"Шалқия кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 146 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 184 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Шалқия кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №146 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      1. Шалқия кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 174 411,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 493,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 7,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімі – 162 911,0 мың теңге;

      2) шығындар – 175 627,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 216,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 216,3 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 11 сәуірдегі
№184 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№146 шешіміне 1-қосымша

Шалқия кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. КІРІСТЕР

174 411,0

1



Салықтық түсімдер

11 493,0


01


Табыс салығы

1500,0



2

Жеке табыс салығы

1500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 993,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

440,0



3

Жер салығы

27,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9473,0



5

Біріңғай жер салығы

42,0


 05


Тауарлар, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

11,0



3

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін

3,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8,0

2



Салықтық емес түсімдер

7,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер

7,0



10

Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент,ауылдық округ коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін түсімдер

7,0

4



Трансферттердің түсімдері

162 911,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

162 911,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

162 911,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

175 627,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 277,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 277,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

46 157,0



022

Мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

2120,0

05



Денсаулық сақтау

4,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,0



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

4,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

10 089,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 089,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

10 089,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 201,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 201,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

292,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 496,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

43 875,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 875,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

43 590,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу

285,0

12



Көлік және коммуникация

60 481,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 481,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

60 481,0

15



Трансферттер

700,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,3



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

700,3




3.Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 216,3




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1 216,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 216,3


01


Бюджет қаражатының қалдығы

1 216,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 216,3


О внесении изменений в решение Жанакорганского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 146 "О бюджете поселка Шалхия на 2024-2026 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11 апреля 2024 года № 184

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №146 "О бюджете поселка Шалхия" на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Шалхия на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 174 411,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 493,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления- 7,0 тысяч тенге ;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 162 911,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 175 627,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 216,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1 216,3 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указонному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата
Жанакорганского района
Г.Сопбеков

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского
района
от "11" апреля 2024 года №184

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского
района
от 29 декабря 2023 года № 146

Бюджет поселка Шалхия на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

174 411,0

1



Налоговые поступления

11 493,0


01


Подоходный налог

1 500,0



2

Подоходный налог

1 500,0


04


Налоги на собственность

9 993,0



1

Hалоги на имущество

440,0



3

Земельный налог

27,0



4

Налог на транспортные средства

9 473,0



5

Единый земельный налог

42,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3,0



4

Плата за деловую и профессиональную деятельность

8,0

2



Неналоговые поступления

7,0


01


Доходы от государственной собственности

7,0



10

Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

7,0

4



Поступление трансфертов

162 911,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

162 911,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

162 911,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

175 627,3

1



Государственные услуги общего характера

48 277,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 277,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 157,0



022

Капитальные расходы государственный органы

2 120,0

5



Здравоохранения

4,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,0



002

Организация доставки ближайшей организации здравоохранения, которая оказывает медицинскую помощь тяжелым людям в чрезвычайных ситуациях

4,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

10 089,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 089,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 089,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 201,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 201,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

292,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 496,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43 875,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 875,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

43 590,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285,0



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

285,0

12



Транспорт и коммуникация

60 481,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 481,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

60 481,0

15



Трансферты

700,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

700,3




3. Бюджетная ссуда

0




4. Баланс транзакций с финансовыми активами

0




5. Дефицит бюджета (избыток)

-1216,3




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1216,3



Используемые остатки бюджетных средств

1216,3


01


Остатки средств бюджета

1216,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1216,3