Мәслихаттың 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2023 жылғы 9 маусымдағы № 43 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 346 367,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 46 032,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 300,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 300 035,0 мың теңге;

      2) шығындар - 353 607,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 7 240,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 240,4 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2023 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 70 533,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 211 568,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Алешин ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 624,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 914,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 23 560,0 мың теңге;

      2) шығындар - 32 024,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 400,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 400,9 мың теңге.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 981,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 061,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 275,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 29 495,9 мың теңге;

      2) шығындар - 33 761,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 780,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 780,0 мың теңге.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2023 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 978 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 517,9 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 282,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 305,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 27 827,4 мың теңге;

      2) шығындар - 33 719,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1437,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 437,2 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2023 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 677,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 150,4 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 469,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 424,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 24 895,0 мың теңге;

      2) шығындар - 30 782,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 313,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 313,0 мың теңге.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 192 944,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 794,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 187 000,0 мың теңге;

      2) шығындар - 193 656,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 712,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 712,1 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2023 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 209,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 161 791,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 57 413,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 025,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 52 238,1 мың теңге;

      2) шығындар - 59 886,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 473,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 473,5 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2023 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 847,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 28 391,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 40 870,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 14 455,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 357,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 25 908,0 мың теңге;

      2) шығындар - 46 689,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 819,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 819,9 мың теңге.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 141 027,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 16 462,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 124 415,8 мың теңге;

      2) шығындар - 144 853,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 825,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 825,4 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2023 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 826,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 94 589,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 40 356,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 20 553,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 37,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 19 616,1 мың теңге;

      2) шығындар - 46 461,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 6 105,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 6 105,6 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2023 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 377,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 11 239,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Теңіз ауылдық округінің 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 076,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 263,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 62,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 751,0 мың теңге;

      2) шығындар - 25 704,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 628,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 628,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

346367,0

1




Салықтық түсімдер

46032,0


01



Табыс салығы

24715,0



2


Жеке табыс салығы

24715,0


04



Меншікке салынатын салықтар

21205,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

900,0



3


Жер салығы

424,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

19881,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

112,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

77,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

35,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

300,0



2


Материалдық емес активтерді сату

300,0

4




Трансферттердің түсімдері

300035,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

300035,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

300035,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

353607,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58465,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58465,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58015,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

44040,0


3



Елді - мекендерді көркейту

44040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44040,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23840,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2500,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17500,0

12




Көлiк және коммуникация

233168,0


1



Автомобиль көлiгi

233168,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

233168,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22050,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

211118,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-7240,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7240,4

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

7240,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7240,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7240,4

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

29624,0

1




Салықтық түсімдер

5914,0


01



Табыс салығы

3200,0



2


Жеке табыс салығы

3200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2714,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

179,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2520,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

23560,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23560,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23560,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32024,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29669,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29669,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29669,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29219,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

933,0


3



Елді - мекендерді көркейту

933,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

933,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

870,0


2



Спорт

870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

870,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

870,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

15




Трансферттер

2,9


1



Трансферттер

2,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2400,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2400,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2400,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2400,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2400,9

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32981,9

1




Салықтық түсімдер

3061,0


01



Табыс салығы

2100,0



2


Жеке табыс салығы

2100,0


04



Меншікке салынатын салықтар

961,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

102,0



3


Жер салығы

29,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

830,0

2




Салықтық емес түсімдер

275,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

275,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

275,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

29495,9


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

29495,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29495,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33761,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25434,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25434,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25434,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24984,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6903,9


3



Елді - мекендерді көркейту

6903,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6903,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6653,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

871,0


2



Спорт

871,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

871,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

871,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

15




Трансферттер

3,0


1



Трансферттер

3,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-780,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

780,0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

780,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

780,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

780,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32282,4

1




Салықтық түсімдер

4305,0


01



Табыс салығы

1800,0



2


Жеке табыс салығы

1800,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2505,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

65,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2375,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

27827,4


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27827,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27827,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33719,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24958,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24958,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24958,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24758,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7416,4


3



Елді - мекендерді көркейту

7416,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7416,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5490,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1926,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

864,0


2



Спорт

864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

864,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

864,0

12




Көлiк және коммуникация

480,0


1



Автомобиль көлiгi

480,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

480,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

480,0

15




Трансферттер

1,2


1



Трансферттер

1,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,2




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1437,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1437,2

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1437,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1437,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1437,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

29469,0

1




Салықтық түсімдер

4424,0


01



Табыс салығы

2350,0



2


Жеке табыс салығы

2350,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2074,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

