"Жаманбай батыр ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №152 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 189 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаманбай батыр ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №152 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жаманбай батыр ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 153 424,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 102,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 69,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 144 253,0 мың теңге;

      2) шығындар – 161 727,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 303,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8303,0 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 11 сәуірдегі
№189 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 29 желтоқсандағы
№152 шешіміне 1-қосымша

Жаманбай батыр ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. КІРІСТЕР

153 424,0

1



Салықтық түсімдер

9 102,0


01


Табыс салығы

3 360,0



2

Жеке табыс салығы

3 360,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 742,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

592,0



3

Жер салығы

46,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 910,0



5

Біріңғай жер салығы

175,0


05


Тауарларға жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар

19,0



15

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін

19,0

2



Салықтық емес түсімдер

69,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69,0

4



Трансферттердің түсімдері

144 253,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

144 253,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

144 253,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың
теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

161 727,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 521,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 521,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 584,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

523,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 463,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 463,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 463,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 165,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 165,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

7 436,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

293,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 436,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

46 585,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 300,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

46 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

285,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

285,0

12



Көлік және коммуникация

32 835,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 835,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 835,0

15



Трансферттер

1 157,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 157,5



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 157,5




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 307,0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

8 307,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтар

8 307,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

8 307,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 145,5



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

4,5


О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №152 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2024-2026 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11 апреля 2024 года № 189

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №152 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 153 424,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 102,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления- 69,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов –144 253,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 161 727,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредит – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -8 303,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 303,0 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г. Сопбеков

  Приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от "11" апреля 2024 года №189

  Приложение 1 к решению
Жанакорганского района маслихата
от "29" декабря 2023 года №152

Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

153 424,0

1



Налоговые поступления

9 102,0


01


Подоходный налог

3 360,0



2

Подоходный налог

3 360,0


04


Налоги на собственность

5 742,0



1

Hалоги на имущество

592,0



3

Земельный налог

46,0



4

Налог на транспортные средства

4 910,0



5

Единый земельный налог

175,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

19,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

19,0

2



Неналоговые поступления

69,0


01


Доходы от государственных собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности

69,0

4



Поступление трансфертов

144 253,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144 253,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144 253,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

161 727,0

1



Государственные услуги общего характера

53 521,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 521,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 584,0



022

Капитальные расходы государственного органа

523,5



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 463,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 463,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 463,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 165,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 165,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 436,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

293,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 436,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

46 585,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 300,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

46 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

285,0



028

Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

285,0

12



Транспорт и коммуникаций

32 835,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 835,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

32 835,0

15



Трансферты

1 157,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 157,5



048

Возврат неиспольованных (недоспользованных) целевых трнасфертов

1 157,5




3. Чистое бюджетное кредитование

0




4. Остаток по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-8 303,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 303,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

8 303,0


01


Остатки бюджетных средств

8 303,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 307,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

4,5