Мәслихаттың 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 83 "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2024 жылғы 14 қарашадағы № 160 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 83 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 908 752,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 85 182,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 5 799,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 336,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 816 433,4 мың теңге;

      2) шығындар - 914 072,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 5 319,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 319,8 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2024 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 61 130,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 755 303,4 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Теңіз ауылының 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 915,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 4 847,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 61,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 25 007,8 мың теңге;

      2) шығындар - 32 799,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 884,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 884,0 мың теңге.";

      4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2024 жылға арналған Теңіз ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 19 997,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 010,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Алешин ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 90 178,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша -14 157,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 7 492,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 68 429,8 мың теңге;

      2) шығындар - 99 851,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 9 672,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 9 672,4 мың теңге.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2024 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 14 522,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 53 907,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Буденный ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 37 692,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 697,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 154,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 31 840,1 мың теңге;

      2) шығындар - 39 575,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 883,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 883,5 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2024 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 709,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 13 131,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Введен ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 24 766,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 9 796,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 54,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 45,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 14 870,0 мың теңге;

      2) шығындар - 29 166,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 4 400,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 400,1 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2024 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 141,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 729,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қарақоға ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 122 583,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3 740,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 118 843,4 мың теңге;

      2) шығындар - 122 987,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 404,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 404,5 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2024 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 858,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 95 985,4 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Краснопреснен ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 139,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5 267,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 63,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 950,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 24 859,6 мың теңге;

      2) шығындар - 41 650,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 9 511,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 9 511,2 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2024 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 183,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 3 676,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Ломоносов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 35 942,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша -14 429,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 5,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 420,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 088,5 мың теңге;

      2) шығындар - 42 943,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 7 001,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 001,2 мың теңге.";

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2024 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 109,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 979,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Михайлов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 241 136,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 23 249,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 848,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 596,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 216 443,8 мың теңге;

      2) шығындар - 255 706,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 14 569,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 14 569,4 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 596,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 195 847,8 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Первомай ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 354 140,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 27 653,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 700,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 538,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 324 248,9 мың теңге;

      2) шығындар - 357 203,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 062,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 062,8 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2024 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 264,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 294 984,9 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Соснов ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 115 168,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 19 168,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 212,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 4 088,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 91 698,2 мың теңге;

      2) шығындар - 116 256,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 088,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 088,1 мың теңге.";

      22 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. 2024 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 544,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 68 154,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін;

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  1-қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

908752,4

1




Салықтық түсімдер

85182,6


01



Табыс салығы

57516,0



2


Жеке табыс салығы

57516,0


04



Меншікке салынатын салықтар

27451,5



1


Мүлікке салынатын салықтар

598,7



3


Жер салығы

347,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

26505,8


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

215,1



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

139,1



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

76,0

2




Салықтық емес түсімдер

5799,7


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4899,7



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4899,7


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

900,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

900,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1336,7


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1336,7



1


Жерді сату

1200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

136,7

4




Трансферттердің түсімдері

816433,4


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

816433,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

816433,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

914072,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63785,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63785,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63785,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63785,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

102054,0


3



Елді - мекендерді көркейту

102054,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102054,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26722,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6070,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

910,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

68351,7

12




Көлiк және коммуникация

709397,5


1



Автомобиль көлiгi

709397,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

709397,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

91338,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

618058,9

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппарат

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

20900,9


1



Трансферттер

20900,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20900,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

20900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-5319,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5319,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5319,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5319,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5319,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5319,8

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

29915,8

1




Салықтық түсімдер

4847,0


01



Табыс салығы

536,0



2


Жеке табыс салығы

536,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4307,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

28,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1828,0



5


Бірыңғай жер салығы

2402,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

2




Салықтық емес түсімдер

61,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

61,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

25007,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25007,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25007,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32799,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28191,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28191,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28191,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28191,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2880,3


3



Елді - мекендерді көркейту

2880,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2880,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

480,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

50,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2350,3

12




Көлiк және коммуникация

728,0


1



Автомобиль көлiгi

728,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

728,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

728,0

15




Трансферттер

1000,0


1



Трансферттер

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2884,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2884,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2884,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2884,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2884,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2884,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  7-қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

90178,8

1




Салықтық түсімдер

14157,0


01



Табыс салығы

1896,0



2


Жеке табыс салығы

1896,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12218,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



3


Жер салығы

3,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3996,0



5


Бірыңғай жер салығы

8125,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

43,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

43,0

2




Салықтық емес түсімдер

100,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7492,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