42,0



3


Жер салығы

92,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1940,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

24895,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24895,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24895,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

30782,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28739,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28739,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28739,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28289,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

435,0


3



Елді - мекендерді көркейту

435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

435,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

185,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

150,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

857,0


2



Спорт

857,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

857,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

857,0

12




Көлiк және коммуникация

750,0


1



Автомобиль көлiгi

750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1313,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1313,0

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1313,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1313,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1313,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

192944,0

1




Салықтық түсімдер

5794,0


01



Табыс салығы

3200,0



2


Жеке табыс салығы

3200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2594,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

102,0



3


Жер салығы

90,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2402,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

187000,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

187000,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

187000,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

193656,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26620,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26620,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26620,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26170,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4724,0


3



Елді - мекендерді көркейту

4724,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4724,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

824,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3800,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

844,0


2



Спорт

844,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

844,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

844,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

13




Басқалар

160916,0





Басқалар

160916,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160916,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

160916,0

15




Трансферттер

2,1


1



Трансферттер

2,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,1




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-712,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

712,1

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

712,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

712,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

712,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

57413,1

1




Салықтық түсімдер

5025,0


01



Табыс салығы

2900,0



2


Жеке табыс салығы

2900,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2125,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

175,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1885,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

52238,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

52238,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52238,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

59886,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30815,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30815,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30815,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30365,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

580,0


3



Елді - мекендерді көркейту

580,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

580,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

350,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

130,0

12




Көлiк және коммуникация

550,0


1



Автомобиль көлiгi

550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

13




Басқалар

27941,1





Басқалар

27941,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27941,1




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

27941,1

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2473,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2473,5

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2473,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2473,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2473,5

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

40870,0

1




Салықтық түсімдер

14455,0


01



Табыс салығы

6200,0



2


Жеке табыс салығы

6200,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8255,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

302,0



3


Жер салығы

273,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

7680,0

2




Салықтық емес түсімдер

357,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

357,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

357,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

25908,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25908,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25908,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

46689,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40594,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40594,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40594,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40144,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3465,0


3



Елді - мекендерді көркейту

3465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3465,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2365,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

678,0


2



Спорт

678,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

678,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

678,0

12




Көлiк және коммуникация

1950,0


1



Автомобиль көлiгi

1950,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1950,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1950,0

15




Трансферттер

2,9


1



Трансферттер

2,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5819,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5819,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

5819,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5819,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5819,9

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

141027,8

1




Салықтық түсімдер

16462,0


01



Табыс салығы

8980,0



2


Жеке табыс салығы

8980,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7482,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

307,0



3


Жер салығы

395,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

6780,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

124415,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

124415,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124415,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

144853,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38900,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38900,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38450,0




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

450,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

18519,8


3



Елді - мекендерді көркейту

18519,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18519,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15857,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2062,0

12




Көлiк және коммуникация

87433,0


1



Автомобиль көлiгi

87433,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87433,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3551,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

83882,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3825,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3825,4

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3825,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3825,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3825,4

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

40356,1

1




Салықтық түсімдер

20553,0


01



Табыс салығы

16100,0



2


Жеке табыс салығы

16100,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4453,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

304,0



3


Жер салығы

219,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3930,0

2




Салықтық емес түсімдер

37,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

19616,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19616,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19616,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

46461,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30363,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30363,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30363,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30163,0




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

200,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5202,1


3



Елді - мекендерді көркейту

5202,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5202,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4602,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1678,0


2



Спорт

1678,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1678,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1678,0

12




Көлiк және коммуникация

1680,0


1



Автомобиль көлiгi

1680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1680,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1680,0

13




Басқалар

7537,0


9



Басқалар

7537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7537,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

7537,0

15




Трансферттер

1,6


1



Трансферттер

1,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,6




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 6105,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6105,6

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

6105,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6105,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6105,6

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 9 маусымдағы
  № 43 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 179 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

25076,0

1




Салықтық түсімдер

3263,0


01



Табыс салығы

2000,0



2


Жеке табыс салығы

2000,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1263,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

65,0



3


Жер салығы

78,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1120,0

2




Салықтық емес түсімдер

62,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

62,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

21751,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21751,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21751,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

25704,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24431,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24431,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24431,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24231,0




022

Мемлекеттік органның курделі шығыстары

200,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

823,0


3



Елді - мекендерді көркейту

823,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

823,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

613,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60,0

12




Көлiк және коммуникация

450,0


1



Автомобиль көлiгi

450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-628,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

