Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Қаратөбе ауылдық округінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 29 желтоқсандағы № 155 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"Қаратөбе ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 78 731,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 950,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері –74 781,0 мың теңге;
2) шығындар –80 900,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 169,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –2 169,3 мың теңге.
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Сопбеков |
Жаңақорған ауданы маслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 195 шешіміне қосымша |
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 155 шешіміне 1- қосымша |
2024 жылға арналған Қаратөбе ауылдық округ бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 78 731,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 950,0 | ||
01 | Табыс салығы | 265,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 265,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 685,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 325,0 | ||
3 | Жер салығы | 30,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 780,0 | ||
5 | Бір ыңғай жер салығы | 550,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 74 781,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 781,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74 781,0 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 80 900,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 376,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 376,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 673,0 | ||
022 | Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары | 703,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 069,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 069,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 069,0 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 8 056,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 056,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 259,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 234,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 563,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 506,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 221,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысынқолдау | 21 221,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 285,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 285,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 5 806,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 806,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 5 806,0 | ||
15 | Трансферттер | 2 087,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 087,3 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару (жергілікті бюджет қаражаты есебінен) | 2 087,3 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 169,3 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 2 169,3 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 169,3 | ||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 2 169,3 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 419,0 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1 249,7 |