Ерейментау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-13/2-23 "2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 16 қазандағы № 8С-29/2-24 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-13/2-23 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 391 821,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 160 766,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 230 054,5 мың теңге;

      2) шығындар – 393 810,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 989,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 989,3 мың теңге.

      2. 2024-2026 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 147 195,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 426,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 388,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 31,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 137 350,3 мың теңге;

      2) шығындар – 149 495,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 300,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 300,0 мың теңге.

      3. 2024-2026 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 138 249,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 600,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 500,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 130 149,9 мың теңге;

      2) шығындар – 141 708,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 458,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 458,4 мың теңге.

      4. 2024-2026 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 142 658,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 834,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 400,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 128 281,7 мың теңге;

      2) шығындар – 142 908,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -250,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 250,0 мың теңге.

      5. 2024-2026 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 261 905,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 46 127,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 214 227,9 мың теңге;

      2) шығындар – 263 800,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 895,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 895,0 мың теңге.

      7. 2024-2026 жылдарға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 19, 20 және тиісінше 21-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 439,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 173,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 28 241,6 мың теңге;

      2) шығындар – 31 439,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      8. 2024-2026 жылдарға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 22, 23 және тиісінше 24-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 046,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 635,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 411,6 мың теңге;

      2) шығындар – 24 683,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -636,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 636,8 мың теңге.

      11. 2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 433,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 324,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 25 109,4 мың теңге;

      2) шығындар – 27 433,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22, 31, 43-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

391 821,2

1



Салықтық түсімдер

160 766,7


01


Табыс салығы

66 075,9



2

Жеке табыс салығы

66 075,9


04


Меншікке салынатын салықтар

50 021,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 200,0



3

Жер салығы

3 710,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

45 111,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

44 669,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

44 400,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

269,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер


3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

4



Трансферттер түсімі

230 054,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

230 054,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

230 054,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

393 810,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 387,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 387,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 187,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

190 089,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

190 089,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

54 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 500,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

126 589,8

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

144 343,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 343,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

89 181,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

55 161,7

15



Трансферттер

1 990,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 990,3



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 990,3




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 989,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 989,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 989,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 989,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 989,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

147 195,3

1



Салықтық түсімдер

9 426,0


01


Табыс салығы

1 500,0



2

Жеке табыс салығы

1 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 784,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

190,0



3

Жер салығы

289,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 305,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 142,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 142,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

388,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

308,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

308,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

80,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

80,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

31,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

31,0



1

Жерді сату

31,0

4



Трансферттер түсімі

137 350,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

137 350,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

137 350,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

149 495,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 088,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 088,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 897,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

190,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 807,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 807,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 005,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 672,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

4 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 300,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 300,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 300,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 300,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 300,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
7-қосымша

2024 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

138 249,9

1



Салықтық түсімдер

7 600,0


01


Табыс салығы

880,0



2

Жеке табыс салығы

880,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 657,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 447,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 063,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 063,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

130 149,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

130 149,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 149,9


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

141 708,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 496,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 496,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 496,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 439,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 439,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 629,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 510,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

82 772,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 772,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 430,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

81 342,7

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-3 458,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 458,4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 458,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 458,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 458,4

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
10-қосымша

2024 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

142 658,6

1



Салықтық түсімдер

11 834,9


01


Табыс салығы

2 996,0



2

Жеке табыс салығы

2 996,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 838,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

91,0



3

Жер салығы

172,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 575,9


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

2 142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

400,0



1

Жерді сату

400,0

4



Трансферттер түсімі

128 281,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

128 281,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 281,7


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

142 908,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

35 189,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 189,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 189,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 292,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 292,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

382,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 210,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 426,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 426,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 326,8

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-250,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

250,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

250,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

250,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

250,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
5-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
13-қосымша

2024 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

261 905,2

1



Салықтық түсімдер

46 127,3


01


Табыс салығы

720,0



2

Жеке табыс салығы

720,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 482,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



 
3

Жер салығы

75,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 337,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

42 925,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

42 925,3



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

50,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 500,0



1

Жерді сату

1 500,0

4



Трансферттер түсімі

214 227,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

214 227,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

214 227,9


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

263 800,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

68 962,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 962,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 762,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 410,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 410,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 366,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 044,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 714,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 714,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

819,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

895,0

13



Басқалар

190 713,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

190 713,4



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

190 713,4

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 895,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 895,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 895,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 895,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 895,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
6-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
19-қосымша