628,9

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

628,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

628,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

628,9


О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 179 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 9 июня 2023 года № 43

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 179 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 346 367,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 46 032,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 300,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 300 035,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 353 607,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 240,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 240,4 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 70 533,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 211 568,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 624,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 914,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 23 560,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 024,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 400,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 400,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 981,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 061,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 275,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 29 495,9 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 761,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –780,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 780,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 978,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 517,9 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 282,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 305,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 27 827,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 719,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –1 437,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 437,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22 677,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 150,4 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 469,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 424,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 24 895,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 30 782,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –1 313,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1 313,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 192 944,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 794,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 187 000,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 193 656,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –712,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 712,1 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 209,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 161 791,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 57 413,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 025,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 52 238,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 59 886,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –2 473,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 473,5 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 847,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 28 391,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 40 870,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 14 455,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 357,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 25 908,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 46 689,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –5 819,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 819,9 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 141 027,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 16 462,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 124 415,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 144 853,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - –3 825,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 825,4 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 29 826,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 94 589,8 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 40 356,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 20 553,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 37,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 616,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 46 461,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 6 105,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 6 105,6 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 8 377,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 11 239,1 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 076,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 263,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 62,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 751,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 704,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 628,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 628,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

346367,0

1




Налоговые поступления

46032,0


01



Подоходный налог

24715,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24715,0


04



Налоги на собственность

21205,0



1


Налоги на имущество

900,0



3


Земельный налог

424,0



4


Налог на транспортные средства

19881,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

112,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

77,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

35,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

300,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

300,0



2


Продажа нематериальных активов

300,0

4




Поступления трансфертов

300035,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

300035,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

300035,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

353607,4

01




Государственные услуги общего характера

58465,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58465,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58015,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

44040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

23840,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2500,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17500,0

12




Транспорт и коммуникации

233168,0


1



Автомобильный транспорт

233168,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

233168,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22050,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

211118,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-7240,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

7240,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

7240,4


01



Остатки бюджетных средств

7240,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

7240,4

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

29624,0

1




Налоговые поступления

5914,0


01



Подоходный налог

3200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3200,0


04



Налоги на собственность

2714,0



1


Налоги на имущество

179,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

2520,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

23560,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23560,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23560,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32024,9

01




Государственные услуги общего характера

29669,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29669,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29669,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29219,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

933,0


3



Благоустройство населенных пунктов

933,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

933,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

683,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

870,0


2



Спорт

870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

870,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

870,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

15




Трансферты

2,9


1



Трансферты

2,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2400,9





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2400,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

2400,9


01



Остатки бюджетных средств

2400,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

2400,9

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32981,9

1




Налоговые поступления

3061,0


01



Подоходный налог

2100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2100,0


04



Налоги на собственность

961,0



1


Налоги на имущество

102,0



3


Земельный налог

29,0



4


Налог на транспортные средства

830,0

2




Неналоговые поступления

275,0


01



Доходы от государственной собственности

275,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

275,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

29495,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29495,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29495,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33761,9

01




Государственные услуги общего характера

25434,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25434,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25434,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24984,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

6903,9


3



Благоустройство населенных пунктов

6903,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6903,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

6653,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

871,0


2



Спорт

871,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

871,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

871,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

15




Трансферты

3,0


1



Трансферты

3,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-780,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

780,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

780,0


01



Остатки бюджетных средств

780,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

780,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32282,4

1




Налоговые поступления

4305,0


01



Подоходный налог

1800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1800,0


04



Налоги на собственность

2505,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

2375,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

27827,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27827,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27827,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33719,6

01




Государственные услуги общего характера

24958,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24958,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24958,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24758,0




022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7416,4


3



Благоустройство населенных пунктов

7416,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7416,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5490,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1926,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

864,0


2



Спорт

864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

864,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

864,0

12




Транспорт и коммуникации

480,0


1



Автомобильный транспорт

480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

480,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

480,0

15




Трансферты

1,2


1



Трансферты

1,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1437,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1437,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

1437,2


01



Остатки бюджетных средств

1437,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1437,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

29469,0

1




Налоговые поступления

4424,0


01



Подоходный налог

2350,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2350,0


04



Налоги на собственность

2074,0



1


Налоги на имущество

42,0



3


Земельный налог

92,0



4


Налог на транспортные средства

1940,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

24895,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24895,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24895,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

30782,0

01




Государственные услуги общего характера

28739,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28739,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28739,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28289,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

185,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

150,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

857,0


2



Спорт

857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

857,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

857,0

12




Транспорт и коммуникации

750,0


1



Автомобильный транспорт

750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1313,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1313,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1313,0


