

656 616,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

13 450 517,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

13 392 917,0

на приобретение жилья коммунального жилищного фонда

57 600,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

155 250,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 24 июля
2023 года № 55/8-8
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

9 723 401,7

Целевые текущие трансферты, в том числе:

5 187 880,4

на содержание государственных органов Целиноградского района

300 000,0

на поддержку культурно-досуговой работы

157 910,0

социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

152 262,8

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

69 080,0

на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов

60 000,0

на обеспечение функционирования автомобильных дорог

40 000,0

на содержание дорог

244 000,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 311 358,0

на освещение улиц в населенных пунктах

950 000,0

на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района

87 900,0

на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0

на укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

128 000,0

на благоустройство и озеленение населенных пунктов

88 992,0

на ремонт объектов коммунальной собственности

50 000,0

на установку спортивных площадок в селе Талапкер

100 000,0

на установку контейнерных площадок в селе Коянды

17 000,0

программа занятости

4 844,5

на выплату государственной адресной социальной помощи

61 311,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

55 934,0

на капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль

250 000,0

на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 288,1

на установку спортивной площадки в селе Отаутускен

30 000,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

4 535 521,3

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 980 982,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

112 022,4

на развитие объектов культуры

5 000,0

на развитие газотранспортной системы

559 251,0

на развитие объектов государственных органов

50 000,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 020 101,9

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

381 480,0

на развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

393 306,0

 
  Приложение 4 к решению
  Целиноградского районного
  маслихата от 24 июля
  2023 года № 55/8-8
  Приложение 6 к решению
  Целиноградского районного
  маслихата от 26 декабря
  2022 года № 198/37-7

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

13 769 779,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

13 731 379,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

277 517,0

на развитие газотранспортной системы

4 276 879,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 037 926,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

5 290 849,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 848 208,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

38 400,0

на приобретение жилья коммунального жилищного фонда

38 400,0