Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1219 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2241 Қаулысы

      «2009 - 2011 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1219 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2009 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 2241 қаулысына   
қосымша          

7. Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік шығыстарды жинақтау

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

214 035 883

230 249 154

241 426 875

271 234907

227 635 538

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

42 525 168

48 966 215

84 924 670

54 854 891

60 096 636

Бюджеттік даму бағдарламалары

171 510 715

181 282 939

156 502 205

216 380016

167 538 902

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде:

0

0

0

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

Шығындардың барлығы, соның ішінде:

214 035 883

230 249 154

241 426 875

271 234907

227 635 538

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

42 525 168

48 966 215

84 924 670

54 854 891

60 096 636

Бюджеттік даму бағдарламалары

171 510 715

181 282 939

156 502 205

216 380 016

167 538 902

3. Ақылы қызметтер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

Көлік және коммуникация министрлігі бюджеттік бағдарламаларының
(кіші бағдарламаларының) тізбесі

мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2007 жылдың есебі

2008 жылдың бекітілген бюджеті

Бюджеттің жобасы

2009 жылға

2010 жылға

2011 жылға

1

2

3

4

5

6

7

8

БАРЛЫҒЫ, соның ішінде:

214 035 883

230 249 154

241 426 875

271 234 907

227 635 538

1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

213 604 629

229 736 105

240 835 532

270 012 375

226 884 490

1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

213 604 629

229 736 105

240 835 532

270 012 375

226 884 490

1.1.1-міндет. Авто жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

190 897 652

209 196 926

218 902 599

249 465 016

203 330 140

003


Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру

20 376 792

20 376 916

21 318 097

20 500 000

20 500 000

002


Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

86 249 189

85 351 846

79 768 823

141 591 300

148 859 000


004

сыртқы қарыз есебінен

4 930 637

2 420 570

21 650 000

82 068 180

116 577 500

005

ішкі көздер есебінен

68 887 602

69 222 146

47 699 023

45 040 500

11 709 000

016

сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

12 430 950

13 709 130

10 419 800

14 482 620

20 572 500

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

48 900

52 323

58 492

63 756

69 494

012


Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге облыстық бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер

5 998 023

11 371 992

15 629 356

13 356 642

15 528 615

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу


22 077

21 632



028


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымдарын дамытуға нысаналы трансферттер

78 224 748

92 021 772

69 313 594

73 953 318

18 373 031

118


Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



28 905 604



119


Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін салуға және қайта жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттер



3 887 001



1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

9 507 855

9 701 929

11 114 820

13 010 000

15 010 000

009


Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жолда жолаушылар тасымалдауды субсидиялау

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

65 077

70 997

14 820

10 000

10 000

031


Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

0

97 000

1 100 000



1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

7 347 966

3 967 680

2 902 381

842 862

895 119

006


Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0


005

ішкі көздердің есебінен

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

0

0

8 360

9 592

10 455

019


Тұрақты ішкі әуе тасымалын субсидиялау

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

0

0

6 250

40 000

20 000

1.1.4-міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру

3 320 865

4 047 966

5 274 255

3 540 757

3 910 448

005


Су жолдарының кеме жүзетін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

021


Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу

0

0

18 020

10 000

10 000

1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

2 530 291

2 821 604

2 641 477

3 153 740

3 738 782

001


Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

010


Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

46 732

50 012

34 150

37 686

41 077

011


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

88 887

85 290

0



022


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

58 063

152 301

0

136 575

108 551

030


«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау

320 475

1 884 507

431 350

451 646

481 017

2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

431 254

513 049

591 343

1 222 532

751 048

2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету

431 254

513 049

591 343

1 222 532

751 048

2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

0

221 329

109 379

236 430

0

023


Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту

0

221 329

109 379

236 430

0

2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

016


Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалуының сапасын қамтамасыз ету

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру






2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру






2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

202 366

92 050

265 360

729 430

451 728

014


Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

020


Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту

158 310

0

163 408

598 968

306 871

Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

Қолданыстағы редакция (коды көрсетілген)

Ұсынылып отырған редакция (коды көрсетілген)

р/с №

бағдарлама

кіші бағдарлама

р/с

Бағдарламаның үлгісі

бағдарлама

кіші бағдарлама

1

001 Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету


1

Қызмет көрсетулер

Көлік және коммуникация жүйесіндегі қызметті үйлестіру бойынша қызмет көрсетулер



001 Орталық органның аппараты


002 Аумақтық органдардың аппараттары


007 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру


017 Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

2


008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

2

Капиталдық шығыстар

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу


3


009 Мемлекеттік органдарды материалды-техникалық жабдықтау

3

Капиталдық шығыстар

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау


4

002 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту


4

Қызмет көрсетулер

002 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту



004 сыртқы қарыздар есебінен


004 сыртқы заемдар есебінен


005 ішкі көздердің есебінен


005 ішкі көздердің есебінен


016 сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен


016 сыртқы заемдарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

5

003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру


5

Қызмет көрсетулер

003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру


6

005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау


6

Қызмет көрсетулер

005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау


7

006 Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

005 ішкі көздердің есебінен

7

Қызмет көрсетулер

006 Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

005 ішкі көздердің есебінен

8

009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау


8

Қызмет көрсетулер

009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау


9

010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


9

Қызмет көрсетулер

010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


10

012 Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


10

Қызмет көрсетулер

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»


11

014 Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету


11

Қызмет көрсетулер

014 Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»


12

016 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету


12

Қызмет көрсетулер

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»


13

019 Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау


13

Қызмет көрсетулер

019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»


14

020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау


14

Қызмет көрсетулер

020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау


15

021 Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу


15

Қызмет көрсетулер

021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»


16

023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау


16

Қызмет көрсетулер

023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту


17

028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері


17

Қызмет көрсетулер

028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері


18

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»


18

Қызмет көрсетулер

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»


19

031 Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау


19

Қызмет көрсетулер

031 Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау


20

118 Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту


20

Қызмет көрсетулер

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


21

119 Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту


21

Қызмет көрсетулер

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер»

Сипаттама

Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу: қабылданған заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар, заңнамалық актілер әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық талаптарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімдендіру, сүйемелдеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1.Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Басқарманың және аумақтық бөлімдердің орталық аппаратын ұстау

адам

1366

1360

1349

1349

1349

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсетулер

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту







Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу







Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту







Сандық көрсеткіштер

Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің саны.

адам

202
 

260
 

260

260

260

Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің үлес салмағы

%

15

19

19

19

19

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға кол жеткізу

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 842441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл
 
 

2010 жыл
 
 

2011 жыл
 
 

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

688

719

700

633

516

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар нысандарын пайдалануға уақтылы енгізу

км

120

579

488

533

120

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

86 249
189

85 351
846

79 768
823

141
591
300

148 859
000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

1 шақырымға арналған шығындар

млн.теңге

12,1

13,0

16,4

19

19

Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

20 376792

20 376916

21 318097

20 500000

20 500000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау»

Сипаттама

Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау

Стратегиялық бағыт

1.Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км

3 982

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

түбін тереңдету бойынша жұмыстар

мың м3

2 838

2 255

2 165

2 165

2 165

түзету жұмыстары

мың м3

55

55

55

55

55

түбін тазарту жұмыстары

мың тонна

10,7

11,6

10,8

10,8

10,8

трал жұмыстары

км2

188

188

-

-

-

арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

км

1 249

400

370

370

370

кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету

бірлік

3

3

3

3

3

флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)

бірлік

114

115

128

132

132

мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру

бірлік

6

7

8

0

0

Сапа көрсеткіштері

Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту

бірлік

1

0

0

0

0

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру

млн. тонна

1,3

1,35

1,7

1,7

1,7

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 320865

4 047966

5 256235

3 530 757

3 900 448

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту

бірлік

1

1

1



Сапа көрсеткіштері

ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны

бірлік

9

9

10

10

11

Тиімділік көрсеткіштері

1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын

теңге

894,7

507,69

1093,8

605,7

784,3

Нәтиже көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны

млн. адам

5,4

6,5

7,15

7,86

9,03

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бағыттардың саны

бірлік

61

61

61

61

61

Тиімділік көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар

млн. адам

16,9

17,5

18

18,6

19,1

Жолаушы айналымы

млн. жкм

14 313,8

15 007

15 037

15 067

16 400

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

9 430 276

9 520554

10 000000

13 000000

15 000000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Салалардағы зерттеулер







тақырыптарының саны:







автожол саласы;


9

7

7

11

10

автомобиль көлігі;

бірлік

8

4

3

4

5

транзит әлеуеті;


5

3

3

2

2

темір жол саласы;


2

2




азаматтық авиация.




