"2023-2025 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 205-29/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 12 мамырдағы № 18-3/3 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2023-2025 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 205-29/3 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 152 806,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 079,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 144,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 147 583,0 мың теңге;

      2) шығындар – 153 492,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 686,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 686,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 686,8 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 12 мамырдағы
№ 18-3/3 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 205-29/3 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

152 806,0

1



Салықтық түсiмдер

5 079,0


01


Табыс салығы

465,0



2

Жеке табыс салығы

465,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 614,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

631,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 833,0

2



Салықтық емес түсiмдер

144,00


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

144,00



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

144,0

4



Трансферттердің түсімдері

147 583,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

147 583,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

147 583,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы






2. Шығындар

153 492,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 701,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 701,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 701,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 473,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 228,0

05




Денсаулық сақтау

63,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

63,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63,0




002

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

63,0





Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

63,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 410,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23 410,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 410,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 209,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 018,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 183,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39 122,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

38 941,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 941,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38 941,0


2



Спорт

181,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

181,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

181,0

12




Көлiк және коммуникация

1 617,0


1



Автомобиль көлiгi

1 617,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 617,0




012

Аудандық маңызы бар қалалардың,ауылдардың ,кенттердің,ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту

1 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

317,0

13




Басқалар

41 579,0


9



Басқалар

41 579,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 579,0




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 795,0




058

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

38784,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-686,8





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

686,8

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

686,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

686,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

686,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

686,8


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 205-29/3 "О бюджете сельского округа Акжарма на 2023-2025 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 12 мая 2023 года № 18-3/3. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года № 205-29/3 "О бюджете сельского округа Акжарма на 2023-2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 806,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 079,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 144,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 147 583,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 153 492,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – - 686,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 686,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 686,8 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата от 12 мая 2023 года
№ 18-3/3
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата от 28 декабря 2022 года
№ 203-29/1

Бюджет сельского округа Акжарма на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

152 806,0

1



Налоговые поступления

5 079,0


01


Подоходный налог

465,0



2

Индивидуальный подоходный налог

465,0


04


Hалоги на собственность

4 614,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

631,0



4

Hалог на транспортные средства

3 833,0

2



Неналоговые поступления

144,0


01


Доходы от государственной собственности

144,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

144,0

4



Поступления трансфертов

147 583,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

147 583,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

147 583,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

153 492,8

01





Государственные услуги общего характера

47 701,8


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 701,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 701,8




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 473,8




022


Капитальные расходы государственного органа

1 228,0

05





Здравоохранение

63,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

63,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

63,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

23 410,0


3




Благоустройство населенных пунктов

23 410,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 410,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

13 209,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 018,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 183,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 122,0


1




Деятельность в области культуры

38 941,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 941,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 941,0


2




Спорт

181,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

181,0

12





Транспорт и коммуникации

1 617,0


1




Автомобильный транспорт

1 617,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 617,0




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселах, сельских округах

1 300,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

317,0

13





Прочие

41 579,0


9




Прочие

41 579,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 579,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 795,0




058


Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38784,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-686,8






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

686,8

7





Поступления займов

0,0

16





Погашение займов

0,0


1




Погашение займов

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

686,8



01



Остатки бюджетных средств

686,8




1


Свободные остатки бюджетных средств

686,8





01

Свободные остатки бюджетных средств

686,8