7492,0



1


Жерді сату

7092,0



2


Материалдық емес активтерді сату

400,0

4




Трансферттердің түсімдері

68429,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

68429,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68429,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

99851,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28208,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28208,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28208,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28208,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4984,7


3



Елді - мекендерді көркейту

4984,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4984,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

349,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4535,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1048,8


2



Спорт

1048,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1048,8




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1048,8

12




Көлiк және коммуникация

972,0


1



Автомобиль көлiгi

972,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

972,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

972,0

13




Басқалар

51638,0


9



Басқалар

51638,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51638,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

51638,0

15




Трансферттер

12998,9


1



Трансферттер

12998,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12998,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

12998,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-9672,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9672,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9672,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

9672,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9672,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9672,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

37692,1

1




Салықтық түсімдер

5697,1


01



Табыс салығы

1666,7



2


Жеке табыс салығы

1666,7


04



Меншікке салынатын салықтар

4027,4



1


Мүлікке салынатын салықтар

53,7



3


Жер салығы

4,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1571,2



5


Бірыңғай жер салығы

2398,5


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3,0

2




Салықтық емес түсімдер

154,9


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

154,9



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

154,9

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

31840,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31840,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31840,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

39575,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23662,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23662,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23662,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23662,7

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

13002,4


3



Елді - мекендерді көркейту

13002,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13002,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9970,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3031,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1018,0


2



Спорт

1018,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1018,0

12




Көлiк және коммуникация

1392,0


1



Автомобиль көлiгi

1392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1392,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1392,0

15




Трансферттер

500,5


1



Трансферттер

500,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1883,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1883,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1883,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1883,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1883,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1883,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

24766,0

1




Салықтық түсімдер

9796,4


01



Табыс салығы

2349,8



2


Жеке табыс салығы

2349,8


04



Меншікке салынатын салықтар

7382,6



1


Мүлікке салынатын салықтар

68,6



3


Жер салығы

63,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2857,9



5


Бірыңғай жер салығы

4393,1


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

64,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

64,0

2




Салықтық емес түсімдер

54,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

45,6


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

45,6



2


Материалдық емес активтерді сату

45,6

4




Трансферттердің түсімдері

14870,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14870,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14870,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

29166,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22981,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22981,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22981,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22981,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4368,7


3



Елді - мекендерді көркейту

4368,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4368,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

459,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3909,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1018,8


2



Спорт

1018,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,8




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1018,8

12




Көлiк және коммуникация

797,0


1



Автомобиль көлiгi

797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

797,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

797,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-4400,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4400,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4400,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4400,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4400,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4400,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

122583,4

1




Салықтық түсімдер

3740,0


01



Табыс салығы

761,2



2


Жеке табыс салығы

761,2


04



Меншікке салынатын салықтар

2958,1



1


Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3


Жер салығы

45,7



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1878,4



5


Бірыңғай жер салығы

1000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20,7



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,7

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

118843,4


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

118843,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

118843,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

122987,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26290,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26290,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26290,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26290,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2553,8


3



Елді - мекендерді көркейту

2553,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2553,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

278,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2275,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1029,5


2



Спорт

1029,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1029,5




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1029,5

12




Көлiк және коммуникация

1435,0


1



Автомобиль көлiгi

1435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1435,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1435,0

13




Басқалар

91679,0


9



Басқалар

91679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91679,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

91679,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-404,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

404,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

404,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

404,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

404,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

404,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32139,6

1




Салықтық түсімдер

5267,0


01



Табыс салығы

1630,0



2


Жеке табыс салығы

1630,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3602,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

54,0



3


Жер салығы

28,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2878,0



5


Бірыңғай жер салығы

642,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35,0

2




Салықтық емес түсімдер

63,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

56,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

56,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

7,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1950,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1950,0



1


Жерді сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1850,0

4




Трансферттердің түсімдері

24859,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24859,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24859,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

41650,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28746,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28746,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28746,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28746,4

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8850,3


3



Елді - мекендерді көркейту

8850,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8850,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5009,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

357,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3484,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1051,0


2



Спорт

1051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1051,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1051,0

12




Көлiк және коммуникация

1202,9


1



Автомобиль көлiгi

1202,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1202,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1202,9

15




Трансферттер

1800,2


1



Трансферттер

1800,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1800,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1800,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-9511,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9511,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9511,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

9511,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9511,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9511,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

35942,5

1




Салықтық түсімдер

14429,0


01



Табыс салығы

1717,0



2


Жеке табыс салығы

1717,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12619,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3


