"Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 90 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 213-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2012 жылғы 17 қаңтардағы
№ 90 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 8 ақпандағы 
№ 96 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң
2011 – 2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары Мазмұны

1.

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң миссиясы мен пайымдауы



2.

Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларындағы (аясындағы) даму үрдістерін талдау



3.

Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi



4.

Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту



5.

Ведомствоаралық өзара iс-қимыл



6.

Тәуекелдердi басқару



7.

Бюджеттiк бағдарламалар

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң
миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы – мәдениет саласында сапалы және қолжетiмдi қызметтер көрсетуге, мемлекеттiк және басқа тiлдердiң қарқынды дамуына, ұлттық бiрлiгiнiң нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әрiптестiгiнiң тиiмдi жүйесiн қолдауға бағытталған мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және тиiмдi iске асыру.
      Пайымдауы – азаматтық бастамаларды iске асырудың тиiмдi тетiктерi, ұлттық бірлігінің мызғымас қағидаттары бар, жалпыұлттық мәдени және тiлдiк орта.

2. Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларындағы (аясындағы) даму үрдістерін талдау

      1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру
      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi параметрлерi.
      Саланың инфрақұрылымы. Қазақстандағы мәдениет және өнер мемлекеттік ұйымдарының желiсiнде 40 республикалық (9 театр, 6 концерттiк ұйым, 3 кiтапхана, 6 мұражай, 9 тарихи-мәдени қорық-мұражай, 1 кинокомпания, 6 басқа ұйым) және 8 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымы (173 мұражай, 4 078 кітапхана, 2 859 клуб, 44 театр, 25 концерттік ұйымдар, 31 кинотеатр және телетеатр, 458 киноқондырғы, 4 хайуанаттар бағы, 2 цирк, 26 мәдениет және демалыс саябағы) қызмет етеді. Соңғы бес жылда республикалық (10%) және облыстық (10%) мәдениет ұйымдары санының өсу тенденциясы байқалады.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2010 жылы "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Қабылданған түзетулер отандық кинематография, мұражай және кітапхана ісі саласындағы сұрақтарды реттеуге бағытталған. Жекелей айтатын болсақ, киноөнiмдердi индексациялау және прокаттық куәлiктер беру тетігі енгізілді, ұлттық киноның критерийлері анықталды, кітапханалық қорды қалыптастыру нормасы түзетілді, жергілікті атқарушы органдар құзыретіне облыстық, аудандық не республикалық маңызы бар бір кітапханаға "Орталық" мәртебесін беру функциясы қосылды.
      Мәдениет мекемелерi көрсететiн қызметтер. 2010 жылы 11 755 мыңға жуық спектакль қойылды, 6 401 мың концерт, 8 ғылыми-қолданбалы, 37 археологиялық зерттеу басталды, 19 объектiде қайта қалпына келтiру жұмыстары жалғасуда. Республикалық мұражайларда 107 көрме, 357 лекция және 14 353 экскурсия өткiзiлдi. Кiтапханаларда бес жүзден астам iс-шара ұйымдастырылып, өткiзiлдi. Соңғы бес жыл ішінде саланың көрсететiн қызметтерiнiң саны 15 %-ға өстi.
      Қазақстан мәдениетiн шетелдерде танымал ету. Соңғы бірнеше жылда Мәдениет күндерi форматындағы іс-шаралар дерліктей барлық ТМД елдерінде, Еуропаның және Азияның, Таяу шығыстың жетекші мемлекеттерін қамтыды. 2005 жылдан 2010 жылға дейін отандық мәдениетті дәріптеу барысында әлемнiң 32 елiнде мәдени iс-шаралар өткiзiлдi.
      Мәдениет қайраткерлерiн қолдау. Мәдениет саласындағы талантты және болашағы зор қайраткерлердi ынталандырудың тетігі енгiзiлдi. Тәжiрибеден өту және бiлiктiлiгiн арттыру курстарын ұйымдастыру мен өткiзу жұмыстары үнемi жүргiзiледi. Отандық репертуарды толықтыру мақсатында гранттар бөлiнiп, шығармашылық байқаулар өткiзу қарастырылған.
      Қаржыландыру. Мәдениет саласының жұмыс iстеуi үшiн 2005 - 2010 жылдары бөлiнген қаражат көлемi 134,8 млрд. теңгенi құрады, соның iшiнде 2005 жылы – 8,8 млрд. теңге, 2006 жылы – 11,3 млрд. теңге, 2007 жылы – 20,1 млрд. теңге, 2008 жылы – 37,7 млрд. теңге, 2009 жылы – 34,5 млрд. теңге, 2010 жылы – 21,2 млрд. теңге.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Мәдениет саласындағы отандық өнiмнiң қызмет көрсету нарығындағы шетелдiк өндiрушiлердiң басымдығының негiзiнде бәсекелестiгiнiң аздығы.
      Екiншi. Аймақтардағы мәдениет мекемелерi желiсiнiң дамуындағы үйлесiмдiлiктiң жоқтығының негiзiнде Республика тұрғындарының мәдениет мекемелерiне қолжетiмдiлiгiнiң теңсiздiгi.
      Үшiншi. Мәдениет саласының инфрақұрылымының қажеттi жағдайда дамымауы, мамандандырылған кадрлар мен мәдениет ұйымдарының тапшылығы.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Отандық мәдени нарықтағы шетелдiк өнiмнiң басымдығы саланың нарықтық қатынасын дамыту, продюсерлiк және баспагерлiк қызметтi ынталандыру, талантты әдебиет пен өнер қайраткерлерiне қолдау көрсету арқылы мәдениет саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi шығару механизмiн жетiлдiру қажеттiгiн тудыруда.
      Қазiргi заманғы жаңа әрi ыңғайлы форматта халықтың мәдени құндылықтарға қолжетiмдiлiгiн кеңейтетiн жаңа технологияларды енгiзу мәдениет нысандарын сандық форматқа ауыстыруды, тиiстi интернет-ресурстарды сапалы мазмұнмен қамтамасыз етудi ары қарай жетiлдiрудi қажет етедi.
      Саланың нормативтiк-құқықтық базасын бұдан әрі де жетiлдiре түсу елдiң мәдени кеңiстiгiндегi архитектураны оңтайландыруға мүмкiндiк бередi. Келешекте мәдениет ұйымдарының ең төменгі мемлекеттік желiсiнiң нормативтерін және типтiк штаттарын, саланы паспорттауды енгізу жоспарланған.

      2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру
      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi параметрлерi.
      Сала инфрақұрылымының жай-күйi. Тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы жұмыс iстейдi. Мемлекеттiк тiлдi үйрету орталықтарының өңiрлiк желiсi жоспарлы түрде кеңейтiлуде: 2005 жылы – 8, 2006 жылы – 12, 2007 жылы – 36, 2008 жылы – 45, 2009 жылы – 93, 2010 жылы – 101 орталық жұмыс iстедi.
      Саланың табыстары және жетiстiктерi. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы бекiтiлді.
      Мемлекеттік бағдарламаның мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностар тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданылуын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясаты.
      Мемлекеттiк тiлдi меңгеруге оқу-әдiстемелiк құралдармен қамтамасыз ету. Тілдерді дамыту мен қолданудың 2001 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында көпдеңгейлі оқу-әдiстемелiк кешендер, жалпы тиражы 720 мыңнан тұратын 10 түрлі тiлашарлар, жалпы тиражы 206 мыңнан тұратын 8 салалық екі және үш тілді сөздiктер шығарылды. 2008 жылдан бастап "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі" интернет-порталы іске қосылды.
      Мемлекеттiк органдарда iс жүргiзудi мемлекеттiк тiлде жүргiзуге кезең кезеңмен көшiру қамтамасыз етілді. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлде iс жүргiзу мониторингiнiң автоматтандырылған жүйесi енгiзiлдi. Мемлекеттiк органдардағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы 80% жеттi.
      Төзiмдi тiлдiк орта қалыптастыру. 2010 жылғы жағдай бойынша этномәдени бірлестіктер жанында 190–нан аса жексенбiлiк мектептер жұмыс iстейдi (2005 жылы мектептердiң саны 160 болған), оларда республикамызда тұратын 7 мыңнан астам балалар мен ересектер 30-ға жуық этностық топтардың тiлдерiн оқиды.
      Қаржыландыру. 2005 - 2010 жылдары бөлiнген қаржының көлемi 8 млрд. 282 млн. теңгенi құрады: 2005 жылы республикалық бюджеттен – 327,9 млн. теңге, 2006 жылы – 588,5 млн. теңге, 2007 жылы – 1 млрд. 639,2 млн. теңге, 2008 жылы – 1 млрд. 543,9 млн. теңге, 2009 жылы – 1 млрд. 24,1 млн. теңге, 2010 жылы – 668,9 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Қоғамның барлық саласында мемлекеттiк тiлдiң қолданылу дәрежесiнiң жеткiлiксiздiгi.
      Екiншi. мемлекеттiк тiлдi елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiнде жеткiлiксiз енгiзiлуi.
      Үшiншi. Қазақстандық қоғамдағы тiлдiк мәдениеттiң төмендеуi.
      Төртiншi. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталының сақталу және нығаю қажеттiлiгi.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiк тiлдi оқытудағы бiрыңғай әдiстеме мен стандарттардың жоқтығы, қазақ тiлiн оқытатын оқытушылар мен мамандардың дайындық деңгейiнiң төмендiгi, оқыту инфрақұрылымы қызметiнiң бiрыңғай стандарттарының, сондай-ақ мемлекеттiк тiлдi меңгеру процесiнiң ынталандыру және мониторингi жүйесiнiң жоқтығы қоғамда мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiн арттыруда тежегiш фактор болып отыр.
      Елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiне мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiндегi маңызды фактор ретiнде оның халықаралық қатынас, бос уақыт пен ойын-сауық саласындағы белсендi қолданылуы, оның заң, ғылым және жаңа технологиялар тiлi ретiнде дамуы, мемлекеттiк тiлде сөйлеудiң беделiн арттыру мен оны отбасылық құндылық ретiнде дәрiптелуi болып табылады.
      Қазақстандық қоғамның тiлдiк мәдениетiн арттыру, лингвистикалық капиталын нығайту саласында басымдық терминология, антропонимика, ономастика саласындағы мәселелердi шешуге, сөйлеу мен жазу мәдениетiн жетiлдiруге септiгiн тигiзуге, сондай-ақ толерантты тiлдiк орта құруға берiлмек.

