Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 521 Қаулысы

     Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
     1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
      «Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндетте:
      Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу

х





«Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ны басқару жөніндегі халықаралық компанияны тарту

х





Инновациялық жобалардың көрмесін өткізу

х





»;

       «Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
      «Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау» деген 1.2.1-міндетте:
      Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Бірыңғай инвестициялық көрме өткізу

х





»;

       «Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту» деген 1.3-мақсатта:
      «Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау» деген 1.3.1-міндетте:
      Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды сатып алу (жылына кемінде 100)

х

х

х

х

х

»

       деген жол мынадай жаңа редакцияда жазылсын:
«

Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды сатып алу (жылына кемінде 100)

х





»;

      «Өнеркәсіп салаларын дамыту» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып) мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және іске қосуға байланысты (рұқсат, лицензия, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультация алу жөніндегі) операциялық шығындарды 2011 жылға қарай 30%-ға және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай тағы 30%-ға төмендету

ИЖТМ

%

-

30

-

-

-

30

-

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асыратын жобалар саны

ИЖТМ

бірл

-

-

1

1

1

1

1

Үкіметтік емес ұйымдармен және бизнес сектормен бірлесіп іске асырылған жобалар үлесі

ИЖТМ

%

-

-

10

10

10

10

10

»;

      «Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
      Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х




Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
      Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х




Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

       деген жолдар алып тасталсын;
      «Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
      Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х





Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Химия өнеркәсібін дамыту» деген 2.1.4-міндетте:
      Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х




Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Фармацевтика өнеркәсібін дамыту» деген 2.1.5-міндетте:
      Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х




Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Жеңіл өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1.6-міндетте:
      Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету



х




Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Энергетикалық кешенді дамыту» деген 3.1-мақсатта:
      «Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту» деген 3.1.1-міндетте:
      Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«

ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету


х





Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу


х




Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу


х




»

      деген жолдар алып тасталсын;
      «Атом энергетикасын және өнеркәсібін дамыту» деген 3.1.3-міндетте:
      Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері мынадай редакцияда жазылсын:
«

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірл.

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту:

ИЖТМ

(объектілер, дана)


ЦЯМБ




1

1

1


РЗК






2


ДЦ-350





1



КРС




1




МТК




1




»;

      Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      «КТМ токамак құрылысы жобасын іске асыру» деген жол алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Импульсті желілік үдеткіш – 10 электрондарды үдеткіш базасында радиациялық зарарсыздандыру корпусын салу жобасын іске асыру


х




Радиоактивті ластанудан мұнай-газ құбырлары мен жабдықты тазарту жөнінде ұтқыр технологиялық кешен салу жобасын іске асыру


х




»;

      «Атом энергиясын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту» деген 3.1.4-міндетте:
      Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      «Нормативтік-құқықтық құжаттар әзірленді (әзірленген құжаттар саны)» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «7» деген сан алып тасталсын;
      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде:
      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған іс-шаралар» деген бағандағы «Министрліктің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
      «2012 жылдан бастап кепілдікті міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушы сертификатын) беруді және тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, қызметтерді, ақпаратты экспорттық бақылауға жататын өнімге жатқызу туралы қорытынды беруді электрондық форматқа кезең-кезеңмен көшіру;
      2014 жылы электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін Министрлік көрсететін мемлекеттік қызметтердің жалпы санының 10%-на дейін жеткізу»;
      «Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдай жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту» деген 1.3-мақсатта:
      «Әлемдік стандарттарға сәйкес келетін өнім өндіру үшін жағдай жасау, менеджмент жүйесін енгізу және технологиялық қайта жарақтандыру» деген 1.3.1-міндетте:
      1-жолдың «Жету үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері» деген бағанындағы «850» деген сандар «500» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Өнеркәсіп саласын дамыту» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      «Ведомствоаралық байланыс орнату үшін болжанатын шаралар» деген баған «Шымкент 700 орынға өңдеуші салалар үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықты салу» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «ТжКБ-ны дамыту және кадрлар даярлау жөнінде кеңес құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
      Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу.
      Мамандардың біліктілігін сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиже көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Бірыңғай инвестициялық көрме өткізу

көрмелер саны

-

-

1

-

-

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткізу

отырыс


1

1

кемінде 1

кемінде 1

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің аралық отырысын ұйымдастыру және өткізу

отырыс


1

1

кемінде 1

кемінде 1

Еуразия Іскерлік Конгресінің отырысын ұйымдастыру және өткізу

отырыс


1

1

1

1

Халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткізу

бизнес форум


14

14

14

14

Инвестиция саласындағы зерттеулер

зерттеу


1

1

1

1

Буклеттер дайындау (әзірлеу және басып шығару)

буклет


7000

7000

7000

7000

Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

бейнеролик


1

1

1

1

Материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру


1

1

1

1

«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзірлеу және басып шығару)

анықтамалық


2000

2000

2000

2000

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







ЖІӨ-дегі тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

»;

      сапа көрсеткіштеріндегі «Экономикалық даму және сауда» деген сөздер «Индустрия және жаңа технологиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «2 342 958» деген сандар «2 373 888» деген сандармен ауыстырылсын;
      011 «Өнімділік–2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік–2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Еңбек өнімділігін ұлғайту арқылы экономиканың басым секторларында өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты


іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге жұмсалатын шығынды бірлесіп қаржыландыру

бірл.



