Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 27 ақпандағы № 309/39-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 204897 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 268 218,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 353 320,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 50 532,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 62 490,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 801 876,7 мың теңге;

      2) шығындар – 41 572 402,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 994,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 238 230,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 221 236,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 321 177,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 321 177,5 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 238 230,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 221 236,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 304 183,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева
      Целиноград ауданының әкімі Д.Сабырғали

  2025 жылғы

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А.Беркеева

  2025 жылғы
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 27 ақпандағы
№ 309/39-8 шешіміне
қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38 268 218,7

1



Салықтық түсімдер

5 353 320,0


01


Табыс салығы

1 101 842,0



1

Корпоративтік табыс салығы

655 967,0



2

Жеке табыс салығы

445 875,0


03


Әлеуметтік салық

3 377 812,0



1

Әлеуметтік салық

3 377 812,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

75 505,0



2

Акциздер

6 421,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 666,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 418,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50 532,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 839,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 620,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

219,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

62 490,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

47 553,0



1

Жердi сату

47 553,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 801 876,7


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1 174,7



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

1 174,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 800 702,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

32 800 702,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

41 572 402,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 068 300,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

53 526,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 742,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 784,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

362 155,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

362 155,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

422 136,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 608,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 100,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 080,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

332 548,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

200 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

30 483,5



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 483,5

02



Қорғаныс

146 822,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

146 822,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 800,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

93 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

955 229,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

941 708,5



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 313,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

98 192,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

103 002,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 242,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

303 864,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 593,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

127 661,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

139 056,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

38 745,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

67 040,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 417 653,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 886 690,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 736 460,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

895 266,2



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 254 964,1


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 530 963,3



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

53 252,6



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

91 152,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

163 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

50 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

22 950,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 125 608,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

754 736,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

508 406,2



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 045,2



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

318 422,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 147,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

49 792,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

156 654,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 861,2



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

65 793,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 916,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 916,3



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 760,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

29 760,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 937 575,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 840 842,4



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 840 842,4


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

96 733,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

96 733,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

250 436,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 800,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 800,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

49 085,6



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 095,6



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

990,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

51 550,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 550,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

169 344,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

73 566,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 566,7


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

95 777,5



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 194,5



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

58 583,0

12



Көлік және коммуникация

9 987 908,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 987 908,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 410,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

9 512 516,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

317 982,0

13



Басқалар

14 257 570,1


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

220 934,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

220 934,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

106 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

106 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 056 306,1



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

999 040,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 057 266,1


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 874 330,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

344 065,0



054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 021 543,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

10 508 722,0

14



Борышқа қызмет көрсету

277 602,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

277 602,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

277 602,0

15



Трансферттер

2 349 223,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 349 223,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 886 597,3



007

Бюджеттік алып коюлар

51 297,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

348 311,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

63 018,2




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

16 994,0




Бюджеттік кредиттер

238 230,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 230,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

238 230,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

238 230,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 321 177,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 321 177,5




Қарыздар түсімдері

238 230,0

7



Қарыздар түсімдері

238 230,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

238 230,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

238 230,0




Қарыздарды өтеу

221 236,0

16



Қарыздарды өтеу

221 236,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

221 236,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

221 236,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 304 183,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 304 183,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 304 183,5


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27 февраля 2025 года № 309/39-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 268 218,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 353 320,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 62 490,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 801 876,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 572 402,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 321 177,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 321 177,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 221 236,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 304 183,5 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Д.Сабырғали

      27 февраля 2025 года


      Исполняющая обязанности

      руководителя

      государственного учреждения

      "Отдел экономики и финансов

      Целиноградского района"

      А.Беркеева

      27 февраля 2025 года

 
  Приложение к решению
Целиноградского районного маслихата
от 27 февраля 2025 года
№ 309/39-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38 268 218,7

1



Налоговые поступления

5 353 320,0


01


Подоходный налог

1 101 842,0



1

Корпоративный подоходный налог

655 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

445 875,0


03


Социальный налог

3 377 812,0



1

Социальный налог

3 377 812,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

50 532,0


01


Доходы от государственной собственности

8 839,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

219,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

62 490,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

47 553,0



1

Продажа земли

47 553,0

4



Поступления трансфертов

32 801 876,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 174,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 174,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 800 702,0



2

Трансферты из областного бюджета

32 800 702,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

41 572 402,2

01



Государственные услуги общего характера

1 068 300,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

53 526,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

51 742,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 784,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

362 155,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

362 155,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

422 136,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

75 608,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 100,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0



015

Капитальные расходы государственного органа

10 080,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

332 548,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

200 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

30 483,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

30 483,5

02



Оборона

146 822,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

146 822,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 800,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

93 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

955 229,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

941 708,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

59 313,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

98 192,0



005

Государственная адресная социальная помощь

103 002,0



006

Оказание жилищной помощи

3 242,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

303 864,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 593,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

139 056,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

67 040,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 417 653,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 886 690,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 736 460,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

895 266,2



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 254 964,1


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 530 963,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

53 252,6



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

91 152,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

163 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

50 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 950,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 125 608,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

754 736,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

508 406,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 045,2



003

Поддержка культурно-досуговой работы

318 422,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 147,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

49 792,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

156 654,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

70 861,2



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

20 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 793,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 916,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

36 916,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 760,0



011

Развитие объектов культуры

29 760,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 937 575,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 840 842,4



036

Развитие газотранспортной системы

3 840 842,4


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

96 733,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

96 733,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

250 436,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 800,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 800,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

49 085,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

48 095,6



006

Капитальные расходы государственного органа

990,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

51 550,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

51 550,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

169 344,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

73 566,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

73 566,7


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

95 777,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 194,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

58 583,0

 12



Транспорт и коммуникации

9 987 908,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 987 908,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

37 410,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 512 516,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

317 982,0

13



Прочие

14 257 570,1


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220 934,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

220 934,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

106 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

106 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 056 306,1



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

999 040,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 057 266,1


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 874 330,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

344 065,0



054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 021 543,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

10 508 722,0

 14



Обслуживание долга

277 602,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

277 602,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

277 602,0

 15



Трансферты

2 349 223,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 349 223,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 886 597,3



007

Бюджетные изъятия

51 297,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

63 018,2




III. Чистое бюджетное кредитование

16 994,0




Бюджетные кредиты

238 230,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 230,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

238 230,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

5



Погашение бюджетных кредитов

221 236,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

221 236,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

221 236,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3 321 177,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 321 177,5




Поступления займов

238 230,0

7



Поступления займов

238 230,0


 01


Внутренние государственные займы

238 230,0



2

Договоры займа

238 230,0




Погашение займов

221 236,0

16



Погашение займов

221 236,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

221 236,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

221 236,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 304 183,5


01


Остатки бюджетных средств

3 304 183,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 304 183,5