Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 19 қазандағы № 10/3-VIII шешімі

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 32/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176851 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2023 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 108 815 067,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 55 222 085,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 440 591,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 093 019,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 47 059 371,4 мың теңге;

      2) шығындар – 112 865 814,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -329 635,9 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 329 635,9 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 551 413,4 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 572 074,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 20 660,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 272 525,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 272 525,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 8 093 425,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 955 791,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 134 891,0 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2023 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 22,8 %;

      3) әлеуметтік салық – 21,6 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2023 жылғы 19 қазандағы
№ 10/ 3-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 32/2-VII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы
1 2 3 4 5



I. КІРІСТЕР

108 815 067,4

1



Салықтық түсімдер

55 222 085,2


01


Табыс салығы

36 148 523,6



1

Корпоративтік табыс салығы

21 721 666,5



2

Жеке табыс салығы

14 426 857,1


03


Әлеуметтік салық

7 352 619,8



1

Әлеуметтік салық

7 352 619,8


04


Меншікке салынатын салықтар

7 150 183,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 418 183,0



3

Жер салығы

570 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 162 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 512 643,0



2

Акциздер

107 643,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

2 205 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 058 115,8



1

Мемлекеттік баж

2 058 115,8

2



Салықтық емес түсімдер

440 591,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

112 786,8



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 741,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106 187,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 858,8


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

43,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

43,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

15 643,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

15 643,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 162,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 162,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

308 957,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

308 957,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 093 019,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 768 738,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 768 738,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

324 281,0



1

Жерді сату

207 437,0



2

Материалдық емес активтерді сату

116 844,0

4



Трансферттердің түсімдері

47 059 371,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

47 059 371,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

47 059 371,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1 2 3 4 5



II. ШЫҒЫНДАР

112 865 814,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 207 604,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 304,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 684,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

620,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

597 743,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

553 867,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 875,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

411 516,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

129 306,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

21 473,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 179,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 500,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

256 058,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

92 078,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 350,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 727,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

81 909,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 555,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 353,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

201 393,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

201 393,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 553 339,3



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 553 339,3


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

211 321,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

207 321,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02



Қорғаныс

112 889,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

112 889,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

112 889,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

155 725,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

117 083,2



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

117 083,2


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

38 642,2



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 447,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

194,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 923 913,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 532 363,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 300,1



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

773 351,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 104,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

364 053,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 734,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

499 338,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

27 014,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 481,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

158 556,5



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

780 777,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

627 468,4



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

159 631,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

814 937,3



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

19 731,0



057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

259,2



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 627,9



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

102 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

391 549,5



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

391 549,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 848 830,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 172 700,1



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

60 000,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 918 484,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 290,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 459,2



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 394 929,6



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

860 257,2



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 691 043,2



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

230 236,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

47 376 976,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

14 675 054,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

31 782 693,2



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

11 028,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

908 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 299 154,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 748,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,0



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

330 608,7



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

311 103,9



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

120 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 245,5



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

452 397,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 242 313,9


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

812 147,3



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 090,6



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

487 331,1



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

283 939,6



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 200,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 586,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

293 950,6



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 565,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

145 753,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

89 632,2



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 000,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

136 216,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

44 654,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 023,0



004

Туристік қызметті реттеу

9 154,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 426,7



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

51 494,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

22 464,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

554 693,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

529 354,8



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 408,2



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

408 946,6


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 338,9



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

25 338,9

12



Көлiк және коммуникация

15 596 292,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 336 635,5



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 077 255,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 634 755,7



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

253 572,3



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 248 029,7



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 123 022,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

259 657,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

259 657,0

13



Басқалар

1 497 948,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

757 087,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

757 087,4


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

21 052,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

21 052,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

719 809,0



055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

110 424,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

609 385,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 423 883,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 423 883,3



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 423 883,3

15



Трансферттер

29 301 720,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

29 301 720,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

170 054,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

28 992 075,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

139 591,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-329 635,9




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

329 635,9




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

551 413,4

4



Қаржы активтерін сатып алу

572 074,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

572 074,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

572 074,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

20 660,6




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 272 525,0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 272 525,0

7



Қарыздар түсімдері

8 093 425,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

8 093 425,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

8 093 425,0

16



Қарыздарды өтеу

5 955 791,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 955 791,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 955 791,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 134 891,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 134 891,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 134 891,0


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 19 октября 2023 года № 10/3-VIII

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 108 815 067,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 55 222 085,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 440 591,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 093 019,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 47 059 371,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 112 865 814,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -329 635,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 635,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 551 413,4 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 20 660,6 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 272 525,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2023 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 22,8 %;