25



Білікті жобалау және инжиниринг ұйымдарын тарту

бірл.



10



Жоғары білікті шетелдік мамандарды тарту

бірл.



20



Түпкілікті нәтиже көрсеткіші







Бағдарламаға қатысушылар қатарынан жаңғыртылған кәсіпорындар үлесі

%



4



Сапа көрсеткіші







Өндірісті жаңғырту жөніндегі жоспарды әзірлеуде отандық кәсіпорындарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

бірл.



25



Тиімділік көрсеткіші


Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



21500



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

4 900 798

-

-

»;

      012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Коммерцияландыру кеңселерін дамытуға жәрдемдесу

саны



9

6

6

Коммерцияландыруға арналған тұжырымдамалардың негіздемесі

жоба саны



18

20

28

АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызмет көрсету

іс-шара

-

-

1

-

-

Басым салаларда технологиялық жол карталарының жобаларын әзірлеу

дана



7



Әлемдегі және ҚР-дағы инновацияның даму үрдістері туралы есеп

есеп саны



1

1

1

Қазақстан Республикасындағы, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық үдерістердің жай-күйі туралы есеп

есеп саны



1

1

1

Нормативтік-құқықтық актілер жобалары мен қолданыстағы заңнама бойынша инновациялық даму үрдістеріне ықпал ету тұрғысынан сараптамалық бағалау жүргізу

дана



10

15

20

»;

       түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Кәсіпорындарда қолданылатын конструкторлық құжаттама саны

дана



8

8

8

Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалар саны

дана



18

18

18

Әзірленген жол карталарының саны

дана



7



Мәлімдеушілер қатарынан инкубациялаудан өткен компаниялар үлесі

%



15

30

45

Алатау АТП АЭА әкімшілік ғимаратында орналасқан компаниялар саны

дана



21



Кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

»;

      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «849 078» деген сандар «1 003 504» деген сандармен ауыстырылсын;
      017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттік инновациялық даму саясатын іске асыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын іске асыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялы өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;
1.2 инновациялық қызметті көпшілікке танымал ету жөніндегі кешенді насихат жұмыстарын жүргізу;
1.3 технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инжиниринг)

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







ҚР Президентінің қатысуымен АТП АЭА аумағында инновация айының шеңберінде көрмелер ұйымдастыру

іс-шаралар



1



Инновациялық конгресс пен Инновациялық жобалар көрме өткізу

іс-шаралар



1

1

1

ҰИҚ 50$K Инновациялық бизнес-жоспарлардың конкурсын өткізу

іс-шаралар



1

1

1

Инновациялық порталды сүйемелдеу

іс-шаралар



1

1

1

50KZ журналын шығару

іс-шаралар



1

1

1

Өнертабыс ұсыныстарының конкурсын өткізу

іс-шаралар



1

1

1

ҚР Президентінің қатысуымен инновациялық жобалар көрмесін өткізу

іс-шаралар



1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:








ҰИҚ50$K инновациялық бизнес-жоспарларының конкурсына қатысушылар үлесін ұлғайту

%



10

10

10

Инновациялық порталға кірулер саны (жылына)

кіру



1 000

1500

2000

50KZ журналы нөмірлерінің саны (жылына)

саны/ дана



12/3000

12/3000

12/3000

Өнертабыс ұсыныстар конкурсына қатысушылар үлесін ұлғайту

%



10

10

10

Тиімділік көрсеткіші








ҚР халқының ҚР-да жүргізілетін инновациялық саясат туралы хабардар болуының серпіні

%



2

3

5

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



186 570

307 091



»;

      018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиженің көрсеткіштерінде:
      «Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын талдау, мониторингтеу, бағалау (ҮЕҰ тарту)» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «5» деген сан «8» деген санмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

Индустрияландыру картасының жобаларын іске асыру барысы туралы есептер беру

саны



3

8

7

9

2011 жылғы бірінші және екінші жартыжылдықтардың қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру бойынша жалпыұлттық телекөпір ұйымдастыру

саны



2



»;

      түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Индустрияландыру картасының жобаларын таныстыру

саны



2



»;

      тиімділік көрсеткішінде:
      «Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «31 800» деген сандар «10 003» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру бойынша жалпыұлттық телекөпір өткізуге орташа шығындар

мың теңге



60300



»;

      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «159 000» деген сандар «329 630» деген сандармен ауыстырылсын;
      022 ««Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша экспортқа бағдарланған қазақстандық кәсіпорындарға талдамалық ақпарат беру (елдер бойынша шолулар / бриф-талдаулар)

бірл.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

Кәсіпкерлерді экспорттық қызметке оқыту

бірл. (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

Қазақстандық өңделген өнімді гуманитарлық сатып алу нарығына жылжыту

бірл. (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

БАҚ үшін экспортты дамытуға және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды көпшілікке танытуға бағытталған іс-шаралар жүргізу

бірл.

16 тел. бағ дарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала/1 дөңгелек үстел

16 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик / БАҚ-қа 225 мақала /1 дөңгелек үстел

24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала

24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик / БАҚ-қа 225 мақала

24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик ик/ БАҚ-қа 225 мақала

KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірл.

-

-

1

1

1

Берілген экспорттық гранттардың көлемі

млн. теңге

-

141

693

1003

1285

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері













Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ долл.

120

150

150

150

150

Сапа көрсеткіші







Шетелдік нарықтарға ілгерілеу кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

180

230

250

300

320

Тиімділік көрсеткіштері













Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

мың теңге

1 670

5 451

5 353

6 258

5 754

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

300 000

1 253 950

1 338 265

1 877 471

1 841 356

»;

      029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      бүкіл мәтін бойынша «EITI» деген аббревиатура «өңдеуші сала қызметі ашықтығының бастамасы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру
2. Министрліктің, ведомстволардың және аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010

жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Телефонияны (АТС) жаңғырту

бірл.


1



-

Сервер жабдығы паркін жаңарту

дана


10

-

-

-

Интернет желісіне қол жеткізу үшін жаңа құрылымдық-кәбілдік жүйе (ҚКЖ) құру

дана


1

1

-

-

Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана

-

-

6



Компьютерлік техника паркін жаңарту

дана



318



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кәбілдік жүйесінің «Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы» ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысында айқындалған ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі

дана



1



ҚР ИЖТМ орталық аппараты блоктарының жүйесін жаңарту

%



95



ҚР ИЖТМ орталық аппаратының мониторларын жаңарту

%



14



Сапа көрсеткіштері







Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95




Тиімділік көрсеткіштері






-

Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

71010

7526

-

»;

      034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
      «РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер




1



»;

      «Натрий гидроксидін геоцемент тасқа өңдейтін кешен салу» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Натрий гидроксидін геоцементтік тасқа қайта өңдейтін қондырғыны жасау жөніндегі қызметтер

%

-

-

35

65

-

»;

      мына:
«

СРҚ резервтік көлемін салу

%

-

-

-

60

40

158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенін салу

%

-

-

-

45

55

СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу

%

-

-

-

30

-

Стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу

%

-

-

-

-

-

Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%

-

-

-

4

10

"

      деген жолдар алып тасталсын;
      052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламадан кейін мынадай мазмұндағы 053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде:
– ұйымдастыру іс-шаралары;
– нормативтік-құқықтық іс-шаралар;
– білім беру іс-шаралары;
– ақпараттық қамтамасыз ету;
– стандарттау және сертификаттау бойынша іс-шаралар;
– халықаралық ынтымақтастық іс-шаралары;
– қаржы-экономикалық шаралар мен тетіктер, инвестициялық саясат.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем  бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы

бірл.

-

-

1

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері


Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспары

бірл.

-

-

1

-

-

Сапа көрсеткіштері


Тиімділік көрсеткіштері


Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106642

-

-

»;

      015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор – 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011» деген бағанда:
      «Жол құрылысы» деген жолдағы «4,0» деген сандар «1,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру» деген жолдағы «6,1» деген сандар «1,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Техникалық су құбырлары құрылысы» деген жолда:
      «техникалық» деген сөз алып тасталсын;
      «2011» деген бағандағы «2,9» деген сандар «6,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2011» деген бағанда:
      «Тұрмыстық кәріздер құрылысы» деген жолдағы «4,1» деген сандар «5,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Нөсерлік кәріздер құрылысы» деген жолдағы «2,8» деген сандар «9,7» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Жылу магистралінің құрылысы» деген жолдағы «6,4» деген сандар «2,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Телефон кәріздері құрылысы» деген жолдағы «3,1» деген сандар «4,7» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтардың жер учаскелерін игеруі

га



96

124

153

87

»;

      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдағы «4 557 046» деген сандар «6 557 046» деген сандармен ауыстырылсын;
      048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер, оның ішінде:» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «21» деген сандар «23» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

жаңа

дана



2



»;

      тиімділік көрсеткішінде:
      «2011» деген бағанда:
      «1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын» деген жолдағы «2489,1» деген сандар «2784,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдағы «52 271 463» деген сандар «64 035 722» деген сандармен ауыстырылсын;
      050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: - «220 кВ ЦГПП–Осакаровка ӘЖ қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ;
- «Балқаш ЖЭС салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», АлЭС ЖЭЦ-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі», «ЖЭЦ-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭЦ-2 қайта жаңарту және кеңейту. III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ;
- АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен - Түрiкменстанмен мемлекеттiк шекара ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ;
- «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Балқаш ЖЭС салу Жобаны іске асыру кезеңі 2010-2015 жылдар Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдегі электр энергиясының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді, ол жылына сағ. 6,86 млрд. кВ құрайды







