"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 1696 Қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 211-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларын
(аяларын) дамыту үрдiстерiн талдау» деген бөлімде:
      «1. Нәтижеге бағдарланған бюджетті қалыптастыру» деген стратегиялық бағытта:
      мынадай мазмұндағы отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырықыншы, қырық бірінші абзацтармен толықтырылсын:
      «Кәсіпорындардың қызметін оңтайландырудағы маңызды рөлді электрондық құжат айналымының заманауи жүйелері атқарады. Кез келген салық төлеушінің қызметіндегі негізгі құжаттардың бірі шот-фактура болып табылады. Оларды жазып беру талаптары мен жазып беру мерзімдері «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер (Салық кодексі)» туралы Қазақстан Республикасының кодексінде регламенттелген. Іскерлік қызметтің электрондық құжат алмасу жолымен жүзеге асырылуы барған сайын жиілеу жағдайында дәстүрлі қағаз түріндегі шот-фактуралар кедергі болады және оларды пайдалану кезінде ұйымдар оператордың еңбек шығындары, қағаз, принтер, жеткізіп беру, қомақты мұрағаттар, салық органдарына тоқсан сайын шот-фактуралар тізілімін табыс ету және т.б. сияқты айтарлықтай қосымша шығыстарға ұшырайды.
      Мемлекет басшысы «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін құруды тапсырған болатын, оның мақсаты бизнес субъектілері арасындағы құжат айналымы шығыстары мен уақытын қысқарту, бизнес субъектілерінің қазынашылық органдарымен және салық органдарымен өзара ақпараттық іс-қимылын жақсарту, сондай-ақ жалған кәсіпорындардың алдын алу және жолын кесу болып табылады.
      Бүгінгі таңда бүкіл корпоративтік ақпараттың 30%-ға жуығы электрондық түрде сақталады. Қалған ақпараттың барлығы (70% -ға жуық) қағаз түрінде сақталады, оны іздеу кезінде едәуір қиыншылық туғызады, солай болса да, бұл ара қатынас біртіндеп сақтаудың электрондық нысанының пайдасына өзгеріп келеді.
      Құжат айналымы мен ақпараттың өңделуін бақылауды оңтайландыру мәселелері басты маңызға ие. Ақпараттық технологиялар мен өнімдердің тез дамып келе жатқан нарығы бүгіннің өзінде-ақ құжат айналымының корпоративтік жүйелерін, сол сияқты бизнес құрылымдар мен мемлекеттің өзара іс-қимылдары жүйесін пайдалануға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда салық есептілігі электрондық нысанда тапсырылатынын ескере отырып, бизнес құрылымдар электрондық шот-фактуралардың енгізілуіне дайын.
      Мемлекеттік сатып алу шеңберінде мемлекеттік сектормен өзара іс-қимыл кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген орындалған жұмыстардың актілері, жүкқұжаттар, шот-фактуралар мен өзге де бірқатар растаушы құжаттар пайдаланылады. Бұдан басқа мемлекеттік мекемелер өнім берушілердің пайдасына төлемдер өткізу үшін растаушы құжаттарды ұсынудан басқа, жеке – негіздеме құжат болып табылатын төлеуге берілетін шотты қалыптастыруға міндетті.
      Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес қазынашылықтың аумақтық бөлімшелері мемлекеттік мекемелердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің төлемдерін жүргізу кезінде төлеуге берілетін шоттар мен төлем тапсырмаларын төлемнің негізділігін растаушы құжаттардың: шот-фактураның немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) немесе орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттың өзге де түрлерінің көшірмелері болуы тұрғысынан ағымдағы бақылауды жүзеге асырады.
      Электрондық шот-фактуралар өз нысанында барлық қажетті параметрлерді көрсету арқылы жоғарыда аталған растаушы құжаттарды, сондай-ақ төлеуге берілетін шоттарды ауыстыруға, сол арқылы мемлекеттік сектор мен бизнес субъектілері арасында құжат айналымының санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді.
      Сондықтан Қазақстанда электрондық шот-фактураларды енгізу ірі бизнес үшін, сол сияқты орта және шағын бизнес үшін, сондай-ақ мемлекеттік сектор үшін де өзекті мәселе болып табылады. Қазір салық төлеушілер мен мемлекет өз күштерін Қазақстанда электрондық шот-фактураларды пайдалану практикасын енгізу үшін біріктіретін кез келді.
      Шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекеттік сектордың шығындарын қысқарту мақсатында электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу бойынша бірыңғай оператор етіп Қазынашылық комитеті айқындалды. Қазынашылық комитетінің міндеті шот-фактураларды уақтылы және сапалы өңдеуге мүмкіндік беретін тиімділігі жоғары ақпараттық жүйе құру болып табылады.
      Бастапқы кезеңде электрондық шот-фактураларды мемлекеттік мекемелермен және квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, ал кейін - жеке сектормен өзара іс-қимыл жасау кезінде пайдалану жоспарланып отыр.
      Электрондық шот-фактураларды енгізу Қазақстанның «Doing Business» рейтингіндегі позициясын жақсартуға мүмкіндік береді.»;
      қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы, қырық жетінші, қырық сегізінші, қырық тоғызыншы, елуінші, елу бірінші, елу екінші, елу үшінші, елу төртінші, елу бесінші, елу алтыншы, елу жетінші, елу сегізінші, елу тоғызыншы бөліктер жаңа редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттiк сатып алуды «жалғыз терезе» қағидаты бойынша орталықтандыру және жүзеге асыру мақсатында «электрондық сатып алу» ақпараттық жүйесi - мемлекеттiк сатып алу веб-порталы құрылды.
      Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мемлекеттік сатып алу жүйесін дамыту жалпы алғанда тиімді бәсекелес ортаның пайда болуына, сатып алу рәсімдерін жүргізген кезде сыбайлас жемқорлық көріністерін одан әрі төмендетуге, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жеңілдету қажеттіліктеріне байланысты.
      Сөйтіп, 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен барлық мемлекеттiк сатып алулар электрондық форматта өткiзiлуде.
      2011 жылдың екiншi жартыжылдығынан бастап тапсырыс берушiлер мемлекеттiк сатып алу веб-порталын пайдалануға және конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды электрондық форматта өткiзуге құқылы болды. 2012 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік сатып алуды жүргізудің осы тәсілі электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы ғана жүргізіледі.
      Сондай-ақ, 2012 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жаңа тәсілі - аукцион енгізілді, ол мемлекеттiк сатып алудың веб-порталында нақты уақыт режимiнде электрондық форматта ғана жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк сатып алуды автоматтандыру бюджет қаражатын үнемдеудiң және мемлекеттiк сатып алу процесiн негiзсiз кiдiрту себептерiн жоюдың неғұрлым тиiмдi құралдарының бiрi болып табылады.
      2012 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша порталда тіркелген қатысушылардың жалпы саны 189 131 құрады, бұл 2010 жылмен салыстырғанда 2,2 есеге көп.
      Өнім берушілердің саны 2010 жылмен салыстырғанда 1,8 есеге өсіп, 99 567 құрады, оның ішінде 45 711 – заңды тұлғалар, 53 856 – жеке тұлғалар.
      Келушілер саны – 48 492 320, оның ішінде абсолюттік бірегей келушілер - 4 790 003, бұл 2010 жылмен салыстырғанда 3,3 есеге көп.
      Порталға кірген әрбір келуші орта есеппен 20 парақтан қарайды. Келушінің сайтта болу ұзақтығы орташа 15 минутты құрайды.
      2012 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша барлық жүзеге асырылған сатып алудың жалпы сомасы 651 188,7 млн. теңгені құрады. Барлық жүзеге асырылған сатып алулардан шартты үнемдеу 30 391,3 млн. теңгені немесе барлық жоспарланған сатып алулардың 4,4% құрады.
      Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу сомасы – 58 375,1 млн. теңге. Осы тәсілмен жүргізілген сатып алулардан шартты үнемдеу 17 390,5 млн. теңге немесе 22,9%.
      Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк шеңберiнде Қазақстан Республикасы, Белоруссия Республикасы және Ресей Федерациясы арасында жасалған, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 8 шілдедегі Заңымен ратификацияланған Мемлекеттiк (муниципалдық) сатып алу туралы келiсiм (бұдан әрі – Келісім) мемлекеттік сатып алу жүйесінің дамуына әсер ететін негізгі сыртқы факторлардың бірі болып табылады.
      Келісімде Тараптардың барлық мемлекеттері үшін 2014 жылғы
1 қаңтарға дейін ұлттық режимді енгізу көзделген. Осылайша 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазақстандық кәсіпкерлер үшін Келісім елдерінің кәсіпкерлері қатарында Ресей мен Беларусьтың сатып алуларына қатысуға үлкен мүмкіндік пайда болады. Одан басқа, Келісім жалпы алғанда біздің елдегі бәсекелестіктің дамуына да ықпал ететін болады.
      Мемлекеттік сатып алу жүйесінің дамуына ықпал ететін ішкі факторларға барлық тауар түрлеріне мемлекеттік стандарттардың жоқтығын жатқызуға болады. Өйткені, тәжірибеде тапсырушылардың сатып алатын тауарлардың техникалық сипаттамасын құрастырған кезде қажетті тауарды шектен тыс егжей-тегжейлі сипаттау, яғни тапсырушыға алдын ала белгілі бір әлеуетті өнім берушілерде ғана бар тауарларға қойылатын талаптарды қою фактілері бар. Мұндай талаптар, біздің ойымызша, сыбайлас жемқорлық сипаттарына ие және бәсекелестікті шектейді.
      Бұдан басқа пайдаланушыларда порталмен жұмыс істеу дағдыларының болмауы, мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, порталда орналастырылған электрондық форматта сатып алуды жүргізу нұсқауларын білмеу, мемлекеттік сатып алу аясында Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының бұзушылықтарына, порталда қалыптасатын есеп деректерінің бұрмалануына, сондай-ақ пайдаланушылардың портал жұмысына наразылық келтіруіне әкеп соғады, бұл жалпы сатып алудың тиісінше өткізілуіне және дәйекті нәтижелердің қалыптасуына әсерін тигізеді.»;
      мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      Министрлік «электрондық үкіметті» дамыту шеңберінде министрліктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің мемлекеттік функцияларды және мемлекеттік қызмет көрсетуді атқаруы бойынша әкімшілік рәсімді (бизнес - үдерістер) кешенді автоматтандыру «е-Қаржымині» ықпалдастырылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесі» жобасын іске асыруда.
      «е-Қаржымині» БААЖ жобасының негізгі міндеті мемлекеттік қаражатты басқару жүйесін автоматтандыру, қаражатқа қатысты бүкіл бизнес – үдерістердің ықпалдастығын көздейтін, қаржы есептемесін нығайту, бюджетті орындауды бақылау, кірістерді, міндеттемелерді, қолма қол ақшаны ішкі және сыртқы борыштарды, тәуекелдерді, қаржылық аудитті мемлекеттік активтермен қамтамасыз ету, сондай-ақ министрліктің өзге функцияларын басқару болып табылады.»
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар және iс-шаралар мен нәтижелер көрсеткiштерi» деген бөлімде:
      «3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар және iс-шаралар мен нәтижелер көрсеткiштерi» деген кіші бөлімде:
      «1. Нәтижеге бағдарланған бюджетті жетілдіру» деген стратегиялық бағытта:
      «1.1. Бюджеттi жоспарлау сапасын арттыру:» деген мақсатта
      мына:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлық кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Мемлекеттiк бюджеттiң балансы (профицит/ дефицит)» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

29

33

30

29

27

26

25

»

      деген жолдар жаңа редакцияда жазылсын:
«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлық кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

29

16

12

16

16

16

16

»

      «1.2. Бюджетті орындаудың сапасын, шығыстардың тиімділігі мен қаржылық тәртіпті арттыру, сондай-ақ мемлекеттік борышты қауіпсіз деңгейде ұстау» деген мақсатта:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 001, 073» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 001, 060, 064, 073»:
      мына:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлық кезең

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

«Елiмiздiң төлем қабiлеттiгiнiң рейтингi» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

-

73

73

67

66

65

64

«Мемлекеттiк шығыстардағы ысырапшылдық» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

52

55

51

50

48

47

46

«Аудит пен есептiлiк стандарттарының дәрежесi» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

98

98

96

90

94

93

92

«Қабылданатын шешiмдердiң айқындылығы» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

-

-

53

52

51

50

49

«Мемлекеттiк борыш» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

11

7

11

14

16

16

16

Бюджет қаражатын игеруге қарағанда бюджеттiк бағдарламалардың тiкелей нәтижелерiне қол жеткiзудiң ара қатынасы

ҚР ҚМ есептiлiк деректерi

%

-

-

-

100

100

100

100

»

      деген жолдар жаңа редакцияда жазылсын:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлық кезең

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

«Елiмiздiң төлем қабiлеттiгiнiң рейтингi» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

-

73

57

56

55

54

53

«Мемлекеттiк шығыстардағы ысырапшылдық» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

52

50

31

31

31

31

31

«Аудит пен есептiлiк стандарттарының дәрежесi» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

98

93

74

73

72

71

70

«Қабылданатын шешiмдердiң айқындылығы» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

-

53

32

31

31

30

30

«Мемлекеттiк борыш» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

11

7

11

14

16

16

16

Бюджет қаражатын игеруге қарағанда бюджеттiк бағдарламалардың тiкелей нәтижелерiне қол жеткiзудiң ара қатынасы

ҚР Қаржымині есептiлiк деректерi

%

-

-

-

100

100

100

100

»;

      «1.2.2. Мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттерi мен шоттарының орындалуына көрсетiлетiн қызметтердiң сапасын арттыру» деген мiндетте:
      «Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар» деген баған мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

Кейіннен Қазынашылықтың төлеуі үшін электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу (мемлекеттік мекеме және оның аумақтық бөлімшесі)

-

-

х

-

-

Электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу жөніндегі ақпараттық жүйесі үшін серверлік жабдықты сатып алу

-

-

х

-

-

»;

      мынадай мазмұндағы мақсатпен толықтырылсын:
      «1.4-мақсат «е-Қаржымині» ықпалдастырылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру»:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 061»:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

ҚР Қаржы министрінің
2012 жылғы
27 сәуірдегі бұйрығымен бекітілген функциялардың жалпы көлемінен Қаржыминінің автоматтандырыл
ған функцияларының (бизнес-процесстер) үлесі

Есепті деректер

%

-

-

-

30

50

100

-

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.4.1-міндет. Қаржы министрлігінің және оның құрылымдық бөлімшелерінің мемлекеттік функцияларды орындау және мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну жөніндегі бизнес үдерістерін автоматтандыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009
жыл (есеп)

2010
жыл (жоспар)

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

«е-Қаржымині» кіші жүйелерінің жұмысын қанағаттандыра
тын тіркелген пайдаланушылар
дың үлесі

Есепті деректер

%

-

-

-

15

17

19

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу іс-шаралары

іске асыру мерзімі

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

«е-Қаржымині» ИААЖ кіші жүйелерін тәжірибелік падалануға кезең-кезеңімен енгізу

х

х

-

-

-

«е-Қаржымині» ИААЖ құрамдас бөліктерінің функционалдығын дамыту және кеңейту

-

-

х

х

-

»;

      «2. Салықтық және кедендік жүйелерді жетілдіру» деген стратегиялық бағытта:
      «2.1. Салықтық әкімшілендіруді жақсарту» деген мақсатта:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 036, 072» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 036, 072, 040»;
      мынадай мазмұндағы нысаналы индикаторлармен толықтырылсын:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл

(жоспар)

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015 жыл

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы

Факт / бол
жам * 100

%

-

-

-

100

100

100

100

Ұлттық қорға бағытталатын салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуы

Факт / бол
жам * 100

%

-

-

-

100

100

100

100

»;

      «2.1.1. Салықтардың толық түсуiн қамтамасыз ету» деген міндетте:
      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар» деген бағанда:
      мына:

«

Тiкелей нәтижелердің көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Салық қызметінің құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

Ұлттық қорға жіберілетін салықтық түсімдер бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету

х

х

х

х

х

»

      деген жолдар алынып тасталсын;
      2.1.2. «Ұсынылатын салықтық қызмет көрсетулердің сапасын арттыру» деген міндетте:
      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткiзу үшiн іс-шаралар» деген бағанда:

«

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру

-

х

-

-

-

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiнiң Салықтық декларацияларды өңдеу орталықтарын салу және енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру

-

х

х

х

х

Салықтық қызмет көрсетулердiң жалпы санындағы электрондық және iшiнара автоматтандырылған салықтық қызметтердiң үлесiн кемiнде 20 % деңгейiнде ұстап тұру

х

х

х

х

х

Салық органдарының 4 қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

х

-

-

-

-

Салық қызметi органдары көрсететiн мемлекеттiк қызметтердiң стандарттары мен регламенттерiн әзiрлеу және енгiзу

-

х

-

-

-

Салық қызметтерiн, оның iшiнде «электрондық үкiмет» порталы арқылы автоматтандыру

-

х

х

-

-

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінде салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын (ҚӨО) салу жөніндегі бөлімшелерді құру

-

х

-

-

-

Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталығы (ҚӨО) ғимаратының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

-

-

х

-

-

Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын (ҚӨО) салу және енгізу жөніндегі жобаны іске асыру

-

х

х

х

х

Бес салық органының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталығын (ҚӨО) салу және пайдалануға беру

-

-

-

х

х

Салық қызметтерінің жалпы санында электрондық және ішінара автоматтандырылған салық қызметтерінің үлесін кемінде 20% деңгейде ұстап тұру

х

х

х

х

х

Салық қызметі органдары көрсететін мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және енгізу

-

х

-

-

-

Салық қызметтерiн, оның iшiнде «электрондық үкiмет» порталы арқылы автоматтандыру

-

х

х

-

-

»;

      «2.2. Кедендік әкімшілендіруді жақсарту» деген мақсатта:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 001, 014, 021» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 001, 014, 021, 063»;
      мына:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлық кезең

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Кедендiк рәсiмдердiң жүктемесi» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

106

107

105

80

79

78

67

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл
(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Кедендiк рәсiмдердiң жүктемесi» Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң индикаторы

ДЭФ БҚИ есебi

Позиция

106

102

77

76

75

74

73

»;

      «5. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету» деген стратегиялық бағытта:
      «5.1. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында тиiмдi қаржылық мониторингтеу жүйесiн қалыптастыру» деген мақсатта:
      мына:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең (жыл)

Жоспарлық кезең (жыл)

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Қазақстан Республикасының сәйкестік рейтингінің ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ (40+9) ұсынымына «Неғұрлым сәйкес» және «Сәйкес»-ке дейін бағалауын арттыру

ЕАТ өзара бағалау есебi

баға

-

-

13

13

18

18

23

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең(жыл)

Жоспарлық кезең (жыл)

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Қазақстан Республикасының ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға (ФАТФ 40) қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық стандарттарға сәйкестік рейтингін «Неғұрлым сәйкес» және «Сәйкес»-ке дейін бағалануын арттыру

ЕАТ өзара бағалау есебi

баға

-

-

13

13

18

18

23

»;

      «5.1.1. Қаржы мониторинг жүйесiн жетiлдiру» деген мiндетте:
      мына:

«

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы» ҚР Заңында көзделген қаржы мониторингі субъектілерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту

ҚМК есептiлiк деректерi

%

-

20

50

65

80

95

98

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануы

-

х

-

-

-

Қаржылық мониторинг субъектілерінің және мемлекеттік органдардың қызметкерлері үшін оқыту семинарларын, кеңестер мен консультациялар өткізу

х

х

х

х

х

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (есеп)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Қаржы мониторингі субъектілерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту

ҚМК есептiк деректері


%

-

20

50

65

80

95

98

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшін iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру

-

х

х

-

-

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша шаралар өткізу

х

х

х

х

х

Қаржы мониторингі субъектiлерi мен мемлекеттiк органдардың қызметкерлерi үшiн оқу семинарларын, кеңестер мен консультациялар өткiзу

х

х

х

х

х

Шетел мемлекеттерінің қаржылық барлау бөлiмшелерiмен ынтымақтастық туралы келiсiмдер, меморандумдар жасасу

х

х

х

х

х

Қаржы мониторингі субъектiлерiнiң мониторингі

х

х

х

х

х

»;

      «5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл» деген бөлім:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Қол жеткiзу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердің көрсеткiшi

Ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік орган

Мемлекеттiк органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

Қазақстан Республикасының Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық стандарттарына сәйкестігі рейтингін арттыру

БП, ҰҚК, ЭҚСКА, ІІМ, ЖС, ҰБ, СДША, ЭДСМ, Әділетмині, ККМ

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы және институционалдық шараларды жетілдіру

»;

      «6. Тәуекелдерді басқару» деген бөлімде:
      «Сыртқы тәуекелдер» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторларына және «Doing Business» Дүниежүзілік банктің рейтингіне қол жеткізбеу

Бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі елдің позициясының төмендеуі

Әлсіз және күшті жақтарын, қауіп-қатер мен мүмкіндіктерді уақтылы анықтау және тиісті ден қою шараларын қабылдау мақсатында бәсекеге қабілеттілік тұрғысынан әлемдегі және елдегі үрдістерді мониторингілеу

Салалық мемлекеттік органдарда «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған, олар бойынша мәліметтер Мемлекеттік мүлік тізіліміне ұсынылатын мемлекеттік мүлік объектілерін автоматтандырылған есепке алудың болмауы

Мемлекеттік мүлік тізілімінде есепке алудың жекелеген объектілері бойынша ақпараттың болмауы

Мемлекеттік мүлік тізілімінің 4 мемлекеттік органның (Әділетмині, ЖРА, ТЖМ және МАМ) ақпараттық жүйесімен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету
 


Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық стандарттарын және Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзiрлеу тобының (ФАТФ) бағалау әдістемесін қабылдау

Қазақстан Республикасының ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық стандарттарына және ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзiрлеу тобының (ФАТФ) бағалау әдістемесіне сәйкестігі позициясының және Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі еуразиялық топтың бағалаушылары позициясының төмендеуі

Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі еуразиялық топпен өзара іс-қимыл және заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы объективті деректерді ұсыну

Тау-кен өндіру саласындағы өнімге (феррахром, алюминий, мырыш, мыс және т.б.) әлемдік бағаның құлдырауы, сондай-ақ «0» ставка бойынша ҚҚС
автоқайтарулар

РБ жоспарының орындалмауы

Салық қызметі органдарының құзыретіне жататын республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету

»;

      «Ішкі тәуекелдер» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Қазақстанда ҚСХҚЕС саласындағы мамандардың болмауы

ҚСХҚЕС-ке сапасыз көшу тәуекелі

ҚСХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қазақстандық мамандарды оқыту, сондай-ақ оқыту үшін, оның ішінде халықаралық жобалар шеңберінде шетелдік консультанттарды тарту

Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып жою қаруын таратуға қарсы іс-қимыл бойынша тиісті мемлекеттік органдардың (БП, ҰҚК, ЭҚСКА, ІІМ, ЖС, ҰБ, СДША, ЭДСМ, Әділетмині, ККМ) халықаралық стандарттарды іске асырмауы

Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының халықаралық стандарттарына сәйкестік көрсеткіштері бойынша рейтингісіндегі позицияларының төмендеуі

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл саласындағы заңнаманы және институционалдық шараларды жетілдіру бойынша мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылы

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің стандарттары мен регламенттерінің уақтылы бекітілмеуі

Ұсынылатын салықтық қызметтер көрсету сапасының нашарлауы

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көрсету тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтер көрсетудің стандарттары мен регламенттерін бекітуді қамтамасыз ету

»;

      «7. Бюджеттік бағдарламалар» деген бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                         С. Ахметов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2012 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1696 қаулысына    
қосымша          

Бюджеттік бағдарлама

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

Сипаттамасы

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуы және оның атқарылуын бақылау

Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау

Салықтық әкімшілік етуді жақсарту жолымен салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, сондай-ақ этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру

Республикалық бюджеттің атқарылуы функцияларын жүзеге асыру және жергілікті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының атқарылуына қызмет көрсету. Бюджет ақшасын басқару.

Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру

Банкроттық рәсімдерді жүргізуді бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз ету (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру)ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда)

Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппаратын, комитеттердi және олардың аумақтық органдарын ұстау. Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк және ағылшын тілдерін оқыту. Ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелi-техникалық қызмет көрсету. Байланыс қызметiне ақы төлеу, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды, негiзгi құралдарды,жабдықтарды ағымдағы жөндеу. Ғимараттарды, үй-жайларды, автокөлік құралдарын жалдау. Тауарлар, шығыс және жинақтаушы материалдар сатып алу. Тауарларды, шығыстық және қосалқы материалдарды сатып алу. Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі орталық аппаратының, комитеттерінің және олардың аумақтық органдарының штат санын ұстау

бірлік

22 808

20 316

20 265

20 265

20 265

20 265

20 265

Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсетудің болжамды саны

бірлік

7

4

6

6

1

1

0

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

жүйе

40

40

40

41

43

36

37

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және оның комитеттеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

32 979 923

35 764 589

45 949 384

51 283 441

52 570 192

54 159 479

54 207 666

Бюджеттік бағдарлама

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

Сипаттамасы

Аудиторларды тартуды ұйымдастыру және оларды кейіннен халықаралық қаржы ұйымдарына жіберу үшін жылдық аудиторлық есептерді алу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Аудиттелетін жобалардың болжамды саны

дана

11

14

15

17

19

21

17

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қарыз туралы келісімдерде көзделген Қазақстан Республикасының міндеттемелерін уақтылы және толық орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Аудиттен өткен инвестициялық жобалар санының, аудитке жататын инвестициялық жобалар санына қатысы

%

100

100

100

100

100

100

100

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 305

27 378

27 165

23 000

32 400

37 800

30 600

Бюджеттік бағдарлама

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

Сипаттамасы

Банкроттық рәсімдерді жүргізу кезінде тиімді бақылауды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Таратылған ұйымдардың саны

ұйым

2522

1440

633

828

1111

1111

1111

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Дәрменсіз борышкерлерді тарату

ұйым

2522

1440

633

828

1111

1111

1111

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

128 710

130 302

61 979

87 141

131 254

131 254

131 254

Бюджеттік бағдарлама

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Сипаттамасы

Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық қаржы ұйымдарының жарғылық капиталында Қазақстан Республикасының үлесін қолдау үшін төлемдерді уақтылы жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

649 529

656 723

1 208 351

2 439 237

2 276 632

979 229

826 229

Бюджеттік бағдарлама

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп


2

2

2

2

2

2

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


11 550

54 503

58 863

58 863

58 863

58 863

Бюджеттік бағдарлама

009 Кинология орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Кинологиялық орталығын ұстауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кеден органдарын асыл тұқымды қызметтік-іздестіру иттерімен, құрғақ азықпен, ветеринариялық-медициналық препараттармен және қоспалармен, вакциналармен, керек-жарақтармен қамтамасыз ету. Кеден органдары үшін есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу мақсатында есірткі құралдарын, жарылғыш заттарды және қару-жарақты іздеуге арналған қызметтік-іздестіру иттерімен маман – кинологтарды оқыту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Есірткі құралдарын, валюталар мен жарылғыш заттарды іздеуге маман – кинологтарды даярлау (3 айлық оқу курсы)

адам

57

40

42

44

15

15

15

Есірткі құралдарын, валюталарды және жарылғыш заттарды іздеуге маман – кинологтарды даярлау (1 айлық оқу курсы)

адам

18

17

19

20

21

22

32

Питомник базасында иттерді өсіру

бас

30

30

30

35

15

15

15

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кинологиялық орталықта үйретуден өткен қызметтік-іздестіру иттерін пайдалану нәтижесінде ұсталған есірткілердің пайызы

%

73

70

72

73

74

75

75

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Кеден органдарының бір кинологын дайындауға арналған шығынның шартты құны

мың теңге

501,6

1 420

1 372

1 544

1 503

1465

1465

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

77 057

78 503

116 755

118 936

125 075

127 605

129 368

Бюджеттік бағдарлама

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған және табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсету бойынша іс-шаралар жүргізуге бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою бойынша, өзге де көзделмеген шығыстарға, сондай-ақ Үкімет, орталық мемлекеттік органдар, аумақтық бөлімшелер және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу

%


100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


43 779 364

67 260 188

92 208 383

58 834 270

45 932 785

48 969 929

Бюджеттік бағдарлама

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

Сипаттамасы

Қарыз алушылар үшін мемлекеттік кепілдіктер бойынша мiндеттемелерді орындау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 919 764

1 887 592

1 672 062

292 285

296 904

290 745

284 586

Бюджеттік бағдарлама

012 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

Сипаттамасы

Төмендегі бюджеттерге қолма-қол ақшаның тапшылығын жабуға кредит беру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік кредиттерді беру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері болған кезде қолма-қол ақша тапшылығын жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредиттер беру

%


100

100


100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Төменгі бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын 100 % жабу

%


100

100


100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


600 000

600 000

0

600 000

600 000

600 000

Бюджеттік бағдарлама

013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

Сипаттамасы

Сыртқы және ішкі үкіметтік қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер), комиссиялық және басқа да төлемдер төлеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджет қажеттілігіне сәйкес бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі

%

100

100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың уақытылығы және толықтығы

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

69 202 531

95 360 386

122 458 241

135 397 256

214 241 318

241 241 820

241 241 820

Бюджеттік бағдарлама

014 Кеден қызметін жаңғырту

Сипаттамасы

Экономикалық дамуына ықпал ететін және Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекелестік қабілетін арттыратын тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Консалтингтік қызмет көрсетулерді сатып алу

бірлік


1

3


1



Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу

бірлік

10143

21 166

10 121

3


3


Бар ақпараттық жүйені жаңғырту үшін материалдық емес активтерді сатып алу

бірлік

1




5

2


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Консалтингтік қызмет көрсетулерді аяқтау қорытындысы бойынша берілген кедендік рәсімдерді жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды талдау, бағалау (техникалық есептер)

есеп



6

12




Серверлік жабдықтарды сатып алу





3




Аруш декларациясына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу бойынша кешенді жоспарды жоспарлау және әзірлеу

келісімшарт





1



Кеден қызметінің әрбір бағытын толық автоматтандыру үшін тиісті БҚ және АЖ пакетін енгізу және кейіннен әзірлеумен Кеден органдары ИКТ бірыңғай архитектурасын әзірлеу

келісімшарт






1


Кеден заңнамасын жетілдіру бойынша талдау, бағалау, ұсыныстар беру

келісімшарт






1


Бизнес-процестерді реинжениринг

келісімшарт





1



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Тәуелсіз әлеуметтік сауалнаманың нәтижесі бойынша жоспарлы кезеңнің алдындағы жыл ішіндегі СЭҚ-қа қатысушылардың және басқа мүдделі тұлғалардың кеден органдары көрсететін қызметтерімен қанағаттану пайызы

%


52

58,4

63,3

75

75


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

20 673

120 267

423 404

942 120

2 836 279

2 549 265


Бюджеттік бағдарлама

016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

Сипаттамасы

Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті оңтайландыру, Мемлекеттік меншік тізілімін жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жекешелендіруілуге тиіс объектілердің санына қарағанда сатуға қойылған объектілердің пайызы

%

99,7

100

94

95

95

95

95

Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекеттің қатысы бар заңды тұлғалардың Тізілімінде тіркелген есепке алу объектілерінің көлемі

бірлік

27 000

26 700

27 600

27 400

27 300

27 200

27 100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жекешелендіруге қойылған объектілердің санына қарағанда сатылған объектілердің пайызы

%

94,8

83

84

86

84

84

84

сапа көрсеткіштері









Республикалық меншік объектілерін сатып алу-сату шарттары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

353 815

383 455

420 075

426 925

524 402

546 962

546 962

Бюджеттік бағдарлама

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

Сипаттамасы

«Тұрғынүйқұрылысбанкі» ЖАҚ жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтар үшін теңгенің айырбас бағамының өзгеруінен болатын әлеуметтік салдарды жұмсарту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жеңілдікті тұрғын үй кредиттерін алған азаматтарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бағам айырмасын төлеудің толықтығы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 016

12 601

13 718

18 494

12 657

12 340

12 340

Бюджеттік бағдарлама

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің күрделі шығындары

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу. Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу. Қаржы министрлігін, комитеттерді және олардың аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әкімшілік ғимараттарға, үй-жайлар мен құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізудің болжамды саны, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік

4

16

31

36

28

26

26

Әкімшілік ғимараттар сатып алу

бірлік



3



2


Қызметтік автокөлік сатып алу

бірлік



23

31




Сатып алынатын есептеу техникасының, жабдықтың, жиһаздың, материалдық емес активтердің және тағы басқалардың болжамды пайызы

бірлік

22

5 971

106 083

104 956




Сатып алынатын есептеу техниканың, жабдықтың, жиһаздың, материалдық емес активтердің және тағы басқалардың болжамды пайызы






100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Комитеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жұмыстары бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік

4

16

31

36




Жоспарланған бірліктер саны шегінде материалдық-техникалық базаны жақсарту, оның ішінде комитеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыстар көлемін аяқтау, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

%





100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

643 200

1 646 642

2 292 102

1 477 894

1 751 716

3 798 378

1 812 499

Бюджеттік бағдарлама

023 Кедендік сараптама жүргізу

Сипаттамасы

Зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі орталық және өңірлік кеден зертханаларын ұстау, тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын дұрыс қолдану, сапасыз тауарларды әкелуден және радиациялық-қауіпті жүктердің транзитінен қорғау, кеден органдары қызметкерлерінің радиологиялық әсерге ұшырау деңгейін бақылау жөніндегі жұмыстарды жүргізу (жеке дозиметриялық бақылау)

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы және ғылыми танымдарды пайдалана отырып, кедендік операцияларды жүргізу кезіндегі зерттеулерді жүргізу

сараптама

1 669

515

2 000

2 700

3 500

3800

4100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кедендік бақылау жүргізу кезінде туындаған мәселелер бойынша кедендік сарапшының қорытындыларын беру

қорытынды

1 669

515

2 000

2 700

3 500

3800

4100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

16 779

17 960

19 576

24 440

26 697

26 031

26 534

Бюджеттік бағдарлама

025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

Сипаттамасы

Кедендік бақылау комитетінің Алматы және Атырау қалаларындағы оқу-әдістемелік орталықтарын ұстау. Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру, сондай-ақ кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Қазақстан Республикасы кеден қызметінің негізгі қызметі бойынша оқу-әдістемелік материалдары дайындау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кеден органдарына жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқыту

адам

354

300

400

270

150

150

150

Кеден органдарының лауазымды тұлғаларын қайта даярлау мен біліктілігін арттыру

адам

110

275

375

425

625

635

610

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қойылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындап және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін, теориялық және тәжирибелік білімді жаңарту бойынша сертификаттарды алу, кәсіби қызметі саласындағы шеберлікті және дағдыны жаңарту

адам

464

575

775

695

775

905

880

сапа көрсеткіштері









Алдын ала даярлау курсы тыңдаушыларының жалпы санынан қорытынды тестілеу нәтижесі бойынша 50 және одан астам пайыз білім деңгейін алған курс тыңдаушыларының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

42 480

47 723

73 641

87 940

96 449

97 415

97 181

Бюджеттік бағдарлама

026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

Сипаттамасы

Кедендік бақылау объектілерінде жалғастырылып жатқан құрылыс жұмыстары, жобалау-сметалық құжаттарды, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және бекіту, Қазақстан Республикасының өңірлерінде кедендік бақылау объектілерінің құрылысын аяқтау.

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе және Алматы облыстарындағы объектілердің құрылысын аяқтау

объектілер

7

4

1





Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама жүргізу және Шығыс Қазақстан облысында Бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының басталуы

объектілер


1






Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу және Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының кеден бекеттерінде қайта жаңарту жобасы бойынша құрылыстың басталуы

объектілер


4






Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама жүргізу және Оңтүстік Қазақстан облысында кеден бекеті құрылысының басталуы

объектілер


1






Жамбыл облысында «Нововоскресеновка» Бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысының аяқталуы

объектілер


1






Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама жүргізу және Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында тез салынатын қызметтік тұрғын үй құрылысының басталуы

объектілер


430






Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптама жүргізу және Алматы облысында инженерлік қамтамасыз етілген 18 пәтерлі тұрғын үй құрылысының басталуы

объектілер


4






Жамбыл облысы Меркі ауданы Андас батыр ауылындағы Жамбыл облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің «Сыпатай батыр» бірыңғай бақылау-өткізу пункті құрылысы

объектілер



1





Оңтүстік шекарада үш кеден бекетінің (Бақты, Құлан, Қалжат) және үш бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің (Майқапшағай, Атамекен, Қарасу) құрылысы және қайта жаңарту

объектілер



6





«Бақты» кеден бекетінің және «Майқапшағай» бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылыстарының аяқталуы

объектілер




2




Алматы облысындағы кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер салу

объектілер



4





Кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер мен жатақханалар салу

объектілер



44





Кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер мен жатақханалар салуды аяқтау

объектілер




27




«Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында кедендік рәсімдеу орталығымен Кедендік бақылау департаменті ғимаратының құрылысы» жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу, Мемлекеттік сараптама өткізу

объектілер




1




Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасу ауылдық округіндегі «Қордай» кеден бекеті «Қарасу» бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысын аяқтау

объектілер




1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден бекеттеріндегі жаңа бақылау-өткізу пункттерін пайдалануға енгізу және қолданыстағыларын қайта жаңарту

объектілер



5

1




Шекара маңындағы аудандарда кеден органдары қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету

объектілер


434

4

27




Кедендік бақылау департаментінің ғимарат құрылысын қайта жаңғырту









сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100




тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 634 809

3 954 073

5 314 092

2 381 202

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама

027 Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

Сипаттамасы

Шаруашылық жүргізетін субъектілерді кешенді тексеруді ұйымдастыру және жүргізу және мониторинг жүргізу кезінде пайда болған ұсынымдарды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Басқару шешімдерін қабылдау мақсатында мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың меншікті басқару тиімділігінің кешенді мониторингі тексерілген объектілерінің пайызы

%


10

18

11,8

6,8

12,4

12,7

Меншікті мемлекеттік мониторингтеу жүзеге асырылатын объектілердің жалпы тізбесінен стратегиялық маңызы бар экономика салаларында меншіктің мемлекеттік мониторингі зерттелген объектілердің пайызы

%


31

34

33

30

32

32

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Меншікті мемлекеттік мониторингтеу жүзеге асырылатын объектілердің жалпы тізбесінен стратегиялық маңызы бар экономика салаларында меншіктің мемлекеттік мониторингі жөнінде жедел ақпарат беретін ұйымдардың пайызы

%


69

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Мониторинг бағдарламасында көрініс тапқан тапсырмалар бойынша ақпаратты ашудың толықтығы

%


100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Іске асыруға қабылданған ұсынымдар саны

%


20

17

16

16

17

17

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


283 838

283 838

283 838

283 838

306 682

370 652

Бюджеттік бағдарлама

031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

Сипаттамасы

Ақпараттық технологияларды дамыту негізінде кеден органдары қызметінің айқындығы мен тиімділігін қамтамасыз ету. Кеден органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту және жетілдіру, елдің Электронды үкімет инфрақұрылымын құру шеңберінде оның базасында электронды кеден қызметіне көшуді құру және қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Серверлік жабдықтарды сатып алу

бірлік

14



1




Кластердің дискілі массивін кеңейту

бірлік





1



Телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу

бірлік



34

1

18



Жүйелік өнімдерді, лицензияларды сатып алу

лицензия және басқа

252

451

451

21




Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу

жүйе

3

2

6

5

5



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден қызметінің бағдарламалық-аппараттық кешенін және телекоммуникациялық жабдықтарды жаңғырту

%

71

71

80

84

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

616 935

477 886

732 954

735 373

231 977



Бюджеттік бағдарлама

033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

Сипаттамасы

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін дамыту және функционалдығын кеңейту

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджет қаражатын шартты үнемдеу

%

9

10

22





Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі

%




85

85



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесін ұлғайту

%

1,4

11

12

19




«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің бағдарламалық-аппараттық кешенін жете жарақтандыру

%





100



сапа көрсеткіштері









Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі

%

60

70

75





тиімділік көрсеткіштері









Тапсырыс берушілер мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесімен қамтылу деңгейі

%

20

30

100





бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

347 584

70 070

1 347 817

83 105

1 824 679



Бюджеттік бағдарлама

036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

Сипаттамасы

Салық әкімшілігін жаңғыртуға байланысты ақпараттық жүйені құру және дамыту; салық органдарын орташа алғанда серверлік жабдықтармен жарақтандыру; лицензиялық БҚ сатып алу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Серверлік жабдықтарды сатып алу

дана

9

8

7

10




Жаңғыртылатын кіші жүйелердің саны

дана

9

15

9

9

9



Ілеспе және активті жабдықтарды сатып ату

дана

137

145

2 529

6




Лицензиялық бағдарламалармен қамтамасыз ету

дана

613

1

176


201



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Салық органдары ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

жүйе


12

9

9

9



сапа көрсеткіштері









Кезек күтуге кететін орташа уақытты қысқарту

мин.

30

24

30

25

20



тиімділік көрсеткіштері

%








Өндіріп алуға үмітсіз берешекті есепке алмағанда шоғырландырылған бюджет кірістерінің жалпы көлемінде салық түсімдері бойынша берешек үлесі (жалған кәсіпкерлік белгілері бар салық төлеушілерді салықтық тексеру нәтижелері бойынша)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2



бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 485

1 845 161

3 526 273

6 958 898

1 424 880



Бюджеттік бағдарлама

038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

Сипаттамасы

Бір кредиттік желі шеңберінде банктердің бар кредиттері бойынша және жаңа берешекке пайыздық ставканы субсидиялау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдық

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Субсидияланатын кредиттердің саны

бірлік



14

20

30

30

30

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Субсидияландырылған кредиттер саны

бірлік



14

20

30

30

30

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



4 766 720

5 016 420

19 200 828

19 200 828

19 200 828

Бюджеттік бағдарлама

040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

Сипаттамасы

Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу (ДӨО)

бірлік

9

10

4

1




Мемлекеттік сараптама қорытындысымен жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау

бірлік





2



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын пайдалануға енгізу (ДӨО)

бірлік

9

10

4

1




Мемлекеттік сараптамадан өткен Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтар құрылысына жобалау-сметалық құжаттама

бірлік





2



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

566 876

594 030

237 626

4 491

160 300

0

0

Бюджеттік бағдарлама

042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

Сипаттамасы

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қолдау

%






100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге






161 471 731

969 463 376

Бюджеттік бағдарлама

044 Жай вексельдерді өтеу

Сипаттамасы

2011 жылғы 30 наурыздағы «Қазақстан Республикасы Үкіметі мен «Rumeli Telekom A.S.» және «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.» компаниялары арасындағы өзара талаптарды реттеу туралы келісімді жүзеге асыру үшін жай вексельдерді өтеу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдер саны

дана




1

1

1

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдерді өтеу

%




100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Жай вексельдерді өтеу уақтылығы мен толықтығы

%




100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




5 200 439

5 222 469

5 598 699

6 049 421

Бюджеттік бағдарлама

045 «Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

Сипаттамасы

Қарапайым, айналымға түспейтін және пайызсыз вексель шығару арқылы Қазақстан Республикасының «Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеуді жүзеге асыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қарапайым, айналымға түспейтін және пайызсыз вексель шығару арқылы Қазақстан Республикасының «ЕурАЗЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеуді жүзеге асыру

%





100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасының төлеу үшін шығарылған вексель қаражатының бір бөлігін инкассациялауды уақтылы жүзеге асыру

%





100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





60 000 000

45 000 000

30 000 000

Бюджеттік бағдарлама

046 «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

Сипаттамасы

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушылары-кәсіпорындарды сауықтыру жоспарларын іске асырудың кешенді және жүйелі мониторингін ұйымдастыру мен өткізу және Сауықтыру жөніндегі кеңеске нәтижелерін ұсыну

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сауықтыру жоспарлары мониторингке жататын Бағдарламаға қатысушы кәсіпорындардың пайызы

%





100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бағдарламаға қатысушы кәсіпорындардың сауықтыру жоспарлары мониторингінің нәтижелерін қабылдау туралы Сауықтыру жөніндегі кеңестің шешімдері

%





100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




0

217 962

235 396

251 875

Бюджеттік бағдарлама

058 Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

Сипаттамасы

Аймақтың экономикалық тұрақтылығын және жоғалтуды өтеуді қамтамасыз ету үшін Батыс Қазақстан облысының бюджетіне нысаналы ағымдық трансферттер

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Уақытылы трансферттер бөлу

%



100

100

100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджетке трансферттердің барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

%



100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



12 485 670

15 900 000

9 277 489

0

0

Бюджеттік бағдарлама

060 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%





100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуының мониторингі бойынша есеп

%





2

2

2

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





62 813

62 813

62 813

Бюджеттік бағдарлама

061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

Сипаттамасы

Қаржы министрлігінің және оның құрылымдық бөлімшелерінің мемлекеттік функцияларды орындау және мемлекеттік қызмет көрсету үшін басқару рәсімін (бизнес үдерістерін) кешенді автоматтандыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тәжірибелік пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» БААЖ-нің функционалдық кіші жүйелерінің саны (жыл соңына)

бірлік


3

8





е-Қаржымині қажетті инфрақұрылымын аппаратты қамтамасыз етудiң бөлiгiнде қамту

%


10

38,3





Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 27 сәуірдегі № 221 бұйрығымен бекітілген функциялардың жалпы көлемінен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің автоматтандырылған функцияларының (бизнесс-процестер) үлесі

%




30

50

100


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









барлық кіші жүйелер бойынша «е-Қаржымині» БААЖ-нің пайдаланушылардың саны (жыл соңына)

пайд.



130





барлық кіші жүйелер бойынша «е-Қаржымині» БААЖ-нің тіркелген пайдаланушы қызметкерлердің саны (жыл соңына)

пайд.



115





Сыртқы тіркелмеген пайдаланушылардың саны (порталдың қонақтары)

пайд.



500





«е-Қаржымині» кіші жүйелерінің жұмысымен қанағаттанған тіркелген тұтынушылардың үлесі

%




15

17

19


сапа көрсеткіштері









«е-Қаржымині» БААЖ құру кезеңдерінің қортындысы бойынша сапаны сыртқы бақылау

%


100

100





тиімділік көрсеткіштері









Автоматтандырылған ақпараттық және электрондық функциялардың саны (жыл соңына)

бірлік


17

3





бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


2 113 049

2 284 505

1 485 000

1 000 000

26 440


Бюджеттік бағдарлама

063 Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін құру, енгізу және дамыту

Сипаттамасы

Сыртқы сауда саласында экспорттық-импорттық операциялар кезінде бірыңғай электрондық терезені енгізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Пилотты мемлекеттік органдар үшін "Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе" интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

жүйе





1



Телекоммуникациялық және ақппараттық-техникалық жабдықтарды иемдену

комп





2



Лицензиялық бағдарламмамен қамтамасыз ету

дана





1



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









"Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезесі" интеграциялық ақпараттық жүйесін пилоттық пайдалануға беру

бірлік





1



"Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе" интеграциялық ақпараттық жүйесін мемлекеттік органдарға кезең-кезеңмен енгізу

бірлік





3

11


сапа көрсеткіштері









"Кедендік рәсімдер жүктемесі" Бәсекеге қабілеттілік ғаламдық индексі индикаторы бойынша ұстанымды жақсарту

орын






79


"Халықаралық сауда" индикаторы бойынша "Doing Business" Дүниежүзілік банктің рейтингіндегі позициясын жақсарту

орын






176


тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





2 576 297

955 104


Бюджеттік бағдарлама

064 "Электрондық шот-фактуралар"ақпараттық жүйесін құру

Сипаттамасы

Электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу бойынша ақпараттық жүйені құру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу бойынша аппараттық жүйені әзірлеу

дана





1



Серверлік жабдықтарды сатып алу

компл.





1



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пилоттық аймаққа тартылған бизнес субъектілері мен салық органдары арасында құжат айналымының шығыстарын төмендету

%





4



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





1 544 670



Бюджеттік бағдарлама

067 Саяси партияларды қаржыландыру

Сипаттамасы

Саяси партияларды қаржыландыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сайлаулардың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде өкілдік ететін саяси партияларды уақытылы қаржыландыру

бірлік

1

1

1

3

3

3

3

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес саяси партиялардың қызметін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

719 830

5 217 850

5 583 574

3 473 132

3 716 305

3 976 406

4 641 796

Бюджеттік бағдарлама

070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

Сипаттамасы

«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін және объектілерін түгендеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемені ұстау

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін есепке алуды қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкі және объектілері бойынша жедел және дұрыс ақпарат беру

%


100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


16 643

19 480

22 342

22 015

22 338

22 664

Бюджеттік бағдарлама

072 Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

Сипаттамасы

Жобаның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына және экономикасының бәсекелестік қабілетін арттыруға ықпал ететін тұрақты, тиімді жұмыс жасайтын салық жүйесін қалыптастыру

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық тәжірибені зерделеу (оқыту турлары, танысу сапарлары, семинарлар)

бірлік



30

13

40

40


Негізгі қаражатқа қатысты тауарларды сатып алу (арнайы жабдықтау)

бірлік



14

71

1 653

1040


Қолданылатын ақпараттық жүйелерді жаңарту үшін материалдық емес активтерді сатып алу

бірлік



8

50

571

67


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Салық есебін электронды түрде беретін салық төлеушілердің үлес салмағы, кем емес

%



75

77

78

80


Салық төлеушілердің салық есебін (клиенттердің сауалнамасы бойынша) дайындауға жұмсалатын уақытты және тиісті шығындарды қысқарту

%




30

40

50


сапа көрсеткіштері









Нәтижелі жоспарлы тексерулердің үлес салмағы

%

96

97

98

98

99

99,5


тиімділік көрсеткіштері









Салықтардың түгел есептелген сомасын (өндіріп алуға үмітсіз бересілер сомасына енгізілген) өндіріп алулардың үлес салмағын ұлғайту

%


28,7

20

21

22

23


бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


35 706

283 020

199 526

1 829 961

6 259 628


Бюджеттік бағдарлама

073 Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

Сипаттамасы

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету


бюджеттік бағдарлама түрі



мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең


2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл



1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Пилоттық аймақта қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелерді «Қазынашылық-клиент» АЖ іске қосу

%




70

90

100


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пилоттық аймақта жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелердің «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінде қызмет көрсетілуіне ауысуы

%




50

70

90


сапа көрсеткіштері









Пилоттық аймақта «Қазнашылық-клиент» АЖ арқылы мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық төлем құжаттарын өңдеу уақытын қысқарту

жұмыс сағат




16

8

8


тиімділік көрсеткіштері 









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




1 573 498

241 529

783 510


Бюджеттік бағдарлама

104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттамасы

Кеден органдарын кедендік бақылауды сапалы жүргізу үшін техникалық жарақтандыру, Қазақстан Республикасында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің таралуына тиімді мемлекеттік және қоғамдық іс-қимыл жүйесінің негізгі буындарын нығайту

бюджеттік бағдарлама түрі



мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі


есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кедендік бақылаудың техникалық құралдары (ИДК, АСКДТ, ЭПП және басқа)

жинақтама


72

47

7

15



Телевизиялық эндоскоптар

дана


10

11





Есірткі заттарының экспресс-тесттері

жинақтама


70

37





Есірткі құралдарының имитаторлары

жинақтама


30

31





Қызметтік-іздестіру иттері

бас



12





түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Кеден органдары үшін жоспарланған жабдықтарды сатып алу

%


100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері 









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


7 428 737

6 218 264

189 000

615 714



Бюджеттік бағдарлама

120 Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар

Сипаттамасы

Бюджеттің қіріс бөлігінің атқарылуына қарай басым шығыстарды қаржыландыру

бюджеттік бағдарлама түрі 


мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл


2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8


тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері бойынша Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізіміне сәйкес қаражат бөлу

%





100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық бюджете сәйкес жылға жоспарланған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың қаржыландырылуын қамтамасыз ету

%





100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





200 000 000



Бюджеттік бағдарлама

400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

Сипаттамасы

Жергілікті бюджеттің бірінші кезектегі шығыстарын уақытылы қаржыландыру үшін жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі


есепті жыл


жоспарлы кезең


2014 жыл


2015 жыл
 
 

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджеттерді уақытылы қаржыландыру

%

100

100

100

100

100

100

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

526 926 835

645 354 441

789 938 833

880 645 461

865 844 050

949 113 582

899 580 928

Бюджет шығыстарының жиынтығы

Атауы 

Өлшем бірлігі 

есепті кезең


Жоспарлы кезең


2014 жыл


2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ

мың тг.

662 566 985

851 832 034

1 076 574 533

1 209 038 080

1 509 722 884

1 543 603 128

2 278 620 184

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың тг.

654 366 327

841 093 698

1 061 463 288

1 192 435 156

1 295 595 641

1 538 309 580

2 277 793 955

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың тг.

8 200 658

10 738 336

15 111 245

16 602 924

214 127 243

5 293 548

826 229

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1696

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      в стратегическом направлении «1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:
      дополнить частями тридцать первой, тридцать второй, тридцать третьей, тридцать четвертой, тридцать пятой, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятой, сороковой, сорок первой следующего содержания:
      «Важную роль в оптимизации деятельности предприятия играют современные системы электронного документооборота. В деятельности любого налогоплательщика одним из основных документов является счет-фактура. Требования по их выписке и сроки выписки регламентированы Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». В условиях, когда деловая деятельность все чаще осуществляется путем электронного обмена документами, традиционные бумажные счета-фактуры становятся помехой, и при их использовании организации несут существенные дополнительные расходы, такие, например, как: трудозатраты оператора, бумага, принтер, доставка, огромные архивы, ежеквартальное представление в налоговые органы реестров счетов-фактур и др.
      Главой государства было поручено создание информационной системы «Электронные счета–фактуры», целью которой является снижение расходов и времени на документооборот между субъектами бизнеса, улучшения информационного взаимодействия субъектов бизнеса с органами казначейства и налоговыми органами, а также предупреждение и пресечение деятельности лжепредприятий.
      В настоящее время около 30% всей корпоративной информации хранится в электронном виде. Вся остальная информация (около 70%) хранится на бумаге, создавая немалые трудности при ее поиске, тем не менее, это соотношение постепенно меняется в пользу электронной формы хранения.
      Вопросы оптимизации документооборота и контроля за обработкой информации имеют ключевое значение. Быстроразвивающийся рынок информационных технологий и продуктов позволяет уже сейчас использовать как корпоративные системы документооборота, так и системы взаимодействия бизнес структур с государством. Учитывая, что в настоящее время налоговая отчетность сдается в электронной форме, бизнес структуры готовы к введению электронных счетов-фактур.
      При взаимодействии с государственным сектором в рамках государственных закупок используется ряд подтверждающих документов, таких как акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Кроме того, для проведения платежей в пользу поставщиков государственные учреждения, помимо предоставления подтверждающих документов, обязаны формировать счета к оплате, которые являются отдельным документом – основанием.
      В соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан территориальные подразделения казначейства осуществляют текущий контроль при проведении платежей государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, который заключается в проверке счетов к оплате и платежных поручений на наличие документов, подтверждающих обоснованность платежа: копии счета-фактуры или накладной (акта) о поставке товаров или акта выполненных работ, оказанных услуг или иного вида документа, установленного законодательством Республики Казахстан.
      Электронные счета-фактуры позволят заменить вышеназванные подтверждающие документы, а также счета к оплате посредством отражения в своей форме всех необходимых параметров, тем самым, существенно снизив количество документооборота между государственным сектором и субъектами бизнеса.
      Поэтому внедрение электронных счетов-фактур в Казахстане является актуальным вопросом не только для бизнеса, но и для государственного сектора. Сейчас настал такой момент, когда налогоплательщики и государство должны объединить свои усилия для внедрения практики использования электронных счетов-фактур в Казахстане.
      В целях сокращения издержек хозяйствующих субъектов и государственного сектора единым оператором по приему и обработке электронных счетов-фактур определен Комитет казначейства. Задачей Комитета казначейства является создание высокоэффективной информационной системы, позволяющей своевременно и качественно обрабатывать счета-фактуры.
      На первоначальном этапе планируется использовать электронные счета-фактуры при взаимодействии с государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, а в дальнейшем – частным сектором.
      Внедрение электронных счетов-фактур позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».»;
      части сорок четвертую, сорок пятую, сорок шестую, сорок седьмую, сорок восьмую, сорок девятую, пятидесятую, пятьдесят первую, пятьдесят вторую, пятьдесят третью, пятьдесят четвертую, пятьдесят пятую, пятьдесят шестую, пятьдесят седьмую, пятьдесят восьмую, пятьдесят девятую изложить в новой редакции:
      «В целях централизации и осуществления государственных закупок по принципу «одного окна» создана информационная система «электронных государственных закупок» - веб-портал государственных закупок (далее - портал государственных закупок).
      В целом развитие системы государственных закупок с использованием информационных технологий связано с необходимостью создания эффективной конкурентной среды, дальнейшего снижения коррупционных проявлений при проведении процедур закупок, упрощении процедур государственных закупок.
      Так, с 1 января 2010 года все государственные закупки способом запроса ценовых предложений проходят только в электронном формате.
      Со второго полугодия 2011 года заказчики были вправе воспользоваться порталом государственных закупок и проводить государственные закупки способом конкурса в электронном формате. С 1 июля 2012 года данный способ проведения государственных закупок осуществляется только посредством электронных государственных закупок.
      Также с 1 июля 2012 года внедрен новый способ осуществления государственных закупок – аукцион, проводимый исключительно в электронном формате в режиме реального времени на портале государственных закупок.
      Автоматизация государственных закупок является одним из наиболее эффективных инструментов экономии бюджетных средств и устранения причин необоснованного сдерживания процесса государственных закупок.
      По состоянию на 1 ноября 2012 года общее количество пользователей, зарегистрированных на портале государственных закупок составляет 189 131, что в 2,2 раза больше чем, в 2010 году.
      Общее количество поставщиков с 2010 года возросло в 1,8 раз и составило 99 567, из них 45 711 – юридические лица, 53 856 – физические лица.
      Количество посетителей - 48 492 320, из них абсолютно уникальных посетителей - 4 790 003, что в 3,3 раза больше чем в 2010 году.
      Каждый посетитель портала государственных закупок в среднем смотрит по 20 страниц. Длительность пребывания на сайте посетителя в среднем составляет 15 минут.
      По состоянию на 1 ноября 2012 года общая сумма по всем проведенным закупкам составила 651 188,7 млн. тенге. Условная экономия от всех проведенных государственных закупок составила 30 391,3 млн. тенге или 4,4 % от всех запланированных закупок.
      Сумма закупок способом запроса ценовых предложений составила 58 375,1 млн. тенге. Условная экономия от проведенных закупок данным способом составила 17 390,5 млн. тенге, или 22,9%.
      Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, заключенное в рамках Единого экономического пространства между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Российской Федерацией, которое ратифицировано Законом Республики Казахстан от 8 июля 2011 года (далее – Соглашение), является одним из основных внешних факторов, влияющих на развитие системы государственных закупок.
      Соглашением предусматривается введение национального режима для всех государств Сторон - до 1 января 2014 года. Так, с 1 января 2014 года для казахстанских предпринимателей появится огромная возможность наравне с предпринимателями стран Соглашения участвовать в закупках России и Беларусии. Более того, Соглашение в целом будет способствовать развитию конкуренции и в нашей стране.
      К внутренним факторам, оказывающими влияние на развитие системы государственных закупок, можно отнести отсутствие государственных стандартов на все виды товаров. Поскольку на практике имеются такие факты, когда заказчики при составлении технических характеристик закупаемых товаров, устанавливают чрезмерную детализацию необходимого товара, т.е. требования к товарам, имеющимся только у определенного круга потенциальных поставщиков заблаговременно известных заказчику. Такие требования, по нашему мнению, имеют коррупционные признаки и ограничивают конкуренцию.
      Кроме того, отсутствие у пользователей навыков работы с веб-порталом, незнание норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, инструкций по проведению закупок в электронном формате, размещенных на портале государственных закупок приводят к допущению нарушений норм законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, искажению формируемых на портале государственных закупок отчетных данных, а также выражению недовольства пользователей к работе Портала, что в целом влияет на соответствующее проведение закупок и формирование достоверных результатов.»;
      дополнить частями следующего содержания:
      «В рамках развития «электронного правительства» Министерством реализуется проект «Интегрированная автоматизированная информационная система «е-Минфин», целью которого является комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг.
      Основной задачей проекта ИАИС «е-Минфин» является автоматизация системы управления государственными финансами, предусматривающая интеграцию всех бизнес-процессов, касающихся финансов, консолидации финансовой отчетности, контроля исполнения бюджета, управления доходами, обязательствами, наличностью, внутренним и внешним долгом, рисками, обеспечения финансового аудита, активами государства, а также других функций Министерства.»;
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе «3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:
      в цели «1.1. Повышение качества планирования бюджета»:
      строку
      «

Целевой индикатор

Источник инфор-
мации

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Баланс государственного бюджета (профицит/ дефицит)»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

29

33

30

29

27

26

25

                                                         »
      изложить в новой редакции:
      «

Целевой индикатор

Источник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

29

16

12

16

16

16

16

                                                        »;
      в цели «1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины, а также удержание государственного долга на безопасном уровне»:
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 073» изложить в следующей редакции:
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 001, 060, 064, 073»;
      строку
      «

Целевой индикатор

Источник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Рейтинг платежеспособности страны»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

-

73

73

67

66

65

64

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных расходах»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

52

55

51

50

48

47

46

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень стандартов аудита и отчетности»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

98

98

96

90

94

93

92

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Прозрачность принимаемых решений»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

-

-

53

52

51

50

49

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Государственный долг»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

11

7

11

14

16

16

16

Соотношение достижения прямых результатов бюджетных программ к освоению бюджетных средств

Отчетные данные МФ РК

%

-

-

-

100

100

100

100

                                                         »
      изложить в новой редакции:
      «

Целевой индикатор

Источник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Рейтинг платежеспособности страны»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

-

73

57

56

55

54

53

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных расходах»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

52

50

31

31

31

31

31

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень стандартов аудита и отчетности»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

98

93

74

73

72

71

70

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Прозрачность принимаемых решений»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

-

53

32

31

31

30

30

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Государственный долг»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

11

7

11

14

16

16

16

Соотношение достижения прямых результатов бюджетных программ к освоению бюджетных средств

Отчетные данные МФ РК

%

-

-

-

100

100

100

100

                                                        »;
      в задаче «1.2.2. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений»:
      графу «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Прием и обработка электронных счетов-фактур для последующей оплаты Казначейством (один государственный орган и его территориальные подразделения)

-

-

х

-

-

Приобретение серверного оборудования для информационной системы по приему и обработке электронных счетов фактур

-

-

х

-

-

                                                        »;
      дополнить целью следующего содержания:
      «Цель 1.4. Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»:
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 061»:
      «

Целевой индикатор

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) МФ из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов РК от 27 апреля 2012 года № 221

Отчетные данные

%

-

-

-

30

50

100

-

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.4.1. Автоматизация бизнес-процессов по исполнению Министерством финансов и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг

Показатели прямых результатов

Источ-
ник инфор-
мации

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля зарегистрированных пользователей, удовлетворенных работой подсистем «е-Минфин»

Отчетные данные

%

-

-

-

15

17

19

-

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Поэтапное введение в опытную эксплуатацию подсистем ИАИС «е-Минфин»

х

х

-

-

-

Развитие и расширение функциональности компонент ИАИС «е-Минфин»

-

-

х

х

-

                                                        »;
      в стратегическом направлении 2. «Совершенствование налоговой и таможенной систем»:
      в цели «2.1. Улучшение налогового администрирования»:
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 072» изложить в следующей редакции:
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 040, 072»;
      дополнить целевыми индикаторами следующего содержания:
      «

Целевой индикатор

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы

Факт / прогноз * 100

%

-

-

-

100

100

100

100

Исполнение прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд

Факт / прогноз * 100

%

-

-

-

100

100

100

100

                                                        »;
      в задаче «2.1.1. Обеспечение полноты поступлений налогов»:
      в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      строки
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Обеспечение исполнения прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы

х

х

х

х

х

Обеспечение исполнения прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд

х

х

х

х

х

                                                         »
      исключить;
      в задаче «2.1.2. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг»:
      графу «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Создание подведомственной Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан организации для приема и обработки налоговых деклараций

-

х

-

-

-

Реализация проекта по строительству и внедрению Центров обработки налоговых деклараций Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан

-

х

х

х

х

Поддержание доли электронных и частично автоматизированных налоговых услуг в общем количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 %

х

х

х

х

х

Строительство 4 центров приема и обработки информации налоговых органов

х

-

-

-

-

Разработка и внедрение стандартов и регламентов государственных услуг, оказываемых органам налоговой службы

-

х

-

-

-

Автоматизация налоговых услуг, в том числе через портал «электронного правительства»

-

х

х

-

-

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Создание в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан подразделения по строительству центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

-

х

-

-

-

Разработка проектно-сметной документации здания центра приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

-

-

х

-

-

Реализация проекта по строительству и внедрению центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

-

х

х

х

х

Строительство и сдача в эксплуатацию пяти центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

-

-

-

х

х

Поддержание доли электронных и частично автоматизированных налоговых услуг в общем количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 %

х

х

х

х

х

Разработка и внедрение стандартов и регламентов государственных услуг, оказываемых органам налоговой службы

-

х

-

-

-

Автоматизация налоговых услуг, в том числе через портал «электронного правительства»

-

х

х

-

-

                                                        »;
      в цели «2.2. Улучшение таможенного администрирования»:
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 014, 021» изложить в следующей редакции:
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 014, 021, 063»;
      строку
      «

Целевой индикатор

Источ-
ник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Нагрузка таможенных процедур»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

106

107

105

80

79

78

76

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Целевой индикатор

Источник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Нагрузка таможенных процедур»

Отчет ГИК ВЭФ

Позиция

106

102

77

76

75

74

73

                                                        »;
      в стратегическом направлении «5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»:
      в цели «5.1. Формирование эффективной системы финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»:
      строку
      «

Целевой индикатор

Источ-
ник инфор-
мации

Ед.изм.

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

2009 год(отчет)

2010 год(план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ (40+9) до оценки «Значительного соответствия» и  «Соответствия»

Отчет взаимной оценки ЕАГ

Оценка

-

-

13

13

18

18

23

                                                                   »
      изложить в следующей редакции:
      «

Целевой индикатор

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФАТФ 40) до оценки «Значительного соответствия» и «Соответствия»

Отчет взаимной оценки ЕАГ

оценка

-

-

13

13

18

18

23

                                                        »;
      в задаче «5.1.1. Совершенствование системы финансового мониторинга»:
      строки
      «

Показатели прямых результатов

Источ-
ник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга, предусмотренных Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Отчетные данные КФМ

%

-

20

50

65

80

95

98

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

-

х

-

-

-

Проведение обучающих семинаров, совещаний и консультаций для сотрудников субъектов финансового мониторинга и государственных органов

х

х

х

х

х

                                                        »;
      изложить в следующей редакции:
      «

Показатели прямых результатов

Источ-
ник инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга

Отчетные данные КФМ

%

-

20

50

65

80

95

98

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

-

х

х

-

-

Проведение мероприятий по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

х

х

х

х

х

Проведение обучающих семинаров, совещаний и консультаций для сотрудников субъектов финансового мониторинга и государственных органов

х

х

х

х

х

Заключение соглашений, меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств

х

х

х

х

х

Мониторинг субъектов финансового мониторинга

х

х

х

х

х

                                                                   »;
      раздел «5. Межведомственное взаимодействие»:
      дополнить строкой следующего содержания:
      «

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ГП, КНБ, АБЭКП, МВД, ВС, НБ, АСФК, МЭРТ, МЮ, МТК

Совершенствованию законодательства и институциональных мер в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

                                                                   »;
      раздел «6. Управление рисками»:
      подраздел «Внешние риски» дополнить строками следующего содержания:
      «

Недостижение индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума и рейтинга Всемирного банка «Doing Business»

Снижения позиций страны в рейтинге конкурентоспособности

Мониторинг тенденций в мире и стране с точки зрения конкурентоспособности с целью своевременного выявления слабых и сильных сторон, угроз и возможностей и принятия соответствующих мер реагирования

Отсутствие у отраслевых государственных органов автоматизированного учета объектов государственного имущества, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», сведения по которым представляются в Реестр государственного имущества

Отсутствие информации по отдельным объектам учета в Реестре государственного имущества

Обеспечение взаимодействия Реестра государственного имущества с информационными системами 4-х государственных органов (МЮ, АУЗР, МЧС и МК)

Принятие Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и методики оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Снижение позиции рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и методики оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и позиции оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Взаимодействие с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и предоставление объективных данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Падение мировых цен на продукцию горнодобывающей отрасли (феррахром, алюминий, цинк, медь и т.д.), а также автовозвраты НДС по «0» ставке

Неисполнение плана РБ

Обеспечение исполнения прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы

                                                                   »;
      подраздел «Внутренние риски» дополнить строками следующего содержания:
      «

Отсутствие в Казахстане специалистов в области МСФООС

Риск некачественного перехода на МСФООС

Обучение казахстанских специалистов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФООС, а также привлечение иностранных консультантов для обучения, в том числе в рамках международных проектов

Нереализация Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения соответствующими государственными органами (ГП, КНБ, АБЭКП, МВД, ВС, НБ, АСФК, МЭРТ, МЮ, МТК)

Ухудшение позиций в рейтинге по показателям соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Взаимодействие государственных органов по совершенствованию законодательства и институциональных мер в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Несвоевременное утверждение стандартов и регламентов государственных услуг

Ухудшение качества предоставляемых налоговых услуг

Обеспечение утверждения стандартов и регламентов государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам

                                                                   »;
      раздел «7. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      С. Ахметов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 28 декабря 2012 года № 1696

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

Описание

Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением государственного бюджета

Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан

Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет путем улучшения налогового администрирования, а также государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление международного сотрудничества

Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание исполнения местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан. Управление бюджетными деньгами

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля

Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области контроля за проведением процедур банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов)

Реализация государственной политики в области управления государственным имуществом

Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма

Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан, комитетов и их территориальных органов.
Повышение квалификации государственных служащих, обучение государственному и английскому языкам.
Сопровождение и эксплуатация информационных систем, системно-техническое обслуживание вычислительной техники.
Оплата услуг связи, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, оборудования.
Аренда зданий, помещений, автотранспортных средств. Приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов.
Прочие услуги и работы

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Содержание штатной численности центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан, комитетов и их территориальных органов

ед.

22 808

20 316

20 265

20 265

20 265

20 265

20 265

Ориентировочное количество проведения социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

ед.

7

4

6

6

1

1

0

Обеспечение функционирования информационных систем

система

40

40

40

41

43

36

37

показатели конечного результата









Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство финансов Республики Казахстан и его комитеты

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

32 979 923

35 764 589

45 949 384

51 283 441

52 570 192

54 159 479

54 207 666

Бюджетная программа

002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

Описание

Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые организации

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Предполагаемое количество аудируемых проектов

шт.

11

14

15

17

19

21

17

показатели конечного результата









Своевременное и полное выполнение обязательств Республики Казахстан, предусмотренных Соглашениями о займе

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









Отношение количества инвестиционных проектов, прошедших аудит, к количеству инвестиционных проектов, подлежащих аудиту

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

16 305

24 378

27 165

23 000

32 400

37 800

30 600

Бюджетная программа

003 Проведение процедур ликвидации и банкротства

Описание

Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур банкротства

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество ликвидированных организаций

орг.

2522

1440

633

828

1111

1111

1111

показатели конечного результата









Ликвидация несостоятельных должников

орг.

2522

1440

633

828

1111

1111

1111

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

128 710

130 302

61 979

87 141

131 254

131 254

131 254

Бюджетная программа

006 Приобретение акций международных финансовых организаций

Описание

Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Своевременное осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

649 529

656 723

1 208 351

2 439 237

2 276 632

979 229

826 229

Бюджетная программа

008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Описание

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

%


100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

отчет


2

2

2

2

2

2

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.


11 550

54 503

58 863

58 863

58 863

58 863

Бюджетная программа

009 Услуги кинологического центра

Описание

Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля. Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками, вакциной, снаряжением. Обучение специалистов–кинологов со служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств для таможенных органов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Подготовка специалистов–кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (3-х мес. курсы обучения)

чел.

57

40

42

44

15

15

15

Подготовка специалистов–кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (курс обучения – 1 месяц)

чел.

18

17

19

20

21

22

32

Выращенное поголовье на базе питомника

гол.

30

30

30

35

15

15

15

показатели конечного результата









Процент задержания наркотиков в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в Кинологическом центре

%

73

70

72

73

74

75

75

показатели качества









показатели эффективности









Условная стоимость затрат на подготовку одного кинолога таможенных органов

тыс. тг.

501,6

1 420

1 372

1 544

1 503

1 465

1 465

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

77 057

78 503

116 755

118 936

125 075

127 605

129 368

Бюджетная программа

010 Резерв Правительства Республики Казахстан

Описание

Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, территориальных подразделений и местных исполнительных органов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Распределение средств на условно финансируемые расходы в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан

%


100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.


43 779 364

67 260 188

92 208 383

58 834 270

45 932 785

48 969 929

Бюджетная программа

011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям

Описание

Исполнение обязательств по государственным гарантиям

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Обеспечение полной и своевременной выплаты обязательств по государственным гарантиям

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1 919 764

1 887 592

1 672 062

292 285

296 904

290 745

284 586

Бюджетная программа

012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам

Описание

Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Предоставление кредитов нижестоящим бюджетам на покрытие дефицита наличности при наличии решений Правительства Республики Казахстан

%


100

100


100

100

100

показатели конечного результата









100 % покрытие дефицита наличности по нижестоящим бюджетам

%


100

100


100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.


600 000

600 000

0

600 000

600 000

600 000

Бюджетная программа

013 Обслуживание правительственного долга

Описание

Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по внешним и внутренним правительственным займам

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Объем финансирования дефицита бюджета в соответствии с потребностью бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Своевременность и полнота финансирования бюджетных программ

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

69 202 531

95 360 386

122 458 241

135 397 256

214 241 318

241 241 820

241 241 820

Бюджетная программа

014 Модернизация таможенной службы

Описание

Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Приобретение консалтинговых услуг

единиц


1

3


1



Приобретение товаров, относящихся к основным средствам

единиц

10 143

21 166

10 121

3


3


Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем

единиц

1




5

2


показатели конечного результата









Анализ, оценка, рекомендации по совершенствованию таможенных процедур, предоставленные по итогам завершения консалтинговых услуг (технические отчеты)

отчет



6

12




Обеспечение серверным оборудованием









Проектирование и разработка комплексного плана по борьбе с коррупцией в соответствии с Арушской декларацией

контракт





1



Разработка единой архитектуры ИКТ таможенных органов с последующей разработкой и внедрением пакета соответствующих ПО и ИС для полной автоматизации каждого направления деятельности таможни

контракт






1


Анализ, оценка, рекомендации по совершенствованию таможенного законодательства

контракт








Реинжениринг бизнес процессов

контракт





1



показатели качества









показатели эффективности









Процент удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц предоставляемыми услугами таможенных органов по результатам независимого социологического опроса за год, предшествующий плановому периоду

%


52

58,4

63,3

75

75


объем бюджетных расходов

тыс. тг.

20 673

120 267

423 404

942 120

2 836 279

2 549 265

0

Бюджетная программа

016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

Описание

Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной собственности

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Процент выставленных объектов к количеству объектов, подлежащих приватизации

%

99,7

100

94

95

95

95

95

Количество объектов учета, зарегистрированных в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

ед.

27 000

26 700

27 600

27 400

27 300

27 200

27 100

показатели конечного результата









Процент проданных объектов к количеству объектов, выставленных на приватизацию

%

94,8

83

84

86

84

84

84

показатели качества









Обеспечение выполнения условий договоров купли-продажи объектов республиканской собственности

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

353 815

383 455

420 075

426 925

524 402

546 962

546 962

Бюджетная программа

019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

Описание

Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройсбербанк»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение государственной поддержки граждан, получивших льготные жилищные кредиты

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Обеспечение полноты выплат курсовой разницы

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

12 016

12 601

13 718

18 494

12 657

12 340

12 340

Бюджетная программа

021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан

Описание

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов. Разработка проектно-сметной документации. Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их территориальных подразделений

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Ориентировочное количество капитального ремонта административных зданий, помещений и сооружений, разработка проектно-сметной документации

ед.

4

16

31

36

28

26

26

Приобретение административных зданий

ед.



3



2


Приобретение служебного автотранспорта

ед.



23

31




Ориентировочное количество приобретаемой техники, оборудования, мебели, программного обеспечения и прочих товаров

ед.

22

5 971

106 083

104 956




Прогнозный процент приобретаемой вычислительной техники, оборудования, мебели, нематериальных активов и прочих товаров

%





100

100

100

показатели конечного результата









Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации

ед.

4

16

31

36




Улучшение материально-технической базы в пределах запланированного количества единиц, в том числе завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации

%





100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

643 200

1 646 642

2 292 102

1 477 894

1 751 716

3 798 378

1 812 499

Бюджетная программа

023 Проведение таможенной экспертизы

Описание

Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по расширению исследовательских возможностей, правильное применение мер тарифного и нетарифного регулирования, защита от ввоза недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов, проведение работ по контролю уровня радиологического заражения сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический контроль)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Проведение исследований при совершении таможенных операций с использованием специальных и научных познаний для решения задач в сфере таможенного дела

экспертиза

1 669

515

2 000

2 700

3 500

3800

4100

показатели конечного результата









Выдача заключений таможенного эксперта по вопросам, возникшим при проведении таможенного контроля

заключение

1 669

515

2 000

2 700

3 500

3800

4100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

16 779

17 960

19 576

24 440

26 697

26 031

26 534

Бюджетная программа

025 Услуги учебно-методического центра

Описание

Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов, вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических материалов по основной деятельности таможенной службы Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обучение вновь принятых на работу сотрудников таможенных органов

чел.

354

300

400

270

150

150

150

Переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов

чел.

110

275

375

425

625

635

610

показатели конечного результата









Получение сертификатов об обновлении теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства

чел.

464

575

775

695

775

905

880

показатели качества









Процент слушателей курсов, получивших по результатам итогового тестирования уровень знаний 50 и более процентов, от общего количества слушателей курсов первоначальной подготовки

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

42 480

47 723

73 641

87 940

96 449

97 415

97 181

Бюджетная программа

026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры

Описание

Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля, разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов таможенного контроля в регионах Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Завершение строительства объектов в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Алматинской областях

объектов

7

4

1





Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства Единого контрольно-пропускного пункта в Восточно-Казахстанской области

объектов


1






Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства по проекту реконструкции таможенных постов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях

объектов


4






Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства таможенного поста в Южно-Казахстанской области

объектов


1






Завершение строительства Единого контрольно-пропускного пункта «Нововоскресеновка» в Жамбылской области

объектов


1






Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства быстровозводимых служебных жилых домов в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях

объектов


430






Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства 18-ти квартирных жилых домов с инженерным обеспечением в Алматинской области

объектов


4






Строительство единого контрольно-пропускного пункта «Сыпатай батыр» Департамента таможенного контроля по Жамбылской области в ауле Андас батыр Меркенского района Жамбылской области

объектов



1





Строительство и реконструкция трех таможенных постов (Бахты, Кулан, Калжат) и трех единых контрольно-пропускных пунктов (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) на южной границе

объектов



6





Завершение строительства таможенного поста «Бахты» и единого контрольно-пропускного пункта «Майкапчагай»

объектов




2




Строительство служебных жилых домов для сотрудников таможенных постов в Алматинской области

объектов



4





Строительство служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов

объектов



44





Завершение строительства служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов

объектов




27




Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту «Строительство здания Департамента таможенного контроля с центром таможенного оформления в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»

объектов




1




Завершение строительства единого контрольно-пропускного пункта «Карасу» таможенного поста «Кордай» в Карасуском сельском округе Кордайского района Жамбылской области

объектов




1




показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих контрольно-пропускных пунктов на таможенных постах

объектов



5

1




Обеспечение жильем сотрудников таможенных органов в приграничных районах

объектов


434

4

27




Ввод в эксплуатацию административных зданий Департаментов таможенного контроля

объектов








показатели качества









Согласно строительным нормам и правилам

%

100

100

100

100




показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1 634 809

3 954 073

5 314 092

2 381 202

0

0

0

Бюджетная программа

027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов

Описание

Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга рекомендаций

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений

%


10

18

11,8

6,8

12,4

12,7

Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности

%


31

34

33

25

32

30

показатели конечного результата









Процент организаций, представляющих оперативную информацию по деятельности объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности

%


69

100

100

100

100

100

показатели качества









Полнота раскрытия информации по заданиям, отраженным в программе мониторинга

%


100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Количество принятых к реализации рекомендаций

%


20

17

16

16

17

17

объем бюджетных расходов

тыс. тг.


283 838

283 838

283 838

283 838

306 682

370 652

Бюджетная программа

031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»

Описание

Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам в рамках создания инфраструктуры «Электронного правительства» страны

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Приобретение серверного оборудования

единиц

14







Расширение дискового массива кластера

единиц





1



Приобретение телекоммуникационного оборудования

единиц



34


18



Приобретение системных продуктов, лицензий

лицензии и др.

252

451

451

21




Развитие и внедрение информационных систем

система

3

2

6

4

5



показатели конечного результата









Модернизация программно-аппаратного комплекса и телекоммуникационного оборудования таможенной службы

%

71

71

80

84

100



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

616 935

477 886

732 954

735 373

231 977



Бюджетная программа

033 Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»

Описание

Развитие и расширение функциональности автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Условная экономия бюджетных средств

%

9

10

22





Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок

%




85

85



показатели конечного результата









Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок

%

1,4

11

12

19




Дооснащение программно-аппаратного комплекса автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»

%





100



показатели качества









Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок

%

60

70

75





показатели эффективности









Степень охвата заказчиков и организаторов государственных закупок системой электронных государственных закупок

%

20

30

100





объем бюджетных расходов

тыс. тг.

347 584

70 070

1 347 817

83 105

1 824 679



Бюджетная программа

036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства

Описание

Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией налогового администрирования; оснащение налоговых органов в среднем серверным оборудованием; приобретение лицензионных ПО

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Приобретение серверного оборудования

шт.

9

8

7

10




Количество модернизируемых подсистем

шт.

9

15

9

9

9



Приобретение сопутствующего и активного оборудования

шт.

137

145

2 529

6




Лицензионное ПО

шт.

613

1

176


201



показатели конечного результата









Обеспечение бесперебойной работы информационных систем налоговых органов

система


12

9

9

9



показатели качества









Сокращение среднего времени ожидания в очереди

мин.

30

24

30

25

20



показатели эффективности









Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредпринимательства)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

2 485 476

1 845 161

3 526 273

6 958 898

1 424 880



Бюджетная программа

038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

Описание

Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков и на новую задолженность в рамках одной кредитной линии

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество субсидируемых кредитов

ед.



14

20

30

30

30

показатели конечного результата









Количество просубсидированных кредитов

ед.



14

20

30

30

30

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.



4 766 720

5 016 420

19 200 828

19 200 828

19 200 828

Бюджетная программа

040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов

Описание

Строительство центров приема и обработки информации территориальных налоговых органов

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

ед.

9

10

4

1




Разработка проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы

ед.





2



показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД)

ед.

9

10

4

1




Проектно-сметная документация на строительство центров приема и обработки информации налоговых органов, прошедшая государственную экспертизу

ед.





2



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

566 876

594 030

237 626

4 491

160 300



Бюджетная программа

042 Расходы на новые инициативы

Описание

Расходы на новые инициативы

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Поддержка расходов на новые инициативы

%






100

100

показатели конечного результата









показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.






161 471 731

969 463 376

Бюджетная программа

044 Погашение простых векселей

Описание

Погашение простых векселей в реализацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и компаниями «Rumeli Telekom A.S.» и «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.» от 30 марта 2011 г.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество простых векселей, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан

шт




1

1

1

1

показатели конечного результата









Погашение простых векселей, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан

%




100

100

100

100

показатели качества









Своевременность и полнота погашения простых векселей

%




100

100

100

100

показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.




5 200 439

5 222 469

5 598 699

6 049 421

Бюджетная программа

045 Оплата первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС»

Описание

Осуществление оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества» посредством выпуска простого, необращаемого и беспроцентного векселя

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Осуществление оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» посредством выпуска простого, необращаемого и беспроцентного векселя

%





100

100

100

показатели конечного результата









Своевременное осуществление инкассации части средств векселя, выпущенного в счет оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС»

%





100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





60 000 000

45 000 000

30 000 000

Бюджетная программа

046 Мониторинг реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

Описание

Организация и проведение комплексного и систематического мониторинга реализации планов оздоровления предприятий-участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» и представление результатов в Совет по оздоровлению

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Процент предприятий-участников Программы, планы оздоровления которых подлежат мониторингу

%





100

100

100

показатели конечного результата









Решения Совета по оздоровлению о принятии результатов мониторинга планов оздоровления предприятий - участников Программы

%





100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





217 962

235 396

251 875

Бюджетная программа

058 Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности региона

Описание

Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение экономической стабильности региона

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Своевременное выделение трансфертов

%



100

100

100



показатели конечного результата









Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы трансфертов

%



100

100

100



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.



12 485 670

15 900 000

9 277 489



Бюджетная программа

060 Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Описание

Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

%





100

100

100

показатели конечного результата









Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

отчет





2

2

2

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





62 813

62 813

62 813

Бюджетная программа

061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»

Описание

Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством финансов Республики Казахстан и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество функциональных подсистем ИАИС «е-Минфин», введенных в опытную эксплуатацию (на конец года)

ед.


3

8





Обеспечение необходимой инфраструктуры «е-Минфина» в части аппаратного обеспечения

%


10

38,3





Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) Министерства финансов Республики Казахстан из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 221

%




30

50

100


показатели конечного результата









Количество зарегистрированных пользователей ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года)

польз.



130





Количество зарегистрированных пользователей-работников Министерства финансов Республики Казахстан ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года)

польз.



115





Количество внешних незарегистрированных пользователей (гости портала)

польз.



500





Доля зарегистрированных пользователей, удовлетворенных работой подсистем «е-Минфин»

%




15

17

19


показатели качества









Внешний контроль качества по итогам этапов создания ИАИС «е-Минфин»

%


100

100





показатели эффективности









Количество автоматизированных информационных и электронных функций (на конец года)

ед.


17

3





объем бюджетных расходов

тыс. тг.


2 113 049

2 284 505

1 485 000

1 000 000

26 440


Бюджетная программа

063 Создание, внедрение и развитие информационных систем таможенных органов

Описание

Внедрение Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Создание Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» для пилотных государственных органов

система





1



Приобретение аппаратно-технического и телекоммуникационного оборудования

комп.





2



Лицензионное программное обеспечение

шт.





1



показатели конечного результата









Ввод в пилотную эксплуатацию Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям»

единиц





1



Поэтапное подключение государственных органов к Интеграционной информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям»

единиц





3

11


показатели качества









показатели эффективности









Улучшение позиций по индикатору Глобального индекса конкурентоспособности «нагрузка таможенных процедур»

место






79


Улучшение позиций в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по индикатору «международная торговля»

место






176


объем бюджетных расходов

тыс. тг.





2 576 297

955 104


Бюджетная программа

064 Создание информационной системы «Электронные счета-фактуры»

Описание

Создание информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Разработка информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур

ед.





1



Приобретение серверного оборудования

комплект





1



показатели конечного результата









Снижение расходов документооборота между субъектами бизнеса, привлеченными в пилотную зону и налоговыми органами






4



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





1 554 670



Бюджетная программа

067 Финансирование политических партий

Описание

Финансирование политических партий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Своевременное финансирование политических партий, представленных в Мажилисе Парламента Республики Казахстан по итогам выборов

ед.

1

1

1

3

3

3

3

показатели конечного результата









В соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечение деятельности политических партий

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

719 830

5 217 850

5 583 574

3 473 132

3 716 305

3 976 406

4 641 796

Бюджетная программа

070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»

Описание

Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации, ведения бухгалтерского учета арендованного имущества и объектов комплекса «Байконур»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение учета арендованного имущества комплекса «Байконур»

%


100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Представление оперативной и достоверной информации по арендованным имуществам и объектам комплекса «Байконур» арендуемым Российской Федерацией

%


100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.


16 643

19 480

22 342

22 015

22 338

22 664

Бюджетная программа

072 Реформирование системы налогового администрирования

Описание

Основная цель проекта – формирование устойчивой, эффективно функционирующей налоговой системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Изучение международного опыта (учебные туры, ознакомительные поездки, семинары)

ед.



30

13

40

40


Приобретение товаров относящихся к основным средствам (спецоборудование)

ед.



14

71

1 653

1040


Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем

ед.



8

50

571

67


показатели конечного результата









Удельный вес налогоплательщиков, представляющих налоговую отчетность в электронном виде

%



75

77

78

80


Сокращение времени затрачиваемого налогоплательщиками на подготовку налоговой отчетности (по опросам клиентов)

%




30

40

50


показатели качества









Удельный вес результативных плановых проверок

%

96

97

98

98

99

99,5


показатели эффективности









Увеличение удельного веса взыскания доначисленных сумм налогов (включенных в сумму недоимки, безнадежной к взысканию)

%


28,7

20

21

22

23


объем бюджетных расходов

тыс. тг.


35 706

283 020

199 526

1 829 961

6 259 628


Бюджетная программа

073 Развитие Интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент»

Описание

Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной системы казначейства

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Подключение государственных учреждений к информационной системе «Казначейство-клиент», имеющих необходимый уровень технического оснащения в Пилотной зоне

%




70

90

100


показатели конечного результата









Переход на обслуживание в информационную систему «Казначейство-клиент» государственных учреждений, подключенных к системе «Казначейство-клиент» в пилотной зоне

%




50

70

90


показатели качества









Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых платежных документов через информационную систему «Казначейство-клиент» в пилотной зоне

рабочие часы




16

8

8


показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.




1 573 498

241 529

783 510


Бюджетная программа

104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного таможенного контроля, укрепление основных звеньев системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшего распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Технические средства таможенного контроля (ИДК, АСКДТ, ЭПП и др.)

комплект


72

47

7

15



Телевизионные эндоскопы

шт.


10

11





Экспресс-тесты наркотических веществ

комплект


70

37





Имитаторы наркотических средств

комплект


30

31





Служебно-розыскные собаки

гол.



12





показатели конечного результата









Приобретение запланированного оборудования для таможенных органов

%


100

100

100

100



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.


7 428 737

6 218 264

189 000

615 714



Бюджетная программа

120 Условно финансируемые расходы

Описание

Финансирование приоритетных расходов по мере исполнения доходной части бюджета

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Распределение средств в соответствии с перечнем условно финансируемых расходов согласно решению Правительства Республики Казахстан

%





100



показатели конечного результата









Обеспечение финансирования условно финансируемых расходов, запланированных в республиканском бюджете на соответствующий год

%





100



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





200 000 000



Бюджетная программа

400 Субвенции областным бюджетам

Описание

Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Своевременное финансирование местных бюджетов

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата









Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.

526 926 835

645 354 441

789 938 833

880 645 461

865 844 050

949 113 582

899 580 928

Свод бюджетных расходов

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов

тыс. тг.

662 566 985

851 832 034

1 076 574 533

1 209 038 080

1 509 722 884

1 543 603 128

2 278 620 184

Текущие бюджетные программы

тыс. тг.

654 366 327

841 093 698

1 061 463 288

1 192 435 156

1 295 595 641

1 538 309 580

2 277 793 955

Бюджетные программы развития

тыс. тг.

8 200 658

10 738 336

15 111 245

16 602 924

214 127 243

5 293 548

826 229