"Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 36/186-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1- қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 020 626,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 60 272 741,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 458 648,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 745 194,5мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 544 042,1 мың теңге;

      2) шығындар – 96 343 711,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -401 936,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 401 936,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 921 148,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 921 148,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 217 682,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 008 632,9 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2024 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 36/186-VIII шешiмге
қосымша
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 16/93-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

88 020 626,2

1



Салықтық түсiмдер

60 272 741,6


01


Табыс салығы

37 126 982,0



1

Корпоративтік табыс салығы

9 597 596,0



2

Жеке табыс салығы

27 529 386,0


03


Әлеуметтiк салық

16 642 215,0



1

Әлеуметтік салық

16 642 215,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 045 689,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 276 004,7



3

Жер салығы

191 259,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 576 849,9



5

Бірыңғай жер салығы

1 576,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

956 856,0



2

Акциздер

80 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 315,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

700 541,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 500 999,0



1

Мемлекеттік баж

1 500 999,0

2



Салықтық емес түсiмдер

458 648,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

121 415,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

298,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

117 212,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

927,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

2 978,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 233,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 233,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

325 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

325 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 745 194,5


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 287 194,5



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 287 194,5


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

458 000,0



1

Жерді сату

320 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

138 000,0

4



Трансферттер түсімдері

17 544 042,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан түсетін трансферттер

17 544 042,1



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

17 544 042,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

96 343 711,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 546 336,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 298 934,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

242 674,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 971,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

168 703,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 056 259,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

982 062,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

74 197,6


2



Қаржылық қызмет

17 710,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 710,7




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 508,9




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 201,8


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

229 691,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

229 691,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

205 658,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 032,3

02




Қорғаныс

199 282,6


1



Әскери мұқтаждар

168 861,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

168 861,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

168 861,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

30 421,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 421,3




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

30 421,3

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

433 936,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

433 936,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

433 936,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

433 936,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 023 866,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

838 477,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

838 477,2




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

838 477,2


2



Әлеуметтiк көмек

5 448 056,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 126 819,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 235,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

750 092,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

101 899,2




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

260 153,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

557 299,3




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

814 168,5




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 506 772,9




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

130 200,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

321 236,9




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

321 236,9


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

737 332,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

665 572,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

272 493,9




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 100,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 657,3




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

105 675,3




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

153 794,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

81 621,2




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

37 230,6



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

71 760,4




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

71 760,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 771 621,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

28 950 623,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 672 278,5




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 111 473,8




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 560 804,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 649 634,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

194 436,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 500,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 434 697,6



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 628 710,5




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

216 035,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

848 838,1




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

2 834 348,2




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

401 124,6




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 502 417,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

18 233,5




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу

6 807 714,1


2



Коммуналдық шаруашылық

2 819 124,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 201,0




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

15 201,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 803 923,3




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

392 947,6




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

3 802,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

1 647 921,3




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

433 832,1




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

325 419,4


3



Елді-мекендерді көркейту

10 001 874,1



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

10 001 874,1




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 770 324,8




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

668 766,8




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

24 945,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 537 837,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 996 849,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

659 119,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

659 119,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

659 119,9


2



Спорт

585 326,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

541 441,7




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 818,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

255 972,5




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 900,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

177 438,1




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 312,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

43 885,2




008

Cпорт объектілерін дамыту

43 885,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

491 212,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

338 726,4




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

334 328,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

4 398,1



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

152 485,8




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

152 485,8


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

261 190,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

78 033,9




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 114,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 174,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 745,3



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

183 156,3




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 437,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

65 650,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 068,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

236 015,9


1



Ауыл шаруашылығы

114 905,7



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

114 905,7




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 746,3




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 159,4


6



Жер қатынастары

112 612,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

112 612,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 205,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 407,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 498,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 498,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

8 498,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 584 029,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 584 029,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 031 472,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

242 540,6




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

788 932,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

552 556,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

143 683,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

390 361,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 721,3




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 791,0

12




Көлiк және коммуникация

16 863 652,8


1



Автомобиль көлiгi

9 769 365,5



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 769 365,5




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 779 471,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 613 525,3




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 376 368,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

7 094 287,3



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 094 287,3




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 592,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 695,2




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 900 000,0

13




Басқалар

1 193 176,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

112 447,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 160,1




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

7 160,1



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

105 287,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 759,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 528,4


9



Басқалар

1 080 729,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

961 030,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

961 030,9



 497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

119 698,2




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

119 698,2

14




Борышқа қызмет көрсету

761 041,0


1



Борышқа қызмет көрсету

761 041,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

761 041,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

761 041,0

15




Трансферттер

22 733 903,0


1



Трансферттер

22 733 903,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 733 903,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 224,7




007

Бюджеттік алып қоюлар

22 087 181,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

579 897,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

10 600,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-401 936,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

401 936,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 921 148,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 921 148,9





Қарыздардың түсуі

13 217 682,0





Қарыздарды өтеу

10 305 166,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 008 632,9


О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 13 декабря 2024 года № 36/186-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 020 626,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 458 648,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 745 194,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 544 042,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 343 711,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -401 936,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 401 936,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 13 декабря 2024 года
№ 36/186-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93-VІII

Бюджет города Семей на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

88 020 626,2

1



Налоговые поступления

60 272 741,6


01


Подоходный налог

37 126 982,0



1

Корпоративный подоходный налог

9 597 596,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27 529 386,0


03


Социальный налог

16 642 215,0



1

Социальный налог

16 642 215,0


04


Налоги на собственность

4 045 689,6



1

Налоги на имущество

2 276 004,7



3

Земельный налог

191 259,0



4

Налог на транспортные средства

1 576 849,9



5

Единый земельный налог

1 576,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

956 856,0



2

Акцизы

80 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 315,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

700 541,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 500 999,0



1

Государственная пошлина

1 500 999,0

2



Неналоговые поступления

458 648,0


01


Доходы от государственной собственности

121 415,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

298,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

117 212,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

927,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2 978,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12 233,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

12 233,0


06


Прочие неналоговые поступления

325 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

325 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 745 194,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 287 194,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 287 194,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

458 000,0



1

Продажа земли

320 000,0



2

Продажа нематериальных активов

138 000,0

4



Поступления трансфертов

17 544 042,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 544 042,1



2

Трансферты из областного бюджета

17 544 042,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

96 343 711,1

01




Государственные услуги общего характера

1 546 336,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 298 934,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

242 674,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

73 971,8




003

Капитальные расходы государственного органа

168 703,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 056 259,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

982 062,1




003

Капитальные расходы государственного органа

74 197,6


2



Финансовая деятельность

17 710,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 710,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 508,9




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 201,8


9



Прочие государственные услуги общего характера

229 691,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

229 691,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

205 658,8




015

Капитальные расходы государственного органа

24 032,3

02




Оборона

199 282,6


1



Военные нужды

168 861,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

168 861,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

168 861,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

30 421,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 421,3




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

30 421,3

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

433 936,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

433 936,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

433 936,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

433 936,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 023 866,7


1



Социальное обеспечение

838 477,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

838 477,2




005

Государственная адресная социальная помощь

838 477,2


2



Социальная помощь

5 448 056,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 126 819,9




006

Оказание жилищной помощи

6 235,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

750 092,0




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

101 899,2




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

260 153,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

557 299,3




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

814 168,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 506 772,9


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

130 200,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

321 236,9




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

321 236,9


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

737 332,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

665 572,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

272 493,9




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 100,0




021

Капитальные расходы государственного органа

11 657,3




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

105 675,3




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

153 794,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 621,2




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

37 230,6



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

71 760,4




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

71 760,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 771 621,7


1



Жилищное хозяйство

28 950 623,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 672 278,5




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 111 473,8




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 560 804,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 649 634,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

194 436,7




003

Капитальные расходы государственного органа

20 500,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 434 697,6



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

12 628 710,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

216 035,0




003

Капитальные расходы государственного органа

848 838,1




004
 

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 834 348,2




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

401 124,6




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 502 417,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

18 233,5




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 807 714,1


2



Коммунальное хозяйство

2 819 124,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 201,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 201,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 803 923,3




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

392 947,6




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

3 802,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 647 921,3




028

Развитие коммунального хозяйства

433 832,1




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

325 419,4


3



Благоустройство населенных пунктов

10 001 874,1



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

10 001 874,1




025

Освещение улиц в населенных пунктах

3 770 324,8




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

668 766,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

24 945,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 537 837,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 996 849,2


1



Деятельность в области культуры

659 119,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

659 119,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

659 119,9


2



Спорт

585 326,9



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

541 441,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 818,7




004

Капитальные расходы государственного органа

255 972,5




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

177 438,1




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 312,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

43 885,2




008

Развитие объектов спорта

43 885,2


3



Информационное пространство

491 212,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

338 726,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

334 328,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 398,1



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

152 485,8




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

152 485,8


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

261 190,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

78 033,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

65 114,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 174,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 745,3



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

183 156,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

106 437,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 650,7




006

Капитальные расходы государственного органа

11 068,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

236 015,9


1



Сельское хозяйство

114 905,7



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

114 905,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

96 746,3




006

Капитальные расходы государственного органа

18 159,4


6



Земельные отношения

112 612,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

112 612,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

101 205,2




007

Капитальные расходы государственного органа

11 407,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 498,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 498,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 498,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 584 029,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 584 029,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 031 472,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

242 540,6




017

Капитальные расходы государственного органа

788 932,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

552 556,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

143 683,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

390 361,0




004

Капитальные расходы государственного органа

5 721,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 791,0

12




Транспорт и коммуникации

16 863 652,8


1



Автомобильный транспорт

9 769 365,5



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 769 365,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 779 471,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 613 525,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 376 368,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 094 287,3



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 094 287,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

176 592,1




003

Капитальные расходы государственного органа

17 695,2




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 900 000,0

13




Прочие

1 193 176,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

112 447,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 160,1




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

7 160,1



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

105 287,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

92 759,1




004

Капитальные расходы государственного органа

12 528,4


9



Прочие

1 080 729,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

961 030,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

961 030,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

119 698,2




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

119 698,2

14




Обслуживание долга

761 041,0


1



Обслуживание долга

761 041,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

761 041,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

761 041,0

15




Трансферты

22 733 903,0


1



Трансферты

22 733 903,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 733 903,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

56 224,7




007

Бюджетные изъятия

22 087 181,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

579 897,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

10 600,3





III. Чистое бюджетное кредитование

-401 936,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

401 936,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7 921 148,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 921 148,9





Поступление займов

13 217 682,0





Погашение займов

10 305 166,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 008 632,9