Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Бұланды аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 8376727,2 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2197877,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 15448,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 157954,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 6005447,4 мың теңге;
2) шығындар – 9036832,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -478,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 7321,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 7799,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 659627,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 659627,0 мың теңге.";
5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"5. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 40500,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешiм 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Аудандық мәслихаттың төрағасы | Н.Сексенов |
"КЕЛІСІЛДІ"
Бұланды ауданының әкімдігі
Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 наурыздағы № 8С-17/1 шешіміне 1 қосымша |
|
Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 шешіміне 1 қосымша |
2024 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 8 376 727,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 197 877,8 | ||
01 | Табыс салығы | 74 900,0 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 74 900,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 1 325 679,8 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 1 325 679,8 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 672 978,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 672 978,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 103 320,0 | ||
2 | Акциздер | 4 404,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 86 047,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 12 869,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 21 000,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 21 000,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15 448,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7 948,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7 948,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 157 954,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 100 000,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 100 000,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 57 954,0 | ||
1 | Жерді сату | 57 954,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 6 005 447,4 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 105 494,4 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 105 494,4 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 5 899 953,0 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 5 899 953,0 |
Функционалдық топ | Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 9 036 832,2 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 698 244,6 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 42 386,6 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 386,6 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 245 970,7 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 196 941,2 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 49 029,5 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 47 874,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 874,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 64 382,0 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 265,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 627,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7 490,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 10 041,0 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 10 041,0 | ||
489 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі | 61 411,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 429,8 | ||
005 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 2 982,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 226 178,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 122,5 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 490,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 81 274,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 56 292,0 | ||
02 | Қорғаныс | 44 264,5 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 44 264,5 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 9 918,0 | ||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 25 402,5 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 8 944,0 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 7 900,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 7 900,0 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 7 900,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 331 068,0 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 326 109,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 543,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 27 413,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 16 700,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 600,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 75 427,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 197,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 400,0 | ||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 99 428,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 940,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 41 855,0 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 4 606,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 4 959,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 4 959,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 160 670,9 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 897 016,0 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 7 245,0 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 2 017 479,0 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 872 292,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 263 654,9 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 17 654,9 | ||
011 | Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету | 230 000,0 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 3 000,0 | ||
015 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 000,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 636 712,3 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 65 235,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 124,9 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 9 000,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 22 111,0 | ||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 563 407,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 915,7 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 324 584,2 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 120 521,5 | ||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 18 488,0 | ||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 29 895,3 | ||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 3 926,0 | ||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 23 076,7 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 21 000,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 069,0 | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 8 069,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 79 573,4 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 5 377,0 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 5 377,0 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 39 206,9 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 616,9 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 590,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 34 989,5 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 34 989,5 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 92 955,1 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 40 848,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 158,1 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 690,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 52 107,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 726,0 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 31 381,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 202 100,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 202 100,0 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 26 000,0 | ||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 35 000,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 141 100,0 | ||
13 | Басқалар | 1 763 201,5 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 40 500,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 40 500,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 269 105,5 | ||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 1 246 130,5 | ||
085 | Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 22 975,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 453 596,0 | ||
077 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 53 596,0 | ||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 400 000,0 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 7 743,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7 743,0 | ||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 7 743,0 | ||
15 | Трансферттер | 1 012 398,9 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 012 398,9 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 73 046,6 | ||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 413 397,0 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 229 172,0 | ||
038 | Субвенциялар | 296 778,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 5,3 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | -478,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 7 321,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 7 321,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7 321,0 | ||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 7 321,0 | ||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 7 799,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 7 799,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 7 799,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 7 799,0 | ||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -659 627,0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 659 627,0 |
Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 наурыздағы № 8С-17/1 шешіміне 2 қосымша |
|
Бұланды аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С-13/1 шешіміне 6 қосымша |
2024 жылға арналған аудандық бюджеттен Макинск қаласының және ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
Барлығы | 63 782,0 |
Нысаналы даму трансферттерi | 63 782,0 |
соның iшiнде: | |
Ауданның экономика және қаржы бөлімі | 7 490,0 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерді дамытуға | 7 490,0 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 56 292,0 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге | 14 037,0 |
Елді мекендерді абаттандыруға мен көгалдандыруға | 32 255,0 |
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға | 10 000,0 |