"2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 11-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Тараз қалалық мәслихатының 2024 жылғы 6 қыркүйектегі № 19-3 шешімі

      Тараз қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 11-2 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 83 600 922 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 33 642 370 мың теңге;

      cалықтық емес түсімдер – 583 348 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 16 382 661 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 32 992 543 мың теңге;

      2) шығындар – 93 418 968 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 803 568 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 803 568 мың теңге;

      қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 10 621 614 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 621 614 мың теңге":

      қарыздар түсімі – 29 106 710 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 23 369 026 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 883 930 мың теңге.

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тараз қалалық мәслихатының төрағасы К. Олжабай

  Тараз қалалық мәслихатының

  2024 жылғы 6 қыркүйектегі № 19-3
  шешіміне қосымша
  Тараз қалалық мәслихатының

  2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 11-2

  шешіміне № 1 қосымша

Тараз қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты



Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3




І. КІРІСТЕР

83 600 922

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

33 642 370


01


Табыс салығы

16 307 000



1

Корпоративтік табыс салығы

6 320 000



2

Жеке табыс салығы

9 987 000


03


Әлеуметтiк салық

6 680 800



1

Әлеуметтік салық

6 680 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 013 400



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 454 500



3

Жер салығы

252 000



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 306 000



5

Бірыңғай жер салығы

900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 413 170



2

Акциздер

55 720



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

128 000



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 229 450


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 228 000



1

Мемлекеттік баж

3 228 000

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

583 348


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

125 235



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 310



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

116 630



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 800



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

495


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

35



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

35


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 100



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

106 350



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

106 350


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

346 628



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

346 628

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

16 382 661


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

15 472 661



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

15 472 661


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

910 000



1

Жерді сату

722 000



2

Материалдық емес активтерді сату

188 000

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

32 992 543


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 992 543



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

32 992 543


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3




ІІ. ШЫҒЫНДАР

93 418 968

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 368 435


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

98 913



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

94 079



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 834


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

747 419



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

674 316



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

72 443



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

660


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

117 640



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 323



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 576



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

9 875



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 866


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

174 525



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

151 680



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 505



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 340


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

653 330



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

251 424



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

401 906


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

419 040



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

419 040


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

157 568



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

143 044



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 524

02



Қорғаныс

70 256


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

70 256



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

36 256



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

34 000

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

420 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

420 000



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

420 000

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 574 951


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 959 965



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 959 965


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 224 673



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

129 477



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

485 383



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

27 912



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

235 201



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

451 070



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

895 630


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 190 313



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 281



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

9 326



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 497



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

1 988 867



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

13 000



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 342


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200 000



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

200 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 248 181


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

139 295



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

139 295


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 523



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

43 523


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

42 986 475



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

18 349 683



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

14 702 801



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

9 933 991


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

6 726 838



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 659



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 862



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 327 680



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

5 086 637


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 249 131



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

555 110



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

100 000



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

8 293 247



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 300 774


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 102 919



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

2 532 609



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 319 200



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 216



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 248 894

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 496 439


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

563 077



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

563 077


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

458 949



011

Мәдениет объектілерін дамыту

458 949


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

533 977



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 266



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

440 847



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 829


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 393



008

Cпорт объектілерін дамыту

7 393


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

329 085



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

317 085



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

12 000


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

90 104



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

90 104


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

81 541



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 181



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

448



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14 912


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

432 313



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

222 448



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

183 393



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 886



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 586

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

446 068


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

446 068



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

446 068

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

510 758


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 500



057

Үй жануарларына арналған баспаналарды, уақытша ұстау пункттерін ұстау

9 500


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

51 492



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 296



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 196


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

449 766



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

435 485



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 281

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

677 811


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

279 811



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

237 984



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

41 827


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

398 000



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 192



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

244 378



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 430

12



Көлiк және коммуникация

10 440 647


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 440 647



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

580 508



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900 000



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 177 374



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 782 765

13



Басқалар

300 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

300 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000
 

14



Борышқа қызмет көрсету

831 492


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

831 492



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

831 492

15



Трансферттер

33 930


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

33 930



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33 669



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

261




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

803 568




Қаржы активтерін сатып алу

803 568

13



Басқалар

803 568


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

803 568



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

803 568




Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 621 614




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 621 614

Санаты



Сыныбы




Iшкi сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

7



Қарыздар түсімі

29 106 710


1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

29 106 710



2

Қарыз алу келісім-шарттары

29 106 710

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4 883 930

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге

1



2

3

16



Қарыздарды өтеу

23 369 026


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 369 026



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

23 369 026


О внесении изменений в решение Таразского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 11-2 "О городском бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Таразского городского маслихата Жамбылской области от 6 сентября 2024 года № 19-3

      Таразский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Таразского городского маслихата "О городском бюджете на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 11-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83 600 922 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 33 642 370 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 583 348 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 16 382 661 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 992 543 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 418 968 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге:

      бюджетные кредиты - 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 803 568 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 803 568 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 621 614 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 621 614 тысяч тенге:

      поступление займов – 29 106 710 тенге;

      погашение займов – 23 369 026 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 883 930 тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Таразского городского маслихата К. Олжабай

  Приложение к решению
  Таразского городского маслихата
  от 6 сентября 2024 года №19-3
  Приложение №1 к решению
  Таразского городского маслихата
  от 27 декабря 2023 года №11-2

Бюджет города Тараз на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

83 600 922

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

33 642 370


01


Подоходный налог

16 307 000



1

Корпоративный подоходный налог

6 320 000



2

Индивидуальный подоходный налог

9 987 000


03


Социальный налог

6 680 800



1

Социальный налог

6 680 800


04


Hалоги на собственность

6 013 400



1

Hалоги на имущество

3 454 500



3

Земельный налог

252 000



4

Hалог на транспортные средства

2 306 000



5

Единый земельный налог

900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 413 170



2

Акцизы

55 720



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

128 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 229 450


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 228 000



1

Государственная пошлина

3 228 000

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

583 348


01


Доходы от государственной собственности

125 235



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 310



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

116 630



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2 800



9

Прочие доходы от государственной собственности

495


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

35



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

35


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 100



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

106 350



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

106 350


06


Прочие неналоговые поступления

346 628



1

Прочие неналоговые поступления

346 628

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

16 382 661


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

15 472 661



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

15 472 661


03


Продажа земли и нематериальных активов

910 000



1

Продажа земли

722 000



2

Продажа нематериальных активов

188 000

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

32 992 543


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 992 543



2

Трансферты из областного бюджета

32 992 543


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

93 418 968

01



Государственные услуги общего характера

2 368 435


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

98 913



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

94 079



003

Капитальные расходы государственного органа

4 834


122


Аппарат акима района (города областного значения)

747 419



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

674 316



003

Капитальные расходы государственного органа

72 443



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

660


452


Отдел финансов района (города областного значения)

117 640



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

90 323



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 576



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

9 875



018

Капитальные расходы государственного органа

1 866


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

174 525



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

151 680



004

Капитальные расходы государственного органа

20 505



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 340


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

653 330



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

251 424



013

Капитальные расходы государственного органа

401 906


467


Отдел строительства района (города областного значения)

419 040



040

Развитие объектов государственных органов

419 040


493


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

157 568



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

143 044



003

Капитальные расходы государственного органа

14 524

02



Оборона

70 256


122


Аппарат акима района (города областного значения)

70 256



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 256



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

34 000

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

420 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

420 000



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

420 000

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 574 951


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 959 965



005

Государственная адресная социальная помощь

1 959 965


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 224 673



006

Оказание жилищной помощи

129 477



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

485 383



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

27 912



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

235 201



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

451 070



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

895 630


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 190 313



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

157 281



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9 326



021

Капитальные расходы государственного органа

19 497



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 988 867



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

13 000



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 342


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

200 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68 248 181


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

139 295



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

139 295


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 523



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

43 523


467


Отдел строительства района (города областного значения)

42 986 475



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

18 349 683



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

14 702 801



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

9 933 991


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

6 726 838



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

295 659



003

Капитальные расходы государственного органа

16 862



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 327 680



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

5 086 637


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 249 131



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

555 110



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

100 000



028

Развитие коммунального хозяйства

8 293 247



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 300 774


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 102 919



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 532 609



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 319 200



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 216



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 248 894

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 496 439


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

563 077



003

Поддержка культурно-досуговой работы

563 077


467


Отдел строительства района (города областного значения)

458 949



011

Развитие объектов культуры

458 949


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

533 977



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

88 266



004

Капитальные расходы государственного органа

35



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

440 847



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 829


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 393



008

Развитие объектов спорта

7 393


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

329 085



006

Функционирование районных (городских) библиотек

317 085



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

12 000


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

90 104



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

90 104


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

81 541



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

66 181



010

Капитальные расходы государственного органа

448



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 912


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

432 313



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

222 448



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

183 393



006

Капитальные расходы государственного органа

24 886



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 586

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

446 068


467


Отдел строительства района (города областного значения)

446 068



009

Развитие теплоэнергетической системы

446 068

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

510 758


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 500



057

Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных

9 500


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

51 492



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

50 296



006

Капитальные расходы государственного органа

1 196


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

449 766



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

435 485



007

Капитальные расходы государственного органа

14 281

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

677 811


467


Отдел строительства района (города областного значения)

279 811



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

237 984



017

Капитальные расходы государственного органа

41 827


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

398 000



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

146 192



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

244 378



004

Капитальные расходы государственного органа

7 430

12



Транспорт и коммуникации

10 440 647


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 440 647



022

Развитие транспортной инфраструктуры

580 508



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

900 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 177 374



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 782 765

13



Прочие

300 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000

14



Обслуживание долга

831 492


452


Отдел финансов района (города областного значения)

831 492



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

831 492

15



Трансферты

33 930


452


Отдел финансов района (города областного значения)

33 930



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 669



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

261




III. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

803 568




Приобретение финансовых активов

803 568

13



Прочие

803 568


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

803 568



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

803 568




Поступления от продажи финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 621 614




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 621 614

Категория



Класс




Подкласс





Наименование

Сомасы, мың теңге

1

2

3

7



Поступления займов

29 106 710


1


Внутренние государственные займы

29 106 710



2

Договоры займа

29 106 710

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 883 930

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сомасы, мың теңге

1



2

3

16



Погашение займов

23 369 026


452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 369 026



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 369 026