2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 102-12/11 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 136 793,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 35 766,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері 101 027,0 мың теңге;

      2) шығындар – 142 873,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 080,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) – 6 080,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 080,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 07.11.2024 № 203-29/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қалалық бюджеттен Белкөл кентіне берілетін субвенция көлемі 2024 жылға – 72 546,0 мың теңге, 2025 жылға – 76 957,0 мың теңге, 2026 жылға – 62 099 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2024 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 102-12/11 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 07.11.2024 № 203-29/1 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

136 793,0

1



Салықтық түсімдер

35 766,0


01


Табыс салығы

6 831,0



2

Жеке табыс салығы

6 831,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 120,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 095,0



3

Жер салығы

13 696,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 297,0



5

Бір реттік жер салығы

32,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

815,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

671,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

144,0

4



Трансферттердің түсімдері

101 027,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

101 027,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

101 027,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

142 873,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 365,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 365,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 365,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 904,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 461,1

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 363,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 363,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 363,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 363,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63 785,4


3



'Елді-мекендерді көркейту

63 785,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 785,4




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

36 648,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 242,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

25 895,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 674,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

20 480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 480,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 480,0


2



Спорт

194,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

194,0

12




Көлік және коммуникация

684,0


1



Автомобиль көлігі

684,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

684,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

684,0

15




Трансферттер

1,7


1



Трансферттер

1,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 080,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 080,6

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

6 080,6



01


Бюджет қаражатықалдықтары

6 080,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10663,9




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

4 583,3

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 102-12/11 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

104 103,0

1



Салықтық түсiмдер

27 146,0


01


Табыс салығы

1 491,0



2

Жеке табыс салығы

1 491,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 059,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 278,0



3

Жер салығы

12 780,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 001,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

596,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

575,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

21,0

4



Трансферттердің түсімдері

76 957,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 957,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 957,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

104 103,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 871,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 871,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 871,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 871,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 391,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 391,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 391,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 652,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25 652,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 652,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 765,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 323,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 564,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 887,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 680,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 680,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

207,0

12




Көлiк және коммуникация

302,0


1



Автомобиль көлiгi

302,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

302,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

302,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

7




Қарыздар түсімдері

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 102-12/11 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

90 601,0

1



Салықтық түсiмдер

28 502,0


01


Табыс салығы

1 565,0



2

Жеке табыс салығы

1 565,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 312,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 342,0



3

Жер салығы

13 419,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 551,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

625,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

603,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

22,0

4



Трансферттердің түсімдері

62 099,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 099,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 099,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

90 601,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 434,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

52 434,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 434,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 434,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 418,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 418,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 418,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 184,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11 184,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 184,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 203,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 389,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

592,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 248,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

23 031,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 031,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 031,0


2



Спорт

217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

217,0

12




Көлiк және коммуникация

317,0


1



Автомобиль көлiгi

317,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

317,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

317,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0





Бюджеттік кредиттер

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

7




Қарыздар түсімдері

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 102-12/11 шешіміне 4-қосымша

2024 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 136 793,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 35 766,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 101 027,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 142 873,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 080,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 080,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 080,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 203-29/2 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2024 год в объеме – 72 546,0 тысяч тенге, 2025 год в объеме – 76 957,0 тысяч тенге, 2026 год в объеме – 62 099,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 декабря 2023 года № 102-12/11

Бюджет поселка Белкуль на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 203-29/2 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

136 793,0

1



Налоговые поступления

35 766,0


01


Подоходный налог

6 831,0



2

Подоходный налог

6 831,0


04


Hалоги на собственность

28 120,0



1

Hалоги на имущество

1 095,0



3

Земельный налог

13 696,0



4

Hалог на транспортные средства

13 297,0



5

Единовременный земельный налог

32,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

815,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

671,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

144,0

4



Поступления трансфертов

101 027,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

101 027,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

101 027,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

142 873.6

01




Государственные услуги общего характера

54 365,5


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 365,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 365,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 904,4




022

Капитальные расходы государственного органа

3 461,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 363,0


02



Социальная помощь

3 363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 363,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 363,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

63 785,4


03



Благоустройство населенных пунктов

63 785,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 785,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 648,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 242,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 895,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 674,0


01



Деятельность в области культуры

20 480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 480,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 480,0


02



Спорт

194,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

194,0

12




Транспорт и коммуникации

684,0


01



Автомобильный транспорт

684,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

684,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

684,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 080,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 080,6

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

6 080,6



01


Остатки бюджетных средств

6 080,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

10 663,9




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

4 583,3


  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 102-12/11

Бюджет поселка Белкуль на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

104 103,0

1



Налоговые поступления

27 146,0


01


Подоходный налог

1 491,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 491,0


04


Hалоги на собственность

25 059,0



1

Hалоги на имущество

1 278,0



3

Земельный налог

12 780,0



4

Hалог на транспортные средства

11 001,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

596,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

575,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

21,0

4



Поступления трансфертов

76 957,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 957,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 957,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2. Затраты

104 103,0

01




Государственные услуги общего характера

51 871,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 871,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 871,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 871,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 391,0


2



Социальная помощь

3 391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 391,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 391,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 652,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 652,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 765,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 323,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 564,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 887,0


1



Деятельность в области культуры

22 680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 680,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 680,0


2



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

302,0


1



Автомобильный транспорт

302,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

302,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0

7




Поступления займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 102-12/11

Бюджет поселка Белкуль на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

90 601,0

1



Налоговые поступления

28 502,0


01


Подоходный налог

1 565,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 565,0


04


Hалоги на собственность

26 312,0



1

Hалоги на имущество

1 342,0



3

Земельный налог

13 419,0



4

Hалог на транспортные средства

11 551,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

625,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

603,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

22,0

4



Поступления трансфертов

62 099,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 099,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 099,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2. Затраты

90 601,0

01




Государственные услуги общего характера

52 434,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 434,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 434,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 434,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 418,0


2



Социальная помощь

3 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 418,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 418,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 184,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 184,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 203,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 389,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

592,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 248,0


1



Деятельность в области культуры

23 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 031,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 031,0


2



Спорт

217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12




Транспорт и коммуникации

317,0


1



Автомобильный транспорт

317,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

317,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

317,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0

7




Поступления займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 102-12/11

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь