Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
«Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
«Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндетте:
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу |
х |
||||
«Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ны басқару жөніндегі халықаралық компанияны тарту |
х |
||||
Инновациялық жобалардың көрмесін өткізу |
х |
»;
«Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
«Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау» деген 1.2.1-міндетте:
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Бірыңғай инвестициялық көрме өткізу |
х |
»;
«Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту» деген 1.3-мақсатта:
«Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау» деген 1.3.1-міндетте:
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды сатып алу (жылына кемінде 100) |
х |
х |
х |
х |
х |
»
деген жол мынадай жаңа редакцияда жазылсын:
«
Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды сатып алу (жылына кемінде 100) |
х |
»;
«Өнеркәсіп салаларын дамыту» деген 2-стратегиялық бағытта:
«Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
Нысаналы индикаторлар (қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып) мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және іске қосуға байланысты (рұқсат, лицензия, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультация алу жөніндегі) операциялық шығындарды 2011 жылға қарай 30%-ға және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай тағы 30%-ға төмендету |
ИЖТМ |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп іске асыратын жобалар саны |
ИЖТМ |
бірл |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Үкіметтік емес ұйымдармен және бизнес сектормен бірлесіп іске асырылған жобалар үлесі |
ИЖТМ |
% |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
»;
«Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Химия өнеркәсібін дамыту» деген 2.1.4-міндетте:
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Фармацевтика өнеркәсібін дамыту» деген 2.1.5-міндетте:
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Жеңіл өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1.6-міндетте:
Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Энергетикалық кешенді дамыту» деген 3.1-мақсатта:
«Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту» деген 3.1.1-міндетте:
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«
ТжКБ-ны дамыту және кадрларды даярлау бойынша кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
х |
||||
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу |
х |
||||
Біліктілікті мамандарды сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу |
х |
»
деген жолдар алып тасталсын;
«Атом энергетикасын және өнеркәсібін дамыту» деген 3.1.3-міндетте:
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірл. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту: |
ИЖТМ |
(объектілер, дана) |
|||||||
ЦЯМБ |
1 |
1 |
1 |
||||||
РЗК |
2 |
||||||||
ДЦ-350 |
1 |
||||||||
КРС |
1 |
||||||||
МТК |
1 |
»;
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«КТМ токамак құрылысы жобасын іске асыру» деген жол алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Импульсті желілік үдеткіш – 10 электрондарды үдеткіш базасында радиациялық зарарсыздандыру корпусын салу жобасын іске асыру |
х |
||||
Радиоактивті ластанудан мұнай-газ құбырлары мен жабдықты тазарту жөнінде ұтқыр технологиялық кешен салу жобасын іске асыру |
х |
»;
«Атом энергиясын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту» деген 3.1.4-міндетте:
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
«Нормативтік-құқықтық құжаттар әзірленді (әзірленген құжаттар саны)» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «7» деген сан алып тасталсын;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде:
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған іс-шаралар» деген бағандағы «Министрліктің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
«2012 жылдан бастап кепілдікті міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушы сертификатын) беруді және тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, қызметтерді, ақпаратты экспорттық бақылауға жататын өнімге жатқызу туралы қорытынды беруді электрондық форматқа кезең-кезеңмен көшіру;
2014 жылы электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін Министрлік көрсететін мемлекеттік қызметтердің жалпы санының 10%-на дейін жеткізу»;
«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
«Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдай жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту» деген 1.3-мақсатта:
«Әлемдік стандарттарға сәйкес келетін өнім өндіру үшін жағдай жасау, менеджмент жүйесін енгізу және технологиялық қайта жарақтандыру» деген 1.3.1-міндетте:
1-жолдың «Жету үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері» деген бағанындағы «850» деген сандар «500» деген сандармен ауыстырылсын;
«Өнеркәсіп саласын дамыту» деген 2-стратегиялық бағытта:
«Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
«Ведомствоаралық байланыс орнату үшін болжанатын шаралар» деген баған «Шымкент 700 орынға өңдеуші салалар үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықты салу» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«ТжКБ-ны дамыту және кадрлар даярлау жөнінде кеңес құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Мамандықтар бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу.
Мамандардың біліктілігін сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Бірыңғай инвестициялық көрме өткізу |
көрмелер саны |
- |
- |
1 |
- |
- |
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткізу |
отырыс |
1 |
1 |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің аралық отырысын ұйымдастыру және өткізу |
отырыс |
1 |
1 |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
|
Еуразия Іскерлік Конгресінің отырысын ұйымдастыру және өткізу |
отырыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткізу |
бизнес форум |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Инвестиция саласындағы зерттеулер |
зерттеу |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Буклеттер дайындау (әзірлеу және басып шығару) |
буклет |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру |
бейнеролик |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзірлеу және басып шығару) |
анықтамалық |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||
ЖІӨ-дегі тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі |
% |
17,2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
»;
сапа көрсеткіштеріндегі «Экономикалық даму және сауда» деген сөздер «Индустрия және жаңа технологиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «2 342 958» деген сандар «2 373 888» деген сандармен ауыстырылсын;
011 «Өнімділік–2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Өнімділік–2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» |
|||||
Сипаттама |
Еңбек өнімділігін ұлғайту арқылы экономиканың басым секторларында өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
|||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге жұмсалатын шығынды бірлесіп қаржыландыру |
бірл. |
25 |
||||
Білікті жобалау және инжиниринг ұйымдарын тарту |
бірл. |
10 |
||||
Жоғары білікті шетелдік мамандарды тарту |
бірл. |
20 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші |
||||||
Бағдарламаға қатысушылар қатарынан жаңғыртылған кәсіпорындар үлесі |
% |
4 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||
Өндірісті жаңғырту жөніндегі жоспарды әзірлеуде отандық кәсіпорындарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
бірл. |
25 |
||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||
Бір жобаға арналған орташа шығын |
мың теңге |
21500 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
4 900 798 |
- |
- |
»;
012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Коммерцияландыру кеңселерін дамытуға жәрдемдесу |
саны |
9 |
6 |
6 |
||
Коммерцияландыруға арналған тұжырымдамалардың негіздемесі |
жоба саны |
18 |
20 |
28 |
||
АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызмет көрсету |
іс-шара |
- |
- |
1 |
- |
- |
Басым салаларда технологиялық жол карталарының жобаларын әзірлеу |
дана |
7 |
||||
Әлемдегі және ҚР-дағы инновацияның даму үрдістері туралы есеп |
есеп саны |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасындағы, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық үдерістердің жай-күйі туралы есеп |
есеп саны |
1 |
1 |
1 |
||
Нормативтік-құқықтық актілер жобалары мен қолданыстағы заңнама бойынша инновациялық даму үрдістеріне ықпал ету тұрғысынан сараптамалық бағалау жүргізу |
дана |
10 |
15 |
20 |
»;
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Кәсіпорындарда қолданылатын конструкторлық құжаттама саны |
дана |
8 |
8 |
8 |
||
Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалар саны |
дана |
18 |
18 |
18 |
||
Әзірленген жол карталарының саны |
дана |
7 |
||||
Мәлімдеушілер қатарынан инкубациялаудан өткен компаниялар үлесі |
% |
15 |
30 |
45 |
||
Алатау АТП АЭА әкімшілік ғимаратында орналасқан компаниялар саны |
дана |
21 |
||||
Кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
»;
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «849 078» деген сандар «1 003 504» деген сандармен ауыстырылсын;
017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|||||
Сипаттама |
Мемлекеттік инновациялық даму саясатын іске асыру, оның ішінде: |
|||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
ҚР Президентінің қатысуымен АТП АЭА аумағында инновация айының шеңберінде көрмелер ұйымдастыру |
іс-шаралар |
1 |
||||
Инновациялық конгресс пен Инновациялық жобалар көрме өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||
ҰИҚ 50$K Инновациялық бизнес-жоспарлардың конкурсын өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||
Инновациялық порталды сүйемелдеу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||
50KZ журналын шығару |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||
Өнертабыс ұсыныстарының конкурсын өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||
ҚР Президентінің қатысуымен инновациялық жобалар көрмесін өткізу |
іс-шаралар |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: |
||||||
ҰИҚ50$K инновациялық бизнес-жоспарларының конкурсына қатысушылар үлесін ұлғайту |
% |
10 |
10 |
10 |
||
Инновациялық порталға кірулер саны (жылына) |
кіру |
1 000 |
1500 |
2000 |
||
50KZ журналы нөмірлерінің саны (жылына) |
саны/ дана |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
||
Өнертабыс ұсыныстар конкурсына қатысушылар үлесін ұлғайту |
% |
10 |
10 |
10 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||
ҚР халқының ҚР-да жүргізілетін инновациялық саясат туралы хабардар болуының серпіні |
% |
2 |
3 |
5 |
||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
186 570 |
307 091 |
»;
018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиженің көрсеткіштерінде:
«Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын талдау, мониторингтеу, бағалау (ҮЕҰ тарту)» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «5» деген сан «8» деген санмен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Индустрияландыру картасының жобаларын іске асыру барысы туралы есептер беру |
