Атырау қаласының Мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Атырау қаласы Мәслихатының 2023 жылғы 20 желтоқсандағы № 74 "2024-2026 жылдарға арналған қала бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған қала бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 440 979 025 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 380 150 874 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 559 823 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 796 368 мың теңге;
трансферттер түсімі – 51 471 960 мың теңге;
2) шығындар – 455 398 227 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 978 347 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 337 615 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 359 268 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -19 397 549 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 19 397 549 мың теңге;
қарыздар түсімі – 17 000 085 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 7 153 353 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 550 817 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Атырау қаласы Мәслихатының төрағасы |
Б. Мурзагалиев |
Атырау қаласы Мәслихатының 2024 жылғы 27 маусымдағы № 118 шешіміне 1 қосымша |
2024 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Кірістер | 440 979 025 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 380 150 874 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 138 939 018 | |||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 40 268 847 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 98 670 171 | |||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 96 690 199 | |||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 96 690 199 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 808 706 | |||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 13 912 994 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 404 713 | |||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 490 658 | |||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 341 | |||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар | 123 151 095 | |||||||||||
2 | Акциздер | 117 570 384 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 303 156 | |||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 277 555 | |||||||||||
07 | Басқа да салықтар | 117 | |||||||||||
1 | Басқа да салықтар | 117 | |||||||||||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 561 739 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 2 561 739 | |||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 559 823 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 230 126 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 486 | |||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 226 477 | |||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2 102 | |||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 1 061 | |||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 790 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 790 | |||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 45 780 | |||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 45 780 | |||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 283 127 | |||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 283 127 | |||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 8 796 368 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 958 855 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 958 855 | |||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 837 513 | |||||||||||
1 | Жерді сату | 737 383 | |||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 100 130 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 471 960 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 471 960 | |||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 51 471 960 | |||||||||||
функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Кіші функционалдық топ | |||||||||||||
Әкімші | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 455 398 227 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 5 913 345 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 671 266 | |||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 81 464 | |||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 303 | |||||||||||
003 | Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары | 7 161 | |||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 589 802 | |||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 502 014 | |||||||||||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 87 788 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 4 696 082 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 4 696 082 | |||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 151 778 | |||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлiктi бағалауды жүргiзу | 15 845 | |||||||||||
010 | Жекешелендiру, коммуналдық меншiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 18 161 | |||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 4 393 734 | |||||||||||
114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 116 564 | |||||||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 71 158 | |||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi | 71 158 | |||||||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер | 70 808 | |||||||||||
004 | Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары | 350 | |||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 474 839 | |||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 225 713 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 206 908 | |||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 805 | |||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 249 126 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 230 978 | |||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 893 | |||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 255 | |||||||||||
02 | Қорғаныс | 40 643 | |||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 35 554 | |||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 35 554 | |||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 35 554 | |||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 5 089 | |||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5 089 | |||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 5 089 | |||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 568 621 | |||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 568 621 | |||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 568 621 | |||||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 568 621 | |||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 989 941 | |||||||||||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 341 532 | |||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 341 532 | |||||||||||
005 | Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек | 341 532 | |||||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 4 590 593 | |||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4 326 362 | |||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 10 000 | |||||||||||
007 | Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек | 1 805 843 | |||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленiп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 42 698 | |||||||||||
013 | Белгiленген тұрғылықты жерi жоқ тұлғаларды әлеуметтiк бейiмдеу | 175 704 | |||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 46 743 | |||||||||||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 338 462 | |||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну | 1 906 912 | |||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 264 231 | |||||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 264 231 | |||||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 1 057 816 | |||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 057 816 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 239 885 | |||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтiк төлемдердi есептеу, төлеу мен жеткiзу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 716 | |||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 44 551 | |||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 756 467 | |||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 15 197 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 479 872 | |||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 39 411 498 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 30 018 649 | |||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 8 800 107 | |||||||||||
004 | Инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 9 230 458 | |||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 11 988 084 | |||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1 227 840 | |||||||||||
009 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 1 227 840 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 8 165 009 | |||||||||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 216 544 | |||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 20 990 | |||||||||||
004 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 3 422 556 | |||||||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 641 987 | |||||||||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 3 862 932 | |||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 32 369 235 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 368 702 | |||||||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 7 113 471 | |||||||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 255 231 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 25 000 533 | |||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 2 676 332 | |||||||||||
018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 2 147 256 | |||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 1 700 290 | |||||||||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 18 476 655 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 699 139 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 13 699 139 | |||||||||||
017 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 7 459 578 | |||||||||||
025 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 3 369 690 | |||||||||||
030 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 2 863 871 | |||||||||||
031 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 6 000 | |||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 874 809 | |||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 758 318 | |||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 754 318 | |||||||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 754 318 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 000 | |||||||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4 000 | |||||||||||
2 | Спорт | 1 502 777 | |||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 13 262 | |||||||||||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 13 262 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 489 515 | |||||||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 1 489 515 | |||||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 339 764 | |||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 53 000 | |||||||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 53 000 | |||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 286 764 | |||||||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 286 764 | |||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 273 950 | |||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 104 918 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 84 918 | |||||||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 20 000 | |||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 169 032 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 142 776 | |||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 26 256 | |||||||||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 724 369 | |||||||||||
01 | Отын және энергетика | 2 724 369 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 438 618 | |||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 438 618 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 2 285 751 | |||||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 285 751 | |||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 44 920 | |||||||||||
6 | Жер қатынастары | 44 181 | |||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 44 181 | |||||||||||
008 | Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 44 181 | |||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 739 | |||||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 739 | |||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 739 | |||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 383 218 | |||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 383 218 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 205 860 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 199 910 | |||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 950 | |||||||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 177 358 | |||||||||||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 177 358 | |||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 35 837 785 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 31 862 317 | |||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 31 862 317 | |||||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 27 453 874 | |||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 698 420 | |||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 2 710 023 | |||||||||||
9 | Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 3 975 468 | |||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 975 468 | |||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 116 097 | |||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 32 173 | |||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 572 | |||||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 3 823 626 | |||||||||||
13 | Басқалар | 18 443 349 | |||||||||||
9 | Басқалар | 18 443 349 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 6 617 429 | |||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 6 617 429 | |||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 239 225 | |||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 239 225 | |||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 472 177 | |||||||||||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 52 897 | |||||||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 419 280 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 10 114 518 | |||||||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 10 114 518 | |||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 723 914 | |||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 723 914 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 723 914 | |||||||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 723 914 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 296 373 441 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 296 373 441 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 296 373 441 | |||||||||||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 407 040 | |||||||||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 293 928 913 | |||||||||||
016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 5 657 | |||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 030 324 | |||||||||||
035 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 1 505 | |||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 2 | |||||||||||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 4 978 347 | ||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 5 337 615 | ||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 337 615 | |||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 5 337 615 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 5 337 615 | |||||||||||
081 | Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру | 1 337 615 | |||||||||||
083 | Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру | 4 000 000 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Кірістер | 359 268 | ||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 359 268 | |||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 359 268 | |||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 359 268 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | |||||||||||
9 | Басқалар | 0 | |||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 0 | |||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -19 397 549 | ||||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 19 397 549 | ||||||||||||
Қарыздар түсімі | 17 000 085 | ||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 17 000 085 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 17 000 085 | |||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 17 000 085 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Кіші функционалдық топ | |||||||||||||
Әкімші | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 7 153 353 | |||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 7 153 353 | |||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi | 7 153 353 | |||||||||||
008 | Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 7 153 353 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 550 817 | ||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 550 817 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 550 817 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 550 817 |