Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-14/5 "2024-2026 жылдарға арналған Алтынды ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қарашадағы № 8С-23/3 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Алтынды ауылдық округінің бюджеті туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-14/5 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Алтынды ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45583,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14026,5 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер – 46,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 31511,4 мың теңге;

      2) шығындар – 57984,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12400,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12400,1 мың теңге.";

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Н.Сексенов

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 8С-23/3 шешіміне
қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-14/5 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған Алтынды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

45583,9

1



Салықтық түсімдер

14026,5


01


Табыс салығы

651,0



2

Жеке табыс салығы

651,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5532,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

467,0



3

Жер салығы

25,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4940,0



5

Бірыңғай жер салығы

100,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7843,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7843,5

2



Салықтық емес түсiмдер

46,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

46,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

46,0

4



Трансферттер түсімі

31511,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31511,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31511,4


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

57984,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30426,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30426,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30426,1

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1857,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1857,6



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1857,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23908,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23908,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

605,2



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1470,6



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

21832,4

12



Көлiк және коммуникация

1792,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1792,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1792,0

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12400,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12400,1


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 8С-14/5 "О бюджете Алтындынского сельского округа на 2024-2026 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № 8С-23/3

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете Алтындынского сельского округа на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 8С-14/5 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Алтындынского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45583,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14026,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 46,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31511,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 57984,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -12400,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12400,1 тысяча тенге.";

      приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Н.Сексенов

  Приложение к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/3
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-14/5

Бюджет Алтындынского сельского округа на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

45583,9

1



Налоговые поступления

14026,5


01


Подоходный налог

651,0



2

Индивидуальный подоходный налог

651,0


04


Hалоги на собственность

5532,0



1

Hалоги на имущество

467,0



3

Земельный налог

25,0



4

Hалог на транспортные средства

4940,0



5

Единый земельный налог

100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7843,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7843,5

2



Неналоговые поступления

46,0


06


Прочие неналоговые поступления

46,0



1

Прочие неналоговые поступления

46,0

4



Поступления трансфертов

31511,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31511,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31511,4


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

57984,0

01



Государственные услуги общего характера

30426,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30426,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30426,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1857,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1857,6



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1857,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23908,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23908,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

605,2



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1470,6



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

21832,4

12



Транспорт и коммуникации

1792,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1792,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1792,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-12400,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12400,1