саны |
3 |
8 |
7 |
9 |
|
2011 жылғы бірінші және екінші жартыжылдықтардың қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру бойынша жалпыұлттық телекөпір ұйымдастыру |
саны |
2 |
»;
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Индустрияландыру картасының жобаларын таныстыру |
саны |
2 |
»;
тиімділік көрсеткішінде:
«Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «31 800» деген сандар «10 003» деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру бойынша жалпыұлттық телекөпір өткізуге орташа шығындар |
мың теңге |
60300 |
»;
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «159 000» деген сандар «329 630» деген сандармен ауыстырылсын;
022 ««Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу» |
|||||
Сипаттама |
||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша экспортқа бағдарланған қазақстандық кәсіпорындарға талдамалық ақпарат беру (елдер бойынша шолулар / бриф-талдаулар) |
бірл. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
Кәсіпкерлерді экспорттық қызметке оқыту |
бірл. (кәсіпорын) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Қазақстандық өңделген өнімді гуманитарлық сатып алу нарығына жылжыту |
бірл. (кәсіпорын) |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
БАҚ үшін экспортты дамытуға және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды көпшілікке танытуға бағытталған іс-шаралар жүргізу |
бірл. |
16 тел. бағ дарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала/1 дөңгелек үстел |
16 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик / БАҚ-қа 225 мақала /1 дөңгелек үстел |
24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала |
24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик / БАҚ-қа 225 мақала |
24 тел. бағ дарлама /1 бейнеролик ик/ БАҚ-қа 225 мақала |
KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу |
бірл. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Берілген экспорттық гранттардың көлемі |
млн. теңге |
- |
141 |
693 |
1003 |
1285 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы |
млн. АҚШ долл. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Сапа көрсеткіші |
||||||
Шетелдік нарықтарға ілгерілеу кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны |
кәсіпорындар |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||
Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны |
мың теңге |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
6 258 |
5 754 |
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000 |
1 253 950 |
1 338 265 |
1 877 471 |
1 841 356 |
»;
029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» деген бюджеттік бағдарламада:
бүкіл мәтін бойынша «EITI» деген аббревиатура «өңдеуші сала қызметі ашықтығының бастамасы» деген сөздермен ауыстырылсын;
031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» |
|||||
Сипаттама |
1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Телефонияны (АТС) жаңғырту |
бірл. |
1 |
- |
|||
Сервер жабдығы паркін жаңарту |
дана |
10 |
- |
- |
- |
|
Интернет желісіне қол жеткізу үшін жаңа құрылымдық-кәбілдік жүйе (ҚКЖ) құру |
дана |
1 |
1 |
- |
- |
|
Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
дана |
- |
- |
6 |
||
Компьютерлік техника паркін жаңарту |
дана |
318 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кәбілдік жүйесінің «Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы» ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысында айқындалған ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі |
дана |
1 |
||||
ҚР ИЖТМ орталық аппараты блоктарының жүйесін жаңарту |
% |
95 |
||||
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының мониторларын жаңарту |
% |
14 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту |
% |
80 |
95 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
- |
|||||
Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
- |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 679,3 |
133 573 |
71010 |
7526 |
- |
»;
034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер |
1 |
»;
«Натрий гидроксидін геоцемент тасқа өңдейтін кешен салу» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Натрий гидроксидін геоцементтік тасқа қайта өңдейтін қондырғыны жасау жөніндегі қызметтер |
% |
- |
- |
35 |
65 |
- |
»;
мына:
«
СРҚ резервтік көлемін салу |
% |
- |
- |
- |
60 |
40 |
158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенін салу |
% |
- |
- |
- |
45 |
55 |
СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу |
% |
- |
- |
- |
30 |
- |
Стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу |
% |
- |
- |
- |
4 |
10 |
"
деген жолдар алып тасталсын;
052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламадан кейін мынадай мазмұндағы 053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету» |
|||||
Сипаттама |
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде: |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы |
бірл. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспары |
бірл. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Сапа көрсеткіштері |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
106642 |
- |
- |
»;
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор – 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011» деген бағанда:
«Жол құрылысы» деген жолдағы «4,0» деген сандар «1,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру» деген жолдағы «6,1» деген сандар «1,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Техникалық су құбырлары құрылысы» деген жолда:
«техникалық» деген сөз алып тасталсын;
«2011» деген бағандағы «2,9» деген сандар «6,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағанда:
«Тұрмыстық кәріздер құрылысы» деген жолдағы «4,1» деген сандар «5,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«Нөсерлік кәріздер құрылысы» деген жолдағы «2,8» деген сандар «9,7» деген сандармен ауыстырылсын;
«Жылу магистралінің құрылысы» деген жолдағы «6,4» деген сандар «2,1» деген сандармен ауыстырылсын;
«Телефон кәріздері құрылысы» деген жолдағы «3,1» деген сандар «4,7» деген сандармен ауыстырылсын;
«ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтардың жер учаскелерін игеруі |
га |
96 |
124 |
153 |
87 |
»;
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдағы «4 557 046» деген сандар «6 557 046» деген сандармен ауыстырылсын;
048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер, оның ішінде:» деген жолдың «2011» деген бағанындағы «21» деген сандар «23» деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
жаңа |
дана |
2 |
»;
тиімділік көрсеткішінде:
«2011» деген бағанда:
«1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын» деген жолдағы «2489,1» деген сандар «2784,1» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдағы «52 271 463» деген сандар «64 035 722» деген сандармен ауыстырылсын;
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||
Сипаттама |
Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: - «220 кВ ЦГПП–Осакаровка ӘЖ қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ; |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
ағымдағы/ даму |
даму |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Балқаш ЖЭС салу Жобаны іске асыру кезеңі 2010-2015 жылдар Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдегі электр энергиясының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді, ол жылына сағ. 6,86 млрд. кВ құрайды |
||||||
«Кеңсай» кіші станциясын салу |
||||||
Трансформаторлық қуатты өсіру |
МВА |
500 |
||||
АлЭС ЖЭО-1 күл-қожды жоюдың құрама жүйесі |
||||||
Жылына жіберу көлемін сақтай отырып, станцияны одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
||||||
– электр энергиясы |
млн. кВт сағ |
450 |
450 |
450 |
||
– жылу энергиясы |
млн. Гкал |
1,9 |
1,9 |
|||
ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі |
||||||
Жылына жіберу көлемін сақтай отырып, станцияны одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
||||||
– электр энергиясы |
млн. кВт сағ |
800 |
800 |
800 |
||
– жылу энергиясы |
млн. Гкал |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту. III кезек. Бойлерлік |
||||||
Жылына жіберілетін жылу энергиясының ұлғаюы |
Гкал |
1063 |
1063 |
|||
Қорғас – Жетіген темір жолын салу |
||||||
Темір жол салу |
км |
293,73 |
||||
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі арақашықтықты қысқарту |
км |
550 |
||||
Өзен – Түрікменстан-мен мемлекеттік шекара темір жолын салу |
||||||
Темір жол салу |
км |
145,7 |
||||
Өзен – Түрікменстан-мен мемлекеттік шекара учаскесінде бөлек жаңа пункттер ашу |
бірл. |
7 |
||||
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің арақашықтығын қысқарту |
км |
600 |
||||
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры |
||||||
Компрессорлық станциялардың саны |
бірл. |
2 |
||||
Елді мекендерді қамту |
бірл. |
400 |
||||
Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру |
адам |
491 |
||||
«ЦГПП –Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңғырту» |
||||||
Трансформатрлық қуаттардың артуы |
МВА |
330 |
||||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен экономиканың перспективалы салаларының серпінді жобаларының, сондай-ақ рентабельдігі төмен әлеуметтік маңызы бар жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (Жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны). |
бірл. |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалардың саны |
бірл. |
14 |
8 |
5 |
5 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||
1 жобаға бөлінетін бюджет қаражатының орташа сомасы |
мың теңге |
9996276,21 |
10415946,3 |
12774000 |
11880600 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
139947867 |
83327571 |
63870000 |
59403000 |
»;
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» |
|||||
Сипаттама |
Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру: |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік кредит беру |
||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бағдарлама |
|||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі |
% |
9,1 |
17,65 |
26,35 |
||
«Шар – Өскемен темір жолының құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Локомотивтер экспорты |
бірл. |
10 |
||||
«ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржыландыру есебінен негізгі құралдарды жаңарту |
% |
3 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі |
ед. |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкілікті қарыз алушылардың саны |
бірл. |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы |
мың теңге |
9401500 |
7900000 |
4565000 |
5500000 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
18803000 |
31600000 |
9130000 |
11000000 |
»;
«Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» деген бөлімде:
5-бағанда:
«Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:» деген жолдағы «165 345 085» деген сандар «229 950 270» деген сандармен ауыстырылсын;
«ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «38 381 045» деген сандар «38 467 668» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік бағдарламаларды дамыту» деген жолдағы «126 964 040» деген сандар «191 482 602» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов