Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1204 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы N 636 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1204 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "Мәдениет және ақпарат министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, стратегиялық дамуының мақсаттары және түйінді нысаналы индикаторлар" деген 3-тарауда:
      1-кестеде:
      "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру" деген 1.1-мақсатта:
      2009 жыл бағанында:
      "Мәдени мұра" бағдарламасының аясында іске асырылатын жобалар туралы тұтынушылардың хабарлылық деңгейі" деген жолда "50" деген сандар "40" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын тарихи және мәдени ескерткіштердің саны" деген жолда "138" деген сандар "137" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Отандық мәдениетті елде және шет елдерде түсіндіріп тарату" деген 1.2-мақсатта:
      2009 жыл бағанында:
      "Тұтынушылардың отандық мәдени өнімдердің сапасына қанағаттанушылық деңгейі" деген жолда "50" деген сандар "30" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Шараларға қатысатын шет елдік көрермендер" деген жолда "60 000" деген сандар "30 000" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Жалпы кинопрокат көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі" деген жолда "5,5" деген сандар "5,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту" деген 1.3-мақсатта:
      2009 жыл бағанында:
      "Цифрлық форматтағы мәдениет саласының қызметтерін пайдаланушылардың саны" деген жолда "250" деген сандар "0" деген белгімен ауыстырылсын;
      "Кітапханалардың электрондық қызметтерін пайдаланушылардың саны" деген жолда "160" деген сандар "0" деген белгімен ауыстырылсын;
      "Цифрлық форматқа аударылған кітапханалық қордың үлесі" деген жолда "5" деген сан "0" деген белгімен ауыстырылсын;
      "Цифрлық форматқа аударылған тарихи-мәдени мұра объектілерінің үлесі" деген жолда "1" деген сан "0" деген белгімен ауыстырылсын; "Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту" деген 1.4-мақсатта:
      "Шет елдерде тәжірибеден өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің үлесі" деген жолдың 2009 жыл бағанында "200" деген сандар "100" деген сандармен ауыстырылсын;
      2-кестеде:
      "Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы принципін орындау" деген 2.1-мақсатта:
      2009 жыл бағанында:
      "Мемлекеттік тілді меңгерген республикадағы ересектердің үлесі" деген жолда "55,0" деген сандар "52,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Ағылшын тілін меңгерген республикадағы ересектердің үлесі" деген жолдың "Көрсеткіштің/индикатордың қорытынды мәні" және 2009 жыл деген бағандарында "100" және "4,8" деген сандар тиісінше "70" және "2,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қоғамдық өмірдің негізгі салаларында мемлекеттік тілге деген сұраныстың дәрежесі" деген жолда "35" деген сандар "32" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Мемлекеттік органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізу жұмысының салыстырмалы көлемі" деген жолда "70" деген сандар "60" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Республикадағы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгергендердің үлесі" деген жолда "2,0" деген сандар "1,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      3-кестеде:
      "Отандық ақпараттық өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру" деген 3.2-мақсатта:
      "Тақырыптық сараланудан өткен мемлекеттік телеарналардың саны" деген жолдың "Көрсеткіштің/индикатордың қорытынды мәні" және "2009 жыл" деген бағандарында "4" және "2" деген сандар тиісінше "3" және "1" деген сандармен ауыстырылсын;
      2009 жыл бағанында:
      "Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республикалық телеарналардың хабар таратуының жалпы желісіндегі меншікті өндіріс өнімінің үлесі (жылына)" деген жолда "40" деген сандар "35" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республикалық радиоарналардың хабар таратуының жалпы желісіндегі меншікті өндіріс өнімінің үлесі (жылына)" деген жолда "40" деген сандар "35" деген сандармен ауыстырылсын;
      4-кестеде:
      "Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру" деген 4.1-мақсатта:
      2009 жыл бағанында:
      "Мемлекеттің даму стратегиясын және мемлекеттік саясатты қоғамдық санада қолдаудың деңгейі" деген жолда "80" деген сандар "55" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Ұлтаралық қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты қоғамдық санада қолдаудың деңгейі" деген жолда "80" деген сандар "70" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Мемлекеттілікті мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы нығайту" деген 4.2-мақсатта:
      "Азаматтық қоғам институттарымен және мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердің үлесі" деген жолдың 2009 жыл бағанында "45" деген сандар "40" деген сандармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға қосымшаға сәйкес "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліммен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2009 жылғы 6 мамырдағы
N 636 қаулысына  
қосымша       

6. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөнінде көрсетілетін қызметтер

Сипаттау

Мәдениет, ақпарат, мұрағат ісі және құжаттама, кітап шығару, ішкі саяси тұрақтылық ұлтаралық келісім және тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөнінде стратегиялық саясатты және тиімді салааралық үйлестіруді жүргізу. Ұлттық мәдениетті және басқа халықтардың мәдениетін қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін жасау, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту үшін жағдай жасау. Ақпарат, мұрағат ісі және құжаттама, кітап шығару қызметі, полиграфия, тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. Мәдениет және ақпарат министрлігінің аппараты мен оның бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргізуге лицензия беру, теле және радиохабарларын таратудың мемлекеттік желілерін, баспаларды және полиграфиялық мекемелерді, республикалық мұрағат мекемелерін басқару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қоюды жүзеге асыру; теледидар және/немесе радиохабарларын тарату ұйымдарының қызметіне лицензия беру.

1. Министрліктің қызмет жасауын, халықаралық ынтымақтастықты және стратегинлық жоспарлауды қамтамасыз ету (ӘЖХЫД, ЭҚД, ЗД, ТСЖД, МТДД)

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

1.1 "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру

1.2 Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.4. Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.1.1-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

Сандық көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Министрліктің стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

д.


4

4

4

4

Министрліктің базалық және тақырыптық социологиялық зерттеулерінің шамамен алынған саны

д.


19

19

19

19

Министрліктің қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны

д.


28

28

28

28

Біліктілігін арттырудан өткен министрлік қызметкерлерінің шамамен алынған саны

%

50

60

70

70

70

Әзірленген халықаралық шарттар мен келісімдердің шамамен алынған саны

д.

8

8

8

8

8

Министрлік әзірлеген нормативтік-құқықтық актілер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуіне қарай)

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тарихи-Мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайды жақсарту, қызмет саласындағы әлеуметтік-ақпараттық және коммуникативтік технологияларды қолдануды кеңейту, түпкілікті нәтижелерге бағытталған Министрліктің стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

2. Мәдениет, тарихи-Мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру (МК, МТДД)

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

1.1 "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.2 Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.3 Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту

1.4. Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.1.1-міндет

Тарихи-Мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіктің артуын ынталандыру

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Белгіленген мерзімде реставрациялық және археологиялық жұмыстарға берілген лицензиялардың шамамен алынған саны

%

100

100

100

100

100

Тарихи-Мәдени құндылықтарды әкелуге және әкетуге берілген рұқсаттардың шамамен алынған саны

%

100

100

100

100

100

Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны.

д.

27

27

27

27

27

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны

д.

8

8

8

8

8

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиженің көрсеткіші

Тарихи-Мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды жақсарту, Мәдениет саласындағы әлеуметтік-ақпараттық және коммуникативтік технологияларды пайдалануды кеңейту.

3. Тілдерді дамыту саласында мемлекеттік саясатты жүргізу (ТК, МТДД)

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқының бірігу факторы ретінде төзімді тілдік орта құру.

Мақсат.

2.1 Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үштұғырлығы принципін орындау

2.1.2-міндет

Тілдердің үштұғырлылық принципін орындау

2.1.3-міндет

Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту

2.1.4-міндет

Шет елде тұратын отандастармен Мәдени байланыстарды нығайту және дамыту


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны.

д.

12

16

16

16

16

Жұмыс істейтін комиссиялар, жұмыс топтары өткізген отырыстардың шамамен алынған саны

д.

14

15

14

14

14

Өткізілген конференциялардың, дөңгелек үстелдердің, семинарлардың шамамен алынған саны

д.

37

29

26

32

28

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны

д.

3

7

5

4

3

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық өмірдің барлық салаларында мемлекеттік тілдің рөлін арттыру, этностық топтар тілдерінің дамуын жақсарту, шет елдерде тұратын отандастардың ұлттық-Мәдени қажеттігін қанағаттандыру сапасын арттыру.

4.Ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру (АМК)

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

3.1 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизін қалыптастыру.

3.2 Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін көтеру.

3.3 Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына халықтың қол жеткізуін кеңейту.

3.1.1-міндет

Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енуін ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру және кеңейту

3.1.2-міндет

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі медиа кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру

3.1.3-міндет

Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін арттыру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

3.2.3-міндет

Мемлекеттік электрондық БАҚ тақырыптық дифференциясы (жұмыс істейтін арналардың базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)

3.2.4-міндет

Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Көрсетілген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою туралы берілген куәліктердің шамамен алынған саны

%

100

100

100

100

100

Теледидар және радиохабарларын тарату ұйымдарының қызметіне берілген лицензиялардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)

%

100

100

100

100

100

Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны.

шт.

4

4

4

4

4

Халықаралық қатынастарға байланысты іс-шаралардың шамамен алынған саны

шт.

12

12

12

12

12

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Халықтың хабардарлығын арттыру, еліміздің ең маңызды оқиғаларын жариялауды жақсарту, Қазақстан Республикасының жағымды имиджін қалыптастыру.

5. Қоғамдық тұрақтылықты сақтау саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге және қалыптастыруға қатысу (ҚСЖД)

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін бұдан әрі нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

Мақсат

4.1. Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпықазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.2. Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту

4.1.1-міндет

Ұлтаралық келісімді нығайту және сақтау, Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру

4.1.2-міндет

Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау

4.1.3-міндет

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру

4.2.1-міндет

Елді дамыту Стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Әзірленген стратегиялық құжаттардың шамамен алынған саны

д.



4

4

4

Социологиялық зерттеулер

д.



19

19

19

Жұмыс істейтін комиссиялардың, жұмыс топтарының өткізілген отырыстарының шамамен алынған саны

д.

10

10

8

10

12

Өткізілген конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлардың шамамен алынған саны

д.

21

25

25

25

25

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны

д.

7

7

7

7

7

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Демократияны дамыту, саяси өмірді модернизациялау және либерализациялау, ел азаматтарының саяси Мәдениетін қалыптастыру, конфессияаралық және ұлтаралық келісімді сақтау, мемелекеттік органдардың мемлекеттік емес сектормен, саяси партиялармен өзара іс-қимылын жақсарту, Қазақстан азаматарының рухани-адамгершілік әлеуетін, патриотизмін дамыту, әлем қауымдастығының алдында Қазақстан Республикасының имиджін көтеру. Көпшлікітің санасында Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енуі-жалпыұлттық идеяны қалыптастыру.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаттама

Мәдениет пен өнердің даму үрдісіне ғылыми-практикалық талдау жүргізуді қамтамасыз ету, әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымдардың жұмыс істеуінің тиімді және перспективалық үлгілерін әзірлеу; тарих және Мәдениет ескерткіштерін мұражайландыру және дәріптеу; көшпенді және жергілікті-тұрақты Мәдениетті және олардың өзара іс-қимылының аспектілерін, ежелгі уақыттан бастап бүгінгі күнге дейін Еуразия аумағында болып өткен басқа да этномәдени үдерістерді зерделеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету; объектілердің археологиялық, сәулеттік, қала құрылыстық зерттеулерін қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

"Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.1.1.-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың шамамен алынған саны

Бірл.

14

16

25

10

10

Басып шығарылған ғылыми каталогтар мен альбомдардың шамамен алынған саны

Бірл.

4

5




Тарихи-мәдени мұра проблемалары жөніндегі ғылыми-зерттеу экспедицияларының шамамен алынған саны

Бірл.

12

15

33



Сапа көрсеткіштері

Зерделенген тарих және мәдениет ескерткіштерінің үлесі

%

20

30

35

35

35

Экспонаттарды есепке алу жүйесін жаңғырту

%

15

20

25



Тиімділік көрсеткіштері







Нәтиже көрсеткіштері

Тарихи-Мәдени мұра проблемалары жөніндегі ғылыми өнімге халықтың сұранысын ұлғайту

%

30

35

45



Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, жалпыұлттық маңызы бар өнер туындыларын айқындау. Қоғамдық және ұлтаралық келісімді бекіту, республиканың көп ұлтты халқының бірлігін нығайту. Демократияны және әлеуметтік өрлеуді дамыту, БАҚ, әдебиет, өнер саласындағы ең үздік жарияланымдары үшін журналистер мен Мәдениет қайраткерлеріне мемлекеттік сыйлық төлеуді қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.2-міндет

Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен Мәдениет пен өнер саласындағы мемлекеттік сансатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік сыйлықтарға ие болған Мәдениет қайраткерлерінің шамамен алынған саны

адам

1

11

1

4

1

Мемлекеттік степендияларға ие болған мәдениет қайраткерлерінің шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

БАҚ саласында гранттар мен сыйақыларға ие болған қайраткерлердің шамамен алынған саны

адам

4

4

4

4

4

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының Мәдениет, әдебиет және өнер саласындағы көрнекті қайраткерлерін, журналистерді ұтымды жарияланымдары үшін ынталандыру

Бағдарламаларды іске асыруға жұмсалатын шығыстар


мың теңге

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

Сипаттау

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік қызметін нығайту және кеңейту. Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту. Шетелде тұратын отандастарды әлеуметтік-экономикалық құқықтық қорғау және қолдау жөнінде мемлекеттік жүйе құру

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

2.1-мақсат.

Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үштұғырлығы принципін орындау

2.1.2-міндет

Тілдердің үштұғырлылық принципін орындау

2.1.3-міндет

Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту

2.1.4-міндет

Шет елде тұратын отандастармен Мәдени байланыстарды нығайту және дамыту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл болжам

2010 жыл болжам

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Республикалық ұлттық мәдени бірлестіктердің жексенбілік мектептерінде мемлекеттік тілді оқыту курстарын ұйымдастыру, ұлттық мәдени орталықтардың жексенбілік мектептері арқылы ұлттық тілдерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету.

%

12

18

25

28

30

Мемлекеттік тіл саясаты мәселелеріне қатысты білім беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттерді әзірлеу және шығару.

%

28

38

41

45

48

Шетелде тұратын отандастар және тіл саясаты проблемалары бойынша социологиялық және аналитикалық зерттеулер жүргізу.

%

25


20

22

23

Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау жөніндегі ұйымдастырушылық, әдістемелік, Мәдени іс-шараларды ұйымдастыру

%

20

30

33

35

38

Шетелде тұратын қазақ диаспораларына арналған сөздіктер, оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдарды басып шығару.

%

24

35

38

41

44

Қазақ диаспорасын шоғырландыру жөніндегі ұйымдастырушылық, әдістемелік, Мәдени іс-шараларды өткізу

%

20

25

27

29

31

Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың ұлттық қорының ұйымдастыру-Мәдени іс-шараларды өткізуге қатысуы (Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде өткізілетін іс-шаралардың жалпы көлемінен)

%






Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік тілдің ролін қоғамдық өмірдің барлық саласында көтеру, этникалық топ тілдерін дамытуды жақсарту, шетелде тұратын отандастарымыздың ұлттық-Мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру сапасын көтеру.

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы мақсатты трансфертер

Сипаттама

Жергілікті, қалалық маңызы бар мәдениет объектілерінің құрылысы

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңарту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Салынуы тиіс объектілердің саны

Бірл.

8

6

4

1


Сапа көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

Сипаттау

Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкілетті органды материалдық-техникалық жабдықтау

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспар

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны


50

65


90

21

Жиһаздың шамамен алынған саны

дана

33

48


3

33

Жабдықтар мен басқа да заттардың шамамен алынған саны

дана

8

9


20


Сапа Көрсеткіштері

Министрліктің орталық аппаратының жұмысқа қажетті жабдықтармен, бағдарламалық қамтамасыз етумен және жиһазбен жабдықталуы

%

50

60


85

65

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже Көрсеткіштері

Министрліктің үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ету

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

120 097

43 837


9 048

2 706

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, орын-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

Сипаттама

Мәдениет және өнер саласындағы мекемелер мен кәсіпорындарда күрделі жөндеу жүргізу

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің желісін модернизациялау және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық Көрсеткіштер

Күрделі жөндеуге жататын объектілердің саны

Бірл.

15

8

4

1


Сапа Көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







Нәтиже көрсеткіштері

Тарихи-Мәдени мұраны сақтауды қамтамасыз етуге қажетті жағдайларды жақсарту, Мәдениет пен өнер саласындағы ведомстволық бағыныстағы мекемелер мен кәсіпорындар қызметінің әлеуметтік маңызы бар салаларында әлеуметтік-ақпараттық және коммуникативтік технологияларды пайдалануды кеңейту.

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 Ұлттық фильмдер өндіру

Сипаттау

Кез-келген нысандағы және әр түрлі жанрлардағы аудиобейне туындыларын жасауға және прокаттауға бағытталган шығармашылық-өндірістік, ғылыми, білім беру қызметтерін қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшін жағдайлар жасау, Ұлттық фильмдерді өндіру, тираждау және прокаттау үшін жағдайларды қамтамасыз ету

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1 міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімге қажеттіліктің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі

%

3

4,5

5,2

6,5

8

Өнер саласындағы жұртшылыққа қолжетімді отандық туындылардың жалпы көлеміндегі жаңа отандық шығармалардың үлесі

%

22

24

13

28

30

Халықаралық кинофестивальдар мен кинофорумдардың, Мәдениет күндерінің немесе Қазақстан киносы күндерінің кинобағдарламаларында ұсынылған ұлттық фильмдердің болжалды саны

Бірл.

13

11

11

7

7

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық кинофестивальдардың жүлделері мен марапаттарының болжалды саны

Бірл.

7

4

4

4

4

Тиімділік көрсеткіштері

Көркем фильм өндірісінің орташа құны

мың. теңге

62 117

84 400

210 000

85 000

85 000

Деректі фильм өндірісінің орташа құны

мың. теңге

3 600

3 000

24 720

3 500

3 500

Анимациялық фильм өндірісінің орташа құны

мың. теңге

5 000

5 000

20 000

5 500

5 500

Нәтиже Көрсеткіштері

Тұрғындарға идеологиялық тәрбие беруде ұлттық фильмдердің рөлін арттыру, халықтың Мәдени деңгейін көтеру, халықаралық аренада мемлекеттің имидждік саясатын кинемотография құралдарының көмегімен алға жылжыту

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 Мәдениет және өнер объектілерін салу, қайта құру

Сипаттау

Мәдениет инфрақұрылымын дамыту; тарихи-Мәдени мұра саласындағы ұлттық Мәдениет игіліктерін тиімді пайдалану.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2 міндет

Мәдениет мекемелері желісін жаңғырту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Салынып жатқан және қайта құрылып жатқан мәдениет және ақпарат объектілерінің саны

Бірл.

6

6

3



Сапа Көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері


Бірл.






Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

670 392

284 026

859 875



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шараларды өткізу

Сипаттау

Әлеуметтік маңызы бар және Мәдени іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу: республикалық конкурстарды, көрмелерді, мерекелік және мерейтойлық іс-шараларды, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесулері шеңберінде концерттік іс-шаралар өткізу, Қазақстандағы басқа мемлекеттердің және шет елдердегі Қазақстанның Мәдениет күндерін, Қазақстан Мәдениетінің қазіргі жетістіктері мен ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарды насихаттау; жаңа таланттарды анықтау, шығармашылық ұжымдардың кәсіби деңгейін жетілдіру, Қазақстанның шетелдегі жағымды имиджін қалыптастыру.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.2-міндет

Мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл болжам

2010 жыл болжам

2011 жыл болжам

Сандық көрсеткіштер

Елде және шетелде Мәдениет пен өнер жетістіктерінің жылжымалы көрмесінің шамамен алынған саны

Бірлік

6

6

4



Елде және шетелде Мәдениет пен өнер жетістіктерін көрсету жөніндегі театр-концерттік іс-шаралардың шамамен алынған саны

Бірлік

14

15

7

11

7

МАМ ұйымдастырған шығармашылық конкурстардың, мерейтойлық күндердің, конференциялардың шамамен алынған саны

Бірлік

8

10

29

22

17

Қазақстанда шетелдік Мәдениет және өнер қайраткерлерінің немесе шығармашылық ұжымдарының іс-шараларының шамамен алынған саны

Бірлік

5

6

5

6

6

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бір іс-шараны өткізуге арналған шығынның орташа құны

мың теңге

21 505

26 083

33 179

40 949


Нәтиже көрсеткіштері

Тұрғындардың Мәдени деңгейін көтеру, шетелдік азаматтардың Қазақстан туралы білімдерін кеңейту, Мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармашылық әлеуетін арттыру

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарламалар

012 Театр-концерт ұйымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы еліміздің мәдени ұлттық құндылықтарын тиімді пайдалану, Қазақстан Республикасының азаматтарын - өскелең ұрпаққа эстетикалық және адамгершілік тәрбие беруге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазіргі композиторлардың шығармаларындағы шығармашылық жетістіктерді, әлемдік Мәдениеттің озық үлгілерін насихаттау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді орындау. Республика халқының барлық топтарын Мәдени өмір саласына тарту мақсатында олар үшін театр-концерттік іс-шараларға жалпыға бірдей қол жетімділікті қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен бекітілген Жоспарға сәйкес Қазақстан мен шетелдерде гастрольдік сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдарды жүзеге асыру.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.2-міндет

Мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша щығармашылық бірлестіктер және одақтармен өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (болжам)

2010 ж. (болжам)

2011 ж. (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

Бірлік.

20

25

27

29

31

Гастролдердің шамамен алынған саны

Бірлік.

25

30

33

35

38

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бір театр-концерттік іс-шараны өткізуге арналған шығындардың орташа құны

мың. теңге






Нәтиже Көрсеткіштері

Халықтың Мәдени деңгейін арттыру, драмалық, опера және балет спектаклдері қойылымдарының, концерттердің, сапасын арттыру, гастрольдік сапарлардың бағыттарын кеңейту, өткізілетін спектакльдер мен концерттердің көркемдік сапасын арттыру, Қазақстан Республикасының шалғай өңірлеріндегі халыққа театр-концерттік ұйымдар көрсететін қызметтердің қол жетімділігі, қойылымдар жабдықталуының көрермендердің қазіргі заманғы сұранысына неғұрлым толық сәйкес келуі.

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 Тарихи-Мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени-білім беру және ғылыми-зерттеу қызметтерін жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды көпшілікке танымал ету, мұражай ісі саласындағы еліміздің мәдени ұлттық игілігін зерделеу және пайдалану үдерісін материалдық-техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімнің қажеттілігін ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Мұражайларға, қорық-мұражайларға келушілердің шамамен алынған саны

адам

100

108

115

120

145

(өткен жылғы көрсеткішке %)

(3,2 млн.адам)

Негізгі қордағы мұражай заттарының жалпы санынан көрермендерге ұсынылған мұражай заттарының шамамен алынған үлесі

%

5

5

10

15

20

Қорлардағы экспонаттардың жалпы санынан қайта өңделген экспонаттардың шамамен алынған үлесі

%

100

102

105

108

110

Сапа көрсеткіштері

Республика халқының рухани, мәдени деңгейін көтеру және әлем жұртшылығын Қазақстанның бірегей тарихи-мәдени мұрасымен таныстыру

Тиімділік көрсеткіштер

Мәдени-білім беру және ғылыми-зерттеу қызметтерін жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды көпшілікке танымал ету. Мұражай ісі саласындағы еліміздің

Нәтиже көрсеткіштері

Техникалық жай-күйі, мамандандырылған кадрлармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуі саласында мемлекеттік стандарттарға жауап беретін мұражайлардың, қорық-

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жабдықтау

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңарту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Бағдарламалық кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (болжау)

2010 ж. (болжау)

2011 ж. (болжау)

Сандық көрсеткіштер

Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны



10


4

4

Жиһаздың шамамен алынған саны

дана

100

200


100

300

Жабдықтардың және т.б. шамамен алынған саны

дана

50

100


200

250

Сапа көрсеткіштері

Министрлікке ведомстволық бағыныстағы ұйымдарды жұмысқа қажетті жабдықтармен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, жиһазбен және ғимаратпен жабдықтау

%

50

60


85

100

Тиімділік көрсеткіштері







Нәтиже Көрсеткіштері


Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

579 867

831 014


202 989

253 728

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

Ішкі бағдарлама


Сипаттау

Халықтың рухани-білім беру және зияткерлік-Мәдени деңгейін арттыру, өскелең ұрпақты бүкіл әлемдік идеалдардың құндылықтары рухында тәрбиелеу. Әлеуметтік

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (болжам)

2010 ж. (болжам)

2011 ж. (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік кітапхана қорларын толықтыру үшін шығаратын әлеуметтік маңызды әдебиет атауларының саны

бірл.

400

440

480

500

500

Сапа көрсеткіштер

Әр түрлі тақырыптық бағыттардағы әдебиетті шығару және кітап қорларына өтеусіз беру есебінен кітапхана қорларының инфрақұрылымының деңгейін арттыру.

Тиімділік көрсеткіштері

Бір басылымды жеткізуімен қоса шығаруға кететін шығындардың орташа құны

Нәтиже көрсеткіштері

Әлеуметтік маңызды әдебиеттерді жалпы таралымы 775,6 мың данамен шығару

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

Сипаттау

Ішкі саяси тұрақтылықты нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру; қоғамда демократиялық бастауларды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.1-міндет

Ұлтаралық келісімді сақтау және нығайту және Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру

4.1.2-міндет

Қазақстан дамуы Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау

4.1.3-міндет

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру

4.2-мақсат

Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылын жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту

4.2.1-міндет.

Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық Көрсеткіштер

қоғам санасындағы Мемлекеттің даму стратегиясын және мемлекеттік саясатты қолдаудың деңгейі

%

77,7

79

55

85

90

МАМ, Қазақстан халқы Ассамблеясы және ұлттық-мәдени бірлестіктер өткізетін төзімділік пен ұлтаралық келісім құндылықтарын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі

%

53

63

70

75

80

Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын және бағдарламалық құжаттарды түсіндіру және насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі

%

63

70

78

83

90

Салауатты өмір салтын насихаттау жұмыстарымен қамтылған тұрғындар үлесі

%



50

55

60

Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары және оны іске асыру туралы азаматтардың хабардарлығының деңгейі

%

30

40

45

50

55

Ересек тұрғындар арасында азаматтардың Қазақстанның мемлекеттік рәміздері туралы хабардарлығының деңгейі

%

70

73

77

81

85

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу деңгейі

%

10

10

30

35

40

Сапа көрсеткіштері

Ересек тұрғындар арасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы халықтың хабардарлығын қолдаудың деңгейі

%

70

73

77

81

85

Элитаның көпшілік санасында мемлекеттің даму стратегиясын қолдау деңгейі

%

70

73

50

81

85

Мәдениет және ақпарат саласында мемлекеттік  және жеке әріптестіктің даму деңгейі

%

30

35

40

45

50

Этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатқа азаматтардың қанағаттану деңгейі

%

70

76

70

85

90

Элиталық санада Мемлекеттің даму стратегиясын қолдаудың деңгейі

%

50

52

50

60

63

Көпшілік санасында Мемлекеттің даму стратегиясын қолдаудың деңгейі

%

80

80

55

89

90

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде тұрғындардың үкіметтік емес ұйымдардың қызметімен қамтылуы

адам

10 500

25 500

30 000

35 000

40 000

Үкіметтік емес ұйымдар мен үкімет арасындағы қарым-қатынасты "жағымды" деп белгілеген сауалнамаға қатысушылардың үлесі

%


40

40

52

55

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 Тарихи-Мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, орнату

Сипаттау

Ежелгі мешіттер мен кесенелерді, тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткіштерін қайта жаңғырту және реставрациялау жұмыстарын орындау. Бұйымдарды реставрациялау және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткіштерін орнату.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

"Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.1.1-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-Мәдени мұраларды көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштердің шамамен алынған саны

бірлік

10

10

5

7

7

Қазақстанда орнатылған ескерткіштердің шамамен алынған саны

бірлік

4

2




Шетелде орнатылған ескерткіштердің шамамен саны

бірлік






Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштер

Ескерткішті қайта қалпына келтіру мен орнатуға жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

30 300

23 500

20 130

31 407

24 585

Нәтиже көрсеткіштері

Елдің мәдени мұрасын насихаттаумен және пайдаланумен, тарихи-Мәдени дәстүрлерді жаңғырту мен даму сабақтастығымен байланысты ұлттық мәдениетті қайта қалпына келтіруді және сақтауды жақсарту.

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 Мемлекеттік Мәдениет ұйымдарындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттік Мәдениет ұйымдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету. Нарықтық экономиканың өсіп отырған талаптарына, өндірістегі және әлеуметтік саладағы құрылымдық өзгерістерге сәйкес Мәдениет және өнер мамандарының кәсіби шеберлігінің теориялық білімдерін жетілдіру

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.3-міндет

Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен алынған саны

адам

10


100



Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен алынған саны

адам

690

700

700

700

700

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік Мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру қажеттілігін қамтамасыз ету

%

30

29

35

33

33

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 Қазақ халқының Мәдени мұрасын зерделеуді жүйелеу және жинақтау

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның Алдын-ала тізіміне енгізілген Мәдени және аралас мұра объектілерін қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жұмыстарын жүргізуді қарастыратын, қазақ халқының Мәдени мұрасын әртүрлі бағыттарда зерделеу жүйесін құру, тіркелген есепте және қарастырылуда тұрған Қазақстанның тарих және Мәдениет ескерткіштерінің қолдағы бар тізімін нақтылау және қайта қарау.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

"Мәдени мұра" Ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.1.2-міндет

Тарихи-Мәдени ұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Есепті кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік Көрсеткіштері








Нәтиже Көрсеткіштері

Елдің Мәдени мұрасын таныстырумен және пайдаланумен, қорғаумен, зерделеумен байланысты ұлттық Мәдениетті жаңғырту және сақтау

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 Мұрағат құжаттары мен баспасөз мұрағатын сақтауды қамтамасыз ету

Кіші бағдарлама


Сипаттау

Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын толықтыру, сақталуын қамтамасыз ету, арнайы пайдалану және мемлекеттік есепке алу, мұрағат ісі,

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.3-мақсат

Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына халықтың қол жеткізуін кеңейту

3.3.1-міндет

Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін жасау және пайдалануға енгізу

3.3.2- міндет

Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту

3.3.3-міндет

ҚР аумағында басылып шығарылған құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негізінде баспасөз мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Ұлттық мұрағат қорының көлемі

Бірлік

18 602 000

18 800 000

18 950 000

19 150 000

19 300 000

Мемлекеттік және ведомствалық сақтауда тұрған Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының жалпы көлеміндегі олардың тұрақты (мәңгі) сақталуын қамтамасыз ететін нормативтік талаптарда болып табылатын Ұлттық мұрағат қоры және ведомствалар құжаттарының үлесі

%

40

50

70

90

100

Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесіне кіріктірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесі

%



10

70

100

Қазақстан Республикасы аумағында басылып шығарылған және библиографиялық өңдеуден өткен баспасөз шығармаларының саны

Бірлік

5 103 451

5 103 451

5 175 451

5 250 451

5 322 451

Сапа көрсеткіштері

Құжаттық ретроспективалық ақпаратпен мемлекеттің және қоғамның қажеттілігін канағаттандыру және сақтау талаптарын жақсарту. Азаматтарды мұрағат

Тиімділік көрсеткіштері

Мұрағаттық құжаттарды (басқару істерін, ғылыми-техникалық құжаттамаларды, жағымды және жағымсыз кадр бюксін, магнитті дискін, микрофиштарді, слайдтарды, жеке қорларды) сақтаудың бір бірлігін ұстау.

Нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық мұрағат қорының, мұрағат баспасының құжаттарын пайдалану мен сақтауды, мемлекеттік мұрағат мекемелерінің жұмыс істеуін, олардың материалдық-техникалық

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 Нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресті насихаттау

Кіші бағдарлама


Сипаттау

Ұйымдасқан есірткі қоғамдарын айқындау және олардың қызметіне тосқауыл қою кезіндегі мемлекеттік органдардың қызметін жариялау, халықаралық есірткі бизнесі

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.1-мақсат.

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл жоспары

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық көрсеткіштер

Нашақорлықпен күрес мәселелерін жария етуге бағытталған өткізілген іс-шаралар саны

Бірлік

4

6


8

10

Есіркіге қарсы насихат мақсатында шығарылған теле және бейне материалдардың саны

Бірлік

7

7


10

14

Сапа көрсеткіштері

Азаматтардың нашақорлықтың зиянын, есіркі құралдарын қолдану әкелетін орны толмас салдарларды ұғынуы.

Тиімділік көрсеткіштері

Бір іс-шараның (дөңгелек үстелдер, конференциялар, семинар-тренингтер) өткізілуіне жұмсалатын шығынның орташа құны Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бір бейнероликтің өндірісіне жұмсалатын шығындардың орташа құны

Нәтиже көрсеткіштері

Есірткіге қарсы күресті насихаттау жөніндегі бейнероликтер өндіруді және көрсетуді жүзеге асыру, осы бағытта жұмыс істейтін сарапшыларды, республикалық БАҚ

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



22 756

10 902


14 753

14 753

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту жөнінде ақпараттық жүйе құру

Сипаттау

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

2.1-мақсат.

Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үштұғырлығы принципін іске асыру

2.1.1-міндет

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік және топтастыру функцияларын кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық Көрсеткіштер

Мемлекеттік органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізудің ара салмағы

%

40

50

60

80

90

Мемлекеттік тілді онлайындық мультимедиалық қашықтықтан оқыту курстарымен қамтылған республика халқының үлесі

%

-

5,6

8,0

13

17

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштері


Нәтиже көрсеткіштері

Қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану жолымен жұмсалатын шығындарды төмендете отырып, мемлекеттік тілді оқыту тиімділігін арттыру

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

948 433

975 856

355 147



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

Сипаттау

Қазақстан Республикасында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.1-мақсат

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

3.1.1-міндет

Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемнің бәсеке қабілетті 50 елдің қатарына енуін ақпараттық қолдаудың

3.1.2-міндет

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша медиа-кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру

3.1.3-міндет

Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық Мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

3.2-мақсат

Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2.3-міндет

Мемлекеттік электрондық БАҚ-ты тақырыптық саралау (жұмыс істеп тұрған телеарналар базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)

3.2.4-міндет.

Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік тапсырысты қоспағанда, республикалық мемлекеттік электрондық БАҚ-тың жалпы жылдық кірісінің үлесі

%

5

7

7

9

11

Мемлекеттік тапсырысты қоспағанда, республикалық мемлекеттік БАҚ-тың жалпы жылдық кірісінің үлесі

%

69

71

74

77

80

Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі

А-2 формат жолағы

11 860

12 685

12 685

12 685

12 685

есепке алынған баспа парағы

810

875

875

875

875

- Мониторингпен қамтылған БАҚ өнімдерінің көлемі

сағат


65 700

74 460

83 220

91 980

- Спутниктік сегменттегі мемлекеттік арналардың хабар таратуының орташа тәуліктік көлемі

сағат

17,25

19,75

20

20,5

20,4

- Хабар таратудың ортақ торшасындағы республикалық электрондық БАҚ жүргізген бағдарламаларының үлесі.

%

30

35

35

45

50

Сапа көрсеткіштері

Қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық неғұрлым маңызды мәселелер бойынша министрлікте 55 тақырыптық бағыт анықталды. Олардың ішінде: Мемлекет Басшысының халыққа Жолдауы, "Қазақстан-2030" стратегиясы, мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік саясаты, этносаралық және конфессиаралық келісім, Астана қаласының 10-жылдығы, өскелең ұрпаққа патриоттық, интернационалдық және адамгершілік тәрбие беру, салауатты өмір салтын насихаттау және т.б. Әрбір тақырыптық бағыттарды түсіндіру бойынша әртүрлі жұмыс түрлері қолданылды: жаңалық блогтарында сюжеттер орналастыру, талдау, сараптама-үндесу алаңдары аясында, арнайы бағдарламалар, тележурналдар, аудио және бейнероликтер шығару.

Тиімділік көрсеткіштері

А2 форматтағы газеттің бір жолағының орташа құны; Бір есепке алу парағының орташа құны; телеарналардағы өндірістің 1 сағаттық құны

Нәтиже көрсеткіштері

Сағат 16-дан 24-ке дейінгі таралымдардың мемлекеттік телеарналардағы орташа тәуліктік көлемінің қамтылуы; БАҚ электрондық құралдар арқылы қазақ тілінде аудиокөрнекі өнімді шығару; Қазақстан Республикасының Заңын сақтай отырып, электрондық БАҚ-ты күнделікті бақылауға алу.

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар



12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 Цнфрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту

Сипаттау

Хабар таратудың цифрлық жүйесін дамыту жолымен қазақстандық ақпарат рыногын нығайту үшін жағдай жасау. Спутниктік және жер үсті сегменттеріндегі телерадио хабарларын тарату инфрақұрылымын цифрлық стандартқа, оның ішінде жоғары айқындықтағы стандартқа кезең-кезеңмен ауыстыруды жүзеге асыру. 2015 жылы балама хабар таратуды тоқтату, халықтың барлық санаттары үшін цифрлық телерадио хабарларын таратудың қол жетімділігін қамтамасыз ету, көпбағдарламалы цифрлық теледидар және радио қызметін ұсынатын операторлар рыногын құру, цифрлық телерадио хабарларын тарату саласындағы субъектілердің өзара іс-қимылын реттейтін және регламенттейтін нормативтік құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу, радио жиілік спектрін қайта қарау, жиілік саясатын жетілдіру, тұрғындардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін республика аумағында цифрлық қабылдау құрылғыларын өндіруге жәрдем көрсету

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2-мақсат

Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2.1-міндет

Цифрлық телерадио хабарларын таратуды енгізу

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Цифрлық хабар таратумен республика аумағының қамту

%




25

40

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар




22 400


6 121 088

6 256 000

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кітапханалық, анықтамалық-кітапханалық және ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыру, пайдаланушыларды ғаламдық интернет-ресурстарына қол жеткізумен қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның ішінде, зағип және нашар көретін азаматтардың рухани, зияткерлік және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтерді іске асыру, кітапхана пайдаланушыларының жұмыс істеуіне оңтайлы жағдайлар жасау. Кітап көрмелерін, және таныстырылымдарын, оқырмандар конференцияларын, дөңгелек үстелдер және шығармашылық кездесулер өткізу, халықаралық кітапхана ынтымақтастығы жөніндегі іс-шараларға қатысу

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.3-мақсат

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту

1.3.1-міндет

Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына қол жетімділікті кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл есебі

2008 жыл есебі

2009 жыл (болжам)

2010 жыл (болжам)

2011 жыл (болжам)

Сандық Көрсеткіштер

Кітап көрмелері мен таныстырылымдарының шамамен алынған саны

Бірлік

25

38

45

50

60

Оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кездесулердің шамамен алынған саны

Бірлік

23

28

30

32

35

Консервациялауға және реставрациялауға жататын жазба және мұрағат құжаттарының шамамен алынған саны

%

4,5

5

6

7

8

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бір кітапты сақтауға жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

10 115

10 200

10 300

10 400

10 500

Нәтиже Көрсеткіштері

Оқырмандар сұранысын 100 пайыз қанағаттандыру, өзекті, тақырыптық электрондық мәліметтер қорын құру, кітапхана қызметін жетілдіру

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 Мәдениет пен ақпарат саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттау

Саланы инвестициялау үшін тиімді өндірістік-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіктің артуын ынталандыру

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2-мақсат

Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2.2-міндет

Ұлттық ақпараттық холдинг құру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Пайдалануға берілген жабдық бірлігінің шамамен алынған саны

Бірл.

10

10

25

20

10

Сапа Көрсеткіштері

Материалдық базаны техникалық жаңартуды қамтамасыз ету

Бірл.






Тиімділік көрсеткіштері

ЖШС қатысу үлесін ұлғайту

%

50

50




Нәтиже көрсеткіштері

Жарғылық міндеттерді сапалы орындау үшін материалдық-техникалық базаны жақсарту

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың Мәдени құндылықтарға кол жеткізуін кеңейту

Сипаттау

Жалпыұлттық Мәдениет кеңістігін нығайту, ел өңірлері арасында Мәдени алмасуларды кеңейту; Ұлттық Мәдениеттің жаһандық ақпараттық желіге кірігуі; жалпылай және жекелеген аспектілер бойынша Қазақстанның тарихы, Мәдениеті, географиясы, саясаты туралы жалпы білімді таратуға бағытталған топтаманы қалыптастыру; Жоғары деңгейдегі дайындығы бар ғылыми қызметкерлер мен мамандардың, соның ішінде қоғамдық гуманитарлық пәндер саласындағы мамандандардың тақырыпты терең зерделеуіне жәрдем көрсету; оқу материалын беріп қана қоймай, сонымен қатар қажетті қосымша әдебиетті беру жолымен формалды және формалды емес білімге қолдауды жүзеге асыру; кең көлемдегі білімдер бойынша бір реттік сипаттағы ақпарат қажеттілігін қанағаттандыру; кітапхананың дәстүрлі қорын электрондық түрдегі құжаттармен кеңейту және, жеке тұлғалардың қолжазбалық және бағалы кітабын сақтандыру қорының қызметін орындау.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.3-мақсат

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Мәдени құндылықтарға халықтың кол жеткізуін кеңейту

1.3.1-міндет

Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына қол жетімділікті кеңейту

1.3.2-міндет

Қазақстанның тарихи-Мәдени мұрасына қол жетімділікті кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Веб-порталдар саны

Бірл.өл.






Цифрлық форматтағы мәдениет саласының қызметтерін пайдаланушылардың шамамен алынған саны

мың адам

-

150


350

450

Кітапхананың электрондық қызметін пайдаланушылардың шамамен алынған саны

мың адам

-

150


170

180

Цифрлық форматқа ауыстырылған кітапхана қорының үлесі

%

-

0,5


10

20

Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

385 162

242 859


33 354

35 854

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

118 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттер

Сипаттау

Жергілікті маңызы бар Мәдениет объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеу

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңарту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 ж. (есеп)

2008 ж. (Жоспар)

2009 ж. (Болжам)

2010 ж. (Болжам)

2011 ж. (Болжам)

Сандық көрсеткіштер

Күрделі және ағымдағы жөндеуге жататын объектілердің саны

Бірл.өл.



179



Сапа көрсеткіштері








Бағдарламаларды іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



3 830 600



Бюджеттік шығындардың жинағы

мың теңге

Бағдарламаның атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, олардың ішінде:

40 351 967

59 869 341

52 693 833

50 407 373

40 849 942

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

24 182 778

29 369 299

33 986 586

36 800 713

38 155 038

Мәдениет және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөнінде көрсетілетін қызметтер

301 040

284 317

411 243

485 726

597 433

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

17 824

49 503

28 417

55 520

32 840

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

689 815

568 035

693 843

722 966

789 750

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

120 097

43 837

20 137

9 048

2 706

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, орын-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

1 099 944

1 034 237

848 500

342 754


Ұлттық фильмдер өндіру

994 454

1 392 527

4 350 465

2 060 885

2 060 885

Әлеуметтік маңызы бар және Мәдени іс-шараларды өткізу

1 295 923

1 147 234

1 888 807

1 293 990

1 228 467

Театр-концерттік ұйымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Тарихи-Мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету

833 194

994 690

979 532

1 182 264

1 448 721

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету

579 867

831 014

490 662

202 989

253 728

Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Тарихи-Мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, орнату

816 879

906 981

661 195

565 323

565 449

Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Қазақ халқының Мәдени мұрасын зерделеуді жүйелеу және жинақтау

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Мұрағат құжаттары мен баспасөз мұрағатын сақтауды қамтамасыз ету

233 408

236 937

305 421

350 568

426 899

Нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресті насихаттау

22 756

10 902

14 753

14 753

14 753

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту


22 400

424 620

6 121 088

6 256 000

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету

580 000

564 470

678 497

789 553

959 094

Алматы қаласының бюджетіне республикалық бюджеттен берілген Мәдениет ұйымдарының 2007 жылы жұмыс істеуіне ағымдағы нысаналы трансферттер

250 631





Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу

12 402





Бюджеттік даму бағдарламалары

16 169 189

30 500 042

18 707 247

13 606 660

2 694 904

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға нысаналы трансферттер

10 663 038

26 951 699

10 729 431

9 603 306


Мәдениет пен ақпарат объектілерін салу, қайта құру

948 433

975 856

355 147



Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту жөнінде ақпараттық жүйе құру

670 392

284 026

905 188



Мәдениет пен ақпарат саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

3 502 164

2 045 602

6 540 195

3 970 000

2 659 050

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың Мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

385 162

242 859

177 286

33 354

35 854

Бюджеттік бағдарламалардың шығындарын стратегиялық
бағыттардың мақсат - міндеттеріне бөлу

мың. теңге

Стратегиялық бағыт, мақсат, міндет және бюджеттік бағдарламалар (атауы)

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

22 177 673

38 418 371

30 115 926

25 176 456

15 117 237

1.1-мақсат. "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1 094 594

1 190 516

874 311

647 246

648 305

1.1.1-міндет Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1-бағдарлама. Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

1.1.1-міндет Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1.1.2-міндет Тарихи-Мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1 бағдарлама. Тарихи-Мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, орнату

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

1.1.2-міндет Тарихи-Мәдени мұраларды көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1-бағдарлама. Қазақ халқының Мәдени мұрасын зерделеуді жүйелеу және жинақтау

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

1.2-мақсат. Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

6 612 178

7 257 193

10 241 806

13 528 105

13 197 449

1.2.1-міндет Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіктің артуын ынталандыру






1-бағдарлама. Ұлттық фильмдер өндіру

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

2-бағдарлама. Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

3-бағдарлама. Тарихи-Мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

4-бағдарлама. Мәдениет пен ақпарат саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту


247 625


3 970 000

2 659 050

1.2.2.-міндет Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен мәдениет пен өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру






1-бағдарлама. Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шараларды өткізу

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

2-бағдарлама. Театр-концерттік ұйымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

3-бағдарлама. Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

1.3-мақсат. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың  Мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

965 162

807 329

659 818

822 907

994 948

1.3.1- міндет Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына қол жетімділікті кеңейту






1-бағдарлама. Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

1.3.1-міндет Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына қол жетімділікті кеңейту






1.3.2-міндет Қазақстанның тарихи-Мәдени мұрасына қол жетімділікті кеңейту






1-бағдарлама. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың  Мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

385 162

242 859


33 354

35 854

1.4-мақсат. Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

13 505 739

29 163 333

18 339 991

10 178 198

276 535

1.4.1-міндет Мәдениет саласындағы нормативті-құқықтық базаны жетілдіру






1-бағдарлама. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

120 097

43 837


9 048

2 706

1.4.2-міндет Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңарту және кеңейту






1-бағдарлама. Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, орын-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754


2-бағдарлама. Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету

579 867

831 014


202 989

253 728

3-бағдарлама. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға мақсатты трансферттер

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306


4-бағдарлама. Мәдениет пен ақпарат объектілерін салу, қайта құру

670 392

284 026

859 875



5-бағдарлама. Алматы қаласының бюджетіне республикалық бюджеттен берілген мәдениет ұйымдарының 2007 жылы жұмыс істеуіне мақсатты ағымдық трансферттер

250 631





6-бағдарлама. Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу

12 402





1.4.3-міндет Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру






1-бағдарлама. Мемлекеттік Мәдениет ұйымдарындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

1 638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы принципін орындау

1 638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

2.1.2-міндет Тілдердің үш тұғырлылық принципін орындау






2.1.3-міндет Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту






2.1.4-міндет Шет елдегі отандастармен  Мәдени байланыстарды нығайту және дамыту






1-бағдарлама. Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

2.1.1-міндет Мемлекеттік тілдің әлеуметтік коммуникативтік және топтастыру функцияларын кеңейту






2-бағдарлама. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту жөнінде ақпараттық жүйе құру

948 433

975 856

355 147



3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

15 834 698

18 535 672

20 558 882

23 017 263

23 292 697

3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

12 099 126

16 478 358

16 467 456

16 545 607

16 609 798

3.1.1-міндет Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енуін ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру мен кеңейту






3.1.2-міндет Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша медиа-кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру






3.1.3-міндет Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету






3.2-мақсат Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру






3.2.3-міндет Мемлекеттік электрондық БАҚ тақырыптық дифференциациясы (жұмыс істеп тұрған телеарналар базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)






3.2.4 міндет Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі






1-бағдарлама. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

2-бағдарлама. Нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресті насихаттау

22 756

10 902


14 753

14 753

3.2-мақсат Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3 502 164

1 820 377

3 790 000

6 121 088

6 256 000

3.2.1-міндет Цифрлық телерадио хабарларын таратуды ендіру






1 бағдарлама. Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту


22 400


6 121 088

6 256 000

3.2.2-міндет Ұлттық ақпараттық холдинг құру






1-бағдарлама. Мәдениет пен ақпарат саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

3 502 164

1 797 977

3 790 000



3.3-мақсат Халықтың Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына қол жеткізуін кеңейту






3.3.1-міндет Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін жасау және пайдалануға енгізу

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

3.3.2-міндет Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту






3.3.2-міндет ҚР аумағында басылып шығарылған құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негізінде баспасөз мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету






1-бағдарлама. Мұрағат құжаттары мен баспасөз мұрағатын сақтауды қамтамасыз ету

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

4.1-мақсат Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру






4.1.1-міндет Ұлтаралық келісімді нығайту  және сақтау, Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру






4.1.2-міндет Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау






4.1.3-міндет Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру






4.2-мақсат Елді дамыту Стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту






4.2.1-міндет Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту






1 бағдарлама. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру






2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру






3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету






1.1-мақсат. "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру






1.1.1-міндет Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1.1.2-міндет Тарихи-Мәдени мұраларды көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1.2-мақсат. Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету






1.2.1-міндет Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіктің артуын ынталандыру






1.4-мақсат. Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту






1.4.1-міндет Мәдениет саласындағы нормативті-құқықтық базаны жетілдіру






2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы принципін орындау






2.1.2-міндет Тілдердің үш тұғырлылық принципін орындау






2.1.3-міндет Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту






2.1.4-міндет Шет елдегі отандастармен мәдени байланыстарды нығайту және дамыту






3.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру






3.1.1-міндет Отандык бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемнің бәсеке қабілетті 50 елдің қатарына енуін ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру мен кеңейту






3.1.2-міндет Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша медиа-кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру






3.1.3-міндет Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманы сақтауды қамтамасыз ету






3.2-мақсат Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру






3.2.3-міндет Мемлекеттік электрондық БАҚ-ты тақырыптық саралау (жұмыс істейтін арналардың базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)






3.2.3-міндет Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі






4.1-мақсат Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру






4.1.1-міндет Ұлтаралық келісімді нығайту және Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі көтеру






4.1.2-міндет Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау






4.1.3-міндет Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру






4.2-мақсат Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту






4.2.1-міндет Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту






1-бағдарлама. Мәдениет және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөнінде көрсетілетін қызметтер

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі бюджетінің жиыны

40 351 967

59 869 341

53 229 826

50 407 373

40 849 942

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 636

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнение:
      в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 «Стратегические направления деятельности, стратегические цели развития Министерства культуры и информации и ключевые целевые индикаторы»:
      в таблице 1:
      в цели 1.1 «Дальнейшая реализация стратегического национального проекта «Мәдени мұра»:
      в графе 2009 год:
      в строке «Уровень информированности потребителей о проектах, реализуемых в рамках программы «Мәдени мұра» цифры «50» заменить цифрами «40»;
      в строке «Количество памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса» цифры «138» заменить цифрами «137»;
      в цели 1.2 «Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом»:
      в графе 2009 год:
      в строке «Степень удовлетворенности потребителей качеством отечественного культурного продукта» цифры «50» заменить цифрами «30»;
      в строке «Посещение мероприятий зарубежными зрителями» цифры «60 000» заменить цифрами «30 000»;
      в строке «Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката» цифры «5,5» заменить цифрами «5,2»;
      в цели 1.3 «Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий»:
      в графе 2009 год:
      в строке «Количество пользователей услугами сферы культуры в цифровом формате» цифры «250» заменить знаком «0»;
      в строке «Количество пользователей электронными услугами библиотек» цифры «160» заменить знаком «0»;
      в строке «Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат» цифры «5» заменить знаком «0»;
      в строке «Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат» цифру «1» заменить знаком «0»;
      в цели 1.4 «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства»:
      в графе 2009 год строки «Доля сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом» цифры «200» заменить цифрами «100»;
      в таблице 2:
      в цели 2.1 «Развитие государственного языка, языков народов Казахстана и реализация принципа триединства языков»:
      в графе 2009 год:
      в строке «Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком» цифры «55,0» заменить цифрами «52,0»;
      в графах «Итоговое значение показателя/индикатора» и «2009 год» строки «Доля взрослого населения республики, владеющего английским языком» цифры «100» и «4,8» заменить соответственно цифрами «70» и «2,0»;
      в строке «Степень востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни» цифры «35» заменить цифрами «32»;
      в строке «Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота» цифры «70» заменить цифрами «60»;
      в строке «Доля взрослого населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками» цифры «2,0» заменить цифрой «1,5»;
      в таблице 3:
      в цели 3.2. «Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта»:
      в графах «Итоговое значение показателя/индикатора» и «2009 год» строки «Количество государственных телеканалов, прошедших тематическую дифференциацию» цифры «4» и «2» заменить соответственно цифрами «3» и «1»;
      в графе 2009 год:
      в строке «Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания республиканских телеканалов, выполняющих госзаказ (в год)» цифру «40» заменить цифрой «35»;
      в графе 2009 год строки «Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания республиканских радиоканалов, выполняющих госзаказ (в год)» цифру «40» заменить цифрой «35»;
      в таблице 4:
      в цели 4.1 «Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма»:
      в графе 2009 год:
      в строке «Уровень поддержки Стратегии развития государства и государственной политики в общественном сознании» цифры «80» заменить цифрами «55»;
      в строке «Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межэтнических отношений» цифру «80» заменить цифрой «70»;
      в цели 4.2 «Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества»;
      в графе 2009 год строки «Доля респондентов, положительно оценивших взаимоотношения институтов гражданского общества и государства» цифру «45» заменить цифрой «40»;
      дополнить разделом 6 «Бюджетные программы» согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 6 мая 2009 года № 636

                    6. Бюджетные программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в
области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой коор-
динации по формированию и реализации государственной политики в области
культуры, информации, архивного дела и документации, книгоиздания,
внутриполитической стабильности, межнационального согласия и языковой
политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в
сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере информации, архивного дела и
документации, книгоиздательской деятельности, полиграфии, языковой
политики, повышение профессионального уровня государственных служащих.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации
и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры, организация работы
по управлению государственной сетью телевидения и радиовещания, изда-
тельств и полиграфических предприятий, республиканских архивных учреж-
дений; осуществление поставки на учет средств массовой информации; выдачи
лицензий на деятельность организаций телевидения и/или радиовещания.

1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое
планирование Министерства (ДАРМС, ДЭФ, ЮД, ДАСП, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направ-
ление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели
количества

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства

шт.



4

4

4

4

Ориентировочное
количество базовых
и тематических
социологических
исследований

шт.



19

19

19

19

Ориентировочное
количество отчетов
о финансовой, опе-
ративной деятель-
ности Министерства

шт.



28

28

28

28

Ориентировочное
количество
сотрудников
министерства,
прошедших повыше-
ние квалификации

%

50

60

70

70

70

Ориентировочное
количество разра-
ботанных междуна-
родных договоров и
соглашений

шт.

8

8

8

10

12

Ориентировочное
количество экс-
пертиз разрабо-
танных нормативно
правовых актов
Министерством (по
мере поступления)

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-куль-
турного наследия, расширение использования социально-информационных и
коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности,
улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленное
на достижение конечных результатов.
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Министерства.
Обеспечение функционирования деятельности аппарата министерства.

2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования
объектов историко-культурного наследия (КК, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.3 Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

1.4 Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество выдан-
ных лицензий на
реставрационные и
археологические
работы в установ-
ленные сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество выдан-
ных разрешений на
ввоз и вывоз исто-
рико-культурных
ценностей (по зап-
росу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

27

27

27

27

27

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

8

8

8

8

8

Показатели качества








Показатели эффективности


Показатели результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информационных
и коммуникативных технологий в сфере культуры.

3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ, ДКРЯ)

Стратегичес-
кое направле-
ние

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахс-
тана

Цель

2.1 Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реали-
зация принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

12

16

16

16

16

Ориентировочное
количество про-
веденных заседаний
действующих ко-
миссий, рабочих
групп

шт.

14

15

14

14

14

Ориентировочное
количество про-
веденных конфе-
ренций, круглых
столов, семинаров

шт.

37

29

26

32

28

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

3

7

5

4

3

Показатели
качества








Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни,
улучшение развития языков этнических групп, повышение качества удовлет-
ворения национально-культурных потребностей соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

4. Формирование государственной политики в области информации (КИА)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель

3.1 Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

3.2 Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

3.3 Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии
развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкуренто-
способных стран мира отечественными средствами массовой информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст-
венной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели количества

Ориентировочное
количество выдан-
ных свидетельств о
постановке на учет
средств массовой
информации в уста-
новленные сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество выдан-
ных лицензий на
деятельность орга-
низация телеви-
дения и радио-
вещания (по зап-
росу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество отче-
тов, справок,
представленных для
руководства минис-
терства, госу-
дарственные ор-
ганы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

4

4

4

4

4

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

12

12

12

12

12

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение информированности населения, улучшение освещения наиболее
значимых событий жизни страны, формирование позитивного имиджа Республики
Казахстан.

5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения
общественной стабильности (ДОПР)

Стратегичес-
кое направ-
ление

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение
консолидации общества для стабильного развития нации

Цель

4.1 Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского
патриотизма

4.2 Укрепление государственности посредством совершенствования взаимо-
действия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели








Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество раз-
работанных страте-
гических докумен-
тов

шт.



4

4

4

Социологические
исследования

шт.



19

19

19

Ориентировочное
количество прове-
денных заседаний
действующих комис-
сий, рабочих групп

шт.

10

10

8

10

12

Ориентировочное
количество прове-
денных конферен-
ций, круглых сто-
лов, семинаров

шт.

21

25

25

25

25

Ориентировочное
количество меро-
приятий по между-
народному сотруд-
ничеству

шт.

7

7

7

7

7

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Развитие демократии, модернизация и либерализация политической жизни,
формирование политической культуры граждан страны, сохранение межнацио-
нального и межконфессионального согласия, улучшение взаимодействия
государственных органов с неправительственным сектором, политическими
партиями. Развитие духовно-нравственного потенциала, патриотизма граждан
Казахстана, повышение имиджа Республики Казахстан в глазах мирового сооб-
щества. Закрепление в массовом сознании общенациональной идеи - вхождение
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Прикладные научные исследования в области культуры и информации

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций развития
культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; музеефикация и
популяризация памятников истории и культуры; обеспечение организации
изучения кочевнической и оседло-земледельческой культур и
археологических, архитектурных, градостроительных исследований объектов

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г. (отчет)

2008 г. (План)

2009 г. (Прогноз)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество научных
и научно-методи-
ческих работ

Ед.

14

16

25

10

10

Ориентировочное
количество издан-
ных научных ката-
логов и альбомов

Ед.

4

5




Ориентировочное
количество науч-
но исследователь-
ских экспедиций по
проблемам истори-
ко-культурного
наследия

Ед.

12

15

33



Показатели
качества

Доля изученных
памятников истории
и культуры

%

20

30

35

35

35

Модернизация сис-
темы учета экспо-
натов

%

15

20

25



Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение спроса
населения на науч-
ную продукцию по
проблемам истори-
ко-культурного
наследия

%

30

35

45



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356









Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произ-
ведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Утверждение
общественного и межнационального согласия, укрепление единства
многонационального народа Республики. Развитие демократии и социального
прогресса, обеспечение выплат государственных премий журналистам и
деятелям культуры за лучшие публикации в области средств массовой
информации, литературы и искусства

Стратегичес-
кое направле-
ние 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество деяте-
лей культуры,
удостоенных госу-
дарственных премий

чел.

1

11

1

4

1

Ориентировочное
количество дея-
телей культуры,
удостоенных госу-
дарственных сти-
пендий

чел.

50

50

50

50

50

Ориентировочное
количество дея-
телей удостоенных
премии и грантов в
области средств
массовой инфор-
мации

чел.

4

4

4

4

4

Показатели качества







Показатели эффективности







Показатели
результата

Стимулирование журналистов, видных деятелей в области культуры, лите-
ратуры и искусства Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840









Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государствен-
ного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание госу-
дарственной системы по социально-экономической, правовой защите и
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

Стратегичес-
кое направ-
ление 2.

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1.

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Организация курсов
обучения госу-
дарственному языку
в воскресных шко-
лах республиканс-
ких национально-
культурных объеди-
нений, оказание
государственной
поддержки развитию
национальных язы-
ков через воскрес-
ные школы нацио-
нально-культурных центров

%

12

18

25

28

30

Разработка и
выпуск литературы
образовательного и
научного характера
по вопросам госу-
дарственной языко-
вой политики

%

28

38

41

45

48

Проведение социо-
логических и ана-
литических иссле-
дований по проб-
лемам языковой
политики и сооте-
чественников, про-
живающих за рубе-
жом

%

25


20

22

23

Проведение орга-
низационных, мето-
дических, культур-
ных мероприятий по
пропаганде госу-
дарственной язы-
ковой политике

%

20

30

33

35

38

Издание словарей,
учебников, учебно-
методических посо-
бий для казахской
диаспоры, прожи-
вающей за рубежом

%

24

35

38

41

44

Проведение орга-
низационных, мето-
дических, культур-
ных мероприятий по
консолидации ка-
захской диаспоры

%

20

25

27

29

31

Участие нацио-
нального фонда
поддержки сооте-
чественников, про-
живающих за ру-
бежом в проведении
организационно-
культурных меро-
приятий (от общего
объема мероприя-
тий, проводимых в
рамках реализации
Государственной
программы поддерж-
ки соотечествен-
ников, проживающих
за рубежом)

%






Показатели качества







Показатели эффективности







Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни,
улучшение развития языков этнических групп, повышение качества удовлет-
ворения национально-культурных потребностей соотечественников,
проживающих за рубежом

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Ал-
маты на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов подлежащих
строительству

Ед.

8

6

4

1


Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

10 663
038

26 951
699

16 956
602

9 603 306










Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Стратегичес-
кое направле-
ние

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество прог-
раммного обеспече-
ния


50

65


90

21

Ориентировочное
количество мебели

комп.

33

48


3

33

Ориентировочное
количество обору-
дования, прочие

шт.

8

9


20


Показатели
качества

Оснащенность ап-
парата министерст-
ва необходимым для
работы оборудова-
нием, программным
обеспечением, а
также мебелью

%

50

60


85

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

120 097

43 837


9 048

2 706









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры и информации

Стратегичес-
кое направле-
ние

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов, подлежащих
капитальному
ремонту

Ед.

15

8

4

1


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информационных
и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности
подведомственных учреждений и предприятий в области культуры и
информации.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754










Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятель-
ности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в
любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и
развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение
условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката

%

3

4,5

5,2

6,5

8

Доля новых оте-
чественных произ-
ведений в области
искусства в общем
объеме отечествен-
ных произведений,
доступных населе-
нию

%

22

24

13

28

30

Предполагаемое
количество пред-
ставленных нацио-
нальных фильмов в
кинопрограммах
международных
кинофестивалей,
кинофорумов, Дней
культуры и Дней
казахстанского
кино

Ед.

13

11

11

7

7

Показатели
качества

Предполагаемое
количество призов
и наград междуна-
родных кинофести-
валей

Ед.

7

4

4

4

4

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
производства
художественного
фильма

тыс.
тенге

62 117

84 400

210 000

85 000

85 000

Средняя стоимость
производства доку-
ментального фильма

тыс.
тенге

3 600

3 000

24 720

3 500

3 500

Средняя стоимость
производства ани-
мационного фильма

тыс.
тенге

5 000

5 000

20 000

5 500

5 500

Показатели
результата

Повышение роли национальных фильмов в идеологическом воспитании насе-
ления, повышение культурного уровня населения, продвижение средствами
кинематографии имиджевой политики государства на международной арене

Расходы на
реализацию
программы





994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры и информации

Описание

Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество строя-
щихся и реконст-
руируемых объектов
культуры и инфор-
мации

Ед.

6

6

3



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Ед.






Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

670 392

284 026

859 875











Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий,
концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с
иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и
Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных
ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых
талантов, совершенствование профессионального уровня творческих
коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество перед-
вижных выставок
достижений куль-
туры и искусства в
стране и за рубе-
жом

Ед.

6

6

4



Ориентировочное
количество теат-
рально-концертных
мероприятий по
представлению дос-
тижений культуры и
искусства в стране
и за рубежом

Ед.

14

15

7

11

7

Ориентировочное
количество твор-
ческих конкурсов,
юбилейных дат,
конференций орга-
низованных МКИ

Ед.

8

10

29

22

17

Ориентировочное
количество меро-
приятий зарубежных
деятелей культуры
и искусства или
творческих коллек-
тивов в Казахстане

Ед.

5

6

5

6

6

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на прове-
дение одного меро-
приятия

тыс.
тенге


21 505

26 083

33 179

40 949

Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных
граждан о Казахстане, повышение творческого потенциала деятелей культуры
и искусства.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия,
выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан
Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных
мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в
сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и
зарубежом, а также новых постановок в соответствии с Планом, утвержденным
приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество новых
постановок

Ед.

20

25

27

29

31

Ориентировочное
количество
гастролей

Ед.

25

30

33

35

38

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на прове-
дение одного теат-
рально-концертного
мероприятия

тыс. тенге






Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, повышение качества представлений
драматических, оперных и балетных спектаклей, концертов, расширение
маршрутов гастрольных поездок, повышение художественного качества прово-
димых спектаклей и концертов, доступность услуг театрально-концертных
организаций населению отдаленных регионов Республики Казахстан, наиболее
полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской
деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-
техническое, технологическое, организационное, научно-методическое
обеспечение процесса изучения и использования культурного национального
достояния страны в сфере музейного дела.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество посе-
щений музеев, му-
зеев-заповедников

чел.

100

108

115

120

145

(в % к показателю
предыдущего года)

(3,2 млн.
чел.)

Ориентировочная
доля представлен-
ных зрителю му-
зейных предметов
от общего коли-
чества музейных
предметов основ-
ного фонда

%

5

5

10

15

20

Ориентировочная
доля отреставриро-
ванных экспонатов
от общего коли-
чества экспонатов
в фондах

%

100

102

105

108

110

Показатели
качества

Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и ознаком-
ление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием
Казахстана.

Показатели
эффективности

Осуществление культурно-образовательной, научно-исследовательской дея-
тельности. Популяризация предметов музейного значения. Материально-
техническое, технологическое, организационное, научно-методическое
обеспечение в процессе изучения и использования культурно-национального
достояния страны в сфере музейного дела

Показатели
результата

Улучшение доли музеев, музеев-заповедников отвечающих государственным
стандартам в сфере технического состояния, обеспеченности оборудованием и
специализированными кадрами

Расходы на
реализацию
программы



833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в сфере
культуры и информации

Описание

Оснащение материально-технической базы государственных организаций
культуры и информации

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г. (отчет)

2008 г. (План)

2009 г. (Прогноз)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество прог-
раммного обеспе-
чения



10


4

4

Ориентировочное
количество мебели

шт.

100

200


100

300

Ориентировочное
количество обору-
дования, прочие

шт.

50

100


200

250

Показатели
качества

Оснащенность под-
ведомственных ор-
ганизаций минис-
терства необходи-
мым для работы
оборудованием,
программным обес-
печением, мебелью
и зданием

%

50

60


85

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

579 867

831 014


202 989

253 728









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 Издание социально важных видов литературы

Подпрограмма


Описание

Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня
населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых
ценностных идеалов. Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных
читателей социально важной литературы; выпуск развернутых художественных,
научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены
в общественно-политической, социально-экономической,
научно-образовательной и культурной сферах жизни.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество
наименований
выпускаемой
социально значимой
литературы для
пополнения
государственных
библиотечных
фондов

ед.

400

440

480

500

500

Показатели
качества

Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов за счет выпуска
литературы разных тематических направлений и безвозмездной передачи в
книжные фонды. Увеличение количества читателей и повышение духовно-
образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на выпуск одного издания с доставкой

Показатели
результата

Издание социально-важных видов литературы общим тиражом 775,6 тыс.
экземпляров

Расходы на реализацию программы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе
демократических начал, совершенствование казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласия, продвижение политических
реформ, развитие гражданского общества.

Стратегичес-
кое направ-
ление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение
консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Цель 4.2

Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия
государства с институтами гражданского общества

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Страте-
гии развития страны

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Уровень поддержки
Стратегии развития
государства и
государственной
политики в общест-
венном сознании

%

77,7

79

55

85

90

Доля взрослого на-
селения, охвачен-
ного мероприятиями
по пропаганде цен-
ностей толерант-
ности и межнацио-
нального согласия,
проводимых МКИ,
Ассамблеей народа
Казахстана и на-
ционально-культур-
ными объединениями

%

53

63

70

75

80

Доля взрослого на-
селения, охвачен-
ного мероприятиями
по разъяснению и
пропаганде прог-
раммных документов
и основных направ-
лений государст-
венной политики

%

63

70

78

83

90

Доля населения,
охваченного рабо-
той по пропаганде
ценностей здоро-
вого образа жизни

%



50

55

60

Уровень информиро-
ванности граждан
об основных нап-
равлениях и реали-
зации гендерной
политики

%

30

40

45

50

55

Уровень информиро-
ванности граждан о
государственных
символах Казахс-
тана среди взрос-
лого населения

%

70

73

77

81

85

Степень обеспечен-
ности государст-
венных учреждений
имиджевыми мате-
риалами, популяри-
зирующими госу-
дарственные сим-
волы

%

10

10

30

35

40

Показатели
качества

Уровень поддержки
осведомленности
населения о госу-
дарственных сим-
волах Республики
Казахстан среди
взрослого населе-
ния

%

70

73

77

81

85

Уровень поддержки
в массовом соз-
нании элиты стра-
тегии развития
государства

%

70

73

50

81

85

Степень развития
государственно-
частного парт-
нерства в сфере
культуры и инфор-
мации

%

30

35

40

45

50

Степень удовлетво-
ренности граждан
государственной
политикой в сфере
межэтнических
отношений

%

70

76

70

85

90

Уровень поддержки
в элитном сознании
Стратегии развития
государства

%

50

52

50

60

63

Уровень поддержки
в массовом созна-
нии Стратегии раз-
вития государства

%

80

80

55

89

90

Охват населения
услугами НПО в
рамках государст-
венного социаль-
ного заказа

чел.

10 500

25 500

30 000

35 000

40 000

Доля респондентов,
отметивших как
«положительные»
взаимоотношения
НПО и власти

%


40

40

52

55

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников.
Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Предполагаемое
количество восста-
новленных памят-
ников истории и
культуры

ед.

10

10

5

7

7

Предполагаемое
количество
установленных
памятников
в Казахстане

ед.

4

2





Предполагаемое
количество
установленных
памятников
за рубежом







Показатели
качества



Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на восста-
новление и соору-
жение памятника

тыс.
тенге

30 300

23 500

20 130

31 407

24 585

Показатели
результата

Улучшение сохранности и возрождения национальной культуры, связанной с
использованием и пропагандой культурного наследия страны, преемствен-
ностью развития и возрождения историко-культурных традиций.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями
в производстве и социальной сфере

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.3

Повышение уровня профессионализма работников культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество сот-
рудников учреж-
дений культуры,
прошедших стажи-
ровку за рубежом

чел.

10


100



Ориентировочное
количество сотруд-
ников учреждений
культуры, прошед-
ших стажировку в
Казахстане

чел.

690

700

700

700

700

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Доля обеспечения
потребности в по-
вышении квалифи-
кации работников
государственных
организаций
культуры

%

30

29

35

33

33

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сохранность и возрождение национальной культуры связанной с изучением,
охраной, использованием и пропагандой культурного наследия страны

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Подпрограмма


Описание

Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и специальное
использование документов Национального архивного фонда Республики
Казахстан, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы
в области архивного дела, документоведения с управленческой,
аудиовизуальной и научно-технической документацией

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.3.

Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.3.1

Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы
архивного дела

Задача 3.3.2

Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания Национального
архивного фонда

Задача 3.3.3

Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных экземпляров
несекретных изданий, издаваемых на территории РК

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Объем Националь-
ного архивного
фонда

Ед.

18 602
000

18 800
000

18 950
000

19 150
000

19 300
000

Доля документов
Национального
архивного фонда и
ведомств, находя-
щихся в норматив-
ных условиях,
обеспечивающих их
постоянное (веч-
ное) хранение в
общем объеме доку-
ментов Националь-
ного архивного
фонда, находящихся
на государственном
и ведомственном
хранении

%

40

50

70

90

100

Доля документов
Национального
архивного фонда,
интегрированных в
Единую информа-
ционную систему
архивного дела

%



10

70

100

Количество произ-
ведений печати,
издаваемых на тер-
ритории Республики
Казахстан и про-
шедших библиогра-
фическую обработку

Ед.

5 103 451

5 103 451

5 175 451

5 250 451

5 322 451

Показатели
качества

Улучшение условий хранения и удовлетворение потребностей государства и
общества документной ретроспективной информацией. Повышение уровня
информированности граждан путем обеспечения их архивными материалами.

Показатели
эффективности

Содержание одной единицы хранения архивных документов (дел управлен-
ческой, научно-технической документации, бюкс, кадра негатива и позитива,
магнитного диска, микрофиш, слайда, личных фондов)

Показатели
результата

Достижение необходимых условий по обеспечению сохранности и использования
документов Национального архивного фонда, архива печати, функционирования
государственных архивных учреждений, оснащения их материально-технической
базы, дальнейшее развитие и совершенствование модели архивного дела и
систем документации.

Расходы на реализацию программы

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Подпрограмма


Описание

Освещение деятельности государственных органов при выявлении и пресечении
деятельности организованных наркообществ, разработка механизма выявления,
контроля и ликвидации финансовых потоков, используемых международным
наркобизнесом

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

Задача


Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных
на освещение воп-
росов борьбы с
наркоманией

Ед.

4

6


8

10

Количество теле-,
видео материалов,
выпущенных в целях
антинаркотической
пропаганды

Ед.

7

7


10

14

Показатели
качества

Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употреб-
ления наркотических средств

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение 1-го мероприятия (круглых столов,
конференций, семинар-тренингов); Средняя стоимость затрат на производство
1-го видеоролика на государственном и русском языках.

Показатели
результата

Осуществление производства и трансляции видеороликов по антинаркотической
пропаганде, проведение семинаров, тренингов, конференции по обсуждению
основных направлений антинаркотической пропаганды с приглашением пред-
ставителей республиканских СМИ, экспертов работающих в данном направ-
лении.

Расходы на реализацию программы

22 756

10 902


14 753

14 753








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы

Стратегичес-
кое направ-
ление

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.1.

Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций госу-
дарственного языка

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Удельный объем
делопроизводства
на государственном
языке в государст-
венных органах в
общем объеме доку-
ментооборота

%

40

50

60

80

90

Доля населения
республики, охва-
ченных онлайновыми
мультимедийными
дистанционными
курсами по обуче-
нию государст-
венному языку

%

-

5,6

8,0

13

17

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

948 433

975 856

355 147











Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики в Республике Казахстан

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенст-
вования государственной информационной политики

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии
развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкуренто-
способных стран

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государст-
венной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля общегодового
дохода республи-
канских государст-
венных электронных
СМИ за исключением
госзаказа

%

5

7

7

9

11

Доля общегодового
дохода республи-
канских печатных
СМИ за исключением
госзаказа

%

69

71

74

77

80

Объем печатных
материалов
выпущенных в
рамках реализации
государственного
заказа

полоса
форма-
та А-2

11 860

12 685

12 685

12 685

12 685

учет-
но-из-
да-
тель-
ский
лист

810

875

875

875

875

- Объем продукции
СМИ, охваченной
мониторингом

час


65 700

74 460

83 220

91 980

- Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в спутни-
ковом сегменте

час

17,25

19,75

20

20,5

20,4

- Доля программ,
производимых
республиканскими
электронными СМИ
в общей сетке
вещания

%

30

35

35

45

50

Показатели
качества

Министерством было определено 55 тематических направлений по наиболее
важным общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. Среди
них: Послание Главы государства народу Казахстана, Стратегия «Казахстан -
2030», экономическая, социальная политика государства, межнациональное и
межконфессиональное согласие, 10-летие города Астаны, патриотическое,
интернациональное и нравственное воспитание подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа жизни и т.д. По разъяснению каждого
тематического направления использовались разнообразные формы работы -
размещение сюжетов в новостных блоках, в рамках аналитических,
экспертно-диалоговых площадок, производство специальных передач,
тележурналов, аудио- и видеороликов.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость одной полосы газеты формата А2; Средняя стоимость од-
ного учетно-издательского листа; Стоимость одного часа производства на
телеканалах

Показатели
результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов
от 16 до 24 часов;
Производство аудиовизуальной продукции на государственном языке
электронными средствами массовой информации; Проведение ежедневного
мониторинга электронных средств массовой информации на предмет
соблюдения законодательства Республики Казахстан

Расходы на реализацию программы

12 076
370

16 467
456

16 467
456

16 530
854

16 595
045








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 Развитие цифрового телерадиовещания

Описание

Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка
путем развития цифровой системы вещания. Осуществление поэтапного
перевода инфраструктуры телерадиовещания в спутниковом и наземном
сегментах на цифровой стандарт, в том числе на стандарт высокой четкости.
Прекращение аналогового вещания в 2015 году, обеспечение доступности
цифрового телерадиовещания для всех категорий населения, создание рынка
операторов, предоставляющих услуги многопрограммного цифрового
телевидения и радио, разработка нормативных правовых и технических
документов, регулирующих и регламентирующих взаимодействие субъектов в
области цифрового телерадиовещания, пересмотр радиочастотного спектра,
совершенствование частотной политики, содействие производству на
территории республики цифровых приемных устройств для удовлетворения
потребностей населения.

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.1

Внедрение цифрового телерадиовещания

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Охват территории
республики цифро-
вым вещанием

%




25

40

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на реализацию программы


22 400


6 121 088

6 256 000








Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным
интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности,
направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных
потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан,
создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек.
Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций,
круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по
международному библиотечному сотрудничеству.

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество книжных
выставок и презен-
таций

Ед.

25

38

45

50

60

Ориентировочное
количество чита-
тельских конфе-
ренций, круглых
столов и твор-
ческих встреч

Ед.

23

28

30

32

35

Ориентировочное
количество пись-
менных и архивных
документов, кото-
рые подлежат кон-
сервации и рестав-
рации.

%

4,5

5

6

7

8

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на хранение
одной книги

тыс.
тенге

10 115

10 200

10 300

10 400

10 500

Показатели
результата

100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных,
тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование
библиотечного сервиса.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры и информации

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Стратегичес-
кое направ-
ление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.2

Создание национального информационного холдинга

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество вводи-
мых в эксплуатацию
единиц оборудова-
ния

Ед.

