Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Қаратөбе ауылдық округінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 29 желтоқсандағы №155 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"Қаратөбе ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 78840,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3950,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері –74890,5 мың теңге;
2) шығындар –82259,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0:
Бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3419,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –3419,0 мың теңге.
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 қарашадағы №283 шешіміне 1 қосымша |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №155 шешіміне 1 қосымша |
Қаратөбе ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
I. КІРІСТЕР | 78840,5 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 3950,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 265,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 265,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3685,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 325,0 | ||||
3 | Жер салығы | 30,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2780,0 | ||||
5 | Бір ыңғай жер салығы | 550,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 74890,5 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74890,5 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74890,5 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. ШЫҒЫНДАР | 82259,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44291,7 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44291,7 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40174,7 | ||||
022 | Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары | 703,0 | ||||
032 | Ведомствалық бағынастағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстарына | 3414,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3069,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3069,0 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3069,0 | ||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 8804,0 | ||||
| Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8804,0 | ||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1007,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 234,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7563,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21896,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21611,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысынқолдау | 21611,0 | ||||
| Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 285,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейдеденешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 285,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 2111,5 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2111,5 | ||||
045 | Автомобильдік жолдарды күрделі және орташа жөндеу | 2111,5 | ||||
15 | Трансферттер | 2087,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2087,3 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару (жергілікті бюджет қаражаты есебінен) | 2087,3 | ||||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3419,0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3419,0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3419,0 | ||||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 3419,0 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3419,0 | ||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 |