2024 жылғы 9 қыркүйектегі "Тұрғын үй сертификаттарын беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 20 маусымдағы № 417 бұйрығына өзгерістер енгізілуіне байланысты, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 88 885 479,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 60 272 741,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 221 761,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 288 995,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 18 101 981,4 мың теңге;
2) шығындар – 97 255 628,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – -449 001,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 449 001,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 921 148,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 921 148,9 мың теңге:
қарыздар түсімі – 13 217 682,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 008 632,9 мың теңге;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Семей қаласы мәслихатының төрағасы | Д. Шакаримов |
2024 жылғы 15 қазандағы №33/172-VIII шешiмге қосымша 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешімге 1-қосымша |
Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 88 885 479,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 60 272 741,6 | ||
01 | Табыс салығы | 38 027 696,0 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 9 597 596,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 28 430 100,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 15 655 165,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 15 655 165,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 122 162,6 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 341 147,7 | ||
3 | Жер салығы | 202 359,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 576 849,9 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 806,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 966 719,0 | ||
2 | Акциздер | 80 000,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 176 315,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 710 404,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 500 999,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 1 500 999,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 221 761,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 78 382,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 77 012,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар | 1 370,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 143 379,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 143 379,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 10 288 995,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 859 965,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 859 965,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 429 030,0 | ||
1 | Жерді сату | 277 830,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 151 200,0 | ||
4 | Трансферттер түсімдері | 18 101 981,4 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан түсетін трансферттер | 18 101 981,4 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 18 101 981,4 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 97 255 628,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 641 854,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1 375 981,4 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 241 938,8 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 332,8 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 169 606,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1 134 042,6 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 983 662,1 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150 380,5 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 20 384,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 20 384,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 17 366,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 3 018,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 245 489,1 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 245 489,1 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 217 444,9 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 28 044,2 | |||
02 | Қорғаныс | 205 373,3 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 170 971,3 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 170 971,3 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 170 971,3 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 34 402,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 34 402,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 34 402,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 476 560,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 476 560,0 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 476 560,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 476 560,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 788 427,5 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 324 798,2 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 324 798,2 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1 324 798,2 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 5 683 304,7 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 5 301 556,7 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 15 327,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 748 562,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 100 570,0 | |||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 257 769,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 579 621,3 | |||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 828 734,5 | |||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 2 556 772,9 | |||
027 | Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 214 200,0 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 381 748,0 | |||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 381 748,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 780 324,6 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 723 564,2 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 273 498,9 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 10 000,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 663,0 | |||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 106 195,1 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 153 794,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 129 182,6 | |||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 37 230,6 | |||
816 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 56 760,4 | |||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 56 760,4 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41 493 171,5 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 28 976 201,3 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 14 891 355,1 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 13 162 001,2 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 729 353,9 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 391 159,9 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 140 346,1 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 500,0 | |||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 235 313,8 | |||
816 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 12 693 686,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 196 255,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 848 864,6 | |||
004 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 2 747 738,1 | |||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 539 724,6 | |||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1 502 417,0 | |||
031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 54 240,0 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу | 6 804 447,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 2 949 771,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 15 201,0 | |||
058 | Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 15 201,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 2 934 570,0 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 373 240,2 | |||
018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 3 802,9 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 1 702 509,0 | |||
028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 584 104,9 | |||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 270 913,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 567 199,2 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 9 567 199,2 | |||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 279 068,3 | |||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 679 610,0 | |||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 28 445,0 | |||
035 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 5 580 075,9 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 955 459,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 604 745,9 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 604 745,9 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 604 745,9 | |||
2 | Спорт | 602 192,8 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 554 009,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 981,7 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 260 550,6 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 6 900,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 182 801,5 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 46 776,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 48 183,0 | |||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 48 183,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 486 249,3 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 324 726,3 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 319 726,3 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 5 000,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 161 523,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 161 523,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 262 271,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 78 023,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 727,0 | |||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 400,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 11 896,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 184 248,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 106 476,3 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 66 221,7 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 550,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 249 619,5 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 115 564,3 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 115 564,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 96 564,3 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19 000,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 125 557,2 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 125 557,2 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 113 307,2 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 250,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 8 498,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 498,0 | |||
056 | Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу | 8 498,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 478 765,2 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 478 765,2 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 927 343,9 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 208 360,7 | |||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 718 983,2 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 551 421,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 141 403,3 | |||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 390 361,0 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 861,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 796,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 17 175 185,9 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 10 079 105,8 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 079 105,8 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 898 304,9 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 702 001,5 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 3 478 799,4 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 7 096 080,1 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7 096 080,1 | |||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 177 080,1 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19 000,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 6 900 000,0 | |||
13 | Басқалар | 1 285 581,5 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 165 721,8 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 60 434,3 | |||
026 | Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 60 434,3 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 105 287,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 92 759,1 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 528,4 | |||
9 | Басқалар | 1 119 859,7 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 000 000,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1 000 000,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 119 859,7 | |||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 119 859,7 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 771 728,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 771 728,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 771 728,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 771 728,0 | |||
15 | Трансферттер | 22 733 903,0 | |||
1 | Трансферттер | 22 733 903,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 22 733 903,0 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 56 224,7 | |||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 22 087 181,0 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 579 897,0 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 10 600,3 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | -449 001,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 449 001,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 921 148,9 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 921 148,9 | ||||
Қарыздардың түсуі | 13 217 682,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 10 305 166,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 008 632,9 |