      3-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi параметрлерi.
      Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйi. Республикада 10 саяси партия, 818 этно-мәдени бiрлестiк (бұдан әрi – ЭМБ), 18 000 астам үкiметтiк емес ұйымдар (бұдан әрi – ҮЕҰ) және бiрқатар кәсiптiк одақтар жұмыс iстейдi.
      Табыстар мен жетiстiктер. Елiмiзде болып жатқан қоғамдық-саяси процестердiң, этникааралық қарым-қатынастардың дамуының жағдайы мен ағымдарын терең зерделеу мақсатында министрлiк жағдайды жүйелi мониторингiлеу тетігін дұрыс жолға қойған.
      Ел дамуының негiзгi басымдықтарын, стратегиялық бағдарламалық құжаттарын түсiндiруге бағытталған ақпараттық-насихаттық iс-шаралар өткiзуге қатысты тұрақты түрде жұмыс жүргiзiлiп келедi. Жалпы алғанда соңғы үш жылда өткiзiлген ақпараттық-насихаттық iс-шаралар нәтижесi көрсеткендей мемлекеттiк саясаттың бағдарламалық құжаттары мен негiзгi бағыттары туралы халықтың хабардарлығы 75-83% көлемiнде.
      Министрлiктiң әлеуметтiк-маңызды жобаларды iске асыру саласындағы белсендi әрiптесi – азаматтық сектор. Өзара iс-қимыл институты ретiнде бұл жерде Қазақстан халқы Ассамблеясы, Қазақстан Республикасы Үкiметi жанындағы ҮЕҰ өзара iс-қимыл туралы Үйлестiру кеңесi, сондай-ақ жетекші республикалық ҮЕҰ-дар.
      Азаматтық қоғамның сапалы өсуi мен мемлекет пен ҮЕҰ әлеуметтiк әрiптестiгiн ары қарай арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 25 шiлдедегi № 154 Жарлығымен бекiтiлген 2006 - 2011 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында Азаматтық қоғамды дамыту Тұжырымдамасы әзiрленiп белсендi iске асуда. Тұрақты жұмыс iстейтiн үндесу алаңдарының, оның iшiнде дәстүрге айналған Азаматтық форумның жұмыстары жолға қойылған.
      2005 жылдан берi iске асырылатын әлеуметтiк-маңызды жобалардың саны төрт есеге артты: 2010 жылы 137 ҮЕҰ 174 жобаны iске асырды, олардың iшiнде этно-мәдени бiрлестiктердi, жастар саясатын, балалар бастамасын, толерантты тiлдiк орта құру, саламатты өмiр салтын, патриоттық тәрбие тағы да басқа қолдауға бағытталған жобалар бар. Шығармашылық одақтар, ЭМБ, әлеуметтік жағдайы төмен топтар, мәдениет және өнер саласындағы жобалар, тілдерді дамыту, азаматтық қоғам және т.б.
      Қаржыландыру. 2005-2010 жылдары қаржыландыру көлемі 3 млрд. 430 млн. теңгені құрады: Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыруға 2005 жылы 59,7 млн. теңге бөлiндi, 2006 жылы – 200 млн. теңге, 2007 жылы – 299,2 млн. теңге, 2008 жылы – 709,2 млн. теңге, 2009 жылы – 917,2 млн. теңге, 2010 жылы – 1 млрд. 206 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Халық арасында ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргiзу әдiстемесiн жетiлдiру, сондай-ақ "үндесу алаңдары" қызметiн қамтамасыз ету саласында да әдiстемелiк база құру қажеттiгi туындап отыр.
      Екiншi. Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс саласында да заңнамалық, әлеуметтiк-экономикалық және ұйымдастырушылық-әдiстемелiк тұрпаттағы проблемалар бар.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiң басты мiндеттерiнің бірі халықпен тиімді идеологиялық жұмыс жүргізу екендігін ескере отырып, ақпараттық-насихаттық қызметтерді ұйымдастырудың механизмдері мен әдістерін әрі қарай жетілдіру, осы салада азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықты кеңейту, заман талабына сай келетін әдiстемелiк және техникалық базаны әзірлеу және енгізу талап етіледі.

3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

3.1. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010 жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Нысаналы индикатор

Мәдениет саласындағы қызметтер сапасымен тұрғындардың қанағаттануының деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

30

50

50

52

54

56

57

1.1.1-мiндет. "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және танымал ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикалық және жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енген объектілердің жалпы санының қалпына келтiрiлген, консервациядан өткен мәдени мұра объектілерінің үлесі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Тарихи-мәдени мұраларды елде және шетелдерде танымал етуге бағытталған iс-шаралардың санының өсуі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бiрл.

165

168

170

175

177

179

180

"Мәдени мұра" жобалар туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

40

70

75

76

77

78

80

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларды кешенді зерттеу

Х

Х

Х

Х

Х

Тарихи-мәдени мұраладың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ел ішінде және шетелде ұлттық тарихи мұраны насихаттау

Х

Х

Х

Х

Х

Меморган көрсететін қызметтердің сапасына қанағаттану бойынша халыққа сауал ұйымдастыру және өткізу жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу

-

Х

-

-

-

Ақпараттық-танымдық веб-порталдарды Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы туралы контенттермен толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетімділігін арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушілердің орташа саны:
- кітапханаға
келушілер
- театрға келушілер
- мұражайға келушілер

Статистика агенттігінің деректері

бiрл.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265
 
124
 
256


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268
 
121
 
257


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

269
 
122
 
258


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271
 
124
 
260


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273
 
126
 
262


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

275
 
127
 
264


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

277
 
129

266

"Қазақстан Кiтапханасы" мемлекеттiк электрондық кiтапхана қоры" ақпараттық жүйесіне қатысушылық

Қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесi

kazneb.kz

мың адам

-

49

50

51

52

53

54

Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің үлесi

бұйрық

%

-

-

-

33

67

-

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттік мәдениет мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарын салу және қайта қалпына келтіру

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарының қызмет етуін қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

Х

Х

Х

Х

Х

"Қазақстан Кітапханасы" мемлекеттік электрондық кітапхана қорының контентін толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын және регламенттерін әзірлеу

Х

-

-

-

-

1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

Жалпы кинопрокат көлемiндегi отандық фильмдердiң үлесi

кинотеатрлар репертуары мониторингi

%

5,2

6,5

4

4,4

4,8

5,2

5,6

Республикалық және өңiрлiк театрлардағы жаңа театрлық қойылымдардың саны (жылдық кесiм)

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бiрл.

36

39

42

43

44

45

46

"Өнер, сауық, демалыс" көрсеткішінің артуын қамтамасыз ету

Статистика агенттінің деректері

Бұрынғы жылға ИФО %-те

100,0

100,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге, кеткен уақыт пен шығындарды қоса есептегенде, (рұқсаттама, лицензия, сертификат, аккредитация және кеңес алу) қатысты операциялық шығындар деңгейiнiң төмендеуi

Операциялық шығындарды төмендету мониторингі

%

-

30

-

-

-

30

-

Мемлекеттік бақылаудағы жоспарлау тіркеуінің санын 30%-дейін төмендету

ведомствалық есептілік

%

-

-

-

10

10

10

-

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру (дарынды тұлғаларды қолдау, мәдениет қайраткерлеріне мемлекеттік сыйлықтар мен стипендиялар төленуін қамтамасыз ету)

Х

Х

Х

Х

Х

Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық фильмдер шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге қатысты операциялық шығындарды азайтуға бағытталған ұйымдастыру-тәжiрибелiк iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік бақылау субъектілерінің жоспарлы тексерулерінің санын төмендетуге бағытталған ұйымдастыру-практикалық іс-шаралар өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010
жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру.

2.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 005, 024)

Нысаналы индикаторлар

Республикадағы мемлекеттiк тiлдi меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Республикадағы мемлекеттік, орыс және ағылшын тiлдерiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қазақ тілін оқыту орталықтарында оқитындардың саны

Қазақ тілін оқыту орталықтарының есептері

%

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Мемлекеттiк органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлде iс жүргiзудiң үлестiк көлемi

құжат айналымына мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiнің мониторингі

%

60

80

82

84

86

88

90

Мемлекеттiк тiл ұлттық порталын пайданушылардың саны

Порталды пайдаланушыларды есепке алудың электрондық жүйесi

мың адам

162,5

200

230

250

300

300

300

Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдердiң саны

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының есептері

бiрл.

12

18

19

20

20

21

21

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Қазақстанның барлық азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеру жүйесін құру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру


Х


Х


Х


Х


Х

Мемлекеттік тілді қолдану саласын кеңейту және мәртебесін арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу


Х


Х


Х


Х


Х

Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелендіру жұмыстарын ұйымдастыру (ономастика, терминология, антропонимика саласында)


Х


Х


Х


Х


Х

Шетелдегі отандастарымызға саяси-дипломатиялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық тұрғыдан қолдау көрсету


Х


Х


Х


Х


Х

Шетелдегі отандастарымыздың мәселелері бойынша аналитикалық және әлеуметтік зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастыру


Х


Х


Х


Х


Х

2.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лигвистикалық капиталын сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикадағы орыс тiлiн меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Республикадағы ағылшын тiлiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Ана тілін оқыту курстарымен қамтылған этно-мәдени бірлестіктері бар этностардың үлесі

ЭМБ мәліметтері

%

-

-

54

57

60

62

64

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Коммуникативтік-тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қолданылуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстанда тұратын этностардың тілдерін сақтау және мәдениеттерді өзара байыту үшін үшін жағдай жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Шет тілдерін оқыту үдерісінің кең білім беру кеңістігін сақтау жұмыстарын жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009жылы

2010жылы

2011жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 018)

Нысаналы индикаторлар

Қоғамдық санада Мемлекеттiң даму стратегияларын және мемлекеттiк саясатты қолдаудың деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

55

85

86

87

88

89

90

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттiң өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

45

52

55

56

57

58

59

Мемлекеттік рәміздер саласында өткізілетін жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

65

67

70

72

Мемлекеттiк органдар қабылдайтын шешiмдердiң ашықтығы

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің есебi

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің рейтингiндегi орын

-

75

62

46

45

44

43

3.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қоғамдық санада этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттiк саясатты оң бағалағандардың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

70

85

86

87

88

89

90

Толеранттық құндылықтарды және этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған бағдарламалық құжаттар туралы халықтың хабарлылық деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

50

52

54

56

58

Қазақстан Республикасы тұратын барлық этностардың мәдениеттерi мен дәстүрлерiн сақтау және дамытуға бағытталған әлеуметтiк маңызды жобаларды қолдаудың деңгейi

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың нәтижелерi

%
(жалпы қаржыландыру көлемiнен)

-

-

5

5

5

5

5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Толеранттық және этносаралық келiсiм идеяларын насихаттауға бағытталған түрлi форматтағы iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру


Х


Х


Х


Х


Х

Қазақстандық қоғамдағы этносаралық ахуалға тоқсан сайынғы мониторинг


Х


Х


Х


Х


Х

3.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау

Халықтың ақпараттық-насихат iс-шараларын жүргiзу нәтижесiнде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттары туралы хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

80

83

84

85

85

85

85

Мемлекеттік рәміздерді пайдалану саласында халықтың құқықтық біліктілігінің деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

45

49

53

57

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу деңгейі

инспекциялық тексерулердің нәтижелері/мемлекеттік органдардың, мекемелердің деректері

%

30

35

36

37

38

39

40

Басшылық лауазымдарды атқаратын әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшi әйелдердiң үлесi

құрылымдық бөлiмшелердiң есептерi

%

-

-

30

30

30

30

30

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру мен насихаттау жөнінде іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу

х

х

х

х

х

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жыл сайынғы Жолдауының негiзгi басымдықтарын қабылдау пәнi бойынша қоғамдық пiкiрлерге мониторинг

х

х

х

х

х

3.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Әлеуметтiк-маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны

жобалардың саны

бiрл.

-

-

55

55

55

55

55

ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бiрлесiп iске асырылған жобалардың үлесi (iске асырылған жобалардың жалпы санынан)

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс бойынша өнiм берушiлердiң және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептерi

%

-

-

5

5

5

5

5

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi ҮЕҰ-дың қызметтерi мен қамтылған халықтың үлесi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде әлеуметтiк маңызды жобаларды iске асыру бойынша ҮЕҰ есептерi

%

16

16

18

20

22

24

26

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны

меморгандар мәлiметтерi

бiрл.

300

300

300

305

305

305

305

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде ҮЕҰ-ның қызметтерiн оң бағалаған тұрғындар саны

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

10

15

20

25

30

Азаматтық қоғам институттарының қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық базаның жағдайын оң бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

5

7

9

11

13

Гендерлiк саясатты iске асыруға бағытталған әлеуметтiк маңызы бар жобаларды қолдау деңгейi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың қорытындылары

% (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың жалпы көлемiнен)

-

-

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне
қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен іс-шаралар мен жобалар ұйымдастыру

Х

Х

-

-

-

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн өткiзу

Х

Х

-

-

-

     3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарымен сәйкестiгi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1 Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

"Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы

Ел бiрлiгi доктринасы

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

2.1 Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

"Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

3-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

3.1 Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

"Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

"Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi" атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы

"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту
 

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерiн iске асыру бойынша iс-шаралар

Iске асырылу кезеңi

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру
1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шет елдерде танымал ету
1.1.1-мiндет. "Мәдени мұра" Ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау
1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетімділігін арттыру
1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.

2. Мәдени кеңiстiктi дамытудың реттеуiш функциясын орындау: мәдениет саласындағы нормативтi-құқықтық базаны жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету;
сапаны бағалау жүйесiн енгiзу және болашақта ISO 9000 стандарттарын енгiзу.

3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде мәдениет саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру;
бәсекеге қабiлеттi мәдени өнiмдi жасау процесiнде мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк жүйесiн енгiзу.

2011 - 2015 жылдары

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру
2.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту
2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникаивт iк және бiрiктiру функцияларын кеңейту
2.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.

2. Реттеуiш функциясын орындау:
2011 - 2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi дамыту мен қолданудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
тiлдердi ары қарай дамыту мен қолдундың нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк базасын жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету.

3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде тiлдi дамыту мен қолданудың саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру.

2011 - 2015 жылдары

3. Стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.
3.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту
3.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру
3.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау
3.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.

2. Реттеуiш функциясын орындау:
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi жанындағы Сараптамалық кеңес жұмысын жетiлдiру;
салалық мақсатты топтарға арналған Қазақстан картасын жасау және олардың әрқайсысымен жұмыс үшiн бағдарлама әзiрлеу.

2011 - 2015 жылдары

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажет ететiн мiндеттер көрсеткiшi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды iске асыруға қажеттi мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды орнату үшiн мемлекеттiк орган қолданатын шаралар

1

2

3

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

2.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

2.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникаивт iк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

Шетелде ұйымдастырушылық-әдiстемелiк iс-шаралар дайындауға ықпал ету

6. Тәуекелдердi басқару

Мүмкiн тәуекелдердiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөніндегі шара қолданбаған жағдайдағы мүмкiн салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөніндегі iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiне табиғи-климаттық жағдайдың терiс әсер етуi

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiн сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Қаржы қаражатын бөлу кезiнде басымды мәртебесi бар тарихи-мәдени объектiлердiң тiзбесiн жасау

Iшкi

Жергiлiктi атқарушы органдардың нәтижесiз жұмысы

Өңiрлердегi әлеуметтiк-мәдени ахуалды дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкiмдерiмен меморандумдарға қол қою

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың нәтижесiз жұмысы

Әлеуметтiк-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткiштерiне қол жеткiзбеу

ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына мониторинг және бақылау жүйесiн енгiзу;
қызметкерлердiң мансаптық өсуi мен уәждеу тетiгiн құру;
кәсiпқой кадрлар даярлау шеңберiнде Білім және ғылым министрлігімен тиiмдi сектораралық өзара iс-қимыл

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардан кадрлардың кетуi

7. Бюджеттiк бағдарламалар

7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

001 Мәдениет саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

Сипаттау

Мәдениет, iшкi саяси тұрақтылық, тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру жөнiндегi стратегиялық саясатты және тиiмдi салааралық үйлестiрудi жүргiзу. Ұлттық мәдениеттi және басқа халықтардың мәдениетiн қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негiздерiн жасау, мемлекеттiк тiлдiң қолдану аясын кеңейту үшiн жағдай жасау. Тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру. Мәдениет министрлiгiнiң аппараты мен оның бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргiзуге лицензия беру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң және оның бөлiмшелерiнің жұмыс жасауын қамтамасыз ету

мың теңге

404 505

483 867

406 257

446 449

453 466

460 407


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Министрлiктiң стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

д.

3

3

3

2

2

2


Министрлiктiң қаржы, жедел қызметi туралы есептерiнiң шамамен алынған саны

д.

92

92

92

92

92

92


Әзiрленген халықаралық шарттар мен келiсiмдердiң шамамен алынған саны

д.

8

8

5

1

1

1


Халықаралық қатынас бойынша іс-шаралардың шамамен алынған саны

д.

5

4

4

5

5

5


Министрлiк әзiрлеген нормативтiк-құқықтық актiлер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуiне қарай)

%

100

104

100

110

120

120


Жаңарту және археологиялық жұмыстарына лицензия беру шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтініштердің түсуі бойынша

Тарихи-мәдениет құндылықтардың әкелiм және шығарылым үшін берілген рұқсаттардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтініштердің түсуі бойынша

Мәдениет және тілдер даму салаларында өткізілген конференциялардың, дөңгелек үстелдердің, семинарлардың шамамен алынған саны

д.

26

32

28

30

30

30


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет саласында және тіл саясатында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету


100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi

Ел басы тапсырмаларын және Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігіне жүктелген міндеттерін сапалы және дер кезінде орындалуы









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға орташа шығындары


3 222

3 695

3 502,2

3 849

3 909

3 969


Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

404 505

483 867

406 257

446 449

453 466

460 407


Әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

002 Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет саласындағы уәкiлеттi органның материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет министрлігінің орталық аппаратын материалдық- техникалық жабдықтау

мың теңге








Мәдениет министрлігінің Мәдениет комитетін материалдық-техникалық жабдықтау

мың теңге








Мәдениет министрлігінің Тіл комитетін материалдық-техникалық жабдықтау

мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны




2





Жиһаздың шамамен алынған саны

жиынтық



44





Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

д.


7

35





Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Орталық атқарушы орган, оның ведомстволарын компьютерлiк және кеңселiк техникалармен, жиһаздармен, лицензиялы бағдарламалық өнiмдермен қамтамасыз ету

Сапа көрсеткiштерi

Министрлiк аппаратының және оның комитеттерiнiң әрi қарай жұмыс жасауы үшiн қажеттi жабдықпен жабдықталуы

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


4 160

11 655





Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

003 Мәдениет саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Әдебиет пен өнер саласындағы үздiк жарияланымдар үшiн журналистер мен мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйақы төлеудi қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мемлекеттік Дүние және Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің прогрессі сыйлықтарының төленуін қамтамасыз ету

мың теңге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 578

11 316


Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттегі реформаларды қолдауға үлкен үлес үшін бұқаралық ақпарат құралдарының саласында Президенттік сыйлықтар мен гранттардың төленуін қамтамасыз ету

мың теңге

5 184

5 652






Мәдениет саласында Мемлекеттік стипендиялардың төленуін қамтамасыз ету

мың теңге

15 552

10 861

18 144

19 776

21 156

22 632


Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттік сыйлықтардың төленуін қамтамасыз ету

мың теңге


24 904



29 046



33 241


Дипломдар мен куәліктердің әзірлеуі

мың теңге

411

520

462

660

215

660


Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің- Елбасының мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлықтары, Қазақстанның мәдениет саласында мемлекеттік стипендиялары, Әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын беру жөніндегі комиссияларының жұмысын қамтамасыз ету

мың теңге



2 016

1 952

2 656

2 300


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

1

4

1

4

1

4


Мемлекеттiк стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

50


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi


%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

28 923

50 415

29 694

61 322

34 605

70 149


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

005 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

Сипаттама

Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-комуникативтiк функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту. Бiртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлiгi ретiнде шетелде тұратын отандастарды жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Этникалық топтардың тiлдерiн дамыту, ұлттық-мәдени қажеттілік қанағаттандырудың сапасын жоғарылату

мың теңге

22 681

24 495

25 222

25 207

26 971

28 860


Барлық қоғамдық өмірінің салаларындағы мемлекеттiк тiл рөлiн жоғарылату (конкурстар, фестивальдар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, т.б.), терминологиялық және ономастикалық секциялардың жұмысын жетiлдiру, халықаралық ынтымақтастығын күшейту

мың теңге

615 264

644 443

2 508 342

430 807

2 494 412

2 669 021


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi жанындағы курстарда мемлекеттiк тiлге оқыған тыңдаушылардың саны

адам

915

920

1 000

1 050

1 100

1 100


Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi арқылы ұлттар тiлдерiн дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсету

адам

1000

1185

1 200

1 200

1 200

1 200


Мемлекеттiк тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшiн бiлiм беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттердi әзiрлеу және шығару

мың. б.п.

71 334

95 889

95 900

0,100

0,810

1,3


Тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын отандастарымыз үшiн зерттеу негiзiнде дайындалған талдау баяндамаларының саны

бiрл.

4

4

4

3

3

3


Халықты мемлекеттiк тiл насихатын насихаттау жөнiндегi ұйымдастырушылық, әдiстемелiк, мәдени iс-шаралармен қамту

адам

2 900

3 790

3 800

3 850

3 900

4 000


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн республика ересек тұрғындарының үлесi

%

52

60

63

65

68

71


Ұлттық-мәдени орталықтар жанындағы ана тiлiне оқыту жөнiндегi курстармен қамтылған басқа этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

-

-

54

57

60

62


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

637 945

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Жергiлiктi, қалалық маңызы бар мәдениет объектiлерiнiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Астана қаласының мәдениет объектілерін салу

мың теңге

15 544 535

1 994 925






Астана қаласының мәдениет объектілерін салу

мың теңге



10 397 330





Шығыс Қазақстан облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге








Маңғыстау облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге








Қызылорда облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге








Қарағанды облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге

259 240







Оңтүстік Қазақстан облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге








Қостанай облысының мәдениет объектілерін салу

мың теңге








Тiкелей нәтиженiң
көрсеткiштерi

Салынуы және реконструкциялануы тиiс объектiлердiң саны

бiрл.

4

2

1





Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуi тиiс объектiлердiң саны









Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi










Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары


мың теңге

15 803 775

1 994 925

10 397 330





Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

007 Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттiк бағдарлама

100 Мәдениет саласындағы

Сипаттау

Мәдениет пен өнердiң даму үрдiсiне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалы үлгiлерiн әзiрлеу; объектiлердi археологиялық, архитектуралық зерттеудi қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Ғылыми-қолданбалы зерттеулер өткiзу

мың теңге

111 907

72 713

53 941

84 330

78 030



Археологиялық жұмыстар жүргізу

мың теңге

156 184

100 500

107 500

106 300

108 700



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлiп жатқан ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң шамамен алынған саны

бiрл.

13

11

7

7

7



Өткiзiлiп жатқан археологиялық жұмыстардың шамамен алынған саны

бiрл.

49

26

27

27

27



Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi


мың теңге


773,1

796,3

787,4

805,2



Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

268 091

173 213

161 441

190 630

186 730



Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

008 Мәдениет саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет пен өнер саласындағы мекемелер мен кәсiпорындарда күрделi жөндеу жүргiзу, мәдениет мемлекеттiк ұйымдарының материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Iргелi шығындардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет ұйымдардың материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге




87 724

27 180

29 712


Мәдениет ұйымдардың күрделі жөндеуден өткізу

мың теңге




150 911

50 000



Астана қаласында республикалық мәдениет ұйымдардың қызметкерлеріне тұрғын-үйлерді сатып алу

мың теңге



826 328





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Күрделi жөндеу жүргiзiлiп отырған мәдениет ұйымдарының саны

бiрл.

4

1

1

3

1



Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны

бiрл.



102

51

51

51


Сатып алынатын әдебиеттiң шамамен алынған саны

бiрл.



2 250

2 250

2 250

2 250


Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бiрл.



26





Жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны

бiрл.



300

66

66



Астана қаласында республикалық мәдениет ұйымдардың қызметкерлеріне сатып алынатын тұрғын-үйлердің шамамен алынған саны

бiрл.



56





Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарын қажеттi жабдықтармен қамтамасыз ету

бiрл.



2 678

2 367

2 367

2 301



Мәдениет объектілерін күрделі жөндеуден өткізу

бiрл.




3

1



Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

451 544

24 140

903 690

238 635

77 180

29 712


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

009 Ұлттық фильмдер шығару

Сипаттама

Кез-келген нысандағы және әр түрлi жанрлардағы аудиокөрнекi туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндiрiстiк, ғылыми, бiлiм беру қызметтердi қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшiн жағдай жасау, ұлттық фильмдердi шығару, тираждау және прокаттау үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Ауыспалы фильмдердiң өндiрiсi, соның ішінде фильмдердің дубляжі, сценарий резервтiң құрастыруы, үздiксiз технологиялық үдерiстi қамтамасыз ету, ұлттық фильмдердiң сақтауы, көбейту және дистрибьюция

мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырыс аясында өндiрiлiп жатқан фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрл.

13

21

20

16

14



Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Жалпы кинопрокат көлемiнде отандық фильмдердiң үлесi

%

5,2

6,5

4

2

2



Сапа көрсеткiштерi

Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны

бiрл.

2

2

1

1

1



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

010 Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

Сипаттау

Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Сирия Араб Республикасының Дамаск қаласындағы Әл-Фараби этномәдени орталығын және кесенесін салу

мың теңге

392 060

86 149

431 560





Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыс мешітін жаңарту

мың теңге

382 000







Алматы облысында "Ыссық" тарихи-мәдени қорық мұражайын салу

мың теңге

85 815







"Берел" мемлекеттік тарихи-мәдениет мұражай-қорықтың құрылысы

мың теңге





100 734





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынып жатқан мәдениет объектiлерiнiң саны

бiрл.

3

1

2





Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуге тиiс объектiлердiң саны

бiрл.

2


2





Сапа көрсеткiштерi










Тиімділік көрсеткіштері










Бюджет шығындарының көлемі


мың теңге

859

86 149

532 294





Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

011 Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

Сипаттау

Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелiк және мерейтойлық iс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуi, Қазақстанның өзге елдердегi және өзге елдердiң Қазақстандағы мәдениет күндерi шеңберiнде концерттiк iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу, Қазақстан мәдениетiнiң қазiргi жетiстiктерiн және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерiн жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсiби деңгейiн жетiлдiру, Қазақстанның шетелдегi жағымды имиджiн қалыптастыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Көрсеткiштер

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Мерекелiк шаралар, салтанатты концерттер, мәдени-бұқаралық шаралар өткiзу

мың теңге

160 975

1 372 503

922 082

440 797

425 665

423 818


Атақты адамдардың мерейтой даталарын өткiзу

мың теңге

58 714

14 429

8 958

176 995

53 000

55 000


Халықаралық ынтымақтастық және шетелде Қазақстан өнерінің үздік жетістіктерін таныстыру

мың теңге

954 022

1 196 845

1 296 705

856 880

619 327

601 995


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет iшiнде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрл.

27

35

29

40

26

27


Шетелде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрл.

15

7

3

9

10

10


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

1 474 672

1 097 992

1 080 813


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

012 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы елiмiздiң Мәдени ұлттық құндылықтарын тиiмдi пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершiлiкке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлардың шығармаларын, әлемдiк мәдениеттiң озық үлгiлерiн насихаттау бойынша көрсетiлетiн қызметтердi орындау, Республика халқының барлық топтарын мәдени өмiр саласына тарту мақсатында олар үшiн театр-концерттiк iс-шаралардың жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақстан мен шетелдерде гастрольдiк сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Театр-концерттiк ұйымдарға шығындарды жабуға жәрдемақы бөлу

мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

бiрл.

36

39

37

39

33

33


Шетел гастролдерiнiң шамамен алынған саны

бiрл.

6

3

6

3

3

2


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043



Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

013 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу қызметтерiн жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды танымал ету, мұражай iсi саласында елiмiздiң ұлттық мәдени игiлiктерiн зерделеу және пайдалану үдерiсiн ғылыми-әдiстемелiк, технологиялық, ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Мұражайлардың, қорық-мұражайлардың күтуі

мың теңге

969 728

1 300 750

1 423 403

1 523 935

1 510 485

1 496 382


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлген көрмелер мен тарихи-мәдени мұра саласындағы тұсау кесерлердiң шамамен алынған саны

бiрл.

165

168

170

175

177

179


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

969 728

1 300 750

1 423 403

1 523 935

1 510 485

1 496 382


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

018 Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

Сипаттау

Iшкi саяси тұрақтылықты нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық қағидаттарды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету, этносаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру, саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Этносаралық келiсiмнiң, мемлекеттiк рәмiздердi насихаттауы және Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған жылсайынғы жолдауын түсіндіру және насихаттау жөнінде имидж материалдарының шығарылымы

мың теңге

20 000

13 300

12 541

24 867

26 608

28 470


Әлеуметтiк- мағыналы және қоғамдық-саяси шаралардың өткiзуi

мың теңге

965 314

1 254 779

784 644

240 730

257 650

275 750


Қазақстандықтардың белсендi азаматтық позициясын қалыптастыруға бағытталған шаралардың кешенiнiң өткiзуi

мың теңге

141 114

168 311

185 562

396 047

423 770

453 434


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттiк саясатты оң бағалаған тұрғындардың үлесі

%

70

85

86

87

88

89


Мәдениеттiң сақтау және дамытуына және ҚР-да тұратын барлық нәсiлдердiң дәстүр бағытталған әлеуметтiк-мағыналы жобалардың қолдауы деңгейі

%

-

-

5

5

5

5


Ересек тұрғынның арасында Қазақстан мемлекеттiк рәмiздерi туралы азаматтардың хабарлы болуы деңгейі

%

-

-

-

65

67

70


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi










Сапа көрсеткiштерi










Нәтиже көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

1 126 428

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

019 Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

Сипаттау

Ежелгi мешiттер мен кесенелердi тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткiштерiн қайта жаңғырту және қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу. Бұйымдарды қайта қалпына келтiру және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткiштерiн салу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң жаңартуы

мың теңге

563 650

563 650

608 657

766 120

622 002

663 483


Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң құрылысы

мың теңге


1 673

1673





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Қалпына келтiру барысындағы тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң болжамды саны

бiрл.

26

19

30

30

32

32


Қазақстанда орнатылған ескерткiштердiң болжамды саны

бiрл.

1

-

-

1

-

-


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

"Мәдени мұра" жобасы туралы халықтың хабардар болу деңгейін арттыру

%

40

70

75

76

77

78


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

020 Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету. Өсiп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндiрiстегi және әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет мемлекеттiк ұйымдары қызметкерлерiнiң республикада және шетелде біліктілігін арттыруы және тағылымдамадан өтуі

мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

100

20

18

23

26

29


Республикада тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

-

-

-

-

-

-


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Республикалық мәдениет мекемелері мамандарының теориялық және тәжірибелік бiлiмiн және кәсiби шеберлiгiн арттыру мақсатында шетелде тағылымдамадан өтуді қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

021 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның алдын-ала тiзiмiне кiргiзiлген мәдени және аралас мұралар объектiлерiн қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзудi қарастыратын әр түрлi бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Шығаруға әзiрлеу, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң жиынтығын шығару (облыстар бойынша)

мың теңге

17 000

8 000

8 000

6 000

20 000

15 300


Юнесконың алдын ала тiзiміне қосылған объектілердiң шекарасын белгілеу, қорғау аймақтарын және деректер қорын жасау

мың теңге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300



Мұражай-қорықтарды қайта тууды жол анықтайтын бас жоспарды өңдеу

мың теңге




6 104

9 300

9 804


ескерткiштерді сақтауға және қолдануға арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге

20 220

22 500






"Ұлы Жібек жолы" сериялы номинацияға қосу үшін ескерткіштерді сақтау және қолдануға арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу.
1. Жетісу кесіндісі (Талғар, Қойлық, Ақыртас, қорған обалары)
2. Оңтүстік Қазақстан кесіндісі (Сайрам, Испиджаб, Отырар)

мың теңге




8 000


8 000


Сауран және Ескі Түркістан ортағасыр қалаларының зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге



6 000





Қожа Ахмет Ясауи кесенесін, Тамғалының петроглифтарын және басқа ЮНЕСКО тізіміне қосылған объектілердің зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

мың теңге





6 000



"Ұлы Жібек жолы" сериялы шекарааралығы номинация бойынша ЮНЕСКО Бүкiләлемдiк мұраның тiзiмiне қосу үшін мәдени мұра объекттерiнiң ғылыми құжаттамасының әзiрлеу

мың теңге



8 500

8 500

8 500



Ақмола облысы Астана қаласының тарих және мәдениет ескерткіштерінің қорғау аймақтарының орналасу картасхемасын және кешенді жобасын әзірлеу

мың теңге




7 000



7 000



VII-VI ғ. б.э. д. жататын Монғолия аумағында табылған рун жазулары бар көне түрiк тас мүсiндердiң көшiрмесiнің реставрациясы

мың теңге



8 000





"Есік" мемлекеттік тарихи-мәдениет қорық-мұражайдың аумақ шекараларын және қорғау аймақтарын анықтау

мың теңге



5 104





Қазақстан материалдық мәдениет ескерткіштердің құрылыс және қайта жаңарту материалдары бойынша тарихи- техникалық зерттеу, жинақтау, жүйелеу және мәлімет базасын құру

мың теңге






5 000


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Облыстар бойынша шығарылған тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң жинағының шамамен алынған саны

бiрл.

6

5

6

6

5

5


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

"Мәдени мұра" жобасы туралы халықтың біліктілігін көтеру

%

40

70

75

76

77

78


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

Сипаттама

Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесi

%

12







Ұлттық-мәдени бiрлестiктер жанындағы мемлекеттiк тiлдi оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

79







Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны


12







Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы

%

60







Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

328 298







Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

028 Республикалық маңызы бар көпшiлiк кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Республикалық кітапханаларды ұстау

мың теңге

659 818

673 584

802 417

891 222

902 462

913 348


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Кiтап көрмелері, тұсау кесерлердің, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердiң шамамен алынған саны

бiрл.

75

75

78

78

78

78


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Кiтап көрмелер, тұсау кесерлер, оқырмандар конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу жолымен оқырмандардың рухани және интелектуалдық сұраныстарын қанағаттандыру

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

659 818

673 584

802 417

891 222

902 462

913 348


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

029 Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

Саланы инвестициялау үшiн тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

"Қазақфильм" АҚ-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге

1 970 000

1 000 000






"Арна медиа" АҚ ұлттық мәліметтік холдингтің жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге

1 820 000







"Қазқайтажаңарту" РМҚК-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Сатып алынатын жабдықтардың шамамен алынған саны


х

х

х

х

х

х


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру

Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

3 790 000

1 000 000






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi

100 Дiни сенiм бостандығы саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру

Сипаттау

Азаматтарға дiни сенiм бостандығын қамтамасыз ету және конфессияаралық қарым-қатынастар мәселелерi бойынша ақпараттық-насихат iс-шараларын өткiзу. Дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асуы, конфессиялар арасындағы қарым-қатынас мәселелерi бойынша зерттеулер жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға


Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама


Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

дiн мәселелерi бойынша шығарылатын ақпараттық, мерзiмдi, баспа өнiмдерiнiң, ғылыми, әдiстемелiк материалдардың болжамды таралымы

бірл.

4000

4000






халықаралық, республикалық және өңiрлiк ғылыми-практикалық конференциялардың, семинар -мәжiлiстердiң болжамды саны

бiрл.

4

4






теолог- ғалымдарды, заңгерлердi және өзге де ғылыми қызметкерлердi тартумен дiни сенiм бостандығы мәселелерi бойынша үгiт-насихат топтары өткiзетiн iс-шаралардың болжамды саны

бiрл.

1

1






бейнефильмдердi, бейнероликтердi шығару

бiрл.

3

3






әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеуге бағытталған дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң болжамды саны

Д.


7






дiни ахуалдарды дамытудың зерттеу мен консультациялық жазбаларының, талдамалық есептерiнiң болжамды саны

д.

2

4






Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%

70

75






Дiнтану сауаттылығын арттыру бойынша үгiт-насихат iс-шараларының қамтыған халық саны

адам

18 087

21 087






Дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң қорытындысы бойынша әдiстемелiк ұсынымдар дайындау

д.


11






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

41 825

21 725






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


101 Дiн мәселелерi бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi

Сипаттау

Дiн мәселелерi және мемлекеттiк-конфессиялық қарым-қатынастардың дамуы бойынша зерттеулер жүргiзу, дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асырылуы және дiни бiрлестiктер қызметi бойынша оқу-әдiстемелiк материалдар әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

шығарылатын оқу-әдiстемелiк материалдардың (оқу, монографиялық әдебиет, сөздiктер, энциклопедиялар, ақпараттық бюллетеньдер, арнайы баспа басылымдары) болжамды саны

бірл.

20

22






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

60 813

53 109






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


102 Мәдениет және дiн саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

Сипаттау

Мәдениет пен дiн саласында Қазақстанның халықаралық деңгейдегi имиджiн арттыруға және этникааралық және конфессияаралық келiсiм бойынша қазақстандық идеяны насихаттау бойынша iс-шаралар өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

зерттеу есептерiнiң және консультациялық жазбалардың, мәдениет пен дiн саласындағы сараптамалық есептердiң болжамды саны

бiрл.

9

10






шығарылатын оқу-әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк материалдары атауларының болжамды саны

бiрл.

30

20






Қорытынды нәтиже көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%

70

75






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

85 468

82 557






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

036 Астана қаласының бюджетіне "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Мәдениет объектілердің құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет объектілердің құрылысы

мың теңге



37 374 632

15 837 000




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынуы тиіс объектілердің саны

бiрл.



1

1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Астана қаласында Классикалық опера және балет театрының құрылысына "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту




37 374 632

15 837 000




Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге



37 374 632

15 837 000




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

068 Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу

Сипаттама

Республикалық маңызы бар мәдениет объектiлерiн ағымдағы және күрделi жөндеуден өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Республикалық маңызы бар мәдениет объектiлерiн ағымдағы және күрделi жөндеуден өткiзу

мың теңге



835 673











Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Ағымдағы және күрделi жөндеуден өтуге тиiс объектiлердiң саны

бiрл.


6






Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Жұмыспен қамту органдарынан жалдамалы жұмыскерлердi тартып объектiлерде ағымдағы және күрделi жөндеу жұмыстарын аяқтау



6






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


835 673






7.2 Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

мың теңге

Бағдарламаның атауы

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Бюджет шығындарының барлығы:

58 878 589

23 830 955

67 566 368

30 542 285

17 285 307

13 510 606


Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

36 569 940

20 749 882

19 262 112

14 705 285

17 285 307

13 510 606


Мәдениет саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

404 505

483 867

406 257

446 449

453 466

460 407


Қолданбалы ғылыми зерттеулер

268 091

173 213

161 441

190 630

186 730

0


Мәдениет саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

28 923

50 415

29 694

61 322

34 605

70 149


Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

637 945

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң күрделi шығыстары

-

4 161

11 655

0

0

0


Мәдениет мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

451 544

24 090

903 690

238 635

77 180

29 712


Ұлттық фильмдер шығару

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

1 173 711

2 583 777

2 227 745

1 474 672

1 097 992

1 080 813


Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

969 728

1 300 750

1 423 403

1 523 935

1 510 485

1 496 382


Мәдениет саласындағы мемлекеттiк ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

1 090 000







Iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

1 126 428

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

301 426







Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

16 467 456







Республикалық маңызы бар көпшiлiк баратын кiтапханаларда ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

659 818

673 584

802 417

891 222

902 462

913 348


Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу

729 934







Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен iс-шаралар өткiзу

27 547







Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


190 981

0





Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде ағымдағы шығындарға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 830 600

2 688 724






Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу


835 673






Бюджеттiк даму бағдарламалары

22 308 649

3 081 074

48 304 256

15 837 000

0

0


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

17 330 476

1 994 925

10 397 330


0

0


Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

859 875

86 149

532 294





Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

328 298







Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 790 000

1 000 000






Астана қаласының бюджетіне "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері



37 374 632

15 837 000




О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 90

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
      Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 17 января 2012 года № 90

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Содержание

1.

Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан

2.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих

отраслей (сфер) деятельности

3.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

4.

Развитие функциональных возможностей

5.

Межведомственное взаимодействие

6.

Управление рисками

7.

Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры Республики Казахстан

      Миссия – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Видение  – общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Инфраструктура отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотеки, 2 859 клубов, 44 театров, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха). За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в  ЗаконРеспублики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела.  В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
      Услуги учреждений культуры. В 2010 году поставлено 11 755 спектаклей, проведен 6 401 концерт, проведено 8 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 19 объектах истории и культуры. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 15 %.
      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2010 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 32 странах мира.
      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
      Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.

Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой
среды как фактора единства народа Казахстана

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101.
      Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
      Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
      Методическое обеспечение обучения государственному языку. За годы реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы выпущены многоуровневые учебно-методические комплексы, 10 видов словарей общим тиражом 720 тысяч, 8 отраслевых двух и трехъязычных словарей общим тиражом 260 тысяч экземпляров. С 2008 года функционирует интернет-портал «Государственный язык Республики Казахстан».
      Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 80 %.
      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2010 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
      Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
      Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
      Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.

Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление
государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций.
      Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
      На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-83 %.
      В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также ведущие республиканские НПО.
      С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
      С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2010 году 137 НПО реализовало 174 проекта, среди которых проекты, ориентированные на поддержку творческих союзов, ЭКО, социально уязвимых слоев населения, проекты в области культуры и искусства, развития языков, гражданского общества и другие.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн.тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
      Второе. Имеется необходимость совершенствования практики обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере государственных символов.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуется дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Наименование

Источник
информации

Единица
измерения

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели
(001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Целевой индикатор

Уровень
удовлетворен-
ности
населения
качеством
услуг в сфере
культуры

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках
реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Показатели прямых результатов

Доля
восстановленных,
отреставрирован-
ных и прошедших
консервацию
объектов
культурного
наследия от
общего количества
объектов,
вошедших в
государственные
списки памятников
истории и
культуры
республиканского
и местного
значения

отчеты
подведом-
ственных
органи-
заций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное
количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
историко-
культурного
наследия в стране
и за рубежом

отчеты
подведом-
ственных
организаций

ед.

165

168

170

175

177

179

180

Уровень
информированности
населения о
проектах «Мәдени
мұра»

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

40

70

75

76

77

78

80

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное изучение историко-культурного наследия
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в
стране и за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и
проведению опроса населения в удовлетворенности
качеством оказываемых госорганом услуг

-

Х

-

-

-

Наполнение контентом информационно-познавательных
веб-порталов об историко-культурном наследии
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Показатели прямых результатов

Среднее число
посетителей
(посещений)
организаций
культуры на 1000
человек:
- посетителей
библиотек
- посещений
театров
- посещений
музеев

данные
Агентства
по
статистике

ед.

265
124
256

268
121
257

269
122
258

271
124
260

273
126
262

275
127
264

277
129
266

Посещаемость
информационной
системы
«Электронный
государственный
библиотечный фонд
«Библиотека
Казахстана»

электронная
система
учета
посеща-
емости
портала
kazneb.kz

тыс. ед.

-

49

50

51

52

53

54

Доля
автоматизи-
рованных
государственных
услуг от общего
количества услуг

акт

%

-

-

-

33

67

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Материально-техническое обеспечение государственных
организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного
библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных
услуг

Х

-

-

-

-

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Доля
отечественных
фильмов в общем
объеме
кинопроката

мониторинг
репертуара
кино-
театров

%

5,2

6,5

4

4,4

4,8

5,2

5,6

Количество новых
театральных
постановок в
республиканских
театрах
(ежегодный срез)

отчеты
подве-
домственных
организаций

ед.

36

39

42

43

44

45

46

Обеспечение роста
показателя
«Искусство,
развлечения,
отдых»

данные
Агентства
по
статистике

ИФО в %
к преды-
дущему
году

100,0

100,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Уровень снижения
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время и
затраты

мониторинг
снижения
операцион-
ных
издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Снижение до 30 %
количества
плановых проверок
субъектов
государственного
контроля

ведомст-
венная
отчетность

%

-

-

-

10

10

10

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка
талантливых личностей, обеспечение выплат
государственных премий и стипендий деятелям
культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально-значимых и культурных
мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение количества плановых
проверок субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
государственным
языком

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения
республики,
владеющего
государственным,
русским и
английским
языками

социологи-ческие
исследо-
вания

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка

Показатели прямых результатов

Число
обучающихся в
центрах обучения
казахскому языку

отчеты
центров
обучения
казахскому
языку

ед.

29
000

29
225

30
000

32
500

35
000

37
700

38 000

Удельный объем
делопроизводства
на
государственном
языке в
государственных
органах в общем
объеме
документооборота

мониторинг
процесса
ведения
документо-
оборота на
государст-
венном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость
Национального
портала
государственного
языка

электрон-
ная
система
учета
посети-
телей
портала

тыс.ед.

162,5

200

230

250

300

300

300

Количество стран
проживания
казахской
диаспоры,
охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

отчеты
Всемирной
ассоциации
казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация комплекса мероприятий по созданию
системы овладения государственным языком всеми
гражданами Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение престижа и расширение сферы
применения государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию и
систематизации лексического фонда казахского языка
(в сфере ономастики, терминологии, антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и
организационной поддержки соотечественникам,
проживающим за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и
исследовательской работы по проблемам
соотечественников, проживающим за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
русским языком

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения
республики,
владеющего
английским
языком

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов,
имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных
курсами по
обучению родному
языку

данные ЭКО

%

-

-

54

57

60

62

64

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

Обеспечение функционирования русского языка в
коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и
взаимообогащения культур этносов, проживающих в
Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению широкого
образовательного пространства процесса обучения
иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 018)

Целевые индикаторы

Уровень
поддержки в
общественном
сознании
Стратегии
развития
государства и
государственной
политики

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
взаимоотношения
институтов
гражданского
общества и
государства

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень
информирован-
ности населения
о работе по
применению и
пропаганде
государственных
символов

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

-

-

-

65

67

70

72

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами

отчет
Глобаль-
ного
индекса
конкурен-
тоспособ-
ности
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место в
рейтинге
Глобаль-
ного
индекса
конку-
ренто-
способ-
ности
Всемир-
ного
экономи-
ческого
форума

-

75

62

46

45

44

43

Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень
информиро-
ванности
населения о
программных
документах,
направленных на
укрепление
ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень
поддержки
социально-
значимых
проектов,
направленных на
сохранение и
развитие
культуры и
традиций всех
этносов,
проживающих в
Республике
Казахстан

итоги
конкурса
по
размещению
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа

%
(от
общего
объема
финанси-
рования)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

Организация и проведение комплекса разноформатных
мероприятий, направленных на пропаганду идей
толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации
в казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень
информирован-
ности населения
о программных
документах и
основных
направлениях
государственной
политики по
результатам
проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой
грамотности
населения в
сфере применения
государственных
символов

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

-

-

-

45

49

53

57

Степень
обеспеченности
государственных
учреждений
имиджевыми
материалами,
популяризи-
рующими
государственные
символы

результаты
инспек-
ционных
проверок/
данные
государ-
ственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во
власти на уровне
принятия решений

отчеты
структур-
ных
подразде-
лений

%

-

-

30

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса мероприятий по
разъяснению и пропаганде программных документов и
основных направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на пропаганду государственных
символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет
восприятия основных приоритетов ежегодных
Посланий Президента Республики Казахстан

Х

Х

Х

-

-

Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Количество
социально-
значимых
проектов,
реализованных
совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО
и бизнес-
сектором (от
общего числа
реализованных
проектов)

отчеты
постав-
щиков по
государс-
твенному
социаль-
ному
заказу и
подведом-
ственных
органи-
заций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения,
охваченного
услугами НПО в
рамках
государственного
социального
заказа

отчеты НПО
по
реализации
социально
значимых
проектов в
рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество
«диалоговых
площадок» с
участием
институтов
гражданского
общества,
действующих на
постоянной
основе

данные
государ-
ственных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан,
положительно
оценивших услуги
НПО в рамках
государственного
социального
заказа

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля
респондентов,
положительно
оценивших
состояние
нормативной
правовой базы,
регулирующей
деятельность
институтов
гражданского
общества

социологи-
ческие
исследо-

вания

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень
поддержки
социально-
значимых
проектов,
направленных на
реализацию
гендерной
политики

итоги
конкурса
по
размещению
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа

% (от
общего
объема
государ-
ствен-
ного
социаль-
ного
заказа)

-

-

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация мероприятий и проектов с участием
институтов гражданского общества

Х

Х

-

-

-

Проведение комплекса мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции
казахстанцев

Х

Х

-

-

-

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического
и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной культуры в
стране и за рубежом

Послание Президента Республики Казахстан
от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

2.1  Развитие государственного языка и
лингвистического капитала казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан
от 6 февраля 2008 года «Повышение
благосостояния народа Казахстана – главная
цель государственной политики»

Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до
2020 года»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 3
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

3.1. Обеспечение единства нации и
формирование казахстанского патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан
от 6 февраля 2008 года «Повышение
благосостояния народа Казахстана – главная
цель государственной политики»

Послание Президента Республики Казахстан
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие
– новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до
2020 года»

Доктрина национального единства

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение
конкурентоспособности сферы
культуры и искусства
Цель 1.1 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и
популяризация
историко-культурного наследия
в рамках реализации
Национального стратегического
проекта «Мәдени мұра»
Задача 1.1.2 Расширение
доступа населения к культурным
ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта сферы
культуры

1. Модернизация системы
менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями культуры,
обеспечивающей качественное
исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2011–2015 годы


2. Выполнение регуляторной функции
развития культурного пространства:
совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере
культуры;
снижение количества плановых
проверок субъектов государственного
контроля;
внедрение системы оценки качества,
а в перспективе внедрение
стандартов ISO 9000.
3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособной продукции в
области культуры за счет развития
рыночных отношений;
внедрение системы
государственно-частного партнерства
в процесс создания
конкурентоспособного культурного
продукта


Стратегическое направление 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единства
народа Казахстана
Цель 2.1 Развитие
государственного языка и
лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 2.1.1  Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка
Задача 2.1.2 Сохранение и
укрепление лингвистического
капитала казахстанцев

1. Модернизация системы
менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных

2011–2015 годы


организаций за достижение/не
достижение целевых индикаторов,
показателей Стратегического плана
Министерства культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.
2. Выполнение регуляторной
функции:
реализация Государственной
программы развития и
функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011–2020
годы;
совершенствование
нормативно-правовой и
методологической базы дальнейшего
развития и функционирования языков;
снижение количества плановых
проверок субъектов государственного
контроля.
3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособного продукта в
сфере развития и функционирования
языков за счет развития рыночных
отношений


Стратегическое направление 3.
Дальнейшее укрепление
государственности и единства
нации, обеспечение
внутриполитической
стабильности
Цель 3.1 Обеспечение единства
нации и укрепление
казахстанского патриотизма
Задача 3.1.1 Сохранение и
укрепление межэтнического
согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа
Казахстана
Задача 3.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития
Казахстана и проводимой
государственной политики
Задача 3.1.3 Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны

1. Модернизация системы
менеджмента:
совершенствование работы
структурных подразделений
Министерства культуры, направленной
на эффективное взаимодействие с
инфраструктурой сферы (институты
гражданского общества);
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического Плана Министерства
культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников структурных
подразделений, ответственных за
реализацию целей и задач заданного
направления;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.
2. Выполнение регуляторных функций:
совершенствование работы
Экспертного совета при Министерстве
культуры Республики Казахстан;
составление карты Казахстана по
отраслевым целевым группам и
разработка программ для работы с
каждой из них

2011–2015 годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с которым
осуществляется межведомственное
взаимодействие

Меры,
осуществляемые
государственным
органом для
установления
межведомстенных
взаимодействий

1

2

3

Стратегическое  направление 2. Создание толерантной языковой среды как
фактора единства народа Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка

Министерство
иностранных дел
Республики Казахстан

Содействие в
подготовке
организационно-
методических
мероприятий за
рубежом

6. Управление рисками

Наименование
возможного риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние
природно-климатических
условий на объекты
историко-культурного
наследия

недостижение показателей,
направленных на сохранение и
развитие объектов
историко-культурного
наследия

составление перечня
культурно-историчеких
объектов, имеющих статус
приоритетных при
распределении финансовых
средств

Внутренние

неэффективная работа
местных исполнительных
органов

недостижение показателей,
направленных на развитие
социально-культурной
ситуации в регионах

подписание мемморандумов
с акимами областей и
городов Астаны и Алматы

неэффективная работа
подведомственных
организаций

недостижение отдельных
показателей развития
социально-культурной сферы

внедрение системы
мониторинга и контроля
работы подведомственных
организаций;
создание механизма
карьерного роста и
мотивации сотрудников;
эффективное
межсекторальное
взаимодействие с
Министерством образования
и науки Республики
Казахстан в рамках
подготовки
профессиональных кадров

отток кадров из
подведомственных
организаций

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Формирование государственной политики в области культуры

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, внутриполитической стабильности, языковой политики.
Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере
возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере языковой политики.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и его
подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечение
функционирования
Министерства культуры
Республики Казахстан
и его подразделений

тыс.
тенге

404
505

483
867

406
257

446
449

453
466

460
407


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2


Ориентировочное
количество отчетов о
финансовой,
оперативной
деятельности
Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92


Ориентировочное
количество
разработанных
международных
договоров и
соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1


Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

5

4

4

5

5

5


Ориентировочное
количество
нормативно-правовых
актов, правовых актов
разработанных
Министерством (по
мере поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120


Ориентировочное
количество выдачи
лицензий на
реставрационные и
археологические
работы (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное
количество выданных
разрешений на ввоз и
вывоз
историко-культурных
ценностей (по
запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное
количество
проведенных
конференций, круглых
столов, семинаров в
области культуры и
развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30


Показатели
конечного
результата

Обеспечение высокого
уровня
функционирования
Министерства, в целях
эффективной
реализации
государственной
политики в области
культуры и языковой
политики

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности

Предполагаемые
средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего

тыс.
тенге

3
222

3
695

3
502,
2

3 849

3 909

3 969


Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

404
505

483
867

406
257

446
449

453
466

460
407


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Оснащение
материально-
технической базы
центрального аппарата
Министерства культуры

тыс.
тенге








Оснащение
материально-
технической базы
Комитета культуры
Министерства культуры

тыс.
тенге








Оснащение
материально-
технической базы
Комитета по языкам
Министерства культуры

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
программного
обеспечения




2





Ориентировочное
количество мебели

комп.



44





Ориентировочное
количество
оборудования, прочие

шт.


7

35





Показатели
конечного
результата

Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств
компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными
продуктами

Показатели
качества

Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым
оборудованием для его дальнейшего функционирования

Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


4
160

11
655





Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка
талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и
стипендий деятелям культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечение выплаты
Государственной
премии Мира и
прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан

тыс.
тенге

7
776

8
478

9
072

9
888

10 578

11
316


Обеспечение выплаты
Президентских премий
и грантов в области
средств массовой
информации за большой
вклад в поддержку в
стране реформ через
средства массовой
информации

тыс.
тенге

5
184

5
652






Обеспечение выплаты
Государственной
стипендии в области
культуры

тыс.
тенге

15
552

10
861

18
144

19
776

21 156

22
632


Обеспечение выплаты
Государственной
премии в области
литературы и
искусства

тыс.
тенге


24
904


29
046


33
241


Изготовление дипломов
и свидетельств

тыс.
тенге

411

520

462

660

215

660


Обеспечение
деятельности комиссии
по присуждению
Государственной
премии мира и
прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан - Лидера
Нации,
государственных
стипендий деятелям
литературы и
искусства Казахстана,
государственных
премий в области
литературы и
искусства

тыс.
тенге



2
016

1
952

2 656

2
300


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоенных
государственных
премий

чел.

1

4

1

4

1

4


Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоенных
государственных
стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50


Показатели
конечного
результата

Обеспечение выплат
премий, грантов,
стипендий в области
культуры

%


100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

28
923

50
415

29
694

61
322

34 605

70
149


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Развитие языков
этнических групп,
повышение качества
удовлетворения
национально-
культурных
потребностей

тыс.
тенге

22
681

24
495

25
222

25
207

26
971

28
860


Повышение роли
государственного
языка во всех сферах
общественной жизни
(конкурсы, фестивали,
семинары,
конференции, круглые
столы и др.),
совершенствование
работы
терминологических и
ономастических
секций, на укрепление
международного
сотрудничества

тыс.
тенге

615
264

644
443

2
508
342

430
807

2
494
412

2
669
021


Показатели
прямого
результата

Количество
слушателей, прошедших
обучение
государственному
языку на курсах при
воскресных школах
республиканских
национально-
культурных
объединений

чел.

915

920

1
000

1
050

1 100

1 100


Количество участников
мероприятий,
направленных на
методическое
совершенствование
преподавателей
воскресных школ
республиканских
национально-
культурных центров

чел.

1000

1185

1
200

1
200

1 200

1 200


Разработка и выпуск
литературы
образовательного и
научного характера по
вопросам
государственной
языковой политики, в
том числе и для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом

тыс.
печ.
лис-
тов

71
334

95
889

95
900

0,
100

0,810

1,3


Количество
аналитических
докладов,
подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе
и соотечественников,
проживающих за
рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3


Охват населения
организационными,
методическими,
культурными
мероприятиями по
пропаганде
государственной
языковой политики

чел.

2 900

3
790

3
800

3
850

3 900

4 000


Показатели
конечного
результата

Доля взрослого
населения республики,
владеющего
государственным
языком

%

52

60

63

65

68

71


Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами по
обучению родному
языку

%

-

-

54

57

60

62


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

637
945

590
311

2
533
564

456
014

2
521
383

2
697
881


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Развитие языков
этнических групп,
повышение качества
удовлетворения
национально-
культурных
потребностей

тыс.
тенге

22
681

24
495

25
222

25
207

26
971

28 860


Повышение роли
государственного
языка во всех сферах
общественной жизни
(конкурсы, фестивали,
семинары,
конференции, круглые
столы и др.),
совершенствование
работы
терминологических и
ономастических
секций, на укрепление
международного
сотрудничества

тыс.
тенге

615
264

644
443

2
508
342

430
807

2
494
412

2 669
021


Показатели
прямого
результата

Количество
слушателей, прошедших
обучение
государственному
языку на курсах при
воскресных школах
республиканских
национально-
культурных
объединений

чел.

915

920

1
000

1
050

1 100

1 100


Количество участников
мероприятий,
направленных на
методическое
совершенствование
преподавателей
воскресных школ
республиканских
национально-
культурных центров

чел.

1000

1185

1
200

1
200

1 200

1 200


Разработка и выпуск
литературы
образовательного и
научного характера по
вопросам
государственной
языковой политики, в
том числе и для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом

тыс.
печ.
лис-
тов

71
334

95
889

95
900

0,
100

0,810

1,3


Количество
аналитических
докладов,
подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе
и соотечественников,
проживающих за
рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3


Охват населения
организационными,
методическими,
культурными
мероприятиями по
пропаганде
государственной
языковой политики

чел.

2 900

3
790

3
800

3
850

3 900

4 000


Показатели
конечного
результата

Доля взрослого
населения республики,
владеющего
государственным
языком

%

52

60

63

65

68

71


Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами по
обучению родному
языку

%

-

-

54

57

60

62


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

637
945

590
311

2
533
564

456
014

2
521
383

2
697
881


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство
объектов культуры
города Астаны

тыс.
тенге

15
544
535

1
994
925






Строительство
объектов культуры
города Алматы

тыс.
тенге



10
397
330





Строительство
объектов культуры
Восточно-
Казахстанской области

тыс.
тенге








Строительство
объектов культуры
Мангистауской области

тыс.
тенге








Строительство
объектов культуры
Кызылординской
области

тыс.
тенге








Строительство
объектов культуры
Карагандинской
области

тыс.
тенге

259
240







Строительство
объектов культуры
Южно-Казахстанской
области

тыс.
тенге








Строительство
объектов культуры
Костанайской области

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата

Количество объектов
подлежащих
строительству

Ед.

4

2

1





Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в
эксплуатацию


2







Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

15
803
775

1
994
925

10
397
330





Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Прикладные научные исследования

Бюджетная
подпрограмма

100. В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и
искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические
исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение
научно-прикладных
исследований

тыс.
тенге

111
907

72
713

53
941

84
330

78
030



Проведение
археологических работ

тыс.
тенге

156
184

100
500

107
500

106
300

108
700



Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
научно-прикладных
исследований

ед.

13

11

7

7

7



Ориентировочное
количество проводимых
археологических работ

ед.

49

26

27

27

27



Показатели
конечного
результата

Обеспечение
научно-практического
анализа
историко-культурного
наследия путем
проведения
научно-прикладных и
археологических
исследований

%

100

100

100

100

100



Показатели
эффективности

Предполагаемые средние
затраты по проведению
археологического
исследования на одном
объекте

тыс.
тенге


773,1

796,
3

787,
4

805,2



Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

268
091

173
213

161
441

190
630

186
730



Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций
в области культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Материально-
техническое оснащение
организаций культуры

тыс.
тенге




87
724

27
180

29 712


Проведение
капитального ремонта
организаций культуры

тыс.
тенге




150
911

50
000



Приобретение жилых
помещений работникам
культуры
республиканских
организаций г. Астана

тыс. тенге



826
328





Показатели
прямого
результата

Количество объектов
культуры, на которых
проводится капитальный
ремонт

Ед.

4

1

1

3

1



Ориентировочное
количество
приобретенных музейных
экспонатов

Ед.



102

51

51

51


Ориентировочное
количество
приобретенной
литературы

Ед.



2
250

2
250

2
250

2 250


Ориентировочное
количество
программного
обеспечения

Ед.



26





Ориентировочное
количество
приобретенного
оборудования, прочие

Ед.



300

66

66



Ориентировочное
количество
приобретенных жилых
помещений работникам
культуры
республиканских
организаций г. Астана

Ед.



56





Показатели
конечного
результата

Оснащение организаций
культуры  необходимым
оборудованием

Ед.



2
678

2
367

2
367

2 301


Проведение
капитального ремонта
объектов культуры

Ед.




3

1



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

451
544

24
140

903
690

238
635

77
180

29 712


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Производство
переходящих, новых
фильмов, дубляж
фильмов, формирование
сценарного резерва,
обеспечение
непрерывного
технологического
процесса,
тиражирование и
дистрибьюция
нацфильмов, хранение
национальных фильмов

тыс.
тенге

4
600
465

4
957
976

4
512
136

2
116
560

3
858
330



Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество фильмов,
которые производятся в
рамках
государственного
заказа

ед.

13

21

20

16

14



Показатели
конечного
результата

Доля отечественных
фильмов в общем объеме
кинопроката,
произведенных в рамках
государственного
заказа

%

5,2

6,5

4

2

2



Показатели
качества

Предполагаемое
количество призов и
наград международных
кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1



Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

4
600
465

4
957
976

4
512
136

2
116
560

3
858
330

0


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство
этнокультурного центра
и мавзолея Аль-Фараби
в городе Дамаск в
Сирийской Арабской
Республике

тыс.
тенге

392
060

86
149

431
560





Реставрация и
воссоздание Мечети
Султан Бейбарса в г.
Каире

тыс.
тенге

382
000







Строительство
историко-культурного
заповедника - музея
«Иссык» в Алматинской
области

тыс.
тенге

85
815







Строительство
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея
«Берель»
Катон-Карагайского
района ВКО

тыс.
тенге



100
734





Показатели
прямого
результата

Количество строящихся
объектов культуры

Ед.

3

1

2





Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в
эксплуатацию

Ед.

2


2





Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

859
875

86
149

532
294





Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных
мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы
государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств
в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных
историко-культурных ценностей и современных достижений культуры
Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование
профессионального уровня творческих коллективов; формирование
позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение праздничных
мероприятий,
торжественных
концертов,
культурно-массовых
мероприятий

тыс.
тенге

160
975

1 372
503

922
082

440
797

425
665

423
818


Проведение юбилейных
дат, выдающихся
личностей

тыс.
тенге

58
714

14
429

8
958

176
995

53
000

55 000


Международное
сотрудничество и
презентация лучших
достижений
казахстанского
искусства за рубежом

тыс.
тенге

954
022

1
196
845

1
296
705

856
880

619
327

601
995


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
социально-значимых и
культурных мероприятий
в стране

ед.

27

35

29

40

26

27


Ориентировочное
количество
социально-значимых и
культурных мероприятий
за рубежом

ед.

15

7

3

9

10

10


Показатели
конечного
результата

Повышение культурного,
духовного уровня
населения Республики и
ознакомление мировой
общественности с
уникальным культурным
наследием Казахстана,
путем проведения
социально-значимых и
культурных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1
173
711

2
583
777

2
227
745

1
474
672

1
097
992

1
080
813


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения -
граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности
театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с
целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных
поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений,
участие в международных и республиканских фестивалях

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Выделение субсидий
театрально-концертным
организациям на
покрытие убытков

тыс.
тенге

3 123
979

4 131
904

4 591
567

5 810
831

5 240
764

5 272
043


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество театральных
постановок

ед.

36

39

37

39

33

33


Ориентировочное
количество зарубежных
гастролей

ед.

6

3

6

3

3

2


Показатели
конечного
результата

Обеспечение
функционирования
театрально-концертных
организаций с целью
повышения культурного,
духовного уровня
населения Республики

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
средств


тыс.
тенге

3
123
979

4
131
904

4
591
567

5
810
831

5
240
764

5
272
043


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое,
организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и
использования культурного национального достояния страны в сфере
музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и
научно-исследовательской деятельности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечения
функционирования
музеев,
музеев-заповедников

тыс.
тенге

969
728

1 300
750

1 423
403

1 523
935

1 510
485

1 496
382


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество проведенных
выставок и презентаций
историко-культурного
наследия

ед.

165

168

170

175

177

179


Показатели
конечного
результата

Обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия с целью
повышения культурного,
духовного уровня
населения Республики и
ознакомление мировой
общественности с
уникальным
историко-культурным
наследием Казахстана

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

969
728

1
300
750

1
423
403

1
523
935

1
510
485

1
496
382


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в
обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской
модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ,
развитие гражданского общества.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Выпуск имиджевых
материалов по
пропаганде
межэтнического
согласия,
государственных
символов, по
разъяснению и
пропаганде ежегодного
Послания Президента
страны народу
Казахстана

тыс.
тенге

20
000

13
300

12
541

24
867

26
608

28 470


Проведение
общественно-
политических
мероприятий, оказание
государственной
поддержки по развитию
межэтнических
отношений и укрепления
этнокультурных
взаимодействий в
обществе

тыс.
тенге

965
314

1 254 779

784
644

240
730

257
650

275
750


Проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
формирование активной
гражданской позиции
казахстанцев

тыс.
тенге

141
114

168
311

185
562

396
047

423
770

453
434


Показатели
прямого
результата

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

%

70

85

86

87

88

89


Уровень поддержки
социально-значимых
проектов, направленных
на сохранение и
развитие культуры и
традиций всех этносов,
проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5


Уровень
информированности
населения о работе,
проводимой в сфере
государственных
символов

%

-

-

-

65

67

70


Показатели
конечного
результата

Степень обеспеченности
государственных
учреждений имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы

%

30

35

36

37

38

39


Количество «диалоговых
площадок» с участием
институтов
гражданского общества,
действующих на
постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305


Уровень поддержки в
общественном сознании
Стратегии развития
государства и
государственной
политики

%

55

85

86

87

88

89


Показатели
конечного
результата










Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1
126
428

1
436
390

982
747

661
644

707
252

756
080


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных
памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Воссоздание памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге

563
650

563
650

608
657

766
120

622
002

663
483


Сооружение памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге


1
673

1673





Показатели
прямого
результата

Предполагаемое
количество памятников
истории и культуры, на
которых проводились
реставрационные работы

ед.

26

19

30

30

32

32


Предполагаемое
количество
установленных
памятников в
Казахстане

ед.

1

-

-

1

-

-


Показатели
конечного
результата

Повышение уровня
информированности
населения о проектах
«Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

563
650

565
323

610
330

766
120

622
002

663
483


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями
в производстве и социальной сфере

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Повышение квалификации
и прохождение
стажировок
сотрудниками
государственных
организаций культуры в
республике и за
рубежом

тыс.
тенге

71
970

20
243

21
862

23
647

23
556

25
204


Показатели
прямого
результата

Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку
за рубежом

чел.

100

20

18

23

26

29


Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку в
республике

чел.

-

-

-

-

-

-


Показатели
конечного
результата

Обеспечение
прохождения стажировок
сотрудниками
республиканских
организаций культуры
за рубежом, в целях
совершенствования
теоретических и
практических знаний
профессионального
мастерства
специалистов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

71
970

20
243

21
862

23
647

23
556

25
204


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского
народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Подготовка к изданию,
издание Свода
памятников  истории и
культуры (по областям)

тыс.
тенге

17
000

8
000

8
000

6
000

20
000

15
300


Определение границ
территории, зон охраны
и создание базы данных
объектов, включенных в
Предварительный список
ЮНЕСКО

тыс.
тенге

5
000

8
000

8
000

8
000

5
300



Разработка
Генерального плана,
определяющего пути
возрождения
музеев-заповедников

тыс.
тенге




6
104

9
300

9 804


Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и
использованию
памятников истории и
культуры

тыс.
тенге

20
220

22
500






Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и
использованию
памятников для
включения их в
серийную номинацию
«Великий Шелковый
Путь» 1. Семиреченский
отрезок (Талгар,
Койлык, Акыртас,
курганные могильники)
2. Южно-Казахстанский
отрезок (Сайрам,
Испиджап, Отрар)

тыс.
тенге




8
000


8 000


Разработка
менеджмент-плана по
изучению, сохранению и
развитию средневековых
городищ Сауран и Ески
Туркестан

тыс.
тенге



6
000





Разработка менеджмент-
плана по изучению,
сохранению и развитию
мавзолея Ходжа Ахмеда
Ясави, петроглифов
Тамгалы и других
объектов, включенных в
список ЮНЕСКО

тыс.
тенге





6
000



Подготовка научной
документации объектов
культурного наследия
для включения в Список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО по серийной
трансграничной
номинации  «Великий
Шелковый путь»

тыс.
тенге



8
500

8
500

8
500



Разработка картосхемы
расположения и
комплексного проекта
зон охраны памятников
истории и культуры
Акмолинской области г.
Астаны

тыс.
тенге




7
000


7 000


Реставрация копий
древнетюркских
каменных изваяний с
руническими надписями,
найденными на
территории Монголии,
VII-VI века до нашей
эры

тыс.
тенге



8
000





Определение границ
территории и зон
охраны
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея
«Иссык»

тыс.
тенге



5
104





Историко-
технологическое
исследование, сбор,
систематизация и
создание базы данных
по строительным и
реставрационным
материалам памятников
материальной культуры
Казахстана

тыс.
тенге






5 000


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество реализуемых
проектов по своду и
систематизации
культурного наследия
народа

ед.

6

5

6

6

5

5


Показатели
конечного
результата

Повышение уровня
информированности
населения о проектах
«Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

42
220

38
500

43
604

43
604

49
100

45
104


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы, Государственной программы поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

Доля взрослого
населения неказахской
национальности,
владеющего
государственным языком

%

12







Доля представителей
других этносов,
охваченных курсами по
обучению родному языку
при
национально-
культурных
объединениях

%

79







Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями


12







Показатели
конечного
результата

Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке
в государственных
органах в общем объеме
документооборота

%

60







Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных расходов


тыс.
тенге

328
298







Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и
информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа
пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и
просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных,
интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе
незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для
работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и
презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих
встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному
сотрудничеству

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программ

Содержание
республиканских
библиотек

тыс.
тенге

659
818

673
584

802
417

891
222

902
462

913
348


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество проведенных
книжных выставок,
презентаций,
читательских
конференций, круглых
столов и др.
мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78


Показатели
конечного
результата

Удовлетворение
духовных,
интеллектуальных
потребностей читателей
путем проведенных
книжных выставок,
презентаций,
читательских
конференций, круглых
столов и др.
мероприятий
республиканскими
библиотеками

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

659
818

673
584

802
417

891
222

902
462

913
348


Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов  юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Увеличение уставного
капитала АО «НК
«Казахфильм»

тыс.
тенге

1
970
000

1
000
000






Увеличение уставного
капитала АО
«Национальный
информационный холдинг
АО «Арна медиа»

тыс.
тенге

1
820
000







Увеличение уставного
капитала РГП
«Казреставрация»

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата

Создание эффективной
производственно-
технической базы
юридическим лицам для
инвестирования
отрасли


х

х

х

х

х

х


Показатели
конечного
результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с
государственным участием

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

3
790
000

1
000
000






Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и
вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам
государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение
исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации
права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг


в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором


текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

прогнозируемый тираж
выпускаемой
информационной,
периодической,
печатной продукции,
научных, методических
материалов по вопросам
религии

шт.

4000

4000






прогнозируемое
количество
международных,
республиканских и
региональных
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний

ед.

4

4






прогнозируемое число
мероприятий,
проведенных
агитационно-
пропагандистскими
группами по вопросам
свободы
вероисповедания с
привлечением
ученых-теологов,
юристов и иных научных
сотрудников

ед.

1

1






выпуск видеофильмов,
видеороликов

ед.

3

3






прогнозируемое
проведение
социологических
исследований,
мониторингов
религиозной ситуации,
направленных на
выработку практических
рекомендаций

шт.


7






прогнозируемое
количество
исследовательских и
консультационных
записок, аналитических
отчетов развития
религиозной ситуации

шт.

2

4






Показатели
конечного
результата

уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений

%

70

75






количество населения,
охваченного
информационно-
пропагандистскими
мероприятиями по
повышению
религиоведческой
грамотности

чел.

18087

21087






выработка практических
рекомендаций по
проведенным
социологическим
исследованиям и
мониторингу
религиозной ситуации

шт.


11






Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

41
825

21
725






Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным
вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию
государственно-конфессиональных отношений, разработка
учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной
ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности
религиозных объединений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

Прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых
учебно-методических
материалов (учебной,
монографической
литературы, словарей,
энциклопедий,
информационных
бюллетеней,
специальных печатных
изданий)

шт.

20

22






Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений

%

70

75






Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

60
813

53
109






Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

102 Содействие развитию международного сотрудничестве в области
культуры и религий

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на
международной арене в области культур и религий, пропаганде
казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

прогнозируемое
количество
исследовательских
отчетов и
консультационных
записок, аналитических
отчетов развития в
сфере культуры и
религии

ед.

9

10






прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых
учебно-методических и
научно-методических
материалов

ед.

30

20






Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений

%

70

75






Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

85
468

82
557






Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

036 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015 год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство объектов
культуры города Астаны

тыс.
тенге



37
374
632

15
837
000




Показатели
прямого
результата

Количество объектов
подлежащих
строительству

ед.



1

1




Показатели
конечного
результата

Увеличение уставного
капитала ТОО «Театр
оперы и балета» на
строительство
Классического театра
оперы и балета в г.
Астана




37
374
632

15
837
000




Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге



37
374
632

15
837
000




Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
республиканского значения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015 год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение
капитального и
текущего ремонта
республиканских
организаций культуры

тыс.
тенге


835
673






Показатели
прямого
результата

Количество объектов
подлежащих
капитальному и
текущему ремонту

ед.


6






Показатели
конечного
результата

Завершение капитальных
и текущих ремонтных
работ на объектах с
привлечением наемных
работников с органов
занятости



6






Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


835
673






7.2 Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год
(отчет)

2010
год

(отчет)

2011
год
(уточ.
план)

2012
год

2013
год

ВСЕГО бюджетных расходов:

58
878 589

23
830 955

67
566
368

30
542
285

17
285
307

13
510
606


Текущие бюджетные программы

36
569 940

20
749 882

19
262
112

14
705
285

17
285
307

13
510
606


Формирование государственной
политики в области культуры

404 505

483 867

406
257

446
449

453
466

460
407


Прикладные научные исследования.
В области культуры

268 091

173 213

161
441

190
630

186
730

0


Стимулирование деятелей в сфере
культуры

28 923

50 415

29 694

61
322

34
605

70
149


Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

637 945

590 311

2
533
564

456
014

2
521
383

2
697
881


Капитальные расходы Министерства
культуры Республики Казахстан

-

4 161

11 655

0

0

0


Капитальные расходы государственных
организаций культуры

451 544

24 090

903
690

238
635

77
180

29
712


Производство национальных фильмов

4 600
465

4 957
976

4 512
136

2 116
560

3 858
330

0


Проведение социально-значимых и
культурных мероприятий

1 173
711

2 583
777

2 227
745

1 474
672

1 097
992

1
080
813


Обеспечение функционирования
театрально-концертных организаций

3 123
979

4 131
904

4 591
567

5 810
831

5 240
764

5
272
043


Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия

969 728

1 300
750

1 423
403

1 523
935

1 510
485

1
496
382


Издание социально важных видов
литературы

1 090
000







Проведение государственной политики
в области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия

1 126
428

1 436
390

982
747

661
644

707
252

756
080


Воссоздание, сооружение памятников
историко-культурного наследия

563 650

565 323

610
330

766
120

622
002

663
483


Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
культуры

71 970

20 243

21 862

23
647

23
556

25
204


Свод и систематизация изучения
культурного наследия казахского
народа

42 220

38 500

43 604

43
604

49
100

45
104


Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати

301 426







Проведение государственной
информационной политики

16 467
456







Обеспечение доступа к информации в
публичных библиотеках
республиканского значения

659 818

673 584

802
417

891
222

902
462

913
348


Проведение мероприятий за счет
резерва Правительства Республики
Казахстан на неотложные затраты

729 934







Проведение мероприятий за счет
средств на представительские затраты

27 547







Развитие международного
сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических,
научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным
вопросам


190 981

0





Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на текущие расходы в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

3 830
600

2 688
724






Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров


835 673






Бюджетные программы развития

22 308
649

3 081
074

48 304
256

15
837
000

0

0


Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов
культуры

17 330
476

1 994
925

10 397
330


0

0


Строительство, реконструкция
объектов культуры

859 875

86 149

532
294





Создание информационных систем по
развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

328 298







Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры

3 790
000

1 000
000






Целевые трансферты на развитие
бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы
и балета»



37 374
632

15
837
000