2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С-34/2-24 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабындағы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 006 618,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 080 233,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 16 736,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 94 098,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 2 815 551,0 мың теңге;

      2) шығындар – 5 006 618,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 8 252,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 31 456,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 204,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 252,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 252,0 мың теңге.

      2. 2025 жылға 399 574,0 мың теңге сомасында аудандық бюджетке облыстық бюджеттен берілетін субвенция көлемі ескерілсін.

      3. 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      4. 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      5. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте 313 156,0 мың теңге сомасында ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі қарастырылуы ескерілсін, оның ішінде:

      Ерейментау қаласына 51 360,0 мың теңге;

      Еркіншілік ауылдық округіне 29 081,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 32 180,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 21 413,0 мың теңге;

      Өлеңті ауылдық округіне 16 772,0 мың теңге;

      Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне 20 424,0 мың теңге;

      Күншалған ауылдық округіне 24 636,0 мың теңге;

      Қойтас ауылдық округіне 16 542,0 мың теңге;

      Бестоғай ауылдық округіне 15 809,0 мың теңге;

      Ақмырза ауылдық округіне 18 195,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылына 23 213,0 мың теңге;

      Сілеті ауылына 12 935,0 мың теңге;

      Майлан ауылына 10 282,0 мың теңге;

      Бозтал ауылына 20 314,0 мың теңге.

      6. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне 6-қосымшаға сәйкес нысаналы трансферттердің көзделгені ескерiлсiн.

      Нысаналы трансферттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      7. 2025 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 43 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      8. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 006 618,0

1



Салықтық түсімдер

2 080 233,0


01


Табыс салығы

668 879,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

660 509,0



2

Жеке табыс салығы

8 370,0


03


Әлеуметтік салық

649 053,0



1

Әлеуметтік салық

649 053,0


04


Меншікке салынатын салықтар

704 700,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

704 700,0



3

Жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

29 511,0



2

Акциздер

2 858,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

10 676,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

15 977,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

28 090,0



1

Мемлекеттік баж

28 090,0

2



Салықтық емес түсімдер

16 736,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 933,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 416,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

27,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

490,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

9 653,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

9 653,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

94 098,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

94 098,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

94 098,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

2 815 551,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 815 551,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 815 551,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 006 618,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 714 518,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 943,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 943,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 944,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

192 551,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

101 393,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 842,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 842,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

92 185,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 836,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 433,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

916,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

41 851,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 851,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 194 753,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 190,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 160 563,0

02



Қорғаныс

78 493,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

78 493,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 562,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 140,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

63 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

440 587,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

439 912,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 980,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 286,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 186,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

455,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

97 473,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 068,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

72 612,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

63 887,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

10 000,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 516,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

25 331,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

15 825,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

944 735,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

71 988,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

20 000,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

45 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

6 988,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

872 747,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

71 576,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

35 625,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

2,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

692 102,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

73 442,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

589 264,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

532 088,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 536,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

30 740,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 078,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

121 339,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 656,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

274 941,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

16 798,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

50 776,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 951,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 961,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

23 550,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

314,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 400,0



075

Байланыс желілерін салу

6 400,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 854,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 073,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 073,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

781,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

781,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 372,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 372,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 852,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

348 393,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

348 393,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

330 521,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

15 706,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 166,0

13



Басқалар

243 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

200 000,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 389,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 389,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 389,0

15



Трансферттер

541 847,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

541 847,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

313 156,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

228 691,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

8 252,0




Бюджеттік кредиттер

31 456,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 456,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 456,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

31 456,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 204,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 204,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

23 204,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

23 204,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-8 252,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

8 252,0




Қарыздар түсімі

31 456,0

7



Қарыздар түсімі

31 456,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

31 456,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

31 456,0

16



Қарыздарды өтеу

23 204,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 204,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

23 204,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
2-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

2 424 678,0

1



Салықтық түсімдер

2 260 261,0


01


Табыс салығы

712 066,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

702 696,0



2

Жеке табыс салығы

9 370,0


03


Әлеуметтік салық

678 606,0



1

Әлеуметтік салық

678 606,0


04


Меншікке салынатын салықтар

792 446,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

792 446,0



3

Жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

48 843,0



2

Акциздер

3 086,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

28 810,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

16 947,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

28 300,0



1

Мемлекеттік баж

28 300,0

2



Салықтық емес түсімдер

16 910,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 010,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 500,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

510,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

9 750,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

9 750,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

24 262,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

24 262,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

24 262,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

123 245,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

123 245,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

123 245,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

2 424 678,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

447 137,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 923,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 923,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

200 096,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

200 096,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

45 000,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 635,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 122,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 533,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

980,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

43 129,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 129,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

34 354,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 354,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02



Қорғаныс

85 264,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 264,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 353,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 120,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

71 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

262 037,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

262 037,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 001,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 219,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

487,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

52 664,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 143,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

314,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

79 959,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

14 886,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

22 808,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 671,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

11 885,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

47 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

45 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

578 167,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

523 898,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 547,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 328,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 994,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

123 781,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

25 645,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

276 603,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

54 269,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 331,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 344,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

25 594,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 199,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 199,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 199,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 616,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 616,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 616,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

433 997,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

433 997,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

417 192,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 805,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

46 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

46 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

46 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 362,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 362,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 362,0

15



Трансферттер

418 158,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

418 158,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

418 158,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

7



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
3-қосымша

2027 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,

мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

2 464 596,0

1



Салықтық түсімдер

2 334 879,0


01


Табыс салығы

734 074,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

723 704,0



2

Жеке табыс салығы

10 370,0


03


Әлеуметтік салық

702 590,0



1

Әлеуметтік салық

702 590,0


04


Меншікке салынатын салықтар

816 220,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

816 220,0



3

Жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

53 245,0



2

Акциздер

3 178,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

32 856,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

17 211,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

28 750,0



1

Мемлекеттік баж

28 750,0

2



Салықтық емес түсімдер

17 120,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 120,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 600,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

520,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

9 850,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

9 850,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 677,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 677,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 677,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

91 920,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

91 920,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

91 920,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

2 464 596,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

450 022,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 812,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 812,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

200 096,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

200 096,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

46 000,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

76 979,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 265,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 656,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 058,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

43 129,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 129,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

34 006,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 006,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02



Қорғаныс

85 264,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 264,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 353,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 120,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

71 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

277 181,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

277 181,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 936,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

0,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 418,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

521,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

56 350,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 223,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

336,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

84 086,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

15 928,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

22 808,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 208,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

12 367,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

47 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

45 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

580 753,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

524 104,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 702,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 328,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 994,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

123 781,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

25 696,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

276 603,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

56 649,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 545,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 718,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

27 386,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18 675,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 675,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

18 675,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 861,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 861,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 861,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

443 173,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

443 173,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

425 192,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

17 981,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

47 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

47 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

47 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 362,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 362,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 362,0

15



Трансферттер

425 564,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

425 564,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

425 564,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

7



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
4-қосымша

2025 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

415 535,0

Нысаналы ағымды трансферттер

44 079,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

2 205,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

41 874,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

21 347,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

20 527,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

340 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

340 000,0

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

200 000,0

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

140 000,0

Бюджеттік кредиттер

31 456,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 456,0

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер

31 456,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
5-қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

2 031 898,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер

1 299 153,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

137 915,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

14 468,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

49 975,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

19 286,0

Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге

4 188,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

7 800,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

42 198,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 161 238,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

3 322,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

1 157 241,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

675,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

732 745,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

732 745,0

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

552 102,0

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

73 442,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға

71 576,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға

35 625,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсан
№ 8С-34/2-24 шешіміне
6-қосымша

2025 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

1 261 956,0

Нысаналы ағымды трансферттер

1 261 956,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

101 393,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

33 408,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

30 000,0

Әкім аппараты ғимаратының шатырын жөндеуге

28 000,0

Әкім аппаратын орналастыру үшін ғимарат сатып алуға

9 000,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

985,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 160 563,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

3 322,0

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

1 157 241,0


О районном бюджете на 2025-2027 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 006 618,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 080 233,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 736,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 94 098,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 815 551,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 006 618,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 23 204,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -8 252,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 252,0 тысяч тенге.

