«2009 - 2011 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1219 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 2241 қаулысына
қосымша
7. Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік шығыстарды жинақтау
мың теңге
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
241 426 875 |
271 234907 |
227 635 538 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
42 525 168 |
48 966 215 |
84 924 670 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
171 510 715 |
181 282 939 |
156 502 205 |
216 380016 |
167 538 902 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығындардың барлығы, соның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
241 426 875 |
271 234907 |
227 635 538 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
42 525 168 |
48 966 215 |
84 924 670 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
171 510 715 |
181 282 939 |
156 502 205 |
216 380 016 |
167 538 902 |
3. Ақылы қызметтер: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығыстар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Көлік және коммуникация министрлігі бюджеттік бағдарламаларының
(кіші бағдарламаларының) тізбесі
мың теңге
Бағдарлама |
Кіші бағдарлама |
Атауы |
2007 жылдың есебі |
2008 жылдың бекітілген бюджеті |
Бюджеттің жобасы |
||||||
2009 жылға |
2010 жылға |
2011 жылға |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
БАРЛЫҒЫ, соның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
241 426 875 |
271 234 907 |
227 635 538 |
||||||
1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
213 604 629 |
229 736 105 |
240 835 532 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||||||
1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
213 604 629 |
229 736 105 |
240 835 532 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||||||
1.1.1-міндет. Авто жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
190 897 652 |
209 196 926 |
218 902 599 |
249 465 016 |
203 330 140 |
||||||
003 |
Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 318 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|||||
002 |
Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту |
86 249 189 |
85 351 846 |
79 768 823 |
141 591 300 |
148 859 000 |
|||||
004 |
сыртқы қарыз есебінен |
4 930 637 |
2 420 570 |
21 650 000 |
82 068 180 |
116 577 500 |
|||||
005 |
ішкі көздер есебінен |
68 887 602 |
69 222 146 |
47 699 023 |
45 040 500 |
11 709 000 |
|||||
016 |
сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
12 430 950 |
13 709 130 |
10 419 800 |
14 482 620 |
20 572 500 |
|||||
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
48 900 |
52 323 |
58 492 |
63 756 |
69 494 |
|||||
012 |
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге облыстық бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер |
5 998 023 |
11 371 992 |
15 629 356 |
13 356 642 |
15 528 615 |
|||||
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
22 077 |
21 632 |
||||||||
028 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымдарын дамытуға нысаналы трансферттер |
78 224 748 |
92 021 772 |
69 313 594 |
73 953 318 |
18 373 031 |
|||||
118 |
Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
28 905 604 |
|||||||||
119 |
Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін салуға және қайта жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттер |
3 887 001 |
|||||||||
1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
9 507 855 |
9 701 929 |
11 114 820 |
13 010 000 |
15 010 000 |
||||||
009 |
Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жолда жолаушылар тасымалдауды субсидиялау |
9 430 276 |
9 520 554 |
10 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
65 077 |
70 997 |
14 820 |
10 000 |
10 000 |
|||||
031 |
Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
0 |
97 000 |
1 100 000 |
|||||||
1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
7 347 966 |
3 967 680 |
2 902 381 |
842 862 |
895 119 |
||||||
006 |
Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|||||
005 |
ішкі көздердің есебінен |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|||||
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
0 |
0 |
8 360 |
9 592 |
10 455 |
|||||
019 |
Тұрақты ішкі әуе тасымалын субсидиялау |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
|||||
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
0 |
0 |
6 250 |
40 000 |
20 000 |
|||||
1.1.4-міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 274 255 |
3 540 757 |
3 910 448 |
||||||
005 |
Су жолдарының кеме жүзетін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 256 235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
|||||
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
0 |
0 |
18 020 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
2 530 291 |
2 821 604 |
2 641 477 |
3 153 740 |
3 738 782 |
||||||
001 |
Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
|||||
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
46 732 |
50 012 |
34 150 |
37 686 |
41 077 |
|||||
011 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
88 887 |
85 290 |
0 |
|||||||
022 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау |
58 063 |
152 301 |
0 |
136 575 |
108 551 |
|||||
030 |
«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау |
320 475 |
1 884 507 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
431 254 |
513 049 |
591 343 |
1 222 532 |
751 048 |
||||||
2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету |
431 254 |
513 049 |
591 343 |
1 222 532 |
751 048 |
||||||
2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
0 |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
||||||
023 |
Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту |
0 |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
|||||
2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
||||||
016 |
Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалуының сапасын қамтамасыз ету |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
|||||
2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
|||||||||||
2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру |
|||||||||||
2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
202 366 |
92 050 |
265 360 |
729 430 |
451 728 |
||||||
014 |
Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
|||||
020 |
Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
158 310 |
0 |
163 408 |
598 968 |
306 871 |
Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету |
||||||
Қолданыстағы редакция (коды көрсетілген) |
Ұсынылып отырған редакция (коды көрсетілген) |
|||||
р/с № |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
р/с |
Бағдарламаның үлгісі |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
1 |
001 Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету |
1 |
Қызмет көрсетулер |
Көлік және коммуникация жүйесіндегі қызметті үйлестіру бойынша қызмет көрсетулер |
||
001 Орталық органның аппараты |
||||||
002 Аумақтық органдардың аппараттары |
||||||
007 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
||||||
017 Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
2 |
008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
2 |
Капиталдық шығыстар |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
||
3 |
009 Мемлекеттік органдарды материалды-техникалық жабдықтау |
3 |
Капиталдық шығыстар |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау |
||
4 |
002 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту |
4 |
Қызмет көрсетулер |
002 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту |
||
004 сыртқы қарыздар есебінен |
004 сыртқы заемдар есебінен |
|||||
005 ішкі көздердің есебінен |
005 ішкі көздердің есебінен |
|||||
016 сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
016 сыртқы заемдарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
|||||
5 |
003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
5 |
Қызмет көрсетулер |
003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
||
6 |
005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
6 |
Қызмет көрсетулер |
005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
||
7 |
006 Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
005 ішкі көздердің есебінен |
7 |
Қызмет көрсетулер |
006 Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
005 ішкі көздердің есебінен |
8 |
009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
8 |
Қызмет көрсетулер |
009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
||
9 |
010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
9 |
Қызмет көрсетулер |
010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
||
10 |
012 Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
10 |
Қызмет көрсетулер |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||
11 |
014 Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
11 |
Қызмет көрсетулер |
014 Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||
12 |
016 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету |
12 |
Қызмет көрсетулер |
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |
||
13 |
019 Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау |
13 |
Қызмет көрсетулер |
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» |
||
14 |
020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
14 |
Қызмет көрсетулер |
020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
||
15 |
021 Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу |
15 |
Қызмет көрсетулер |
021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу» |
||
16 |
023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау |
16 |
Қызмет көрсетулер |
023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту |
||
17 |
028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
17 |
Қызмет көрсетулер |
028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
||
18 |
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
18 |
Қызмет көрсетулер |
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
||
19 |
031 Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
19 |
Қызмет көрсетулер |
031 Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
||
20 |
118 Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
20 |
Қызмет көрсетулер |
Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
||
21 |
119 Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
21 |
Қызмет көрсетулер |
Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер» |
||||||
Сипаттама |
Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу: қабылданған заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар, заңнамалық актілер әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық талаптарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімдендіру, сүйемелдеу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1.Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Басқарманың және аумақтық бөлімдердің орталық аппаратын ұстау |
адам |
1366 |
1360 |
1349 |
1349 |
1349 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсетулер |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің саны. |
адам |
202 |
260 |
260 |
260 |
260 |
Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің үлес салмағы |
% |
15 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға кол жеткізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 842441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту» |
||||||
Сипаттама |
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу |
км |
688 |
719 |
700 |
633 |
516 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар нысандарын пайдалануға уақтылы енгізу |
км |
120 |
579 |
488 |
533 |
120 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
86 249 |
85 351 |
79 768 |
141 |
148 859 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру» |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 шақырымға арналған шығындар |
млн.теңге |
12,1 |
13,0 |
16,4 |
19 |
19 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
20 376792 |
20 376916 |
21 318097 |
20 500000 |
20 500000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау» |
||||||
Сипаттама |
Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1.Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету |
км |
3 982 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
түбін тереңдету бойынша жұмыстар |
мың м3 |
2 838 |
2 255 |
2 165 |
2 165 |
2 165 |
|
түзету жұмыстары |
мың м3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
түбін тазарту жұмыстары |
мың тонна |
10,7 |
11,6 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
трал жұмыстары |
км2 |
188 |
188 |
- |
- |
- |
|
арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу |
км |
1 249 |
400 |
370 |
370 |
370 |
|
кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі) |
бірлік |
114 |
115 |
128 |
132 |
132 |
|
мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру |
бірлік |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту |
бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру |
млн. тонна |
1,3 |
1,35 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 320865 |
4 047966 |
5 256235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
||
Сапа көрсеткіштері |
ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны |
бірлік |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
Тиімділік көрсеткіштері |
1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын |
теңге |
894,7 |
507,69 |
1093,8 |
605,7 |
784,3 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны |
млн. адам |
5,4 |
6,5 |
7,15 |
7,86 |
9,03 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» |
||||||
Сипаттама |
Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бағыттардың саны |
бірлік |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар |
млн. адам |
16,9 |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
Жолаушы айналымы |
млн. жкм |
14 313,8 |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
9 430 276 |
9 520554 |
10 000000 |
13 000000 |
15 000000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттама |
Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
|||||||
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Салалардағы зерттеулер |
||||||
тақырыптарының саны: |
|||||||
автожол саласы; |
9 |
7 |
7 |
11 |
10 |
||
автомобиль көлігі; |
бірлік |
8 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
транзит әлеуеті; |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
темір жол саласы; |
2 |
2 |
|||||
азаматтық авиация. |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ есептері |
24 |
16 |
14 |
17 |
17 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
108 134 |
115 713 |
101 002 |
111 034 |
121 027 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлеріне күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бұл көрсеткіш облыс әкімдіктерімен жасалатын меморандумдарда анықталатын болады |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
5 998023 |
11 658444 |
15 629356 |
13 356 642 |
15 528 615 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
5 998023 |
11 371992 |
15 629356 |
13 356 642 |
15 528 615 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
014 «Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттама |
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу |
бірлік |
400 |
400 |
450 |
500 |
550 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Авария лар саны |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардын және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік ресімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамаланған ұзақтығы |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» |
||||||
Сипаттама |
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Субсидияланатын авиа бағыттардың саны |
бірлік |
11 |
9 |
9 |
11 |
12 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар саны |
адам |
103 564 |
124 276 |
55 000 |
75 000 |
95 000 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру |
жоба |
1 |
0 |
2 |
- |
- |
кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту |
жоба |
2 |
2 |
2 |
|||
құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру |
жоба |
1 |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Нысандарды пайдалануға беру |
бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
158 310 |
0 |
163 408 |
568 968 |
306 871 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу» |
||||||
Сипаттама |
Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
|||||||
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны: |
||||||
су саласындағы; |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
|||
азаматтық авиация саласындағы; |
1 |
1 |
1 |
||||
темір жол саласындағы |
100 |
100 |
4 |
4 |
4 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер |
бірлік |
100 |
129 |
9 |
9 |
9 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
65 077 |
119 008 |
60 722 |
60 000 |
40 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Көліктік бақылау бекеттерінің жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестері кауіпсіздігін камтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жук тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны |
дана |
|||||
өтпелі жобалар: |
6 |
4 |
3 |
||||
жаңа жобалар: |
4 |
3 |
4 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін өндіріп алынған алымдардың сомасы |
мың теңге |
389 165 |
568 181 |
829 544 |
1 211134 |
1 768 256 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
221 329 |
109 379 |
236 430 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттама |
Қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз жүрулері үшін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
78 226636 |
92 021772 |
69 313594 |
73 953 318 |
18 373 031 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
78 224748 |
92 021772 |
69 313594 |
73 953 318 |
18 373 031 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
||||||
Сипаттама |
Техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, санитарлық өңдеу, ыстықпен-суықпен жабдықтау жүйесіне, ғимаратты ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыс тық жағдай жасау мақсатында ұстау |
шаршы метр |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
320 475 |
332 568 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
031 «Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Темір жол желілерін салу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Өзен-Түркіменстан мен мемшекара, Бейнеу-Жезқазған темір жол желілері құрылысының жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу |
км |
ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ әзірлеу |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Салынған темір жолдардың ұзақтығы |
км |
0 |
0 |
0 |
464,2 |
436,6 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
97 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
118 «Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1 1.1. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бұл көрсеткіш облыс әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады |
км |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Дамуға арналған мақсатты трансферттерді облыс әкімдіктеріне аудару |
км |
0 |
0 |
28 905604 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
28 905604 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
119 «Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін салуға және қайта жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсетқіштер |
Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады |
км |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару |
км |
0 |
0 |
3 887001 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
3 887001 |
0 |
0 |