1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ есептері



24

16

14

17

17

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

108 134

115 713

101 002

111 034

121 027

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлеріне күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бұл көрсеткіш облыс әкімдіктерімен жасалатын меморандумдарда анықталатын болады







Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару

мың теңге

5 998023

11 658444

15 629356

13 356 642

15 528 615

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

5 998023

11 371992

15 629356

13 356 642

15 528 615

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 «Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

400

400

450

500

550

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Авария лар саны

0

0

0

0

0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардын және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Стратегиялық бағыт

2. Көлік ресімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.2. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамаланған ұзақтығы

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар



мың теңге

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

Міндеттер

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Субсидияланатын авиа бағыттардың саны

бірлік

11

9

9

11

12

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданған жолаушылар саны

адам

103 564

124 276

55 000

75 000

95 000

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Мақсат

2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл
 

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру

жоба

1

0

2

-

-

кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту

жоба



2

2

2

құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру

жоба



1


-

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Нысандарды пайдалануға беру

бірлік

1

0

0

0

0

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге

158 310

0

163 408

568 968

306 871

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу»

Сипаттама

Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру;

1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл
 

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны:












су саласындағы;

бірлік




4

4

4

азаматтық авиация саласындағы;






1

1

1

темір жол саласындағы


100

100

4

4

4

Сапа көрсеткіштері













Тиімділік көрсеткіштері













Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер

бірлік

100

129

9

9

9

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

65 077

119 008

60 722

60 000

40 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Көліктік бақылау бекеттерінің жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау

Стратегиялық бағыт

2. Көлік процестері кауіпсіздігін камтамасыз ету

Мақсат

2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жук тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны

дана











өтпелі жобалар:





6

4

3

жаңа жобалар:





4

3

4

Сапа көрсеткіштері














Тиімділік көрсеткіштері














Нәтиже көрсеткіштері

Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін өндіріп алынған алымдардың сомасы

мың теңге

389 165

568 181

829 544

1 211134

1 768 256

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



221 329

109 379

236 430

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз жүрулері үшін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады







Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару

мың теңге

78 226636

92 021772

69 313594

73 953 318

18 373 031

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

78 224748

92 021772

69 313594

73 953 318

18 373 031

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаттама

Техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, санитарлық өңдеу, ыстықпен-суықпен жабдықтау жүйесіне, ғимаратты ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу

Міндеттер

1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыс тық жағдай жасау мақсатында ұстау

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

031 «Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Темір жол желілерін салу

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Өзен-Түркіменстан мен мемшекара, Бейнеу-Жезқазған темір жол желілері құрылысының жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу

км


ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ әзірлеу



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Салынған темір жолдардың ұзақтығы

км

0

0

0

464,2

436,6

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

97 000

1 100 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

118 «Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1 1.1. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсеткіштер

Бұл көрсеткіш облыс әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады

км






Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Дамуға арналған мақсатты трансферттерді облыс әкімдіктеріне аудару

км

0

0

28 905604



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

28 905604

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

119 «Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді мекендердің көшелерін салуға және қайта жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттер»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Стратегиялық бағыт

1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

Мақсат

1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу

Міндеттер

1.1.1. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Сандық көрсетқіштер

Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады

км






Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару

км

0

0

3 887001



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

3 887001

0

0

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2241

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующее изменение:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 29 декабря 2009 год № 2241

7. Бюджетные программы

Свод бюджетных расходов

тыс.тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(факт)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие программы, из
них:

214 035
883

230 249
154

241 426 875

271 234
907

227 635 538

Текущие бюджетные программы

42 525 168

48 966 215

84 924 670

54 854
891

60 096 636

Бюджетные программы развития

171 510 715

181 282
939

156 502
205

216 380
016

167 538 902

2. Программы, предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные программы

0

0

0

0

0

Бюджетные программы развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов, из них:

214 035
883

230 249
154

241 426
875

271 234
907

227 635 538

Текущие бюджетные программы

42 525 168

48 966 215

84 924 670

54 854 891

60 096 636

Бюджетные программы развития

171 510
715

181 282
939

156 502
205

216 380 016

167 538 902

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства транспорта и
коммуникаций

тыс. тенге

П
р
о
г
р
а
м
м
а

П
о
д
п
р
о
г
р

Наименование

Отчет за
2007 год

Уточненный
бюджет
2008 года

Утвержденный бюджет

на
2009 год

на
2010 год

на
2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО, в том числе:

214 035 883

230 249 154

241 426 875

271 234 907

227 635 538

Стратегическое
направление 1.
Развитие транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан

213 604 629

229 736 105

240 835 532

270 012 375

226 884 490

Цель 1.1. Достижение
опережающих темпов
развития транспортно -
коммуникационного
комплекса

213 604 629

229 736 105

240 835 532

270 012 375

226 884 490

Задача 1.1.1. Повышение
уровня развития
инфраструктуры
автодорожной отрасли

190 897 652

209 196 926

218 902 599

249 465 016

203 330 140

003


Капитальный,
средний и
текущий
ремонт,
содержание,
озеленение,
диагностика
и инструмен-
тальное
обследование
автодорог
республикан-
ского
значения

20 376 792

20 376 916

21 318 097

20 500 000

20 500 000

002


Развитие
автомобильных
дорог на
республикан-
ском уровне

86 249 189

85 351 846

79 768 823

141 591 300

148 859 000


004

за счет
внешних
займов

4 930 637

2 420 570

21 650 000

82 068 180

116 577 500

005

за счет
внутренних
источников

68 887 602

69 222 146

47 699 023

45 040 500

11 709 000

016

за счет
софинансиро-
вания внешних
займов из
республиканс-
кого бюджета

12 430 950

13 709 130

10 419 800

14 482 620

20 572 500

010


Прикладные
научные
исследования
в области
транспорта и
коммуникаций

48 900

52 323

58 492

63 756

69 494

012


Целевые
текущие трансферты
областным
бюджетам,
бюджету
города Астаны
на
капитальный и
средний
ремонт
автомобильных
дорог
областного и
районного
значения
и улиц города
Астаны

5 998 023

11 371 992

15 629 356

13 356 642

15 528 615

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций


22 077

21 632



028


Целевые
трансферты на
развитие
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
развитие
транспортной
инфраструк-
туры

78 224 748

92 021 772

69 313 594

73 953 318

18 373 031

118


Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы
на ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
областного и
районного
значения,
улиц
городов и
населенных
пунктов в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготов-
ка кадров



28 905 604



119


Целевые
трансферты на
развитие
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны
и Алматы на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог
областного и
районного
значения,
улиц городов
и населенных
пунктов в
рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготов-
ка кадров



3 887 001



Задача 1.1.2. Повышение
уровня развития
инфраструктуры
железнодорожной отрасли

9 507 855

9 701 929

11 114 820

13 010 000

15 010 000

009


Субсидирова-
ние
железнодорож-
ных
пассажирских
перевозок по
социально
значимым
межобластным
сообщениям

9 430 276

9 520 554

10 000 000

13 000 000

15 000 000

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

65 077

70 997

14 820

10 000

10 000

031


Строительство
и
реконструкция
инфраструкту-
ры железнодо-
рожного
транспорта

0

97 000

1 100 000



Задача 1.1.3. Повышение
уровня развития
инфраструктуры
гражданской авиации

7 347 966

3 967 680

2 902 381

842 862

895 119

006


Строительство
и
реконструкция
инфраструк-
туры
воздушного
транспорта

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0


005

за счет
внутренних
источников

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

010


Прикладные
научные
исследования
в области
транспорта и
коммуникаций

0

0

8 360

9 592

10 455

019


Субсидирова-
ние
регулярных
внутренних
авиа-
перевозок

642 000

667 680

727 771

793 270

864 664

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

6 250

40 000

20 000

Задача 1.1.4. Повышение
уровня развития
инфраструктуры водного
транспорта

3 320 865

4 047 966

5 274 255

3 540 757

3 910 448

005


Обеспечение
водных путей
в судоходном
состоянии и
содержание
шлюзов

3 320 865

4 047 966

5 256 235

3 530 757

3 900 448

021


Разработка
технических
регламентов и
стандартов в
области
транспорта и
коммуникаций

0

0

18 020

10 000

10 000

Задача 1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата и
содействие росту деловой
активности в транспортной
отрасли

2 530 291

2 821 604

2 641 477

3 153 740

3 738 782

001


Услуги по
формированию
политики,
координации и
контроля в
области
транспорта и
коммуникаций

1 842 441

1 884 507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

010


Прикладные
научные
исследования
в области
транспорта и
коммуникаций

46 732

50 012

34 150

37 686

41 077

011


Капитальный
ремонт
зданий,
помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

88 887

85 290

0



022


Материально-
техническое
оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики
Казахстан

58 063

152 301

0

136 575

108 551

030


Содержание
здания
администра-
тивно-
технологичес-
кого
комплекса
"Transport
tower"

320 475

332 568

431 350

451 646

481 017

Стратегическое
направление 2.
Обеспечение безопасности
транспортных процессов

431 254

513 049

591 343

1 222 532

751 048

Цель 2.1. Обеспечение
безопасных условий
передвижения пассажиров и
грузов на всех видах
транспорта

431 254

513 049

591 343

1 222 532

751 048

Задача 2.1.1. Повышение
уровня государственного
технического контроля на
транспорте

0

221 329

109 379

236 430

0

023


Строительство и
реконструкция
сети постов
транспортного
контроля

0

221 329

109 379

236 430

0

Задача 2.1.2. Повышение
безопасности в
автодорожной отрасли

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

016


Обеспечение
качества
выполнения
дорожно-
строительных и
ремонтных работ

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Задача 2.1.3. Повышение
безопасности в
железнодорожной отрасли






Задача 2.1.4. Повышение
безопасности в
гражданской авиации






Задача 2.1.5. Повышение
безопасности на водном
транспорте

202 366

92 050

265 360

729 430

451 728

014


Обеспечение
классификации и
технической
безопасности
судов внутреннего
водного плавания
"река-море"

44 056

92 050

101 952

130 462

144 857

020


Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
водного
транспорта

158 310

0

163 408

598 968

306 871

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и
коммуникаций

Действующая редакция
(с указанием кода)

Предлагаемая редакция
(с указанием кода)


п/п

программа

подпрограмма


п/п

Тип
програм-
мы

программа

подпрог-
рамма

1

001 "Обеспечение
деятельности
уполномоченного
органа в области
транспорта и
коммуникаций"


1

Услуги

"Услуги по координации
деятельности в системе
транспорта
коммуникаций"



001 Аппарат
центрального
органа


002 Аппараты
территориаль-
ных органов


007 Повышение
квалификации
государствен-
ных служащих


017 "Обеспече-
ние
функционирова-
ния
информационных
систем и
информационно-
техническое
обеспечение
государствен-
ных органов"

2


008 "Капиталь-
ный ремонт
зданий,
помещений и
сооружений
государствен-
ных органов"

2

Капи-
тальные
расходы

"Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан"


3


009
"Материально-
техническое
оснащение
государствен-
ных органов"

3

Капи-
тальные
расходы

"Материально-
техническое оснащение
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан"


4

002 Развитие
автомобильных дорог
на республиканском
уровне


4

Услуги

002 Развитие
автомобильных дорог на
республиканском уровне



004 за счет
внешних займов


004 за
счет
внешних
займов


005 за счет
внутренних
источников


005 за
счет
внутрен-
них ис-
точников


016 за счет
софинансирова-
ния внешних
займов из
республиканс-
кого бюджета


016 за
счет
софинан-
сирова-
ния
внешних
займов из
республи-
канского
бюджета

5

003 "Капитальный,
средний и текущий
ремонт, содержание,
озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование
автодорог
республиканского
значения"


5

Услуги

003 "Капитальный,
средний и текущий
ремонт, содержание,
озеленение,
диагностика и
инструментальное
обследование автодорог
республиканского
значения"


6

005 Обеспечение
водных путей в
судоходном состоянии
и содержании шлюзов


6

Услуги

005 Обеспечение водных
путей в судоходном
состоянии и содержании
шлюзов


7

006 Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
воздушного
транспорта

005 за счет внутренних источников

7

Услуги

006 Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
воздушного транспорта

005 за
счет
внутрен-
них ис-
точников

8

009 Субсидирование
железнодорожных
пассажирских
перевозок по
социально
значимым межобластным
сообщениям


8

Услуги

009 Субсидирование
железнодорожных
пассажирских перевозок
по социально значимым
межобластным
сообщениям


9

010 Прикладные
научные исследования
в области транспорта
и коммуникаций


9

Услуги

010 Прикладные научные
исследования в области
транспорта и
коммуникаций


10

012 Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджету
города Астаны на
капитальный и средний
ремонт автомобильных
дорог областного и
районного значения и
лиц города Астаны


10

Услуги

012 Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджету
города Астаны на
капитальный и средний
ремонт автодорог
областного и районного
значения и улиц города
Астаны


11

014 Обеспечение
классификации и
технической
безопасности судов
внутреннего водного
плавания "река-море"


11

Услуги

014 Обеспечение
классификации и
технической
безопасности судов
внутреннего водного
плавания "река-море"


12

016 Обеспечение
качества выполнения
дорожностроительных
и ремонтных работ


12

Услуги

016 Обеспечение
качества выполнения
дорожно-строительных и
ремонтных работ


13

019 Субсидирование
регулярных внутренних
авиаперевозок


13

Услуги

019 Субсидирование
регулярных внутренних
авиаперевозок


14

020 Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
водного транспорта


14

Услуги

020 строительство и
реконструкция
инфраструктуры водного
транспорта


15

021 Разработка
технических
регламентов
и стандартов в
области транспорта и
коммуникации


15

Услуги

021 Разработка
технических
регламентов и
стандартов в области
транспорта и
коммуникаций


16

023 Строительство и
реконструкция сети
постов транспортного
контроля


16

Услуги

023 Строительство и
реконструкция сети
постов транспортного
контроля


17

028 Целевые
трансферты на
развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие транспортной
инфраструктуры


17

Услуги

028 Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
транспортной
инфраструктуры


18

030 "Содержание
здания
административно-
технологического
комплекса
"Transport tower"


18

Услуги

30 Содержание здания
административно-
технологического
комплекса "Transport
tower"


19

031 Развитие
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта


19

Услуги

031 Строительство и
реконструкция
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта


20

118 Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан


20

Услуги

118 Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на ремонт и
содержание
автомобильных дорог
областного и
районного значения,
улиц городов и
населенных пунктов в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовка кадров


21

119 Развитие
транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан


21

Услуги

119 Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
областного и районного
значения, улиц городов
и населенных пунктов в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовка кадров


Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля области
транспорта и коммуникаций"

Описание

Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ
развития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка
законодательных актов, предложений по совершенствованию применения
законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых
актов, технических условий и иных нормативов в области
транспортно-коммуникационного комплекса по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное
качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики
в перевозках и коммуникациях; по решениям Правительства осуществление
функций, связанных с владением и пользованием государственными долями
и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного
комплекса; обновление теоретических и практических знаний, умений и
навыков по образовательным программам в сфере профессиональной
деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными
требованиями для эффективного выполнения своих должностных
обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной
техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной
сети, информационных систем программных продуктов.

Показатели

Наименование

Ед.
изм

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010 год

2011 год

1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры Республики Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих темпов
развития транспортно-
коммуникационого
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата
и содействие росту
деловой активности в
транспортной отрасли







Показатели
количества

Содержание центрального
аппарата управления и
территориальных
подразделений

чел.

1366

1360

1349

1349

1349

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных функций и
задач

%

100

100

100

100

100

2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной
инфраструктуры
Республики Казахстан







Цель

1.1. Достижение
опережающих темпов
развития
транспортно-
коммуникационного
комплекса







Задачи

1.1.5. Улучшение
инвестиционного климата
и содействие росту
деловой активности в
транспортной отрасли







Показатели
количества

Количество
государственных
служащих, прошедших
повышение квалификации,
обучение
государственному языку
и иностранным языкам.
Удельный вес
государственных служащих
прошедших повышение
квалификации, обучение
государственному языку
и иностранным языкам

чел.
 
 
 
 
 
 
 

%

202
 
 
 
 
 
 
 

15

260
 
 
 
 
 
 
 

19

260
 
 
 
 
 
 
 

19

260
 
 
 
 
 
 
 

19

260
 
 
 
 
 
 
 

19

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели результата

Достижение максимально
эффективного выполнения
возложенных функций и
задач реализации
государственной политики
в сфере транспорта и
коммуникаций

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 842
441

1 884
507

2 175 977

2 527 833

3 108 137

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне"

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и
бесперебойного проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Проведение дорожно-
строительных работ на
автомобильных дорогах
республиканского
значения

км

688

719

700

633

516

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Своевременный ввод в
эксплуатацию объектов
автодорог
республиканского и
международного
сообщения

км

120

579

488

533

120

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

86 249
189

85 351
846

79 768
823

141
591
300

148 859
000

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение,
диагностика и инструментальное обследование автодорог
республиканского значения"

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту,
озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог
и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские
работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение
государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Проведение дорожно-
ремонтных работ на
автомобильных дорогах
республиканского
значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Затраты на 1 км.

млн.
тенге

12,1

13,0

16,4

19

19

Показатели
результата

Отремонтировано дорог
республиканского
значения

км

1 685

1 535

1 290

1 072

1 072

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

20 376
792

20 376
916

21 318
097

20 500
000

20 500
000

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и
содержание шлюзов"

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством
выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования;
выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных,
дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных
гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики
Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

выставление (снятие) и
обслуживание знаков
навигационного
оборудования

работы по дноуглублению

выправительные работы

дноочистительные работы

тральные работы

проведение русловых
проектно-изыскательских
работ

содержание, текущий
ремонт и обеспечение
безаварийной работы
судоходных шлюзов

ремонт флота (текущий,
средний, капитальный)

обновление и
модернизация
государственного
технического речного
флота



км
тыс.м3
 
тыс.м3
тыс.
тонн
 км2
км
 
 
 
 
 
ед.
 
 

ед.
 
 

ед.



3 982

2 838

55

10,7

188

1 249
 
 
 
 

3
 
 

114
 
 

6



3 983,5

2 255

55

11,6

188

400
 
 
 
 

3
 
 

115
 
 

7



3 983,5

2 165

55

10,8

-

370
 
 
 
 

3
 
 

128
 
 

8



3 983,5

2 165

55

10,8

-

370
 
 
 
 

3
 
 

132
 
 

0



3 983,5

2 165

55

10,8

-

370
 
 
 
 

3
 
 

132
 
 

0

Показатели
качества

снижение количества
аварийных случаев,
связанных с
обеспечением
безопасности
судоходства

ед.

1

0

0

0

0

Показатели
эффективности








Показатели
результата

увеличение объема
перевозимых грузов к
предыдущему году

млн.
тонн

1,3

1,35

1,7

1,7

1,7

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 320
865

4 047
966

5 256
235

3 530
757

3 900
448

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного
транспорта"

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной
инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в
соответствие с международными требованиями по обеспечению
безопасности полетов.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Реконструкция и
строительство
искусственной
взлетно-посадочной
полосы и аэровокзала
аэропортов

ед.

1

1

1



Показатели
качества

Количество
аэропортов,
соответствующих
категории ИКАО

ед.

9

9

10

10

11

Показатели
эффективности

Расход инвестиций на
1 пассажира

тенге

894,7

507,69

1093,8

605,7

784,3

Показатели
результата

Количество
обслуживаемых
пассажиров

млн.
чел

5,4

6,5

7,15

7,86

9,03

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

4 831 541

3 300 000

2 160 000

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по
социально значимым межобластным сообщениям"

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией
железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым
сообщениям

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество маршрутов

ед

61

61

61

61

61

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перевезено пассажиров

млн.
чел

16,9

17,5

18

18,6

19,1

Пассажирооборот

млн.
пкм

14 313,8

15 007

15 037

15 067

16 400

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 430
276

9 520
554

10 000
000

13 000
000

15 000
000

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и
коммуникаций"

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и
коммуникаций

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации;
1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой
активности в транспортной отрасли.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество тем иссле-
дований в областях:
- автодорожная
отрасль;
- автомобильный
транспорт;
- транзитный потенциал;
- железнодорожная
отрасль;
- гражданская авиация.


 
 
 

Ед.



9
8
 
5
 
2



7
4
 
3
 
2



7
3
 
3
 
 
1



11
4
 
2



10
5
 
2

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Отчеты НИР


24

16

14

17

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

108 134

115 713

101 002

111 034

121
027

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города
Астаны на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
областного и районного значения и улиц города Астаны"

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту,
озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных
дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские
работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение
государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-
коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель
будет определяться в
меморандумах
заключаемых с
акиматами областей








Показатели
качества








Показатели
эффективности









Показатели
результата

Перечисление целевых
текущих трансфертов
акиматам областей

тыс.
тенге

5 998
023

11 658
444

15 629
356

13 356
642

15 528 615

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

5 998
023

11 371
992

15 629
356

13 356
642

15 528 615

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов
внутреннего водного плавания "река-море"

Описание

Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства".
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных
сооружений, участвующих в процессе судоходства

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

обеспечение
классификации судов
и проведение
освидетельствований
судов

ед.

400

400

450

500

550

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

обеспечение
технической
безопасности
судов и других
инженерных
сооружений,
участвующих в
процессе судоходства

Кол-во
аварий

0

0

0

0

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 056

92 050

101 952

130 462

144
857

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и
ремонтных работ"

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по
строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему
ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми
дорожно-строительными материалами.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов
на всех видах транспорта

Задачи

2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Проведение контроля
качества дорожно-
ремонтных работ на
автомобильных дорогах
республиканского
значения

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ориентировочная
протяженность
реконструированных и
отремонтированных
участков
автомобильных дорог
республиканского
значения, прошедших
контроль качества

км

1 974

1 826

2 200

2 628

2 852

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

228 888

199 670

216 604

256 672

299 320

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок"

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные
внутренние авиаперевозки для среднестатистического
потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики,
направленной поэтапное снижение объемов субсидирования и в
дальнейшем переход на полную самоокупаемость

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество субсидируемых
авиамаршрутов

ед.

11

9

9

11

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество перевезенных
пассажиров

чел.

103 564

124 276

55 000

75
000

95 000

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

642 000

667 680

727 771

793
270

864 664

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного
транспорта"

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего
современным требованиям, для безопасного и бесперебойного
обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Выполнение работ по:
созданию систем
управления движением
судов

реконструкция
судоходных шлюзов

созданию Региональной
системы управления
спасательными
операциями



проект.

проект.
 

проект.



1



0



2

2
 

1



-

2



-

2
 

-

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Ввод объектов в
эксплуатацию

Ед.

1

0

0

0

0

Расходы на реали-
зацию программы


тыс.
тенге

158 310

0

163
408

568 968

306
871

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области
транспорта и коммуникации"

Описание

Разработка, переработка и совершенствование национальных
нормативно-технических документов (стандартов), технических
регламентов в автодорожной отрасли в соответствии с международными
требованиями; создание комплекса стандартов и нормативных
документов по стандартизации в области автомобильного и
железнодорожного транспорта.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли;
1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской
авиации;
1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта.

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество разраба-
тываемых регламентов
и стандартов:
- водная отрасль;
- отрасль гражданской
авиации

Ед.



 
 
 
4
1



4
1



4
1

- железнодорожная
отрасль.

100

100

4

4

4

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Государственные
стандарты и
регламенты

Ед.

100

129

9

9

9

Расходы на реали-
зацию программы


тыс.
тенге

65 077

119
008

60 722

60 000

40 000

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного
контроля"

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым
оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Стратегическое
направление

2. Обеспечение безопасности транспортных процессов

Цель

2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и
грузов на всех видах транспорта

Задачи

2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля
на транспорте

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Количество постов
транспортного конт-
роля оснащенных
стационарным весовым
оборудованием, в том
числе:

переходящие проекты:

новые проекты:


 
 
 шт.




 
 
 
 
 

6

4


 
 
 
 
 

4

3


 
 
 
 
 

3

4

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сумма взысканных
сборов за проезд
тяжеловесных АТС

тыс.
тенге

389
165

568
181

829
544

1 211
134

1 768
256

Расходы на реали-
зацию программы


тыс.
тенге


221 329

109 379

236 430

0

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры"

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и
бесперебойного проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель
будет
определяться
в меморандумах
заключаемых с
акиматами
областей,
городов Астаны и
Алматы







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление
целевых
трансфертов на
развитие акиматам
областей, городов
Астаны и Алматы

тыс.
тенге

78 226
636

92 021
772

69 313
594

73 953
318

18 373
031

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

78 224
748

92 021
772

69 313
594

73 953318

18 373
031

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

030 "Содержание здания административно-технологического
комплекса "Transport tower""

Описание

Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка,
проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения здания

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту
деловой активности в транспортной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Содержание здания
с целью создания
необходимых
социально-бытовых
условий
государственным
служащим.

кв.м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

320 475

332 568

431
350

451
646

481 017

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

031 "Строительство и реконструкция инфраструктуры
железнодорожного транспорта"

Описание

Строительство железнодорожных линий

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Разработка ПСД по
проекту
строительства ж.д.
линии
Узень-госграница с
Туркменистаном,
Бейнеу-Жезказган

км


Разра-
ботка
ПСД

Разра-
ботка
ПСД



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Протяженность
построенных
железных дорог

км

0

0

0

464,2

436,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

97 000

1 100
000

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

118 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на ремонт и содержание автомобильных
дорог областного и районного значения, улиц городов и населенных
пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и
переподготовка кадров"

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту,
озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных
дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские
работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение
государственной экспертизы.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи 1 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель
будет определяться
в меморандумах
заключаемых с
акиматами областей







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление
целевых текущих
трансфертов
акиматам областей

км

0

0

28 905
604



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

28 905
604

0

0

Форма бюджетной программы

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

119 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог областного и районного значения, улиц городов
и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной
занятости и переподготовка кадров"

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного
значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и
бесперебойного проезда транспортных средств.

Стратегическое
направление

1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан

Цель

1.1. Достижение опережающих темпов развития
транспортно-коммуникационного комплекса

Задачи

1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Показатели
количества

Данный показатель
будет определяться в
меморандумах
заключаемых с
акиматами областей,
городов Астаны и
Алматы







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Перечисление целевых
трансфертов на
развитие акиматам
областей, городов
Астаны и Алматы

тыс.
тенге

0

0

3 887
001



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

3 887
001

0

0