2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104-бабының 5-тармағына және 106-бабының 4-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Кербұлақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Кербұлақ аудандық мәслихатының "Кербұлақ ауданының ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 және 15-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 59 448 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 440 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 51 008 мың теңге;
2) шығындар 60 438 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 990 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 990 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 990 мың теңге.
2. 2024-2026 жылдарға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 81 486 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 389 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 72 097 мың теңге;
2) шығындар 83 694 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 208 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 208 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 208 мың теңге.
3. 2024-2026 жылдарға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 113 632 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 49 828 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 63 804 мың теңге;
2) шығындар 127 333 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 13 701 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 13 701 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 13 701 мың теңге.
4. 2024-2026 жылдарға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 97 214 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 611 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 86 603 мың теңге;
2) шығындар 98 498 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 284 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 284 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 284 мың теңге.
6. 2024-2026 жылдарға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 66 050 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 785 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 60 265 мың теңге;
2) шығындар 67 082 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 032 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 032 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 032 мың теңге.
8. 2024-2026 жылдарға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 55 513 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 160 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 47 353 мың теңге;
2) шығындар 55 960 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 447 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 447 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 447 мың теңге.
9. 2024-2026 жылдарға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 54 275 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 213 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 41 062 мың теңге;
2) шығындар 54 807 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 532 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 532 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 532 мың теңге.
10. 2024-2026 жылдарға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 221 929 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 154 524 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 67 405 мың теңге;
2) шығындар 228 731 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 6 802 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 802 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 6 802 мың теңге.
12. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 568 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 15 008 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 30 560 мың теңге;
2) шығындар 47 287 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 719 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 719 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 719 мың теңге.
13. 2024-2026 жылдарға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 72 481 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 502 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 65 979 мың теңге;
2) шығындар 74 400 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 919 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 919 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 919 мың теңге.
14. 2024-2026 жылдарға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 74 613 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5 910 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 68 703 мың теңге;
2) шығындар 76 967 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 354 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 354 мың теңге.
15. 2024-2026 жылдарға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 248 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 768 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 480 мың теңге;
2) шығындар 65 627 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 379 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 379 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 379 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 16, 22, 25, 28, 34, 37, 40 және 43-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Кербұлақ аудандық мәслихатының төрағасы | Қ. Бекиев |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 1-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 59 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 60 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 23 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 2-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 81 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 72 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 72 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 83 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 15 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 15 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 3-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 113 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 49 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 29 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 29 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 63 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 63 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 63 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 127 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 49 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 49 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 26 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 26 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 26 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -13 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 4-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 10-қосымша |
2024 жылға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 97 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 86 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 86 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 86 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 98 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 53 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 53 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 53 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 6-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 16-қосымша |
2024 жылға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 66 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 60 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 60 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 60 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 67 082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 31 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 3 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 27 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 8-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 22-қосымша |
2024 жылға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 55 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 55 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 9-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 25-қосымша |
2024 жылға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 54 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 41 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 54 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 10 – қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 28-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 221 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 154 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 96 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 96 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 56 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 54 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 228 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 79 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 146 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 146 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 146 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 101 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -6 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 12-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 34-қосымша |
2024 жылға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 45 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 4 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 47 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 13-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 37-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 72 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Жеке табыс салығы | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 74 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 35 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 14-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 40-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 74 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 68 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 76 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 37 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 37 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 32 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 07 маусымдағы № 16-137 шешіміне 15-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 43-қосымша |
2024 жылға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 61 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 65 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -4 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |