Ескелді аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Ескелді аудандық мәслихатының "Ескелді ауданының ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 19-62 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Алдабергенов ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 89 163 мың теңге:
салықтық түсімдер 39 958 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 49 205 мың теңге;
2) шығындар 92 310 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 147 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 147 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 147 мың теңге.
2. 2024-2026 жылдарға арналған Ақын Сара ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 41 316 мың теңге:
салықтық түсімдер 10 286 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 31 030 мың теңге;
2) шығындар 58 930 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 17 614 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 17 614 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 17 614 мың теңге.
3. 2024-2026 жылдарға арналған Бақтыбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 119 299 мың теңге:
салықтық түсімдер 83 586 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 713 мың теңге;
2) шығындар 132 999 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 13 700 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 13 700 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 13 700 теңге.
4. 2024-2026 жылдарға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 277 007 мың теңге:
салықтық түсімдер 273 223 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 3 784 мың теңге;
2) шығындар 315 515 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 38 508 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 38 508 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 38 508 мың теңге.
5. 2024-2026 жылдарға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 50 472 мың теңге:
салықтық түсімдер 16 631 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 33 841 мың теңге;
2) шығындар 60 219 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 747 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 747 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 747 мың теңге.
6. 2024-2026 жылдарға арналған Төлеңгіт ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 56 290 мың теңге:
салықтық түсімдер 19 053 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 37 237 мың теңге;
2) шығындар 59 390 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 100 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 100 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 100 мың теңге.
7. 2024-2026 жылдарға арналған Сырымбет ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 271 мың теңге:
салықтық түсімдер 17 431 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 25 840 мың теңге;
2) шығындар 49 604 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 6 333 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 333 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 6 333 мың теңге.
8. 2024-2026 жылдарға арналған Қайнарлы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 47 533 мың теңге:
салықтық түсімдер 10 918 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 615 мың теңге;
2) шығындар 48 571 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 038 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 038 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 038 мың теңге.
9. 2024-2026 жылдарға арналған Қоңыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 50 613 мың теңге:
салықтық түсімдер 11 259 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 354 мың теңге;
2) шығындар 55 218 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 605 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 605 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 605 мың теңге.
10. 2024-2026 жылдарға арналған Көкжазық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 48 953 мың теңге:
салықтық түсімдер 18 712 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 30 241 мың теңге;
2) шығындар 58 068 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 115 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 9 115 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 115 мың теңге.
11. 2024-2026 жылдарға арналған Жалғызағаш ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 41 807 мың теңге:
салықтық түсімдер 10 366 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 31 441 мың теңге;
2) шығындар 46 919 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 112 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 112 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 112 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мәслихат төрағасы | Қ. Сатанов |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 1-қосымша |
2023 жылға арналған Алдабергенов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 89 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 39 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 14 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 25 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 17 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 92 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 10 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 12 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 11 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 11 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 3 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 2 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 қаңтардағы №19-62 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Ақын Сара ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 41 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 58 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 4 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -17 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 17 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 17 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 17 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 17 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 3 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 қаңтардағы №19-62 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Бақтыбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 119 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 83 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 34 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 48 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 36 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 10 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 132 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 56 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 32 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 9 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 5 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 17 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 8 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 34 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 34 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 32 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -13 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 13 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 13 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 4 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 қаңтардағы №19-62 шешіміне 10-қосымша |
2024 жылға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 277 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 273 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 142 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 142 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 128 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 110 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 13 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 3 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 315 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 94 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 94 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 91 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 119 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 119 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 64 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 4 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 51 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 35 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 35 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 35 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 65 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 65 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 65 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -38 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 38 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 38 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 38 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 38 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 5 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 13-қосымша |
2024 жылға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 50 472 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 631 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 063 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 063 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 348 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 430 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 32 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 951 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 935 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 220 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 220 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33 841 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33 841 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33 841 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 60 219 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 073 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 073 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 073 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 473 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 900 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 900 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 900 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 774 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 726 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 215 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 215 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 215 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 215 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 6 031 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 6 031 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 031 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 031 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -9 747 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 747 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 747 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 9 747 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 747 | |||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 6 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 16-қосымша |
2024 жылға арналған Төлеңгіт ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 56 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 59 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 7 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 7 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 19-қосымша |
2024 жылға арналған Сырымбет ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 43 271 | ||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 431 | |||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 244 | |||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 244 | |||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 577 | |||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 316 | |||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 305 | |||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 836 | |||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 120 | |||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 610 | |||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 610 | |||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 25 840 | |||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 25 840 | |||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25 840 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 49 604 | ||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 104 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 104 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 104 | |||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 504 | |||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 996 | |||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 996 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 996 | |||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 3 300 | |||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 800 | |||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 896 | |||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 000 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 000 | |||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 504 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 504 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 504 | |||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 503 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 6 333 | ||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 333 | ||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 333 | |||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 6 333 | |||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 333 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 8 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 22-қосымша |
2024 жылға арналған Қайнарлы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 47 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 48 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 1 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 9 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 25-қосымша |
2024 жылға арналған Қоңыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 50 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 55 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 38 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 10 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 4 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 4 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 10 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне № 28 қосымша |
2024 жылға арналған Көкжазық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 48 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 58 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 5 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 9 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |
Ескелді аудандық мәслихатының 2024 жылғы 9 қазандағы №34-103 шешіміне 11 қосымша | |
Ескелді аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №19-62 шешіміне 31-қосымша |
2024 жылға арналған Жалғызағаш ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 41 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 46 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 7 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 5 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 5 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 |