      3) социальный налог – 21,6 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 19 октября 2023 года
№ 10/3-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 32/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1 2 3 4 5



I. ДОХОДЫ

108 815 067,4

1



Налоговые поступления

55 222 085,2


01


Подоходный налог

36 148 523,6



1

Корпоративный подоходный налог

21 721 666,5



2

Индивидуальный подоходный налог

14 426 857,1


03


Социальный налог

7 352 619,8



1

Социальный налог

7 352 619,8


04


Налоги на собственность

7 150 183,0



1

Налоги на имущество

4 418 183,0



3

Земельный налог

570 000,0



4

Налог на транспортные средства

2 162 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 512 643,0



2

Акцизы

107 643,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 205 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 058 115,8



1

Государственная пошлина

2 058 115,8

2



Неналоговые поступления

440 591,8


01


Доходы от государственной собственности

112 786,8



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 741,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106 187,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

1 858,8


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

43,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

43,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 643,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 643,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 162,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 162,0


06


Прочие неналоговые поступления

308 957,0



1

Прочие неналоговые поступления

308 957,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 093 019,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 768 738,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 768 738,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

324 281,0



1

Продажа земли

207 437,0



2

Продажа нематериальных активов

116 844,0

4



Поступления трансфертов

47 059 371,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 059 371,4



2

Трансферты из областного бюджета

47 059 371,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1 2 3 4 5



II. ЗАТРАТЫ

112 865 814,9

01



Государственные услуги общего характера

3 207 604,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 304,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 684,0



003

Капитальные расходы государственного органа

620,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

597 743,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

553 867,9



003

Капитальные расходы государственного органа

43 875,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

411 516,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

129 306,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 473,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 179,0



018

Капитальные расходы государственного органа

3 500,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

256 058,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

92 078,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

90 350,5



004

Капитальные расходы государственного органа

1 727,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

81 909,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

79 555,4



007

Капитальные расходы государственного органа

2 353,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

201 393,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

201 393,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 553 339,3



040

Развитие объектов государственных органов

1 553 339,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

211 321,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

207 321,0



003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0

02



Оборона

112 889,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

112 889,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

112 889,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

155 725,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

117 083,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

117 083,2


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

38 642,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

38 447,6



003

Капитальные расходы государственного органа

194,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 923 913,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 532 363,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

161 300,1



002

Программа занятости

773 351,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 104,0



005

Государственная адресная социальная помощь

364 053,0



006

Оказание жилищной помощи

9 734,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

499 338,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

27 014,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 481,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

158 556,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

780 777,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

627 468,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

159 631,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

814 937,3



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

19 731,0



057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

259,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 627,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

102 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

391 549,5



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

391 549,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

54 848 830,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 172 700,1



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

60 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 918 484,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 290,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 459,2



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 394 929,6



028

Развитие коммунального хозяйства

860 257,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 691 043,2



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

230 236,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

47 376 976,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

14 675 054,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

31 782 693,2



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 028,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

908 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 299 154,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

78 748,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

330 608,7



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

311 103,9



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

120 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 245,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

452 397,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 242 313,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

812 147,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 090,6



003

Поддержка культурно-досуговой работы

487 331,1



006

Функционирование районных (городских) библиотек

283 939,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 200,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 586,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

293 950,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

55 565,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

145 753,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 632,2



006

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

136 216,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

44 654,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2 023,0



004

Регулирование туристической деятельности

9 154,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 426,7



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

51 494,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

22 464,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

554 693,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

529 354,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

120 408,2



017

Капитальные расходы государственного органа

408 946,6


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 338,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 338,9

12



Транспорт и коммуникации

15 596 292,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 336 635,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 077 255,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 634 755,7



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

253 572,3



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 248 029,7



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 123 022,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

259 657,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

259 657,0

13



Прочие

1 497 948,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

757 087,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

757 087,4


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

21 052,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

21 052,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

719 809,0



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

110 424,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

609 385,0

14



Обслуживание долга

1 423 883,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 423 883,3



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 423 883,3

15



Трансферты

29 301 720,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

29 301 720,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

170 054,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

28 992 075,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

139 591,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-329 635,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 635,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

551 413,4

4



Приобретение финансовых активов

572 074,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

572 074,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

572 074,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

20 660,6




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 272 525,0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

4 272 525,0

7



Поступления займов

8 093 425,0


01


Внутренние государственные займы

8 093 425,0



2

Договоры займа

8 093 425,0

16



Погашение займов

5 955 791,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 955 791,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 955 791,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 134 891,0


01


Остатки бюджетных средств

2 134 891,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 134 891,0