2024 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

31 439,6

1



Салықтық түсімдер

3 173,0


01


Табыс салығы

13,0



2

Жеке табыс салығы

13,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 460,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

38,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 372,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 700,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 700,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

28 241,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

28 241,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 241,6


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31 439,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 328,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 328,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 328,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 292,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 292,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

529,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 063,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

819,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

819,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

819,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
7-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
22-қосымша

2024 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 046,6

1



Салықтық түсімдер

4 635,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 517,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 431,0



5

Бірыңғай жер салығы

65,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 618,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

19 411,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 411,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 411,6


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24 683,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 587,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 587,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 387,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

250,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

696,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

696,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

696,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-636,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

636,8

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

636,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

636,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

636,8

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
8-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
31-қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 433,4

1



Салықтық түсімдер

2 324,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 289,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3

Жер салығы

56,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 138,0



5

Бірыңғай жер салығы

60,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

535,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

535,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

25 109,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 109,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 109,4


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 433,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 619,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 619,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 619,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 014,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 014,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 214,3



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 қазандағы
№ 8С-29/2-24 шешіміне
15-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
43-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

Атауы

Барлығы,
мың теңге

Оның ішінде

Республикалық бюджеттен

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

1 117 531,1

985,0

844 656,1

271 890,0

Нысаналы ағымды трансферттер

1 117 531,1

985,0

844 656,1

271 890,0

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

226 964,5

25,0

0,0

226 939,5

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

4 078,0

0,0

0,0

4 078,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

25,0

25,0

0,0

0,0

Халықтың қатысуы бюджетінің жобаларын іске асыруға

12 450,0

0,0

0,0

12 450,0

Жол белгілерін орнатуға

3 023,0

0,0

0,0

3 023,0

Ерейментау қаласының С.Сейфуллин көшесіндегі қалалық жолдарды орташа жөндеу

51 680,9

0,0

0,0

51 680,9

Көшені жарықтандыруға арналған материалдарды сатып алуға

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

Жол қоршауын дайындауға және орнатуға

6 500,0

0,0

0,0

6 500,0

Автожолдарға шұңқырлы жөндеу жүргізуге

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

Қалаішілік жолдарды грейдерлеуге

7 100,8

0,0

0,0

7 100,8

Қалалық жолдарды ағымдағы жөндеуге (шекаралар)

23 444,5

0,0

0,0

23 444,5

Елді мекендерді абаттандыруға (шағын сәулет нысандарын дайындау)

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға

74 030,0

0,0

0,0

74 030,0

Тұрғын үйлердің қасбеттерін бояуға

15 151,7

0,0

0,0

15 151,7

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге (қала көшелерінде қар тазалау)

1 280,6

0,0

0,0

1 280,6

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

200,0

0,0

0,0

200,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

93 400,9

96,0

81 342,7

11 962,2

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 742,8

0,0

0,0

2 742,8

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

96,0

96,0

0,0

0,0

Әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге

8 736,0

0,0

0,0

8 736,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

483,4

0,0

0,0

483,4

Ақмола облысы Ерейментау ауданы Тайбай ауылдық округінің 1,5 км Малтабар ауылы Мамбеталин, Қ.Қамысбаев, Е. Хамзин көшелеріндегі автомобиль жолын орташа жөндеу 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0, 16 км

81 342,7

0,0

81 342,7

0,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

3 635,6

67,0

0,0

3 568,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 701,1

0,0

0,0

1 701,1

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

67,0

67,0

0,0

0,0

Әкімшілік хаттамалар жасау үшін планшетті сатып алуға

100,0

0,0

0,0

100,0

Жер учаскелеріне жерге орналастыру құжаттамасын дайындауға

448,5

0,0

0,0

448,5

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

519,0

0,0

0,0

519,0

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жайластыруға)

800,0

0,0

0,0

800,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

2 367,0

102,0

0,0

2 265,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 567,0

0,0

0,0

1 567,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

102,0

102,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

102 271,4

16,0

100 000,0

2 255,4

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 557,4

0,0

0,0

1 557,4

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

16,0

16,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Ақмырза ауылының Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанов, Жастар, Ынтымақ-Достар көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

2 049,4

56,0

0,0

1 993,4

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

980,0

0,0

0,0

980,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

56,0

56,0

0,0

0,0

Әкімшілік хаттамалар жасау үшін планшетті сатып алуға

299,1

0,0

0,0

299,1

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жайластыруға)

714,3

0,0

0,0

714,3

Өлеңті ауылдық округі әкімінің аппараты

192 916,9

75,0

190 713,4

2 128,5

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 464,3

0,0

0,0

1 464,3

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

75,0

75,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданындағы Өлеңті ауылының Тың-315 м, Т.Хазіреті көшесінен М.Мәметова көшесіне дейінгі-260 м, А.Молдағұлова көшесінен Тәуелсіздік көшесіне дейінгі – 230 м, Тәуелсіздік – 380 м, Бөгенбай батыр- 330 м, Бейбітшілік - 560 м көшелерінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу

190 713,4

0,0

190 713,4

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

464,2

0,0

0,0

464,2

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

200,0

0,0

0,0

200,0

Майлан ауылы әкімінің аппараты

102 439,6

58,0

100 000,0

2 381,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 743,2

0,0

0,0

1 743,2

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Майлан ауылының Киселева - 2,73 км, Селетинская - 2,10 км, Достық - 1,26 км, Целинная - 1,13 км, Ардагер - 0,95 км, Жастар - 0,72 км көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

638,4

0,0

0,0

638,4

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

104 193,9

148,0

100 000,0

4 045,9

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 186,0

0,0

0,0

1 186,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

148,0

148,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Бозтал ауылының кірме жолы, Достық - 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы - 2800 м көшелерінің кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Қызметтік автомашинаны жөндеуге

361,9

0,0

0,0

361,9

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жайластыруға)

800,0

0,0

0,0

800,0

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

75 704,3

58,0

72 600,0

3 046,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 636,9

0,0

0,0

1 636,9

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу

72 600,0

0,0

72 600,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

409,4

0,0

0,0

409,4

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жайластыруға)

800,0

0,0

0,0

800,0

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

200,0

0,0

0,0

200,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

103 809,3

97,0

100 000,0

3 712,3

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 823,9

0,0

0,0

2 823,9

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

97,0

97,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Еркіншілік ауылының Хамзеұлы Жүніс көшесі 0-3,8 км, Атақоныс көшесі 0-1,89 км, Ынтымақ көшесі 0-1,1 км, Желтоқсан көшесі 0-0,695 км, Сағат Жекишев көшесі 0-2,36 км бойындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

190,4

0,0

0,0

190,4

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

2 225,6

42,0

0,0

2 183,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 487,0

0,0

0,0

1 487,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

42,0

42,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

496,6

0,0

0,0

496,6

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

200,0

0,0

0,0

200,0

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

103 389,7

90,0

100 000,0

3 299,7

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 736,7

0,0

0,0

2 736,7

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

90,0

90,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданының Торғай ауылындағы Гагарин (0,725 км), Сейфуллин (0,75 км), Әділет (1,2 км) көшелерінің, Нижний Торғай ауылындағы Достық (3,1 км) көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

563,0

0,0

0,0

563,0

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

2 163,0

55,0

0,0

2 108,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 501,6

0,0

0,0

1 501,6

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

55,0

55,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

406,4

0,0

0,0

406,4

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін компьютерлік жабдықтарды сатып алуға

200,0

0,0

0,0

200,0


О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 16 октября 2024 года № 8С-29/2-24

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 391 821,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 160 766,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 230 054,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 393 810,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 989,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 989,3 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 147 195,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 426,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 388,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 31,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 137 350,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 149 495,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 300,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 300,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 138 249,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 600,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 130 149,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 141 708,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 458,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 458,4 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 142 658,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 834,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 128 281,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 908,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -250,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 261 905,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 46 127,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 214 227,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 263 800,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 895,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 895,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 439,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 173,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 241,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 439,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 046,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 635,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 411,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 683,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -636,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 636,8 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 433,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 324,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 109,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 433,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22, 31, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет города Ерейментау на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

391 821,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160 766,7


01


Подоходный налог

66 075,9



2

Индивидуальный подоходный налог

66 075,9


04


Налоги на собственность

50 021,8



1

Налоги на имущество

1 200,0



3

Земельный налог

3 710,0



4

Налог на транспортные средства

45 111,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 669,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

269,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления


3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

230 054,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

230 054,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

230 054,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

393 810,5

01



Государственные услуги общего характера

57 387,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 387,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 187,0



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

190 089,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 089,8



008

Освещение улиц населенных пунктов

54 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

126 589,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

144 343,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 343,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89 181,7



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 161,7

15



Трансферты

1 990,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 990,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 990,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 989,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 989,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 989,3


01


Остатки бюджетных средств

1 989,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 989,3

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

147 195,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 426,0


01


Подоходный налог

1 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04


Налоги на собственность

6 784,0



1

Налоги на имущество

190,0



3

Земельный налог

289,0



4

Налог на транспортные средства

6 305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 142,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 142,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

388,0


01


Доходы от государственной собственности

308,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

308,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

80,0



1

Прочие неналоговые поступления

80,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

31,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

31,0



1

Продажа земли

31,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

137 350,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 350,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137 350,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

149 495,3

01



Государственные услуги общего характера

41 088,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 088,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 897,9



022

Капитальные расходы государственного органа

190,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 807,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 807,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 005,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

4 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 300,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 300,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 300,0


01


Остатки бюджетных средств

2 300,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 300,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

138 249,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 600,0


01


Подоходный налог

880,0



2

Индивидуальный подоходный налог

880,0


04


Налоги на собственность

4 657,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

4 447,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 063,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 063,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

130 149,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 149,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 149,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

141 708,3

01



Государственные услуги общего характера

53 496,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 496,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 496,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 439,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 439,1



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 629,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 510,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

82 772,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 772,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

81 342,7

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 458,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

3 458,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 458,4


01


Остатки бюджетных средств

3 458,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 458,4

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

142 658,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 834,9


01


Подоходный налог

2 996,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 996,0


04


Налоги на собственность

6 838,9



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

172,0



4

Налог на транспортные средства

6 575,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 000,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

128 281,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 281,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 281,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

142 908,6

01



Государственные услуги общего характера

35 189,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 189,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 189,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 292,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 292,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 210,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 426,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 426,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 326,8

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-250,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

250,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

250,0


01


Остатки бюджетных средств

250,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

250,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

261 905,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

46 127,3


01


Подоходный налог

720,0



2

Индивидуальный подоходный налог

720,0


04


Налоги на собственность

2 482,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

75,0



4

Налог на транспортные средства

2 337,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42 925,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

42 925,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50,0


01


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

214 227,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

214 227,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

214 227,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

263 800,2

01



Государственные услуги общего характера

68 962,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 962,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 762,8



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 410,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 410,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 366,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 044,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 714,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 714,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

895,0

13



Прочие

190 713,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 713,4



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

190 713,4

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 895,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 895,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 895,0


01


Остатки бюджетных средств

1 895,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 895,0

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

31 439,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 173,0


01


Подоходный налог

13,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13,0


04


Налоги на собственность

1 460,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

1 372,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 700,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

28 241,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 241,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 241,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 439,6

01



Государственные услуги общего характера

28 328,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 328,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 328,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 292,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 292,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

529,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 063,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

819,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 046,6

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 635,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 517,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 431,0



5

Единый земельный налог

65,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 618,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 411,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 411,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 411,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 683,4

01



Государственные услуги общего характера

23 587,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 587,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 387,4



022

Капитальные расходы государственного органа

200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

696,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

696,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

696,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-636,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

636,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

636,8


01


Остатки бюджетных средств

636,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

636,8

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 433,4

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 324,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 289,0



1

Налоги на имущество

35,0



3

Земельный налог

56,0



4

Налог на транспортные средства

1 138,0



5

Единый земельный налог

60,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

535,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

535,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 109,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 109,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 109,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 433,4

01



Государственные услуги общего характера

24 619,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 619,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 619,1



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 014,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 014,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 214,3



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 октября 2024 года
№ 8С-29/2-24
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге


В том числе

Из республи-канского бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

1 117 531,1

985,0

844 656,1

271 890,0

Целевые текущие трансферты

1 117 531,1

985,0

844 656,1

271 890,0

Аппарат акима города Ерейментау

226 964,5

25,0

0,0

226 939,5

На оплату труда государственных служащих

4 078,0

0,0

0,0

4 078,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

25,0

25,0

0,0

0,0

На реализацию проектов бюджета народного участия

12 450,0

0,0

0,0

12 450,0

На установку дорожных знаков

3 023,0

0,0

0,0

3 023,0

На средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица С.Сейфуллина

51 680,9

0,0

0,0

51 680,9

На приобретение материалов для уличного освещения

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

6 500,0

0,0

0,0

6 500,0

На проведение ямочного ремонта автодорог

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

На грейдирование внутригородских дорог

7 100,8

0,0

0,0

7 100,8

На текущий ремонт городских дорог (бордюры)

23 444,5

0,0

0,0

23 444,5

На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм)

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

На благоустройство территорий жилых домов

74 030,0

0,0

0,0

74 030,0

На покраску фасадов жилых домов

15 151,7

0,0

0,0

15 151,7

На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города)

1 280,6

0,0

0,0

1 280,6

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

93 400,9

96,0

81 342,7

11 962,2

На оплату труда государственных служащих

2 742,8

0,0

0,0

2 742,8

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

96,0

96,0

0,0

0,0

На текущий ремонт административного здания

8 736,0

0,0

0,0

8 736,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

483,4

0,0

0,0

483,4

Средний ремонт автомобильной дороги по улицам Мамбеталина, К.Камысбаева, Е.Хамзина село Малтабар 1,5 км Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0,16 км

81 342,7

0,0

81 342,7

0,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

3 635,6

67,0

0,0

3 568,6

На оплату труда государственных служащих

1 701,1

0,0

0,0

1 701,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

67,0

67,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

100,0

0,0

0,0

100,0

На изготовление землеустроительной документации на земельные участки

448,5

0,0

0,0

448,5

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

519,0

0,0

0,0

519,0

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

2 367,0

102,0

0,0

2 265,0

На оплату труда государственных служащих

1 567,0

0,0

0,0

1 567,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

102,0

102,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

102 271,4

16,0

100 000,0

2 255,4

На оплату труда государственных служащих

1 557,4

0,0

0,0

1 557,4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

16,0

16,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Аксуат

2 049,4

56,0

0,0

1 993,4

На оплату труда государственных служащих

980,0

0,0

0,0

980,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета,
работников казҰнных предприятий

56,0

56,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

299,1

0,0

0,0

299,1

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

714,3

0,0

0,0

714,3

Аппарат акима Улентинского сельского округа

192 916,9

75,0

190 713,4

2 128,5

На оплату труда государственных служащих

1 464,3

0,0

0,0

1 464,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

75,0

75,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тың-315 м, Переулок от улицы Т.Хазіреті до улицы М.Маметовой – 260 м, Переулок от улицы А.Молдагуловой до улицы Тәуелсіздік – 230 м, улицы Тәуелсіздік - 380 м, улицы Бөгенбай батыра - 330 м, улицы Бейбітшілік - 560 м села Уленты Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

190 713,4

0,0

190 713,4

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

464,2

0,0

0,0

464,2

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима села Майлан

102 439,6

58,0

100 000,0

2 381,6

На оплату труда государственных служащих

1 743,2

0,0

0,0

1 743,2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Киселева - 2,73 км, улицы Селетинская - 2,10 км, улицы Достық - 1,26 км, улицы Целинная - 1,13 км, улицы Ардагер - 0,95 км, улицы Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

638,4

0,0

0,0

638,4

Аппарат акима села Бозтал

104 193,9

148,0

100 000,0

4 045,9

На оплату труда государственных служащих

1 186,0

0,0

0,0

1 186,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

148,0

148,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достық 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

На ремонт служебной автомашины

361,9

0,0

0,0

361,9

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

75 704,3

58,0

72 600,0

3 046,3

На оплату труда государственных служащих

1 636,9

0,0

0,0

1 636,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 600,0

0,0

72 600,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

409,4

0,0

0,0

409,4

На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)

800,0

0,0

0,0

800,0

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

103 809,3

97,0

100 000,0

3 712,3

На оплату труда государственных служащих

2 823,9

0,0

0,0

2 823,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

97,0

97,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по улице Хамзеулы Жунис км 0-3,8, улице Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, улице Желтоксан км 0-0,695, улице Сагата Жекишева км 0-2,36 села Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

190,4

0,0

0,0

190,4

Аппарат акима Койтасского сельского округа

2 225,6

42,0

0,0

2 183,6

На оплату труда государственных служащих

1 487,0

0,0

0,0

1 487,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

42,0

42,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

496,6

0,0

0,0

496,6

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

103 389,7

90,0

100 000,0

3 299,7

На оплату труда государственных служащих

2 736,7

0,0

0,0

2 736,7

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

90,0

90,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Аділет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достық (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

563,0

0,0

0,0

563,0

Аппарат акима села Селетинское

2 163,0

55,0

0,0

2 108,0

На оплату труда государственных служащих

1 501,6

0,0

0,0

1 501,6

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

55,0

55,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

406,4

0,0

0,0

406,4

На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг

200,0

0,0

0,0

200,0