      2. Учесть на 2025 год объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в районный бюджет, в сумме 399 574,0 тысяч тенге.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2025 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2025 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      5. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов в сумме 313 156,0 тысяч тенге, в том числе:

      городу Ерейментау 51 360,0 тысяч тенге;

      Еркиншиликскому сельскому округу 29 081,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 32 180,0 тысяч тенге;

      Тургайскому сельскому округу 21 413,0 тысяч тенге;

      Улентинскому сельскому округу 16 772,0 тысяч тенге;

      сельскому округу имени Олжабай батыра 20 424,0 тысяч тенге;

      Куншалганскому сельскому округу 24 636,0 тысяч тенге;

      Койтасскому сельскому округу 16 542,0 тысяч тенге;

      Бестогайскому сельскому округу 15 809,0 тысяч тенге;

      Акмырзинскому сельскому округу 18 195,0 тысяч тенге;

      селу Аксуат 23 213,0 тысяч тенге;

      селу Селетинское 12 935,0 тысяч тенге;

      селу Майлан 10 282,0 тысяч тенге;

      селу Бозтал 20 314,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2025 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов согласно приложению 6 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 43 000,0 тысяч тенге.

      8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 006 618,0

1



Налоговые поступления

2 080 233,0


01


Подоходный налог

668 879,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

660 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 370,0


03


Социальный налог

649 053,0



1

Социальный налог

649 053,0


04


Налоги на собственность

704 700,0



1

Налоги на имущество

704 700,0



3

Земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 511,0



2

Акцизы

2 858,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 676,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 977,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

28 090,0



1

Государственная пошлина

28 090,0

2



Неналоговые поступления

16 736,0


01


Доходы от государственной собственности

6 933,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 416,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

27,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

490,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 653,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 653,0

3



Поступления от продажи основного капитала

94 098,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

2 815 551,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 815 551,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 815 551,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 006 618,0

01



Государственные услуги общего характера

1 714 518,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 943,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 943,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 944,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

192 551,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

101 393,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 842,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 842,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

92 185,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

77 836,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 433,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

916,0



015

Капитальные расходы государственного органа

12 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

41 851,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

41 851,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 194 753,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 190,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 160 563,0

02



Оборона

78 493,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

78 493,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 562,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 140,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

63 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

440 587,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

439 912,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

65 980,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 286,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 186,0



006

Оказание жилищной помощи

455,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

97 473,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 068,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

72 612,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

63 887,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

10 000,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 516,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

25 331,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

15 825,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

944 735,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

71 988,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 000,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

45 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 988,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

872 747,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 625,0



005

Развитие коммунального хозяйства

2,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

692 102,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

73 442,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

589 264,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

532 088,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

51 536,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 740,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 078,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

121 339,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 656,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

274 941,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16 798,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

50 776,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 951,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 961,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

23 550,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

314,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 400,0



075

Строительство сетей связи

6 400,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16 854,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 073,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

781,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

781,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 372,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 372,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 852,0



017

Капитальные расходы государственного органа

520,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

348 393,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

348 393,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

330 521,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 706,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 166,0

13



Прочие

243 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 000,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 389,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 389,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 389,0

15



Трансферты

541 847,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

541 847,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

313 156,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

228 691,0




III. Чистое бюджетное кредитование

8 252,0




Бюджетные кредиты

31 456,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 456,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 456,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

23 204,0

5



Погашение бюджетных кредитов

23 204,0


01


Погашение бюджетных кредитов

23 204,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

23 204,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 252,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

8 252,0




Поступление займов

31 456,0

7



Поступление займов

31 456,0


01


Внутренние государственные займы

31 456,0



2

Договоры займа

31 456,0

16



Погашение займов

23 204,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 204,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 204,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

2 424 678,0

1



Налоговые поступления

2 260 261,0


01


Подоходный налог

712 066,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

702 696,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 370,0


03


Социальный налог

678 606,0



1

Социальный налог

678 606,0


04


Налоги на собственность

792 446,0



1

Налоги на имущество

792 446,0



3

Земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48 843,0



2

Акцизы

3 086,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 947,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

28 300,0



1

Государственная пошлина

28 300,0

2



Неналоговые поступления

16 910,0


01


Доходы от государственной собственности

7 010,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 500,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

510,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 750,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 750,0

3



Поступления от продажи основного капитала

24 262,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

24 262,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

24 262,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

123 245,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123 245,0



2

Трансферты из областного бюджета

123 245,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

2 424 678,0

01



Государственные услуги общего характера

447 137,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 923,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 923,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

200 096,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

200 096,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

45 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

45 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 122,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 533,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

980,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

43 129,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

43 129,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

34 354,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 354,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02



Оборона

85 264,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 264,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 353,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 120,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

71 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

262 037,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

262 037,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

66 001,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0



005

Государственная адресная социальная помощь

4 219,0



006

Оказание жилищной помощи

487,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

52 664,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

314,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 959,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

14 886,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

22 808,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

7 671,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 885,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

47 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

45 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

578 167,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

523 898,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

51 547,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 328,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 994,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

123 781,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

25 645,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

276 603,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

54 269,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 331,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 344,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 594,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17 199,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 199,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 199,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 616,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 616,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 616,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

433 997,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

433 997,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

417 192,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

16 805,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

46 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

46 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

46 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 362,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 362,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 362,0

15



Трансферты

418 158,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

418 158,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

418 158,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

7



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Районный бюджет на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

2 464 596,0

1



Налоговые поступления

2 334 879,0


01


Подоходный налог

734 074,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

723 704,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 370,0


03


Социальный налог

702 590,0



1

Социальный налог

702 590,0


04


Налоги на собственность

816 220,0



1

Налоги на имущество

816 220,0



3

Земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

53 245,0



2

Акцизы

3 178,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32 856,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 211,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

28 750,0



1

Государственная пошлина

28 750,0

2



Неналоговые поступления

17 120,0


01


Доходы от государственной собственности

7 120,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 600,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

520,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 850,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 850,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 677,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 677,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 677,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

91 920,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 920,0



2

Трансферты из областного бюджета

91 920,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

2 464 596,0

01



Государственные услуги общего характера

450 022,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 812,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 812,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

200 096,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

200 096,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

46 000,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

46 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76 979,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

74 265,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 656,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 058,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

43 129,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

43 129,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

34 006,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 006,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02



Оборона

85 264,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 264,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 353,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 120,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

71 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

277 181,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

277 181,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

70 936,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0



005

Государственная адресная социальная помощь

4 418,0



006

Оказание жилищной помощи

521,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

56 350,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 223,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

336,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 086,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

15 928,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

22 808,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

8 208,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 367,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

47 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

45 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

580 753,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

524 104,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

51 702,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 328,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 994,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

123 781,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

25 696,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

276 603,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

56 649,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 545,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 718,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

27 386,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18 675,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 675,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

18 675,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 861,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 861,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 861,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

443 173,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

443 173,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

425 192,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

17 981,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

47 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

47 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

47 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 362,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 362,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 362,0

15



Трансферты

425 564,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

425 564,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

425 564,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

7



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

415 535,0

Целевые текущие трансферты

44 079,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

2 205,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

41 874,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

21 347,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

20 527,0

Целевые трансферты на развитие

340 000,0

Отдел строительства района (города областного значения)

340 000,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 000,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

140 000,0

Бюджетные кредиты

31 456,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 456,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 031 898,0

Целевые текущие трансферты

1 299 153,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

137 915,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

14 468,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

49 975,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

19 286,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

4 188,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

7 800,0

На социальную поддержку пожилых людей

42 198,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 161 238,0

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

1 157 241,0

На обеспечение льготного проезда

675,0

Целевые трансферты на развитие

732 745,0

Отдел строительства района (города областного значения)

732 745,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

552 102,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

73 442,0

На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 625,0

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

Всего

1 261 956,0

Целевые текущие трансферты

1 261 956,0

Аппарат акима района (города областного значения)

101 393,0

На оплату труда государственных служащих

33 408,0

На приобретение служебного автомобиля

30 000,0

На ремонт кровли здания аппарата акима

28 000,0

На приобретение здания для размещения аппарата акима

9 000,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

985,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 160 563,0

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

1 157 241,0