Жер салығы

72,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2691,0



5


Бірыңғай жер салығы

9822,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

93,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

93,0

2




Салықтық емес түсімдер

5,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

420,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

420,0



2


Материалдық емес активтерді сату

420,0

4




Трансферттердің түсімдері

21088,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21088,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21088,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

42943,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29763,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29763,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29763,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29763,6

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6714,6


3



Елді - мекендерді көркейту

6714,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6714,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2456,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4047,9

12




Көлiк және коммуникация

1815,0


1



Автомобиль көлiгi

1815,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1815,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1815,0

15




Трансферттер

4650,5


1



Трансферттер

4650,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4650,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4650,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-7001,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7001,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7001,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7001,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7001,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7001,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

241136,8

1




Салықтық түсімдер

23249,0


01



Табыс салығы

9377,0



2


Жеке табыс салығы

9377,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13311,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

142,0



3


Жер салығы

99,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

10182,0



5


Бірыңғай жер салығы

2888,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

561,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

561,0

2




Салықтық емес түсімдер

848,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

280,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

280,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

568,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

568,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

596,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

596,0



2


Материалдық емес активтерді сату

596,0

4




Трансферттердің түсімдері

216443,8


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

216443,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

216443,8

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

255706,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58704,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58704,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58704,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58704,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

31534,4


3



Елді - мекендерді көркейту

31534,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31534,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23450,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1017,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7067,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

791,5


2



Спорт

791,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

791,5




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

791,5

12




Көлiк және коммуникация

7809,6


1



Автомобиль көлiгi

7809,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7809,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7809,6

13




Басқалар

156866,0


9



Басқалар

156866,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

156866,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

156866,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-14569,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14569,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

14569,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

14569,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14569,4




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14569,4

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

354140,9

1




Салықтық түсімдер

27653,4


01



Табыс салығы

12699,4



2


Жеке табыс салығы

12699,4


04



Меншікке салынатын салықтар

14877,6



1


Мүлікке салынатын салықтар

197,0



3


Жер салығы

260,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

8883,6



5


Бірыңғай жер салығы

5537,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

76,4



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

76,4

2




Салықтық емес түсімдер

700,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1538,6


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1538,6



1


Жерді сату

1342,0



2


Материалдық емес активтерді сату

196,6

4




Трансферттердің түсімдері

324248,9


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

324248,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

324248,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

357203,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40957,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40957,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40957,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40957,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

32360,1


3



Елді - мекендерді көркейту

32360,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32360,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13789,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2710,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15860,5

12




Көлiк және коммуникация

178321,9


1



Автомобиль көлiгi

178321,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178321,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17695,9




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

160626,0

13




Басқалар

98964,0


9



Басқалар

98964,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98964,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

98964,0

15




Трансферттер

6600,6


1



Трансферттер

6600,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6600,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6600,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3062,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3062,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3062,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3062,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3062,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3062,8

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 14 қарашадағы
  № 160 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2023 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 83 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

115168,2

1




Салықтық түсімдер

19168,4


01



Табыс салығы

12083,1



2


Жеке табыс салығы

12083,1


04



Меншікке салынатын салықтар

7030,6



1


Мүлікке салынатын салықтар

73,1



3


Жер салығы

196,9



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

4898,9



5


Бірыңғай жер салығы

1861,7


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

54,7



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

54,7

2




Салықтық емес түсімдер

212,8


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212,8



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212,8

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4088,8


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

4088,8



1


Жерді сату

38,8



2


Материалдық емес активтерді сату

4050,0

4




Трансферттердің түсімдері

91698,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

91698,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91698,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

116256,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30931,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30931,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30931,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30931,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6252,1


3



Елді - мекендерді көркейту

6252,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6252,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1705,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1765,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2781,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1643,0


2



Спорт

1643,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1643,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1643,0

12




Көлiк және коммуникация

65629,3


1



Автомобиль көлiгi

65629,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65629,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3012,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

62617,3

15




Трансферттер

11800,1


1



Трансферттер

11800,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11800,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

11800,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1088,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1088,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1088,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1088,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1088,1




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1088,1


О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 14 ноября 2024 года № 160

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 83 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 908 752,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 85 182,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 5 799,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 336,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 816 433,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 914 072,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 319,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 319,8 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 61 130,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 755 303,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 915,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 4 847,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 61,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 25 007,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 799,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 884,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 884,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете села Тенизовское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 19 997,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 010,8 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 90 178,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 14 157,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 100,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 7 492,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 68 429,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 99 851,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 9 672,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 672,4 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 14 522,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 53 907,8 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы -37 692,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 697,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 154,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 31 840,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 39 575,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 883,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 883,5 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 709,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 13 131,1 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 24 766,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 796,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 54,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 45,6 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 14 870,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 29 166,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 400,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 400,1 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 10 141,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 729,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы -122 583,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3 740,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 118 843,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 122 987,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 404,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 404,5 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22 858,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 95 985,4 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 139,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5 267,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 63,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 950,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 24 859,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 41 650,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 9 511,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 511,2 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 21 183,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 676,6 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 942,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 14 429,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 420,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 088,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 42 943,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 001,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -7 001,2 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 109,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 979,5 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 241 136,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 23 249,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 848,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 596,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 216 443,8 тысяч тенге;

      2) затраты - 255 706,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 14 569,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 14 569,4 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 20 596,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 195 847,8 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 354 140,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 27 653,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 700,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 538,6 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 324 248,9 тысяч тенге;

      2) затраты - 357 203,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 062,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 062,8 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 29 264,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 294 984,9 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы - 115 168,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 19 168,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 212,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 4 088,8 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 91 698,2 тысяч тенге;

      2) затраты - 116 256,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 088,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 088,1 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 544,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 68 154,2 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

908752,4

1




Налоговые поступления

85182,6


01



Подоходный налог

57516,0



2


Индивидуальный подоходный налог

57516,0


04



Налоги на собственность

27451,5



1


Налоги на имущество

598,7



3


Земельный налог

347,0



4


Налог на транспортные средства

26505,8


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

215,1



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

139,1



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

76,0

2




Неналоговые поступления

5799,7


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4899,7



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

4899,7


06



Прочие неналоговые поступления

900,0



1


Прочие неналоговые поступления

900,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1336,7


03



Продажа земли и нематериальных активов

1336,7



1


Продажа земли

1200,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

136,7

4




Поступления трансфертов

816433,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

816433,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

816433,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

914072,2

01




Государственные услуги общего характера

63785,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63785,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63785,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63785,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

102054,0


3



Благоустройство населенных пунктов

102054,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102054,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

26722,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6070,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

910,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

68351,7

12




Транспорт и коммуникации

709397,5


1



Автомобильный транспорт

709397,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

709397,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

91338,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

618058,9

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

20900,9


1



Трансферты

20900,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20900,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

20900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-5319,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

5319,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

5319,8


01



Остатки бюджетных средств

5319,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5319,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

5319,8

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

29915,8

1




Налоговые поступления

4847,0


01



Подоходный налог

536,0



2


Индивидуальный подоходный налог

536,0


04



Налоги на собственность

4307,0



1


Налоги на имущество

28,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

1828,0



5


Единый земельный налог

2402,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

2




Неналоговые поступления

61,0


01



Доходы от государственной собственности

61,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

61,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

25007,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25007,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25007,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32799,8

01




Государственные услуги общего характера

28191,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28191,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28191,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28191,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2880,3


3



Благоустройство населенных пунктов

2880,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2880,3




008

Освещение улиц в населенных пунктов

480,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2350,3

12




Транспорт и коммуникации

728,0


1



Автомобильный транспорт

728,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

728,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

728,0

15




Трансферты

1000,0


1



Трансферты

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2884,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2884,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2884,0


01



Остатки бюджетных средств

2884,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2884,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

2884,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

90178,8

1




Налоговые поступления

14157,0


01



Подоходный налог

1896,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1896,0


04



Налоги на собственность

12218,0



1


Налоги на имущество

94,0



3


Земельный налог

3,0



4


Налог на транспортные средства

3996,0



5


Единый земельный налог

8125,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

43,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

43,0

2




Неналоговые поступления

100,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

100,0

3




Поступления от продажи основного капитала

7492,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

7492,0



1


Продажа земли

7092,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

400,0

4




Поступления трансфертов

68429,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68429,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68429,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

99851,2

01




Государственные услуги общего характера

28208,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28208,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28208,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28208,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4984,7


3



Благоустройство населенных пунктов

4984,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4984,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

349,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4535,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1048,8


2



Спорт

1048,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1048,8




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1048,8

12




Транспорт и коммуникации

972,0


1



Автомобильный транспорт

972,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

972,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

972,0

13




Прочие

51638,0


9



Прочие

51638,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51638,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

51638,0

15




Трансферты

12998,9


1



Трансферты

12998,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12998,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

12998,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-9672,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

9672,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

9672,4


01



Остатки бюджетных средств

9672,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

9672,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

9672,4

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

37692,1

1




Налоговые поступления

5697,1


01



Подоходный налог

1666,7



2


Индивидуальный подоходный налог

1666,7


04



Налоги на собственность

4027,4



1


Налоги на имущество

53,7



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1571,2



5


Единый земельный налог

2398,5


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3,0

2




Неналоговые поступления

154,9


01



Доходы от государственной собственности

154,9



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

154,9

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

31840,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31840,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31840,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

39575,6

01




Государственные услуги общего характера

23662,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23662,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23662,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23662,7

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

13002,4


3



Благоустройство населенных пунктов

13002,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13002,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

9970,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3031,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1018,0


2



Спорт

1018,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1018,0

12




Транспорт и коммуникации

1392,0


1



Автомобильный транспорт

1392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1392,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1392,0

15




Трансферты

500,5


1



Трансферты

500,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1883,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1883,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1883,5


01



Остатки бюджетных средств

1883,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

1883,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

1883,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

24766,0

1




Налоговые поступления

9796,4


01



Подоходный налог

2349,8



2


Индивидуальный подоходный налог

2349,8


04



Налоги на собственность

7382,6



1


Налоги на имущество

68,6



3


Земельный налог

63,0



4


Налог на транспортные средства

2857,9



5


Единый земельный налог

4393,1


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

64,0

2




Неналоговые поступления

54,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

54,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

54,0

3




Поступления от продажи основного капитала

45,6


03



Продажа земли и нематериальных активов

45,6



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

45,6

4




Поступления трансфертов

14870,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14870,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14870,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

29166,1

01




Государственные услуги общего характера

22981,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22981,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22981,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22981,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4368,7


3



Благоустройство населенных пунктов

4368,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4368,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

459,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3909,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1018,8


2



Спорт

1018,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,8




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1018,8

12




Транспорт и коммуникации

797,0


1



Автомобильный транспорт

797,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

797,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

797,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-4400,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4400,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

4400,1


01



Остатки бюджетных средств

4400,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

4400,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

4400,1

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

122583,4

1




Налоговые поступления

3740,0


01



Подоходный налог

761,2



2


Индивидуальный подоходный налог

761,2


04



Налоги на собственность

2958,1



1


Налоги на имущество

34,0



3


Земельный налог

45,7



4


Налог на транспортные средства

1878,4



5


Единый земельный налог

1000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,7



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,7

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

118843,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

118843,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

118843,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

122987,9

01




Государственные услуги общего характера

26290,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26290,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26290,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26290,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2553,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2553,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2553,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

278,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2275,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1029,5


2



Спорт

1029,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1029,5




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1029,5

12




Транспорт и коммуникации

1435,0


1



Автомобильный транспорт

1435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1435,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1435,0

13




Прочие

91679,0


9



Прочие

91679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91679,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

91679,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-404,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

404,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

404,5


01



Остатки бюджетных средств

404,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

404,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

404,5

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32139,6

1




Налоговые поступления

5267,0


01



Подоходный налог

1630,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1630,0


04



Налоги на собственность

3602,0



1


Налоги на имущество

54,0



3


Земельный налог

28,0



4


Налог на транспортные средства

2878,0



5


Единый земельный налог

642,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

2




Неналоговые поступления

63,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

56,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

56,0


06



Прочие неналоговые поступления

7,0



1


Прочие неналоговые поступления

7,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1950,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1950,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

1850,0

4




Поступления трансфертов

24859,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24859,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24859,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

41650,8

01




Государственные услуги общего характера

28746,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28746,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28746,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28746,4

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

8850,3


3



Благоустройство населенных пунктов

8850,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8850,3




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5009,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

357,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3484,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1051,0


2



Спорт

1051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1051,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1051,0

12




Транспорт и коммуникации

1202,9


1



Автомобильный транспорт

1202,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1202,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1202,9

15




Трансферты

1800,2


1



Трансферты

1800,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1800,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1800,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-9511,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

9511,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

9511,2


01



Остатки бюджетных средств

9511,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

9511,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

9511,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

35942,5

1




Налоговые поступления

14429,0


01



Подоходный налог

1717,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1717,0


04



Налоги на собственность

12619,0



1


Налоги на имущество

34,0



3


Земельный налог

72,0



4


Налог на транспортные средства

2691,0



5


Единый земельный налог

9822,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

93,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

93,0

2




Неналоговые поступления

5,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

5,0

3




Поступления от продажи основного капитала

420,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

420,0



2


Продажа нематериальных активов

420,0

4




Поступления трансфертов

21088,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21088,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21088,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