10

10

25

20

10

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Увеличение доли
участия в това-
риществах с огра-
ниченной ответст-
венностью

%

50

50




Показатели
результата

Улучшение матери-
ально-технической
базы для
качественного
выполнения
уставных задач

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Описание

Укрепление общенационального культурного пространства, расширение куль-
турного обмена между регионами страны; интеграция национальной культуры в
глобальную информационную сеть; формирование коллекций, направленные на
распространение общих знаний об истории, культуре, географии, политики
Казахстана, как в целом, так и по отдельным аспектам; содействие
глубокому изучению темы (предмета) научными работниками и специалистами
высокого уровня подготовленности, в том числе, специалистами в области
общественных гуманитарных дисциплин; осуществление поддержки как
формального, так и неформального образования, путем предоставления
не только учебного материала, но и необходимой дополнительной литературы;
необходимость удовлетворения потребности в информации одноразового
характера по широкому кругу знаний; расширение традиционно библиотечного
фонда документами в электронном виде и выполнение функции страхового
фонда рукописной и ценной книги частных лиц.

Стратегичес-
кое направ-
ление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Задача 1.3.2

Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество Веб-
порталов

Ед.


3




Ориентировочное
количество пользо-
вателей услугами
сферы культуры в
цифровом формате

тыс.
чел.

-

150


350

450

Ориентировочное
количество
пользователей
электронными
услугами библиотек

тыс.
чел.

-

150


170

180

Доля библиотечного
фонда, переведен-
ного в цифровой
формат

%

-

0,5


10

20

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

385 162

242 859


33 354

35 854









Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках
реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры местного
значения

Стратегичес-
кое направ-
ление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов подлежащих
капитальному и
текущему ремонту

Ед.



179



Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



3 830 600



                     Свод бюджетных расходов

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы, из них:

40 351 967

59 869 341

53 229 826

50 407 373

40 849 942

Текущие бюджетные программы

24 182 778

29 369 299

31 268 202

36 800 713

38 155 038

Услуги по формированию и реализа-
ции государственной политики в
области культуры и информации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Прикладные научные исследования в
области культуры и информации

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Стимулирование деятелей в сфере
культуры и информации

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

Материально-техническое оснащение
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

120 097

43 837



9 048

2 706

Капитальный ремонт зданий, помеще-
ний и сооружений государственных
организаций культуры и информации

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754



Производство национальных фильмов

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

Проведение социально-значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Обеспечение функционирования
театрально-концертных организаций

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Материально-техническое оснащение
государственных организаций в
сфере культуры и информации

579 867

831 014



202 989

253 728

Издание социально важных видов
литературы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Воссоздание, сооружение памятников
историко-культурного наследия

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Проведение государственной поли-
тики в области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Повышение квалификации и перепод-
готовка кадров государственных
организаций культуры

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Свод и систематизация изучения
культурного наследия казахского
народа

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

22 756

10 902



14 753

14 753

Проведение государственной
информационной политики

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Развитие цифрового
телерадиовещания



22 400


6 121 088

6 256 000

Обеспечение доступа к информации
в публичных библиотеках
республиканского значения

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Целевые текущие трансферты бюджету
города Алматы на функционирование
в 2007 году организаций культуры,
переданных из республиканского
бюджета

250 631





Проведение мероприятий за счет
средств на представительские
затраты

12 402





Бюджетные программы развития

16 169 189

30 500 042

21 961 624

13 606 660

2 694 904

Целевые трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на развитие объектов
культуры

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306



Строительство, реконструкция
объектов культуры и информации

670 392

284 026

859 875



Создание информационных систем по
развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

948 433

975 856

355 147



Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры и
информации

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050

Расширения доступа населения
к культурным ценностям с
использованием новых
информационных технологий

385 162

242 859



33 354

35 854

       Распределение расходов по стратегическим направлениям,
              целям, задачам и бюджетным программам

                                                        тыс. тенге

Стратегические
направления, цели, задачи
и бюджетные программы
(наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособ-
ности сферы культуры и искус-
ства

22 177 673

38 418 371

30 115 926

25 176 456

15 117 237

Цель 1.1 Дальнейшая реализа-
ция Национального стратеги-
ческого проекта «Мәдени мұра»

1 094 594

1 190 516

874 311

647 246

648 305

Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Программа 1. Прикладные
научные исследования в
области культуры

238 715

245 035

268 361

43 423

44 356

Задача 1.1.1 Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана






Программа 1. Воссоздание,
сооружение памятников исто-
рико-культурного наследия

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана






Программа 1. Свод и система-
тизация изучения культурного
наследия казахского народа

39 000

38 500

42 300

38 500

38 500

Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом

6 612 178

7 257 193

10 241 806

13 528 105

13 197 449

Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта
сферы культуры






Программа 1. Производство
национальных фильмов

994 454

1 392 527

3 855 465

2 060 885

2 060 885

Программа 2. Издание
социально важных видов
литературы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Программа 3. Обеспечение
сохранности историко-
культурного наследия

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Программа 4. Увеличение
уставных капиталов
юридических лиц,
осуществляющих деятельность
в области культуры и
информации



247 625



3 970 000

2 659 050

Задача 1.2.2 Активизация
взаимодействия с творческими
объединениями и союзами по
реализации государственной
политики в сфере культуры и
искусства






Программа 1. Проведение
социально значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Программа 2. Обеспечение
функционирования театрально-
концертных организаций

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 3. Стимулирование
деятелей в сфере культуры и
информации

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Цель 1.3 Расширение доступа
населения к культурным цен-
ностям с использованием новых
информационных технологий

965 162

807 329

659 818

822 907

994 948

Задача 1.3.1 Расширение
доступа к ресурсам
Национальной библиотечной
системы






Программа 1. Обеспечение
доступа к информации в
публичных библиотеках
республиканского значения

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Задача 1.3.1 Расширение дос-
тупа к ресурсам Национальной
библиотечной системы






Задача 1.3.2 Расширение
доступа к историко-культур-
ному наследию Казахстана






Программа 1. Расширение дос-
тупа населения к культурным
ценностям с использованием
новых информационных
технологий

385 162

242 859



33 354

35 854

Цель 1.4 Развитие
инфраструктуры сферы культуры
и искусства

13 505 739

29 163 333

18 339 991

10 178 198

276 535

Задача 1.4.1. Совершенство-
вание нормативно-правовой
базы сферы культуры






Программа 1. Материально-тех-
ническое оснащение Минис-
терства культуры и информации
Республики Казахстан

120 097

43 837



9 048

2 706

Задача 1.4.2 Модернизация и
расширение сети культурных
учреждений






Программа 1. Капитальный
ремонт зданий, помещений и
сооружений государственных
организаций культуры и
информации

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754



Программа 2. Материально-тех-
ническое оснащение государст-
венных организаций в сфере
культуры и информации

579 867

831 014



202 989

253 728

Программа 3. Целевые инвес-
тиционные трансферты област-
ным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие объектов культуры

10 663 038

26 951 699

16 956 602

9 603 306



Программа 4. Строительство,
реконструкция объектов
культуры и информации

670 392

284 026

859 875



Программа 5. Целевые текущие
трансферты бюджету города
Алматы на функционирование
в 2007 году организаций
культуры, переданных из
республиканского бюджета

250 631





Программа 6. Проведение меро-
приятий за счет средств на
представительские затраты

12 402





Задача 1.4.3 Повышение уровня
профессионализма работников
культуры






Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 1. Повышение
квалификации и переподготовка
кадров государственных
организаций культуры

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана

1 638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

Цель 2.1. Развитие государст-
венного языка, языков народа
Казахстана и реализация
принципа триединства языков

1638 248

1 543 891

1 024 085

722 966

789 750

Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана






Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом






Программа 1. Развитие госу-
дарственного языка и других
языков народа Казахстана

689 815

568 035

668 938

722 966

789 750

Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка






Программа 2. Создание инфор-
мационных систем по развитию
государственного языка и дру-
гих языков народа Казахстана

948 433

975 856

355 147



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособ-
ности отечественного информа-
ционного пространства

15 834 698

18 535 672

20 558 882

23 017 263

23 292 697

Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма казах-
станцев в рамках совершенст-
вования государственной ин-
формационной политики

12 099 126

16 478 358

16 467 456

16 545 607

16 609 798

Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и
вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных стран
мира отечественными
средствами массовой
информации






Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной информа-
ционной политики






Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства






Цель 3.2. Повышение конкурен-
тоспособности отечественного
информационного продукта






Задача 3.2.3. Тематическая
дифференциация государст-
венных электронных СМИ
(создание республиканских
специализированных
телеканалов на базе
действующих)






Задача 3.2.4. Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта






Программа 1. Проведение
государственной
информационной политики

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Программа 2. Пропаганда
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

22 756

10 902



14 753

14 753

Цель 3.2. Повышение конку-
рентоспособности отечест-
венного информационного
продукта

3 502 164

1 820 377

3 790 000

6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.1. Внедрение
цифрового телерадиовещания






Программа 1. Развитие
цифрового телерадиовещания


22 400


6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.2. Создание нацио-
нального информационного
холдинга






Программа 1. Увеличение
уставных капиталов
юридических лиц,
осуществляющих деятельность в
области культуры и информации

3 502 164

1 797 977

3 790 000



Цель 3.3. Расширение доступа
населения к ресурсам Нацио-
нального архивного фонда

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Задача 3.3.1. Создание и
введение в эксплуатацию
Единой информационной системы
архивного дела






Задача 3.3.2. 0беспечение
сохранности, обогащение
состава и содержания
Национального архивного фонда






Задача 3.3.3. Обеспечение
сохранности архива печати
на основе контрольных
экземпляров несекретных
изданий, издаваемых на
территории Республики
Казахстан






Программа 1. Обеспечение
сохранности архивных
документов и архива печати

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности, единства
народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование общека-
захстанского патриотизма






Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана






Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и прио-
ритетов развития Казахстана
и проводимой государственной
политики






Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан






Цель 4.2. Укрепление госу-
дарственности посредством
совершенствования взаимо-
действия государства с инсти-
тутами гражданского общества






Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов граж-
данского общества в реали-
зации Стратегии развития
страны






Программа 1. Проведение
государственной политики в
области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособ-
ности сферы культуры и
искусства.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособ-
ности отечественного
информационного пространства
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности,
единства народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Цель 1.1 Дальнейшая реали-
зация Национального страте-
гического проекта «Мәдени
мұра»






Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия






Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного насле-
дия, повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана











Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом






Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности оте-
чественного продукта сферы
культуры






Цель 1.4 Развитие инфраст-
руктуры сферы культуры и
искусства






Задача 1.4.1. Совершенст-
вование нормативно-правовой
базы сферы культуры






Цель 2.1. Развитие государст-
венного языка, языков народа
Казахстана и реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков






Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана






Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом






Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма казах-
станцев в рамках совершенст-
вования государственной
информационной политики






Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и
вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных стран
мира отечественными
средствами массовой
информации






Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной
информационной политики











Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства











Цель 3.2. Повышение конку-
рентоспособности отечест-
венного информационного
продукта






Задача 3.2.3 Тематическая
дифференциация государст-
венных электронных СМИ (соз-
дание республиканских специа-
лизированных телеканалов на
базе действующих)






Задача 3.2.4 Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта











Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование общека-
захстанского патриотизма






Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана






Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и прио-
ритетов развития Казахстана
и проводимой государственной
политики






Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан






Цель 4.2. Укрепление
государственности посредством
совершенствования взаимо-
действия государства с
институтами гражданского
общества






Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны






Программа 1. Услуги по
формированию и реализации
государственной политики в
области культуры и информации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Итого бюджет Министерства
культуры и информации
Республики Казахстан

40 351 967

59 869 341

53 229 826

50 407 373

40 849 942