Атбасар аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С 10/2 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Атбасар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 18 наурыздағы № 8С 13/4 шешімі

      Атбасар аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Атбасар аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С 10/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191321 тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-косымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 843 368,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 260 078,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 48 022,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25 920,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 509 348,5 мың теңге;

      2) шығындар – 9 942 451,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -334,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 7 321,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 655,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -98 748,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 98 748,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 7 321,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 383 815,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 475 242,5 теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Атбасар аудандық мәслихатының төрағасы Н.Рахимов

  Атбасар аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 18 наурыздағы
№ 8С 13/4 шешіміне
қосымша
  Атбасар аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С 10/2 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. Кірістер

9 843 368,5

1



Салықтық түсімдер

2 260 078,0


01


Табыс салығы

378 286,0



1

Корпоративтік табыс салығы

370 188,0



2

Жеке табыс салығы

8 098,0


03


Әлеуметтік салық

1 205 194,0



1

Әлеуметтік салық

1 205 194,0


04


Меншікке салынатын салықтар

572 635,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

572 635,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50 614,0



2

Акциздер

8 497,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

42 117,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

53 349,0



1

Мемлекеттік баж

53 349,0

2



Салықтық емес түсімдер

48 022,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40 276,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

116,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3 286,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

36 607,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

267,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 746,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7 746,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 920,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

25 920,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

25 920,0

4



Трансферттер түсімі

7 509 348,5


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

139 225,5



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

139 225,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 370 123,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7 370 123,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

9 942 451,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

851 812,8

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 957,8

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 957,8

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

271 058,9

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 278,9

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

30 780,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

77 595,0

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 035,0

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 860,0

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 000,0

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 700,0

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

57 291,0

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 155,0

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 136,0

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

55 328,2

001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 128,2

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 200,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

343 581,9

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 081,9

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

155 000,0

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

126 500,0

02



Қорғаныс

58 226,8

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

58 226,8

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

22 827,3

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

18 252,5

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 147,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

11 166,7

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 166,7

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

11 166,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

459 953,8

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

452 453,8

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 518,8

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

27 801,0

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

81 600,0

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

300,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

69 555,0

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 531,0

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

500,0

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

3 329,0

017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

136 214,0

027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

15 304,0

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

46 801,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 500,0

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

7 500,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 720 637,1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 438 139,0

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

370 945,0

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

95 054,4

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

90 296,6

007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

100 000,0

058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 651 109,0

098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

130 734,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

282 498,1

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

179 811,1

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

85 787,0

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

13 900,0

031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

728 344,5

470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

78 644,0

001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 957,0

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

15 736,0

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 000,0

008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

19 501,0

802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

649 700,5

001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 764,9

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

129 845,0

005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

284 134,0

006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 013,0

007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 555,0

008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

19 892,6

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

186 146,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4 029 961,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 029 961,0

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

4 029 961,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 342,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 342,0

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 342,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

58 692,2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 958,2

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 608,2

017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

23 734,0

004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

23 734,0

12



Көлiк және коммуникация

352 249,0

492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

352 249,0

020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

352 249,0

13



Басқалар

53 301,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

53 301,0

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

53 301,0

14



Борышқа қызмет көрсету

53 469,0

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

53 469,0

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

53 469,0

15



Трансферттер

555 295,1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

555 295,1

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

20 548,6

007

Бюджеттік алып коюлар

28 013,0

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

257 530,0

038

Субвенциялар

249 202,0

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,5




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-334,0




Бюджеттік кредиттер

7 321,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 321,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 321,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 321,0




Бюджеттiк кредиттердi өтеу

7 655,0

5



Бюджеттiк кредиттердi өтеу

7 655,0


01


Бюджеттiк кредиттердi өтеу

7 655,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

7 655,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерiн сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-98 748,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

98 748,5




Қарыздар түсімі

7 321,0

7



Қарыздар түсімдері

7 321,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 321,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 321,0




Қарыздарды өтеу

383 815,0

16



Қарыздарды өтеу

383 815,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

383 815,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

383 815,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

475 242,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

475 242,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

475 242,5



 1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

475 242,5


О внесении изменений в решение Атбасарского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С 10/2 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Атбасарского районного маслихата Акмолинской области от 18 марта 2024 года № 8С 13/4

      Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С 10/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 191321) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 843 368,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 260 078,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 48 022,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 25 920,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 509 348,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 942 451,0 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -334,0 тысячи тенге;

      бюджетные кредиты – 7 321,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7 655,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -98 748,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 98 748,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 7 321,0 тысяча тенге;

