2024-2026 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 101-12/10 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 421 952,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер –120 066,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –1 090,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 300 795,2 мың теңге;

      2) шығындар – 440 532,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -18 580,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 18 580,6 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 18580,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 19.04.2024 № 144-19/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қалалық бюджеттен Тасбөгет кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2024 жылғы – 206 966,0 мың теңге, 2025 жылға –222 114,0 мың теңге, 2026 жылға – 208 643,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2024 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 101-12/10 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 19.04.2024 № 144-19/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

421952,0

1



Салықтық түсімдер

120 066,8


01


Табыс салығы 

19355,0



2

Жеке табыс салығы

19355,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

100 497,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3535,0



3

Жер салығы 

6400,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

90562,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

214,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

4,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

210,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1090,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1014,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1014,0

4



Трансферттердің түсімдері

245248,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

245248,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

300795,2

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

440532,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

101726,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

101726,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101726,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

95995,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1231,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

45145,0


2



Әлеуметтiк көмек

45145,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45145,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

45145,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

167169,6


3



Елді-мекендерді көркейту

167169,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167169,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

96972,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

44682,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

25525,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

117504,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

117310,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117310,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

117310,0


2



Спорт

194,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

194,0

12




Көлiк және коммуникация

8987,0


1



Автомобиль көлiгi

8987,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8987,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8987,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-18580,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

18580,6

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18580,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

18580,6



01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

18580,6

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 101-12/10 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

331541,0

1



Салықтық түсімдер

108266,0


01


Табыс салығы 

20613,0



2

Жеке табыс салығы

20613,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

87429,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3764,0



3

Жер салығы 

6816,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

76846,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

227,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

4,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

223,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1161,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

81,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1080,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1080,0

4



Трансферттердің түсімдері

222114,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

222114,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

222114,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

331541,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

95221,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

95221,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95221,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

95221,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

45509,0


2



Әлеуметтiк көмек

45509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45509,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

45509,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

101559,0


3



Елді-мекендерді көркейту

101559,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101559,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

37865,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

47586,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16108,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

87596,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

87390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87390,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

87390,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

207,0

12




Көлiк және коммуникация

1655,0


1



Автомобиль көлiгi

1655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1655,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1655,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0



2


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 101-12/10 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

323544,0

1



Салықтық түсімдер

113682,0


01


Табыс салығы 

21644,0



2

Жеке табыс салығы

21644,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

91799,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3953,0



3

Жер салығы 

7157,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

80689,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

239,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

4,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

235,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1219,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

85,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

85,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1134,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1134,0

4



Трансферттердің түсімдері

208643,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

208643,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

208643,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

323544,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

96268,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

96268,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96268,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

96268,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

45855,0


2



Әлеуметтiк көмек

45855,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45855,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

45855,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

90887,0


3



Елді-мекендерді көркейту

90887,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90887,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39758,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

49966,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1163,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

88797,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

88580,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88580,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

88580,0


2



Спорт

217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

217,0

12




Көлiк және коммуникация

1737,0


1



Автомобиль көлiгi

1737,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1737,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1737,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0



2


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 101-12/10 шешіміне 4-қосымша

2024 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2024-2026 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 101-12/10.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбогет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 421 952,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 120 066,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 090,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 300 795,2 тысяч тенге;

      2) расходы – 440 532,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -18 580,6 тыс тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 580,6 тыс тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 18 580,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 19.04.2024 № 144-19/1 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Тасбогет в суме на 2024 год – 206 966,0 тысяч тенге, на 2025 год – 222 114,0 тысяч тенге, на 2026 год – 208 643,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2024 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 101-12/10

Бюджет поселка Тасбогет на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 19.04.2024 № 144-19/1 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

421952,0

1



Налоговые поступления

120066,8


01


Подоходный налог

19355,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19355,0


04


Hалоги на собственность

82092,0



1

Hалоги на имущество

3535,0



3

Земельный налог

6400,0



4

Hалог на транспортные средства

72157,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

214,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

210,0

2



Неналоговые поступления

1090,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1014,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1014,0

4



Поступления трансфертов

300795,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

300795,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

300795,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

440532,6

01




Государственные услуги общего характера

101726,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

101726,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101726,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95995,7




022

Капитальные расходы государственного органа

1231,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

45145,0


2



Социальная помощь

45145,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45145,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45145,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

167169,6


3



Благоустройство населенных пунктов

167169,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167169,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

96972,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

44682,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25515,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

117504,0


1



Деятельность в области культуры

117310,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117310,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

117310,0


2



Спорт

194,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

194,0

12




Транспорт и коммуникации

8987,0


1



Автомобильный транспорт

8987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8987,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8987,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-18580,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

18580,6

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

18580,6


01



Остатки бюджетных средств

18580,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

18580,6


  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 101-12/10

Бюджет поселка Тасбогет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

331541,0

1



Налоговые поступления

108266,0


01


Подоходный налог

20613,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20613,0


04


Hалоги на собственность

87429,0



1

Hалоги на имущество

3764,0



3

Земельный налог

6816,0



4

Hалог на транспортные средства

76846,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

227,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

223,0

2



Неналоговые поступления

1161,0


01


Доходы от государственной собственности

81,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

81,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1080,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1080,0

4



Поступления трансфертов

222114,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222114,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222114,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

331541,0

01




Государственные услуги общего характера

95221,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

95221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95221,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95221,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

45509,0


2



Социальная помощь

45509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45509,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45509,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

101559,0


3



Благоустройство населенных пунктов

101559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101559,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

37865,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

47586,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16108,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

87596,0


1



Деятельность в области культуры

87390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87390,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

87390,0


2



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

1655,0


1



Автомобильный транспорт

1655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1655,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1655,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 101-12/10

Бюджет поселка Тасбогет на 2026 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

323544,0

1



Налоговые поступления

113682,0


01


Подоходный налог

21644,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21644,0


04


Hалоги на собственность

91799,0



1

Hалоги на имущество

3953,0



3

Земельный налог

7157,0



4

Hалог на транспортные средства

80689,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

239,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

235,0

2



Неналоговые поступления

1219,0


01


Доходы от государственной собственности

85,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1134,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1134,0

4



Поступления трансфертов

208643,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

208643,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

208643,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

323544,0

01




Государственные услуги общего характера

96268,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

96268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96268,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96268,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

45855,0


2



Социальная помощь

45855,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45855,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45855,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

90887,0


3



Благоустройство населенных пунктов

90887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90887,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

39758,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49966,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1163,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

88797,0


1



Деятельность в области культуры

88580,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88580,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

88580,0


2



Спорт

217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12




Транспорт и коммуникации

1737,0


1



Автомобильный транспорт

1737,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1737,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1737,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 101-12/10

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2024 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь