Келінтөбе ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 157 шешімі.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Респубикасының кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Респубикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Келінтөбе ауылдық округінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 228 114,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 977,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері –218 137,0 мың теңге;

      2) шығындар – 228 114,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 192 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2024 жылға 98 923,0 мың теңге.".

      3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихаты
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 157 шешіміне 1 қосымша

Келінтөбе ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 192 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кірістер

228 114,0

1



Салықтық түсімдер

9 977,0


01


Табыс салығы

1 092,0



2

Жеке табыс салығы

1 092,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 863,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

512,0



3

Жер салығы

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 900,0



5

Бірыңғай жер салығы

439,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

22,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4



Трансферттердің түсімдері

218 137,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

218 137,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

218 137,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

II. Шығындар

228 114,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 833,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 833,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 833,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 854,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 854,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 854,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

132 648,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 648,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

72 541,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

295,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

59 812,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

27 779,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 494,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 494,0




Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

285,0

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



048

Пайдаланылмаған (толық толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттер

0,2




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,2




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0,2

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,2


01


Бюджет қаражатының қалдығы

0,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

676,9



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

676,7

  Жаңақорған ауданы маслихатының
2023 жылғы желтоқсандағы
  № 157 шешіміне 2-қосымша

Келінтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кірістер

110 855,0

1



Салықтық түсімдер

9 977,0


01


Табыс салығы

1 092,0



2

Жеке табыс салығы

1 092,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 863,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

512,0



3

Жер салығы

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 900,0



5

Бірыңғай жер салығы

439,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

22,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4



Трансферттердің түсімдері

100 878,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

100 878,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

100 878,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

II. Шығындар

110 855,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 449,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 449,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 449,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

15 121,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 121,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

15 121,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 083,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 083,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 789,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

295,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 999,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 202,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 912,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 912,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

290,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

290,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0

  Жаңақорған ауданы маслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 157 шешіміне 3-қосымша

Келінтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кірістер

112 849,0

1



Салықтық түсімдер

9 977,0


01


Табыс салығы

1 092,0



2

Жеке табыс салығы

1 092,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 863,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

512,0



3

Жер салығы

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 900,0



5

Бірыңғай жер салығы

439,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

22,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4



Трансферттердің түсімдері

102 872,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102 872,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102 872,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

II. Шығындар

112 849,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 411,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 411,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 411,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

15 393,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 393,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

15 393,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 336,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 336,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 821,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 215,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 709,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 414,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

28 414,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

295,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

295,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0


О бюджете сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 29 декабря 2023 года № 157.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 228 114,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 977,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 218 137,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 228 114,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11.04.2024 № 192 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Объем субвенций за 2024 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 98 923,0 тысяч тенге.".

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г. Сопбеков

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года № 157

Бюджет сельского округа Келинтобе на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11.04.2024 № 192 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

228 114,0

1



Налоговые поступления

9 977,0


01


Подоходный налог

1 092,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1092,0


04


Налоги на собственность

8 863,0



1

Hалоги на имущество

512,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

7 900,0



5

Единый земельный налог

439,0


04


Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги

22,0



1

Поступление от использования природных и прочих ресурсов

22,0

4



Поступление трансфертов

218 137,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

218 137,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

218 137,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

II. Затраты

228 114,2

01



Государственные услуги общего характера

52 833,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 833,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 833,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

14 854,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 854,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 854,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

132 648,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 648,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

72 541,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

295,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

59 812,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

27 779,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 494,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 494,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285,0



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

285,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

0,2




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-0,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01


Остатки средств бюджета

0,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

676,9



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

676,7

  Приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года № 157

Бюджет сельского округа Келинтобе на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

110 855,0

1



Налоговые поступления

9 977,0


01


Подоходный налог

1 092,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 092,0


04


Налоги на собственность

8 863,0



1

Hалоги на имущество

512,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

7 900,0



5

Единый земельный налог

439,0


04


Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги

22,0



1

Поступление от использования природных и прочих ресурсов

22,0

4



Поступление трансфертов

100 878,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 878,0



3

Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета

100 878,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

II. Затраты

110 855,0

01



Государственные услуги общего характера

53 449,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 449,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 449,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

15 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 121,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 121,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 083,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 083,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 789,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

295,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 999,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 202,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 912,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 912,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

290,0



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

290,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №157

Бюджет сельского округа Келинтобе на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

112 849,0

1



Налоговые поступления

9 977,0


01


Подоходный налог

1 092,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 092,0


04


Налоги на собственность

8 863,0



1

Hалоги на имущество

512,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

7 900,0



5

Единый земельный налог

439,0


04


Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги

22,0



1

Поступление от использования природных и прочих ресурсов

22,0

4



Поступление трансфертов

102 872,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 872,0



3

Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета

102 872,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

II. Затраты

112 849,0

01



Государственные услуги общего характера

54 411,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 411,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 411,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

15 393,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 393,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 393,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 336,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 336,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 821,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 215,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 709,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 414,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

28 414,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

295,0



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

295,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0