42943,7

01




Государственные услуги общего характера

29763,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29763,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29763,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29763,6

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

6714,6


3



Благоустройство населенных пунктов

6714,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6714,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2456,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4047,9

12




Транспорт и коммуникации

1815,0


1



Автомобильный транспорт

1815,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1815,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1815,0

15




Трансферты

4650,5


1



Трансферты

4650,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4650,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4650,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-7001,2





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

7001,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

7001,2


01



Остатки бюджетных средств

7001,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

7001,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

7001,2

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

241136,8

1




Налоговые поступления

23249,0


01



Подоходный налог

9377,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9377,0


04



Налоги на собственность

13311,0



1


Налоги на имущество

142,0



3


Земельный налог

99,0



4


Налог на транспортные средства

10182,0



5


Единый земельный налог

2888,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

561,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

561,0

2




Неналоговые поступления

848,0


01



Доходы от государственной собственности

280,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

280,0


06



Прочие неналоговые поступления

568,0



1


Прочие неналоговые поступления

568,0

3




Поступления от продажи основного капитала

596,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

596,0



2


Продажа нематериальных активов

596,0

4




Поступления трансфертов

216443,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

216443,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

216443,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

255706,2

01




Государственные услуги общего характера

58704,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58704,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58704,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58704,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

31534,4


3



Благоустройство населенных пунктов

31534,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31534,4




008

Освещение улиц в населенных пунктов

23450,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1017,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7067,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

791,5


2



Спорт

791,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

791,5




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

791,5

12




Транспорт и коммуникации

7809,6


1



Автомобильный транспорт

7809,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7809,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7809,6

13




Прочие

156866,0


9



Прочие

156866,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156866,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

156866,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-14569,4





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

14569,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

14569,4


01



Остатки бюджетных средств

14569,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

14569,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

14569,4

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

354140,9

1




Налоговые поступления

27653,4


01



Подоходный налог

12699,4



2


Индивидуальный подоходный налог

12699,4


04



Налоги на собственность

14877,6



1


Налоги на имущество

197,0



3


Земельный налог

260,0



4


Налог на транспортные средства

8883,6



5


Единый земельный налог

5537,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

76,4



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

76,4

2




Неналоговые поступления

700,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

700,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1538,6


03



Продажа земли и нематериальных активов

1538,6



1


Продажа земли

1342,0



2


Продажа нематериальных активов

196,6

4




Поступления трансфертов

324248,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

324248,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

324248,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

357203,7

01




Государственные услуги общего характера

40957,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40957,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40957,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40957,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

32360,1


3



Благоустройство населенных пунктов

32360,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32360,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

13789,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2710,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15860,5

12




Транспорт и коммуникации

178321,9


1



Автомобильный транспорт

178321,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178321,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17695,9




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

160626,0

13




Прочие

98964,0


9



Прочие

98964,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98964,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

98964,0

15




Трансферты

6600,6


1



Трансферты

6600,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6600,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6600,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3062,8





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3062,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

3062,8


01



Остатки бюджетных средств

3062,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

3062,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

3062,8

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 14 ноября 2024 года
  № 160
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 26 декабря 2023 года
  № 83

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

115168,2

1




Налоговые поступления

19168,4


01



Подоходный налог

12083,1



2


Индивидуальный подоходный налог

12083,1


04



Налоги на собственность

7030,6



1


Налоги на имущество

73,1



3


Земельный налог

196,9



4


Налог на транспортные средства

4898,9



5


Единый земельный налог

1861,7


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

54,7



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

54,7

2




Неналоговые поступления

212,8


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212,8



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

212,8

3




Поступления от продажи основного капитала

4088,8


03



Продажа земли и нематериальных активов

4088,8



1


Продажа земли

38,8



2


Продажа нематериальных активов

4050,0

4




Поступления трансфертов

91698,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91698,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91698,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

116256,3

01




Государственные услуги общего характера

30931,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30931,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30931,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30931,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

6252,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6252,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6252,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1705,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1765,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2781,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1643,0


2



Спорт

1643,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1643,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1643,0

12




Транспорт и коммуникации

65629,3


1



Автомобильный транспорт

65629,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65629,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3012,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62617,3

15




Трансферты

11800,1


1



Трансферты

11800,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11800,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

11800,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1088,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1088,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

1088,1


01



Остатки бюджетных средств

1088,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1088,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

1088,1