      погашение займов – 383 815,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 475 242,5 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Атбасарского районного маслихата Н.Рахимов

  Приложение к решению
Атбасарского районного маслихата
от 18 марта 2024 года
№ 8С 13/4
  Приложение 1 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С 10/2

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысячи тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

9 843 368,5

1



Hалоговые поступления

2 260 078,0


01


Подоходный налог

378 286,0



1

Корпоративный подоходный налог

370 188,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 098,0


03


Социальный налог

1 205 194,0



1

Социальный налог

1 205 194,0


04


Налоги на собственность

572 635,0



1

Налоги на имущество

572 635,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 614,0



2

Акцизы

8 497,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

42 117,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

53 349,0



1

Государственная пошлина

53 349,0

2



Неналоговые поступления

48 022,0


01


Доходы от государственной собственности

40 276,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 286,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

36 607,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

267,0


06


Прочие неналоговые поступления

7 746,0



1

Прочие неналоговые поступления

7 746,0

3



Поступления от продажи основного капитала

25 920,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

25 920,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

25 920,0

4



Поступления трансфертов

7 509 348,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

139 225,5



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

139 225,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 370 123,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 370 123,0


Функциональная группа

Сумма, тысячи тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

9 942 451,0

01



Государственные услуги общего характера

851 812,8

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 957,8

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 957,8

122


Аппарат акима района (города областного значения)

271 058,9

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 278,9

003

Капитальные расходы государственного органа

30 780,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

77 595,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

63 035,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 860,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 000,0

015

Капитальные расходы государственного органа

10 700,0

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

57 291,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 155,0

007

Капитальные расходы государственного органа

15 136,0

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

55 328,2

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 128,2

003

Капитальные расходы государственного органа

11 200,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

343 581,9

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

60 081,9

013

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

155 000,0

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

126 500,0

02



Оборона

58 226,8

122


Аппарат акима района (города областного значения)

58 226,8

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22 827,3

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

18 252,5

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 147,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

11 166,7

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

11 166,7

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

11 166,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

459 953,8

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

452 453,8

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

68 518,8

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 801,0

005

Государственная адресная социальная помощь

81 600,0

006

Оказание жилищной помощи

300,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

69 555,0

010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 531,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

500,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 329,0

017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

136 214,0

027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

15 304,0

054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

46 801,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

7 500,0

007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 720 637,1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 438 139,0

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

370 945,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

95 054,4

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

90 296,6

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100 000,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 651 109,0

098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

130 734,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

282 498,1

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

179 811,1

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

85 787,0

015

Освещение улиц в населенных пунктах

13 900,0

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

728 344,5

470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

78 644,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

31 957,0

003

Капитальные расходы государственного органа

450,0

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 736,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 000,0

008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

19 501,0

802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

649 700,5

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

23 764,9

003

Капитальные расходы государственного органа

350,0

004

Функционирование районных (городских) библиотек

129 845,0

005

Поддержка культурно-досуговой работы

284 134,0

006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 013,0

007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 555,0

008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 892,6

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 146,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 029 961,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 029 961,0

019

Развитие теплоэнергетической системы

4 029 961,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 342,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 342,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 342,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

58 692,2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

34 958,2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

34 608,2

017

Капитальные расходы государственного органа

350,0

486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

23 734,0

004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

23 734,0

12



Транспорт и коммуникации

352 249,0

492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

352 249,0

020

Развитие транспортной инфраструктуры

352 249,0

13



Прочие

53 301,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 301,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

53 301,0

14



Обслуживание долга

53 469,0

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 469,0

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

53 469,0

15



Трансферты

555 295,1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

555 295,1

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

20 548,6

007

Бюджетные изъятия

28 013,0

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

257 530,0

038

Субвенции

249 202,0

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,5




III. Чистое бюджетное кредитование

-334,0




Бюджетные кредиты

7 321,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 321,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 321,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 321,0




Погашение бюджетных кредитов

7 655,0

5



Погашение бюджетных кредитов

7 655,0


01


Погашение бюджетных кредитов

7 655,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 655,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-98 748,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

98 748,5




Поступление займов

7 321,0

7



Поступления займов

7 321,0


01


Внутренние государственные займы

7 321,0



2

Договоры займа

7 321,0




Погашение займов

383 815,0

16



Погашение займов

383 815,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

383 815,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

383 815,0




Используемые остатки бюджетных средств

475 242,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

475 242,5


01


Остатки бюджетных средств

475 242,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

475 242,5