Мәслихаттың 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 187 "Науырзым ауданының Буревестник ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 2023 жылғы 5 қыркүйектегі № 34 шешімі

      Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 187 "Науырзым ауданының Буревестник ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Буревестник ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 206808,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10021,0 мың теңге;

      трансферт түсімдері бойынша – 196787,6 мың теңге;

      2) шығындар – 212511,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -5702,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5702,9 мың теңге;

      Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 5702,9 мың тенге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Г. Әбенова

  Науырзым аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 05 қыркүйектегі
  № 34 шешіміне
  қосымша
  Науырзым аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне
  1-қосымша

Буревестник ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Ерекшелiгi





Атауы





I. Кірістер

206808,6

1




Салықтық түсімдер

10021,0


01



Табыс салығы

2400,0



2


Жеке табыс салығы

2400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7621,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

105,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6316,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1200,0

4




Трансферттердің түсімдері

196787,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

196787,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

196787,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

212511,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32450,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32450,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32450,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25171,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7279,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28642,2


2



Коммуналдық шаруашылық

15532,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15532,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15532,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13110,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13110,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8980,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4130,0

12




Көлік және коммуникация

991,9


1



Автомобиль көлігі

991,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

991,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

777,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

214,9

13




Басқалар

150426,5


9



Басқалар

150426,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150426,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150426,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5702,9





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5702,9


О внесении изменений в решение Наурзумского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 187 "О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2023-2025 годы"

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 5 сентября 2023 года № 34

      Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2023-2025 годы" от 30 декабря 2022 года № 187 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Буревестник на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 206808,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10021,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 196787,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 212511,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -5702,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5702,9 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5702,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель районного маслихата Г. Абенова

  Приложение
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 05 сентября 2023 года
  № 34
  Приложение 1
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 30 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет села Буревестник на 2023 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

206808,6

1




Налоговые поступления

10021,0


01



Подоходный налог

2400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2400,0


04



Налоги на собственность

7621,0



1


Налоги на имущество

105,0



4


Налог на транспортные средства

6316,0



5


Единый земельный налог

1200,0

4




Поступления трансфертов

196787,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196787,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196787,6

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

212511,5

01




Государственные услуги общего характера

32450,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32450,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32450,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25171,9




022

Капитальные расходы государственного органа

7279,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28642,2


2



Коммунальное хозяйство

15532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15532,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15532,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13110,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13110,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8980,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4130,0

12




Транспорт и коммуникации

991,9


1



Автомобильный транспорт

991,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

991,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

777,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

214,9

13




Прочие

150426,5


9



Прочие

150426,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150426,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150426,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

-5702,9





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5702,9