01



Остатки бюджетных средств

1313,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1313,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

192944,0

1




Налоговые поступления

5794,0


01



Подоходный налог

3200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3200,0


04



Налоги на собственность

2594,0



1


Налоги на имущество

102,0



3


Земельный налог

90,0



4


Налог на транспортные средства

2402,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

187000,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

187000,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

187000,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

193656,1

01




Государственные услуги общего характера

26620,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26620,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26620,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26170,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4724,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4724,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4724,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

824,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3800,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

844,0


2



Спорт

844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

844,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

844,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

13




Прочие

160916,0





Прочие

160916,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160916,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

160916,0

15




Трансферты

2,1


1



Трансферты

2,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-712,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

712,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

712,1


01



Остатки бюджетных средств

712,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

712,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

57413,1

1




Налоговые поступления

5025,0


01



Подоходный налог

2900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2900,0


04



Налоги на собственность

2125,0



1


Налоги на имущество

175,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

1885,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

52238,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52238,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

52238,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

59886,6

01




Государственные услуги общего характера

30815,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30815,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30815,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30365,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

580,0


3



Благоустройство населенных пунктов

580,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

580,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

350,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

130,0

12




Транспорт и коммуникации

550,0


1



Автомобильный транспорт

550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

13




Прочие

27941,1





Прочие

27941,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27941,1




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

27941,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2473,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2473,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

2473,5


01



Остатки бюджетных средств

2473,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2473,5

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

40870,0

1




Налоговые поступления

14455,0


01



Подоходный налог

6200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6200,0


04



Налоги на собственность

8255,0



1


Налоги на имущество

302,0



3


Земельный налог

273,0



4


Налог на транспортные средства

7680,0

2




Неналоговые поступления

357,0


01



Доходы от государственной собственности

357,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

357,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

25908,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25908,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25908,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

46689,9

01




Государственные услуги общего характера

40594,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40594,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40594,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40144,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

3465,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3465,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2365,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

678,0


2



Спорт

678,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

678,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

678,0

12




Транспорт и коммуникации

1950,0


1



Автомобильный транспорт

1950,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1950,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1950,0

15




Трансферты

2,9


1



Трансферты

2,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5819,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5819,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

5819,9


01



Остатки бюджетных средств

5819,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

5819,9

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

141027,8

1




Налоговые поступления

16462,0


01



Подоходный налог

8980,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8980,0


04



Налоги на собственность

7482,0



1


Налоги на имущество

307,0



3


Земельный налог

395,0



4


Налог на транспортные средства

6780,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

124415,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124415,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124415,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

144853,2

01




Государственные услуги общего характера

38900,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38900,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38450,0




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

18519,8


3



Благоустройство населенных пунктов

18519,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18519,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

15857,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2062,0

12




Транспорт и коммуникации

87433,0


1



Автомобильный транспорт

87433,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87433,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3551,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

83882,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3825,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3825,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

3825,4


01



Остатки бюджетных средств

3825,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

3825,4

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

40356,1

1




Налоговые поступления

20553,0


01



Подоходный налог

16100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16100,0


04



Налоги на собственность

4453,0



1


Налоги на имущество

304,0



3


Земельный налог

219,0



4


Налог на транспортные средства

3930,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

19616,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19616,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19616,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

46461,7

01




Государственные услуги общего характера

30363,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30363,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30163,0




022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

5202,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5202,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5202,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4602,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1678,0


2



Спорт

1678,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1678,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1678,0

12




Транспорт и коммуникации

1680,0


1



Автомобильный транспорт

1680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1680,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1680,0

13




Прочие

7537,0


9



Прочие

7537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7537,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

7537,0

15




Трансферты

1,6


1



Трансферты

1,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-6105,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

6105,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

6105,6


01



Остатки бюджетных средств

6105,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

6105,6

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 9 июня 2023 года
  № 43
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 179

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25076,0

1




Налоговые поступления

3263,0


01



Подоходный налог

2000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04



Налоги на собственность

1263,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

78,0



4


Налог на транспортные средства

1120,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

62,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

62,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

21751,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21751,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21751,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25704,9

01




Государственные услуги общего характера

24431,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24431,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24431,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24231,0




022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

823,0


3



Благоустройство населенных пунктов

823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

823,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

613,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60,0

12




Транспорт и коммуникации

450,0


1



Автомобильный транспорт

450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-628,9





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

628,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

628,9


01



Остатки бюджетных средств

628,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

628,9