«Кеңсай» кіші станциясын салу







Трансформаторлық қуатты өсіру

МВА





500

АлЭС ЖЭО-1 күл-қожды жоюдың құрама жүйесі







Жылына жіберу көлемін сақтай отырып, станцияны одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету:







– электр энергиясы

млн. кВт сағ



450

450

450

– жылу энергиясы

млн. Гкал




1,9

1,9

ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі







Жылына жіберу көлемін сақтай отырып, станцияны одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету:







– электр энергиясы

млн. кВт сағ



800

800

800

– жылу энергиясы

млн. Гкал



0,1

0,1

0,1

«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту. III кезек. Бойлерлік







Жылына жіберілетін жылу энергиясының ұлғаюы

Гкал




1063

1063

Қорғас – Жетіген темір жолын салу







Темір жол салу

км





293,73

Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі арақашықтықты қысқарту

км





550

Өзен – Түрікменстан-мен мемлекеттік шекара темір жолын салу







Темір жол салу

км





145,7

Өзен – Түрікменстан-мен мемлекеттік шекара учаскесінде бөлек жаңа пункттер ашу

бірл.





7

Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің арақашықтығын қысқарту

км





600

Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры







Компрессорлық станциялардың саны

бірл.





2

Елді мекендерді қамту

бірл.





400

Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

адам





491

«ЦГПП –Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңғырту»







Трансформатрлық қуаттардың артуы

МВА





330

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері







Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен  экономиканың перспективалы салаларының серпінді жобаларының, сондай-ақ рентабельдігі төмен әлеуметтік маңызы бар жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (Жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны).

бірл.


5

3

4

4

Сапа көрсеткіштері







Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалардың саны

бірл.


14

8

5

5

Тиімділік көрсеткіштері







1 жобаға бөлінетін бюджет қаражатының орташа сомасы

мың теңге


9996276,21

10415946,3

12774000

11880600

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139947867

83327571

63870000

59403000

»;

      051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- «Қазақстан темір жолы» АҚ-ға жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-ға «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін;
- «2011 жылы қазақстандық локомотивтер экспортын қаржылай қолдау мақсатында ҚазЭкспортГарант» АҚ-ға;
- «Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі қорларын жаңарту үшін «ҚДБ Лизинг» АҚ-ға

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік кредит беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері







Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі

%



9,1

17,65

26,35

«Шар – Өскемен темір жолының құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%


100

100

100


Локомотивтер экспорты

бірл.



10



«ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржыландыру есебінен негізгі құралдарды жаңарту

%



3



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі

ед.


2

4

2

1

Сапа көрсеткіштері







«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкілікті қарыз алушылардың саны

бірл.


2

4

2

1

Тиімділік көрсеткіштері







1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9401500

7900000

4565000

5500000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


-

18803000

31600000

9130000

11000000

»;

      «Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» деген бөлімде:
      5-бағанда:
      «Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:» деген жолдағы «165 345 085» деген сандар «229 950 270» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «38 381 045» деген сандар «38 467 668» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік бағдарламаларды дамыту» деген жолдағы «126 964 040» деген сандар «191 482 602» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                         К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 521

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в подразделе "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития":
      в Цели 1.1. "Развитие национальной инновационной системы":
      в Задаче 1.1.1. "Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики":
      Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строками следующего содержания:
      "

Разработка Комплексного плана повышения
энергоэффективности

X





Привлечение международной компании по
управлению СЭЗ "Парк информационных
технологий"

X





Проведение выставки инновационных проектов

X





                                                                  ";
      в Цели 1.2. "Инвестиционное обеспечение индустриального развития":
      в  Задаче 1.2.1. "Создание  условий  для  привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства":
      Мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
      "

Проведение единой инвестиционной выставки

X





                                                                  ";
      в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии":
      в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
      "

Приобретение международных, региональных и
национальных стандартов (не менее 100 в год)

X

X

X

X

X

                                                                  "
      изложить в следующей редакции:
      "

Приобретение международных, региональных и
национальных стандартов (не менее 100 в год)

X





                                                                  ";
      в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
      в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
      Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) дополнить строками следующего содержания:
      "

Снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и
введением бизнеса (по получению
разрешений, лицензии,
сертификатов; аккредитации;
получение консультации),
включая время и затраты на 30 %
к 2011 году и еще на 30 % к 2015
году по сравнению с 2011 годом

МИНТ

%

-

30

-

-

-

30

-

Количество проектов реализуемых
Министерством индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
совместно с неправительственными
организациями

МИНТ

ед

-

-

1

1

1

1

1

Доля проектов, реализованных
совместно с неправительственными
организациями и бизнес-сектором

МИНТ

%

-

-

10

10

10

10

10

                                                               ";
      Задаче 2.1.1. "Развитие горно-металлургического комплекса":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                         "
      исключить;
      в Задаче 2.1.2. "Развитие машиностроительной отрасли Казахстана":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.3. "Развитие стройиндустрии и строительных материалов":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.4. "Развитие химической промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.5. "Развитие фармацевтической промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                        "
      исключить;
      в Задаче 2.1.6. "Развитие легкой промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                       "
      исключить;
      в Стратегическом направлении 3. "Обеспечение растущей потребности экономики в энергии":
      в Цели 3.1. "Развитие энергетического комплекса":
      в Задаче 3.1.1. "Развитие электроэнергетики и угольной промышленности":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      "

Обеспечение создания и функционирования
совета по развитию ТиПО и подготовке кадров


X




Разработка профессиональных стандартов по
специальностям


X




Внедрение независимой системы сертификации
квалификаций специалистов


X




                                                       "
      исключить;
      в Задаче 3.1.3. "Развитие атомной энергетики и промышленности":
      Показатели прямых результатов изложить в следующей редакции:
      "

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Развитие
инфраструктуры
атомной
энергетики:
ЦЯМБ

МИНТ

(объекты,
шт.)





1

1

1


РЗК






2


ДЦ-350





1



КРС




1




МТК




1




                                                               ";
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      строку "Реализация проекта Строительство токамака КТМ" исключить;
      дополнить строками следующего содержания:
      "

Реализация проекта Строительство Корпуса
радиационной стерилизации на базе
ускорителя электронов импульсного
линейного ускорителя-10


X




Реализация проекта Строительство
Мобильного технологического комплекса по
очистке нефтегазовых труб и оборудования
от радиоактивного загрязнения


X




                                                               ";
      в  Задаче  3.1.4.  "Развитие  системы  государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии":
      в Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      в графе "2011" строки "Разработано нормативно-правовых документов (количество разработанных документов)" цифру "7" исключить;
      в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
      в графе "Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей" после строки "Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства" дополнить предложениями следующего содержания:
      "Начиная с 2012 года поэтапный перевод в электронный формат выдачи гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя) и выдачи заключения об отнесении товаров, технологий, работ, услуг, информаций к продукции, подлежащей экспортному контролю;
      Доведение в 2014 году доли оказываемых государственных услуг в электронном формате до 10 % от общего числа оказываемых Министерством государственных услуг";
      в разделе 5 "Межведомственное взаимодействие":
      в Стратегическом направлении 1. "Создание условий для индустриально-инновационного развития"
      в Цели 1.3. "Развитие системы технического регулирования и метрологии"
      в Задаче 1.3.1. "Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения":
      в графе "Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие" строки 1 цифры "850" заменить цифрами "500";
      в Стратегическом направлении 2. "Развитие отраслей промышленности":
      в Цели 2.1. "Развитие обрабатывающей промышленности":
      графу "Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей" после строки "Строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для обрабатывающей отрасли на 700 мест, г. Шымкент" дополнить строками следующего содержания:
      "Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров.
      Разработка профессиональных стандартов по специальностям.
      Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов";
      в разделе 7 "Бюджетные программы":
      в бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического комплекса, угольной промышленности и использования атомной энергии":
      показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Проведение единой инвестиционной
выставки

кол-во
выставок

-

-

1

-

-

Организация и проведение
пленарного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

заседание


1

1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение
промежуточного заседания Совета
иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан

заседание


1

1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение
заседания Евразийского Делового
Конгресса

заседание


1

1

1

1

Организация и проведение
международных бизнес-форумов

бизнес-
форум


14

14

14

14

Исследования в области инвестиций

исследо-
вания


1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
буклетов

буклет


7000

7000

7000

7000

Изготовление и прокат видеоролика
в средствах массовой информации

видеоролик


1

1

1

1

Размещение материалов в средствах
массовой информации

размещение
материа-
лов в
средствах
массовой
информации


1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать)
информационного справочника
"Investor's Guide"

справочник


2000

2000

2000

2000

Показатели конечного результата







Доля прямых иностранных инвестиций
в ВВП

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

                                                                  ";
      в Показателях качества слова "экономического развития и торговли" заменить словами "индустрии и новых технологий";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "2342958" заменить цифрами "2373888";
      бюджетную программу 011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность - 2020" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

011 "Поддержка создания новых, модернизация и
оздоровление действующих производств в рамках
направления "Производительность - 2020"

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания


в зависимости от
способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

2009
год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Софинансирование затрат на разработку
комплексного плана инвестиционного проекта

ед.



25



Привлечение квалифицированных
проектных и инжиниринговых организаций

ед.



10



Привлечение высококвалифицированных
зарубежных специалистов

ед.



20



Показатель конечного результата







Доля модернизированных предприятий из
числа участников программы

%



4



Показатель качества







Обеспечение государственной поддержки
отечественных предприятий в
разработке плана по модернизации
производства

ед.



25



Показатель эффективности







Средние затраты на один проект

тыс.
тенге



21500



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

-

4900798

-

-

                                                                   ";
      в бюджетной программе 012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы":
      показатели прямого результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Содействие в развитии офисов
коммерциализации

кол-во



9

6

6

Обоснование концепций на
коммерциализацию

кол-во
проектов



18

20

28

Предоставление услуг по
материально-технической поддержке и
предоставлению инфраструктуры для
участников СЭЗ ПИТ

мероприятие

-

-

1

-

-

Разработка проектов технологических
дорожных карт в приоритетных
отраслях

шт.



7



Отчет о тенденциях развития
инноваций в мире и РК

кол-во
отчетов



1

1

1

Отчет о состоянии инновационных
процессов в Республики Казахстан, в
т.ч. в региональном разрезе

кол-во
отчетов



1

1

1

Проведение экспертных оценок по
проектам нормативно-правовых актов
и действующего законодательства на
предмет воздействия на процессы
инновационного развития

шт.



10

15

20

                                                                  ";
      показатели конечного результата дополнить строками следующего содержания:
      "

Количество используемых
конструкторских документации на
предприятиях

шт.



8

8

8

Количество концепций по
коммерциализации проектов

шт.



18

18

18

Количество разработанных дорожных
карт

шт.



7



Доля компаний прошедших
инкубирование из числа заявивших

%



15

30

45

Количество компаний, размещенных в
административном здании СЭЗ ПИТ
Алатау

шт.



21



Уровень инновационной активности
предприятий


4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

                                                                  ";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "849078" заменить цифрами "1003504";
      бюджетную программу 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной
активности"

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в
том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и
инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования достижений
науки и техники) и формирования высокотехнологических
производств;
1.2 проведение комплексной пропагандинской работы по
популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности
(консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые
технопарками

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из
них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели
прямого результата







Организация выставки
в рамках месяца
инновации на
территории СЭЗ ПИТ с
участием Президента РК

мероприятия



1



Проведение
инновационного
конгресса и
Выставки
инновационных
проектов

мероприятия



1

1

1

Проведение конкурса
инновационных бизнес
планов НИФ50$К

мероприятия



1

1

1

Сопровождение
инновационного
портала

мероприятия



1

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероприятия



1

1

1

Проведение конкурса
рационализаторских
предложений

мероприятия



1

1

1

Проведение выставки
инновационных
проектов с участием
Президента РК

мероприятия



1



Показатели конечного
результата:







Увеличение доли
участников в
Конкурсе
инновационных
бизнес-планов
НИФ50$К

%



10

10

10

Количество посещений
инновационного
портала (год)

посещения



1000

1500

2000

Количество номеров
журнала 50KZ (год)

количество/
экземпляров



12/3000

12/3000

12/3000

Увеличение доли
участников в
Конкурсе
рационализаторских
предложений

%



10

10

10

Показатель
эффективности







Динамика
осведомляемости
населения РК о
проводимой
инновационной
политике в РК

%



2

3

5

Объем бюджетных
расходов

тыс. тенге


186570

307091



                                                                  ";
      в бюджетной программе 018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию":
      в показателях прямого результата:
      в графе "2011" строки "Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)" цифру "5" заменить цифрой "8";
      дополнить строками следующего содержания:
      "

Предоставление отчетов о ходе
реализации проектов Карты
индустриализации

кол-во


3

8

7

9

Организовать по итогам первого и
второго полугодий 2011 года
Общенациональный Телемост по
презентации проектов Карты
индустриализации

кол-во



2



                                                                  ";
      показатели конечного результата дополнить строкой следующего содержания:
      "

Презентация проектов Карты индустриализации

кол-во


2



                                                                  ";
      в показателях эффективности:
      в графе "2011" строки "Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации" цифры "31800" заменить цифрой "10003";
      дополнить строкой следующего содержания:
      "

Средние затраты на проведение
Общенационального Телемоста по
презентации проектов Карты
индустриализации

тыс.
тенге



60300



                                                     ";
      в графе "2011" строки "Объем бюджетных расходов" цифры "159000" заменить цифрами "329630";
      бюджетную программу 022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер - 2020" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских
товаров на внешние рынки" в рамках направления
"Экспортер - 2020"

Описание


Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств
государства

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная
бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата







Предоставление аналитической
информации казахстанским
экспортоориентированным
предприятиям по потенциальным
рынкам сбыта (страновые
обзоры/бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей
экспортной деятельности

ед.
(предприя-
тия)

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской
обработанной продукции на
рынок гуманитарных закупок

ед.
(предприя-
тия)

-

-

3

5

7

Проведение мероприятий для
СМИ направленных на
популяризацию государственных
мер по содействию развития и
продвижения экспорта

ед.

16 тел.
прог-
рамм/
1 видео-
ролик/
225
статей
в СМИ/1
круглый
стол

16 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей в
СМИ/1
круглый
стол

24 тел.
прог-
рамм/1
видео-
ролик/
225
статей в
СМИ

24 тел.
программ/
1 видео-
ролик/225
статей в
СМИ

24 тел.
программ
/
1 видео-
ролик/
225
статей в
СМИ

Открытие зарубежного
представительствa KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

1

1

Объемы предоставленных
экспортных грантов

млн.
тенге

-

141

693

1003

1285

Показатели конечного
результата







Сумма экспортных контрактов,
заключенных при оказании мер
государственной поддержки

млн.
долл. США

120

150

150

150

150

Показатель качества







Количество предприятий,
получивших государственную
поддержку при продвижении на
зарубежные рынки

предп-
риятий

180

230

250

300

320

Показатели зффективности







Средняя стоимость бюджетных
затрат при продвижении 1
предприятия на внешние рынки

тыс.
тенге

1670

5451

5353

6258

5754

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

300000

1253950

1338265

1877471

1841356

                                                                  ";
      в бюджетной программе 029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан":
      по всему слова "EITI" заменить словами "инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей";
      бюджетную программу 031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

031 "Капитальные расходы Министерства
индустрии и новых технологий Республики
Казахстан"

Описание

1. Материально-техническое оснащение
министерства
2. Обеспечение функционирования министерства,
ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление
государственных функций,
полномочий и оказание
вытекающих их них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1



-

Обновление парка серверного
оборудования

шт.


10

-

-

-

Создание новой структурно-кабельной
системы (СКС) для доступа к сети
Интернет

шт.


1

1

-

-

Приобретение лицензионного
программного обеспечения

шт.

-

-

6



Обновление парка компьютерной
техники

шт.



318



Показатели конечного результата







Соответствие структурно-кабельной
системы центрального аппарата МИНТ РК
требованиям информационной
безопасности, определенным
постановлением Правительства РК от 14
сентября 2004 года № 965 "О некоторых
мерах по обеспечению информационной
безопасности в Республики Казахстан"

шт.



1



Обновление системы блоков центрального
аппарата МИНТ РК

%



95



Обновление мониторов центрального
аппарата МИНТ РК

%



14



Показатели качества







Бесперебойная работа средств
вычислительной и организационной
техники, улучшение материально-
технической базы, улучшение условий
труда работников

%

80

95



-

Показатели эффективности






-

Обновление парка вычислительной
техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70

-

Обьем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 679,3

133573

71010

7526

-

                                                                  ";
      в бюджетной программе 034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов":
      в показателях прямого результата:
      строку "Строительство площадки хранения контейнеров с РАО" изложить в следующей редакции:
      "

Услуги по созданию площадки
хранения контейнеров с РАО




1



                                                                  ";
      строку "Строительство комплекса по переработке гидроксида натрия в геоцементный камень" изложить в следующей редакции:
      "

Услуги по созданию установки по
переработке гидроксида натрия в
геоцементный камень

%

-

-

35

65

-

                                                                  ";
      строки:
      "

Сооружение резервного объема ЖРО

%

-

-

-

60

40

Строительство 1-го и 2-го
пускового комплекса ЖРО зд.158Б

%

-

-

-

45

55

Разработка рабочей и
конструкторской документации для
строительства КП ЖРО

%

-

-

-

30

-

Разработка нестандартного
оборудования и приобретение
типового оборудования КП ЖРО

%

-

-

-

-

-

Строительство КП ЖРО, включая
переработку маслосодержащих РАО

%

-

-

-

4

10

                                                                  "
      исключить;
      после бюджетной программы 052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" дополнить бюджетной программой 053 "Обеспечение повышения энергоэффективности" следующего содержания:
      "

Бюджетная программа

053 "Обеспечение повышения энергоэффективности"

Описание

Разработка комплексного плана повышения
энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы,
инвестиционная политика.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная бюджетная
программа

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011
год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата


Проект Комплексного плана
повышения энергоэффективности

ед.

-

-

1

-

-

Показатели конечного
результата


Комплексный план повышения
энергоэффективности

ед.

-

-

1

-

-

Показатели качества




-

-

-

-

-

Показатели эффективности


Средние затраты на разработку
комплексного плана повышения
энергоэффективности

тыс.
тенге

-

-

-

-

-

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

-

106642

-

-

                                                                  ";
      в бюджетной программе 015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор - 2020":
      в графе "2011":
      в строке "Строительство дорог" цифры "4,0" заменить цифрами "1,4";
      в строке "Благоустройство бульварной части дорог" цифры "6,1" заменить цифрами "1,4";
      в строке "Строительство технического водопровода":
      слово "технического" исключить;
      в графе "2011" цифры "2,9" заменить цифрами "6,2";
      в графе "2011":
      в строке "Строительство бытовой канализации" цифры "4,1" заменить цифрами "5,2";
      в строке "Строительство ливневой канализации" цифры "2,8" заменить цифрами "9,7";
      в строке "Строительство тепломагистрали" цифры "6,4" заменить цифрами "2,1";
      в строке "Строительство телефонной канализации" цифры "3,1" заменить цифрами "4,7";
      строку "Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО" изложить в следующей редакции:
      "

Освоение инвесторами земельных
участков индустриальной зоны,
обеспеченные инженерными сетями

га


96

124

153

87

                                                                  ";
      в строке "Объем бюджетных расходов" цифры "4557046" заменить цифрами "6557046";
      в бюджетной программе 048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы":
      в показателях прямого результата:
      в графе "2011" строки "Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них" цифры "21" заменить цифрами "23";
      дополнить строкой следующего содержания:
      "

новые

шт.





