"Шиелі кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 34/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Шиелі аудандық мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 9/3 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Шиелі кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 34/3 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Шиелі кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 726 433,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 238 924 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 240 мың теңге;

      трансферттер түсімдері 2 487 269,4 мың теңге;

      2) шығындар –2 754 624,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0;

      бюджеттік кредиттер - 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -28 190,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 28 190,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 28 190,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Шиелі аудандық мәслихат төрағасы А.Жандарбеков

  Шиелі аудандық мәслихатының
2023 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 9/3 шешіміне қосымша
  Шиелі аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 34/3 шешіміне 1-қосымша

Шиелі кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы 




Атауы




1. Кірістер

2 726 433,4

1



Салықтық түсімдер

238 924


01


Табыс салығы

84 899



2

Жеке табыс салығы

84 899


04


Меншікке салынатын салықтар

145713



1

Мүлікке салынатын салықтар

8 200



3

Жер салығы

3 987



4

Көлік кұралдарына салынатын салық

133 379


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

8 459



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 374



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

85

2



Салықтық емес түсімдер

240


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

220



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

220


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20

4



Трансферттер түсімі

2 487 269,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 487 269,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2 487 269,4

Функционалдық топтар

Сомасы, мың теңге


Функцияналдық кіші топтар



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлері




Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)





Атауы





2. Шығындар

2 754 624,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

191 178


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

191 178



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

191 178




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

182 628




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 550

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

777 672,8


3



Елді-мекендерді көркейту

777 672,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

777 672,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

105 860




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

85 841




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

585 971,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

87 249


1



Мәдениет саласындағы қызмет

87 249



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 249




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

87 249

12




Көлiк және коммуникация

1 622 503


1



Автомобиль көлiгi

1 622 503



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 622 503




012

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

36




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 622 467

13




Басқалары

69 843


9



Басқалары

69 843



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 843




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

69 843

15




Трансферттер

6 178,5


1



Трансферттер

6 178,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 178,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 178,5





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-28 190,9





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

28 190,9

 7




Қарыздар түсімі

0

 16




Қарыздарды өтеу

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

28 190,9


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

28 190,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

28 190,9




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

28 190,9


О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/3 "О бюджете поселка Шиели на 2023-2025 годы"

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 14 декабря 2023 года № 9/3. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/3 "О бюджете поселка Шиели на 2023-2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Шиели на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 726 433,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления –238 924 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 240 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 487 269,4 тысяч тенге;

      2) расходы – 2 754 624,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -28 190,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28 190,9 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 28 190,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Шиелийского районного маслихата А.Жандарбеков

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 14 декабря 2023 года № 9/3
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2022 года № 34/3

Бюджет поселка Шиели на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

2 726 433,4

1



Налоговые поступления

238 924


01


Подоходный налог

84 899



2

Индивидуальный подоходный налог

84 899


04


Hалоги на собственность

145 713



1

Hалоги на имущество

8 200



3

Земельный налог

3 987



4

Hалог на транспортные средства

133 379


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 459



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 374



4

Сборы за ведение предпринимательской и професиональной деятельности

85

2



Не налоговые поступление

240


01


Доходы от государственной собственности

220



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

220


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

20

4



Поступления трансфертов

2 487 269,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 487 269,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 487 269,4

Функциональные группы

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)





Наименование





2. Затраты

2 754 624,3

01




Государственные услуги общего характера

191 178


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

191 178



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 178




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

182 628




022

Капитальные расходы государственного органа

8 550

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

777 672,8


3



Благоустройство населенных пунктов

777 672,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

777 672,8




008

Освещение улиц населенных пунктов

105 860




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

85 841




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

585 971,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

87 249


1



Деятельность в области культуры

87 249



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 249




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

87 249

12




Транспорт и коммуникации

1 622 503


1



Автомобильный транспорт

1 622 503



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 622 503




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 622 467

13




Прочие

69 843


9



Прочие

69 843



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 843




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

69 843

15




Трансферты

6 178,5


1



Трансферты

6 178,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 178,5




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов

6 178,5





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-28 190,9





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

28 190,9

7




Поступление займов

0

16




Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

28 190,9


01



Остатки бюджетных средств

28 190,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

28 190,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

28 190,9