2



                                                                  ";
      в показателях эффективности:
      в графе "2011":
      строки "Средние затраты на строительство 1 проекта" цифры "2489,1" заменить цифрами "2784,1";
      строки "Объем бюджетных расходов" цифры "52271463" заменить цифрами "64035722";
      бюджетную программу 050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики":
      изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для
обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением
уставного капитала:
- АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ
220 кВ ЦГПП-Осакаровка";
- АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов
"Строительство Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай", "Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная"
- АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов
"Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД
Узень-государственная граница с Туркменистаном"
- АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта
"Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак"

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных
инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

показатели прямого результата







Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта
2010-2015 г.г.
Реализация проекта обеспечить
покрытие дефицита
электроэнергии в южном
регионе, который составляет
6,86 млрд.кВтч в год







Строительство подстанции
"Кенсай"







Прирост трансформаторной
мощности

МВА





500

Комбинированная система
золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч



450

450

450

— тепловой энергии

млн.
Гкал




1,9

1,9

Реконструкция и расширение
золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап
строительства







Обеспечение возможности
дальнейшей эксплуатации
станции, сохраняя объемы
отпуска в год:







- электрической энергии

млн.
кВтч



800

800

800

- тепловой энергии

млн.
Гкал



01

01

01

Реконструкция и расширение
Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС".
III очередь. Бойлерная







Увеличение отпускаемой
тепловой энергии в год

Гкал




1063

1063

Строительство ЖД Хоргос-Жетыген







Строительство железной дороги

км





293,73

Сокращение расстояния от
Китая до южных регионов
Казахстана и стран
Центральной Азии

км





550

Строительство ЖД Узень-государевтенная граница
с Туркменистаном







Строительство железной дороги

км





145,7

Открытие новых раздельных
пунктов на участке Узень-
государевтенная граница
с Туркменистаном

ед.





7

Сокращение расстояния
железнодорожной линии между
Казахстаном и Ираном

км





600

Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак







Количество компрессорных станций

ед.





2

Охват населенных пунктов

ед.





400

Создание рабочих мест на
период эксплуатации

чел.





491

"Реконструкция ВЛ220 кВ ЦГПП-Осакаровка"







Прирост трансформаторной
мощности

МВА





330

Показатели конечного результата







Обеспечение эффективной
реализации прорывных проектов
перспективных отраслей
экономики, также
низкорентабельных социально-
значимых проектов путем
капитализации дочерних
компаний АО "ФНБ "Самрук-
Казына" в рамках
предусмотренных в
республиканском бюджете
средств (Кол-во дочерних
предприятий, у которых
увеличены уставные капиталы)

ед.


5

3

4

4

Показатели качества







Количество реализуемых
проектов путем капитализации
АО "ФНБ "Самрук-Казына" в
рамках предусмотренных в
республиканском бюджете
средств

ед.


14

8

5

5

Показатели эффективности







Средняя сумма выделяемых
бюджетных средств на 1 проект

тыс.
тенге


9996276,21

10415946,3

12774000

11880600

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

139947867

83327571

63870000

59403000

                                                                  ";
      бюджетную программу 051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики"

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-Казына" для
последующего кредитования:
- АО "Казахстан темир жолы", для приобретения
пассажирских вагонов;
- АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации
проекта "Строительство железной дороги Шар-Усть-
Каменогорск";
- АО "КазЭкспортГарант", с целью финансовой
поддержки экспорта казахстанских локомотивов в 2011 году;
- АО "БРК Лизинг" для обновления основных фондов
промышленных предприятий в рамках направления
"Производительность - 2020".

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Предоставление бюджетных
кредитов

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата







Обеспеченность новыми
пассажирскими вагонами

%



9,1

17,65

26,35

Соответствие утвержденным
требованиям разработки ТЭО
по проекту "Строительство
железной дороги
Шар-Усть-Каменогорск"

%


100

100

100


Экспорт локомотивов

ед.



10



Обновление основных средств
за счет финансирования АО
"БРК-Лизинг"

%



3



Показатели конечного
результата







Предоставление кредита
АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"

ед.


2

4

2

1

Показатели качества







Количество конечных
заемщиков получивших кредит
от АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"

ед.


2

4

2

1

Показатели эффективности







Средняя сумма предоставленных
кредитов на 1 проект

тыс.
тенге


9 401500

7900000

4565000

5500000

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

-

18803000

31600000

9130000

11000000

                                                                  ";

      в разделе "Свод бюджетных расходов":
      в графе 5:
      в строке "ВСЕГО бюджетных расходов" цифры "165345085" заменить цифрами "229950270";
      в строке "текущие бюджетные программы" цифры "38381045" заменить цифрами "38467668";
      в строке "бюджетные программы развития" цифры "126964040" заменить цифрами "191482602".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов