Алматы облысының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтiк-экономикалық дамуының Ортамерзiмдi жоспары туралы

Алматы облыстық Мәслихатының 2005 жылғы 14 қаңтардағы N 14-98 шешімі. Алматы облыстық Әділет Департаментінде 2005 жылғы 21 ақпанда N 1900 тіркелді. Күші жойылды - Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 16-105 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 16-105 шешімімен

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы"  Заңының  6 бабына сәйкес Алматы облыстық Мәслихат  ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:
     Алматы облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған Ортамерзiмдi жоспары қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
     Алматы облыстық Мәслихаттың 2004 жылғы 21 желтоқсандағы "Алматы облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған Ортамерзiмдi жоспары туралы" N 13-79 шешiмi жойылсын.
     Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыстық Мәслихаттың бюджет, қаржы және тарифтік саясат мәселелерi жөнiндегi тұрақты комиссиясына (М.С.Хасенов) жүктелсiн.

      Облыстық Мәслихат
      сессиясының төрағасы

      Облыстық Мәслихаттың хатшысы

Алматы облысы Мәслихатының
2004 жылғы 14 қаңтардағы
N 14-98 шешіміне қосымша

Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2005-2007 жылдарға арналған
орта мерзімді жоспары

1. Кiрiспе

      Алматы облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының ортамерзiмдiк жоспары облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған маңызды көрсеткiштерiнiң болжамын көздейдi.
      Жоспарды iске асыру қабылданған мемлекеттiк, салалық (секторалдық) және өңiрлiк даму бағдарламаларына сәйкес қамтамасыз етiледi.
      Жоспарда белгiленген шараларды орындау, Елбасының "Қазақстан - 2030" Стратегиясында және облысты дамытудың 2010 жылға дейiнгi стратегиялық жоспарында алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн облыс экономикасын дамытуға мақсатты сипат бередi.

2. 2003 жылы экономиканы дамытудың талдауы

      Облыста өнеркәсiп өнiмi қолданылып жүрген бағамен 133,4 млрд. теңгеге өндiрiлiп, 2002 жылға өнiмнiң нақты көлемiнiң индексi 114,5%-ды құрады. Өнiм өндiрудiң жалпы көлемiнде 77,6% өңдеушi өнеркәсiптiң, 20,7% - электр қуатын, газ және суды өндiру мен бөлу, 1,7% - тау-кен өндiру саласының үлесiне тидi.
      Ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 80,2 млрд. теңгеге өндiрiлдi немесе 2002 жылдың сәйкес мерзiмiне 102,9%.
      Негiзгi капиталға инвестиция көлемi 2003 жылғы қаңтар - желтоқсан айларында (бағалауға дейiнгiнi ескере отырып) 49,0 млрд. теңгенi құрады немесе 2002 жылдың сәйкес мерзiмiне 156,2%.
      Инвестицияның жалпы көлемiнен 31,6 млрд.теңге (инвестицияның жалпы көлемiнде 64,4%) кәсiпорынның өз қаражаттары, 6,9 млрд. теңге (14%) - шетелдiк инвестициялар, 5 млрд. теңге (10,2%) - республикалық бюджеттiң қаражаты, 5,5 млрд. теңге (11,2%) - жергiлiктi бюджеттiң қаражаты.
      2003 жылы бiлiм беру саласының 10 объектiсiнiң құрылысы 1793,8 млн. теңге сомаға аяқталды, 139 объектiнiң, ғимараттарды, олардың шатырын, жылу жүйелерiн жөндеуге жалпы сомасы 1052,2 млн. теңге жұмсалды. Тұтастай алғанда құрылыс және күрделi жөндеуге 2846 млн. теңге, оның iшiнде республикалық бюджеттен 1087,4 млн. теңге бөлiндi.

3. 2005-2007 жылдарға арналған мақсаттары,
мiндеттерi және басымдықтары

      Стратегиялық жоспарда стратегиялық мақсат ретiнде бәсекеге қабiлеттi тауарлар мен қызмет көрсетулердi өндiрушi өңiр болу айқындалған.
      Әлеуметтiк-экономикалық дамудың 2005-2007 жылдарға арналған басымдықтары болып төмендегiлер анықталды:
      1) iшкi және сыртқы нарықта экономиканың бәсекеге қабiлеттi өнеркәсiп секторын қалыптастыру;
      2) агроөнеркәсiп кешенiнiң тиiмдi жүйесiн құру негiзiнде облыста азық-түлiк қауiпсiздiгін қамтамасыз ету;
      3) селоны (ауылды) дамыту;
      4) халықтың тұрғын үйге қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемасын кешендi шешу;
      5) жоғары сапалы өнiм өндiретiн және халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ететiн, кәсiпкерлердiң көптеген орта тобын құру;
      6) көлiк - коммуникациялық кешендi дамыту;
      7) бiлiмнiң ұлттық жүйесiнiң ажырағысыз бөлiгi ретiнде, облыста бiлiм жүйесiн дамыту;
      8) дәрiгерлiк және дәрiлiк көмектiң қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету жолымен халықтың денсаулығын жақсарту;
      9) кедейлiк және жұмыссыздық ауқымын азайту;
      10) туризм мен спортты дамыту;
      11) тарихи-мәдени мұраларды, әлеуметтiк - мәдени инфрақұрылымдарды сақтау және дамыту, кәсiби өнер мен халық шығармашылығын дамыту;
      12) табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау, қалпына келтiру жөнiндегi шараларды iске асыру.

  4. Өндiрiлген капиталды дамыту

      1) Индустриялық-инновациялық даму
     Облыстың индустриялық дамуы мыналарға бағытталады:
      қосымша құнның бiрыңғай тiзбегiн құру мақсатында өнеркәсiптi қалыптастыруға кластерлiк әдiс;
      жетiлдiру және техникалық қайта жарақтандыру;
      инновациялық инфрақұрылымды дамыту.
      Тиiмдiлiгi аз жеңiл өнеркәсiп орындарын, машина жасау кешенiн сегменттеу, қайта бейiмдеу, олардың базасында ұсақ және бәсекеге қабiлеттi өндiрiс орындарын құру жолымен кәсiпорындарды сауықтыру тетiгiн дамытуды қолға алу.
      Сапаны басқарудың халықаралық стандартына тездетiп өту және өндiрiлген өнiмдi сертификаттау жүзеге асырылатын болады. ИСО 9000 және 14000 халықаралық сапа стандартын енгiзу бойынша жұмыс iстейтiн кәсiпорындар санын екi есеге арттыру көзделдi.

Машина жасау және металл өңдеу

      Саланы 14 кәсiпорын қалыптастырады. Машина жасау және металл өңдеушi кәсiпорындар үлесiне тауарлы өнiмнiң 7,0%-ы тиедi.
      "Мирас" АҚ-ы базасында ауылшаруашылығы техникалары мен қосалқы бөлшектер өндiру (тракторларға соқалар, культиваторлар (қопсытқыш), дән сепкiштер және т. б.); өңдеудiң прогрессивтi әдiстерiн қолдану және "Голд Продукт" ЖАҚ-ның "Арсенал" металл өңдеу зауытында, тереңнен су тартатын насостар зауытында өнiмнiң сапасын көтеру жөнiнде технологиялар трансфертiн жүзеге асыру көзделдi.

Тоқыма және тiгiн өнеркәсiбi

      Облыста жүн өңдеу жөнiнде жалпы қуаты жылына 4000 тн. болатын 2 кәсiпорын және 5 орта тiгiн, тоқыма-тiгiн фабрикалары жұмыс iстейдi.
      Саланы дамытудың негiзгi бағыты кәсiпорындарды қаржылық сауықтыру, жетiлдiру есебiнен олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру болып табылады. "Архар Вул" БК-да ағылшын фирмалары технологиясы бойынша топса өндiру жүзеге асырылады.

Химия өнеркәсiбi

      Салада 13 шағын және орта кәсiпорындар бар.
      Облыста фармацевтика саласы дамитын болады. Дәрi-дәрмектiң 350-ден астам түрiн шығаратын iрi дәрi-дәрмек (фармацевтика) зауытын ашу жоспарланады, "Екафарма" БК-да дәрi-дәрмектiң 32 түрiн шығаруды игеру, "Леовит" ЖШС-де, "Эйкос - Фарм" ЖШС-де - 200-ге дейiн жеткiзу көзделедi.
      "Уркер Косметик", "Volvox Invest Company" АҚ-да итальян, венгер және немiс технологиялары бойынша дайындалған косметикалық бұйымдар мен жуғыш заттар, "Трилис пластик" ЖШС-де полипропилен мөшектер, "Полимер" ЖАҚ-да импортты қысқарту үшiн полимерлiк құбырлар сату көлемiн арттыру көзделдi.

Шыны және фарфор өнеркәсiбi

      Шыны шығару саласы "Южный 1,2", "САФ шыны компаниясы" ААҚ-ның зауытымен танылады.
      Шыны ыдыстарды өндiру әрiптестiк компаниялар құруға түрткi болды: кварцтық құм, кальциленген сода, доломит, әк тас, дала шпаты және т. б. "Саф" шыны зауытында итальян және ресей технологиясын пайдалана отырып, шыны ыдыстардың шетелге шығаруға бейiмделген классикалық түрiн (бордо, рейнский және т. б.), шырындарды консервiлеу үшiн банкiлер шығару жоспарланды. САФ-тың дамуы "шарап жасау" кластерiн қалыптастыруға және дамытуға себепшi болды.

Құрылыс материалдар өнеркәсiбi

      Кластер құрылымы әлi де болса "фрагменттi" бiрақ интенсивтi дамуда. әртүрлi құрылыс материалдарын өндiру жөнiнде 23 кәсiпорын, 8 кiрпiш зауыты жұмыс iстейдi.
      Осы саланы дамыту үшiн облыста қажеттi шикiзат ресурстары бар. Текелi қаласында мәрмәр тастарын, өндiру жөнiндегi жобасын iске асыру "Казцинк Гранит" ЖШС-i тас өңдеу мәрмәрланған әк тастарды игеру және қайта өңдеу, "Мәрмәр Тас" ЖШС-нiң құрғақ құрылыс қоспалар зауытының құрылысы, "Строитель" ЖШС-i және "Iso blok" ЖШС-де қаптайтын кiрпiш өндiру жөнiнде жоспарланады.
      Қапшағай қаласында "КНАУФ" немiс фирмасымен жоғары сапалы "гипсокартон" беттерiн алу үшiн "Гипс" АҚ техникалық қайта жарақтандыру жөнiндегi жоба iске асырылады. "Темiр" ЖШС-де - сантехникалық бұйымдар өндiру, "Имсталькон АЗОК" ЖШС-де - металл черепицалар шығару жоспарланды. "Қазақстан құрылыс компаниясы" ЖАҚ-ы мен "Полимер" ЖАҚ-да (Заречный пос.) құрылыс материалдарын, полимерлiк құбырлар мен "фитингтер" өндiрудi арттыру жөнiнде қуаттар бар.
      Мұның бәрi облыста барлық құрылыс материалдарының спектрiн өндiру жөнiнде кластер құруға мүмкiндiк бередi және өзіндік есебінен объектілерді тапсыру циклын (топтамасын) "кілтке" құлыптау.

Тамақ өнеркәсiбi

      Тамақ өнеркәсiбiнде әлсiз iшкi-кластерлiк өзара iс-қимыл байқалады.
      Бұл салада басымды бағыт ауылшаруашылығы шикiзаттарын терең өңдеу жөнiндегi жобаларды iске асыру болып табылады. Төмендегi жұмыстар:
      20 мың тонна жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өңдейтiн "Ақжол" ЖШС-i зауытының қуатын толық пайдалану;
      "Казцинк" ААҚ-ның инвестициясы есебiнен Текелi қаласында жеміс-жидек өңдеу жөніндегі цехтардың құрылысын салу;
      Кербұлақ ауданында картоп өңдеуді ұйымдастыру;
      Шамалған стансасындағы ("Алтын Нан" ЖШС-i) жүгеріні өңдеу жөніндегi тәулiгiне 100 тонна астық өндiру қуаттылығы бар зауытына крахмал өнімдерін өндiрудi (глюкоза шәрбаты мен жүгері азығы) жүктеу;
      қолда бар қуаттарды нығайту арқылы құс етiн өңдеу көлемiн өсiру, оның iшiнде "Алматы құс" АҚ-ы, "Бент" АҚ-ы, "Когер Лтд" ЖШС-i, "Руби Роз Агрикол" ЖШС-i және басқа да бiрқатар кәсiпорындар;
      шарап дайындау кластерiн құру және дамыту, жүзiмнiң жаңа француз сорттарын "Мерло", "Каберне Франк", "Шардоне", "Кабарне Совиньон" отырғызу арқылы "Есік шарабы," "Түрген шарабы", "Қазақстан" және т. б. түрлерiнiң сауда маркаларын нығайту.
      Қант зауыттарының қуатын толық пайдалану мен қант қызылшасы өндiрiсiн арттыру арқылы қант өндiрудi одан әрi өсiру көзделуде. Темекi өнiмдерiн, табиғи шырындар, сусындар, минералды сулар және басқа да жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өндiрудiң өсу динамикасы сақталады.
      Облыстың индустриялық - инновациялық даму бағдарламасының басымдықтарын ескере отырып, саланы одан әрi дамыту үшiн "Алматы облысында қант қызылшасы мен қант өндiру" және "Жүзім мен шарап өңдеуді дамыту" азық-түлiк бағдарламалары iске асырылады.

Электротехникалық өнеркәсiп

      Саланы дамытуда басымды бағыт "Қайнар" ААҚ базасында аккумулятор өндiрудiң итальян және немiс технологияларын енгiзу болып табылады. "Ерка" БК ЖШС-де аккумуляторлардың жаңа түрлерiн өндiру жөнiнде қазiргi заманғы технологиялық әзiрленiмдердi жеделдетiп өнеркәсiптiк игеру жүзеге асырылады. "Азия-Электр" ЖАҚ-да кабель-өткiзгiштер өндiрудi арттыру көзделедi.

Қағаз өнеркәсiбi

      Қағаз өнеркәсiбiнде басымды бағыт "Алкан Пэкиджип" ЖШС-де сигарет қорапшаларын өндiру үшiн қазiргi заманғы түрлi түстi "ротогравюрлiк" машиналарды пайдалану. Этикеттендіру және басқа да орауыш материалдарын шығару үшін әрекеттегі баспаханаларды ең жақсы ресей және неміс технологиялық жабдықтарымен қайта жабдықтау. "Қазақстан қағазы" ЖАҚ-да жоғары сапалы қағаздарды өндiру үшiн макулатура және жаңа технологияларды өңдеудiң итальян технологиясын пайдалану.

Электр энергетикасы

      Саланы дамыту су және жел энергиясы ресурстарының әлеуетiн игеру негiзiнде облыстың энергетикалық тәуелсiздiгін қол жеткiзуге бағытталады.
      Қазақстанның Даму Банкi "Талапты және Шаңырақ ГЭС-ның құрылысы бойынша бiрiккен жоба" жобасын қаржыландыруды көздеуде. Инновациялық қор арқылы - "Энергокомплекс" ӨК-ның 2 жобасы - "Шелек дәлiзiнде" "Жетiсу ЖЭС" жел станциясының құрылысы және "Жоңғар қақпасында жел электр станциясының құрылысы".

Инновациялық саясат

      Инновациялық саясатты iске асыру экономиканың аграрлық секторы инновациясымен өнеркәсiптiң инновациялық процестерiнiң өзара тығыз байланысын көздейдi. Биотехнологиялар, инновациялық өндiрiстердi дамытуға импульс беру жоспарланады.
      Қызметтiң негiзгi бағыттарының бiрi-өңiрлiк технопарктер мен өңiрлiк ақпараттық-консалтингтiк орталықтар құру арқылы бiрқатар оқыту және қамтамасыз ету шаралары жүзеге асырылады.

Болжанатын нәтижелер

      Көзделген шараларды iске асыру өнеркәсiп өндiрiсiнiң көлемiн 2007 жылы 2004 жылға қарағанда 18,6%-ға өсiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      2) Инвестициялық саясат
      2005-2007 жылы инвестициялық саясаттың негiзгi бағыты - өңiрдiң басымды экономика секторына тiкелей және шетел инвестициясының көлемiн арттыру болып табылады: өңдеушi өнеркәсiп саласына, шағын энергетика, ауыл шаруашылығы.
      Мемлекеттiк инвестицияларды пайдаланудың басымды бағыттары алдағы 3 жылда денсаулық сақтау, бiлiм және сумен жабдықтау, әсiресе ауылдың жерлердi дамытуға көңiл бөлу басты назарда болады.
      Бiлiм саласында республикалық бюджет есебiнен 1145,4 млн. теңге сомада жалпы бiлiм беретiн мектептер салу көзделуде. Денсаулық сақтау объектiлерiнiң құрылысына республикалық бюджет есебiнен 920,9 млн. теңге бөлiндi.
      Сумен жабдықтау объектiлерiн қайта жабдықтау республикалық бюджет есебiнен 1026,3 млн. теңге сомада қаржыландырылады.
      Индустриалды-инновациялық даму шеңберiнде "Кипро Кер" ЖШС-нiң (керамзиттен құрылыс материалдарын өндiру) екiншi деңгейлi банктер қаражатының есебiнен 3,8 млн. АҚШ доллары құнымен және "Қазақстанның Инвестициялық қоры Инвестициялық компаниясы" АҚ-ның қатысуымен "Мәрмәр Тас" ЖШС-i (микрокальцит өндiру) 1,2 млн. АҚШ доллары құнымен жобалар жүзеге асырылады. "Қазақстанның Даму банкi" АҚ-ы "Шаңырақ ГЭС" ЖШС-i "Талапты және Шаңырақ ГӘС-i құрылысының бiрiккен жобасы" жобасына жалпы сомасы 12,0 млн. АҚШ доллары көлемiнде кредит бередi. Алдағы үш жылда "Қазақстан қағазы" АҚ-ның қағаз және "гофрокартон" өндiру жөнiндегi қызметi ұлғайтылады.
      2005 жылы негiзгi капиталға инвестиция тарту 66,6 млрд. теңге көлемде, 2006 жылы - 69,5 млрд. теңгеге дейiн және 2004 жылдың 127,1% деңгейiне қарсы 2007 жылы - 72,7 млрд. теңге көлемiнде болжанады.

Тұрғын үй құрылысын дамыту

      Облыста 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жобасы әзірленді. Осы кезеңде 762,5 мың ш. м. тұрғын үй пайдалануға беріледі, оның ішінде жылдар бойынша: 2005 жылы - 190,5 мың ш. м., 2006 жылы - 254,0 мың ш. м. және 2007 жылы - 318,0 мың ш. м. Осы жылдар ішінде 9,5 мыңға жуық отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.
      3) Агроазық - түлік саясаты
      Егістік жерлердің құрылымын жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Басымды бағыт - экономикалық тиімді дақылдар, соя, жүгері, күріш, қант, қызылшасы, көкөніс, картоп сияқты дақылдарды егуге ерекше көңіл бөлінеді.
      Облыстың элиталық - тұқым шаруашылықтары есебінен меншіктің барлық түріндегі шаруашылық субъектілері қажетті мөлшерде жоғары репродукциялы тұқыммен қамтамасыз етіледі.
      Ауыл шаруашылығы өнімдеріне бағаны төмендету және тұрақтандыру мақсатында Шеңгелді, Қызылағаш, Жоламан және "Жалаңаш" суландыру алаптарын экономикалық пайдалы дақылдар өндіру үшін тиімді пайдалану жалғастырылады.
      Жүзімдіктер, бақтар, даңқты "Апорт" алмасын егуді қалпына келтіру көзделеді 2004-2005 жылдары 412 гектарға бақтар отырғызылады, оның ішінде "Апорт" - 211 га, жүзімдіктер - 152 га. 2006-2007 жылдары жыл сайын 250 га жерге бақтар және 200 га жерге жаңа жүзімдіктер отырғызу көзделеді.
      Агротехникалық шараларды жақсарту есебінен 2007 жылы жүзім өндіру 22 мың тоннаға дейін жеткізілуге, түсімділікті өсіруге және шарап зауыттарының өндірістік қуатын толық пайдалануға қол жеткізіледі.
      Мал басының және оның өнімділігін арттыруды ескере отырып, жоғары өнімді асыл тұқымды малдардың генофондын сақтау жалғастырылады, сәттік және еттік ірі қара, селекциялық - асылдандыру жұмыстарын одан әрі жетілдіру басымды күйінде қалады.
      Техникалық саясат бағдарламасын іске асыру, лизинг тетігін пайдалана отырып, машина - технологиялық станциялар паркін құру және жаңартуды көздейді.
      ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен Ақсу қант зауыты базасында қазіргі заманға сай машина - технологиялық станция құру болжануда. Бұл өткен жылмен салыстырғанда қант қызылшасын өндіруді 18-20%-ға көтеруге мүмкіндік береді.
      Алдағы 2005-2007 жылдары ауыл шаруашылығын дамытуға бюджеттік бағдарламаларды мақсатты қаржыландыру жалғастырылатын болады.
      2005 жылы Агроазық-түлік бағдарламасы шеңберінде 5259,7 млн. теңге сомада қаржыландыру болжанады. 2006-2007 жылдары 8558 млн. теңге сомада қаржы жіберу көзделеді.
      Ауылдық кредиттік серіктестіктер жүйесін одан әрі дамыту мақсатында, ауылдағы қаржы мекемелері ретінде, 2007 жылға облыстың барлық аудандарында ауылдық кредиттік серіктестіктер құру көзделді.
      2005 жылы ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 96,7 млрд. теңге немесе өсім 2004 жылға қарағанда 5,1%, 2007 жылы - 113,8 млрд. теңге немесе 23,8%-ды құрады.

  5. Табиғи капиталдың дамуы

      1) Тау-кен өндіру кешенін дамыту және оның ресурстарын пайдалану 
      Салада болашағы бар кен орындары мен көпшілікке кең таралған пайдалы қазбалар учаскелері жетілдіріледі.
      "Текелі" кенішінің жабылуына байланысты өндірістің және жұмыс орындарының шығынын өтеу мақсатында Текелі қаласында жаңа балама өндіріс орындарын құру жөнінде "Казцинк" ААҚ-ның бағдарламасын іске асыру жалғастырылатын болады.
      "Көксу ГРК" ЖШС-де шин өндірісі үшін композициялық материал ретінде, фармацевтикада су тазалауға шунгитті игеру көзделеді. "Талдықорған темір" ЖШС-де сульфат натрийдің құрғақ қоспасын, "Жартас" ЖШС-де - барит ауырлатқыш, "Қаратал ЛТД" ЖШС-де - тұз және натрий хлоридін өндіруді арттыру жоспарланады.
      Сондай-ақ, табиғи құм, әктас және гипс, көмір өндіруді арттыру жоспарланады.
      Қабылданған шаралар есебінен бұл салада өндіріс көлемін 2007 жылы 2004 жылға қарағанда 12,5%-ға арттыру жоспарланды.
      2) Қоршаған ортаны қорғау
      Облыста атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын азайту және қоршаған ортаға адамның зиянды әсерін қысқарту жөнінде шаралар қабылданады.
      Облыста қолайлы экологиялық орта құру үшін мынадай бағыттар бойынша жұмыстар жүзеге асырылатын болады: экологиялық бағдарламаларды тұрақты қаржыландыру үшін жағдай жасау және табиғатты қорғау қызметін экономикалық ынталандыру; қалдықтарды басқарудың қазіргі заманғы жүйесімен, қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының құрылысы және оларды қайта жаңартуды қамтамасыз ету; техногендік заттарды паспорттандыру, техногендік пайда болған заттардың орналасу, олардың жойылуы, қайта өңдеу, қопсыту сызбасын жасау; санитарлық кесу, елді мекендерді көгалдандыру, орман ағаштары көшеттерін егуді қайта жандандыру; балық ресурстарының әртүрлілігін сақтау және балықтың кәсіптік түрлерінің санын қалпына келтіру жөнінде шаралар жүргізу.
      Облыста қабылданған шаралар нәтижесінде Талдықорған, Талғар, Қапшағай қалаларында қатты тұрмыстық қалдықтардың 3 полигоны салынады, Панфилов ауданында уран кен орнының радиоактивті үйінділерін көму жұмыстары жүргізіледі.
      2700 га алаңда орманды қалпына келтіру жұмыстары жүзеге асырылады. 2007 жылы зиянкестер мен ауруға қарсы өңдеуге жататын орман алқаптары 42%-ға қысқартылады. Облыстың суаттарын балықтандыру жылына 6800,0 мың дана шабақтарға дейін жеткізіледі.

6. Сыртқы экономикалық қызмет

      Облыстың сыртқы сауда айналымы 2003 жылы 562,2 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 2002 жылмен салыстырғанда 62,6%-ға артты, оның ішінде экспорт - 82,6 млн. АҚШ доллары, импорт - 479,6 млн. АҚШ долларын құрады.
      Облыста ҚХР-мен шекарада "Хоргос" шекаралық ынтымақтастықтың халықаралық орталығы құрылысының жобасымен жұмыс жалғастырылады. Талдықорған қаласы мен Анталья қаласы (Түркия) арасында туыстық қарым-қатынас орнату және Алматы облысы мен Анталья қаласы арасында ғылыми-техникалық, сауда - экономикалық және мәдени ынтымақтастық туралы Келісім жөніндегі шартқа қол қойылды.
      Тұтастай алғанда, облыстың сыртқы экономикалық тауар айналымының көлемі 2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда - 23,4%-ға өседі.

7. Адамзат капиталының дамуы

      1) Білім
      Облыста 748 орташа жалпы білім беретін мемлекеттік мекеме жұмыс істейді, олардағы оқушылар саны 341407 адам.
      Облыстағы 427 мектеп немесе олардың жалпы санынан 58,4%-ы Интернет жүйесіне қосылған.
      Облыста 4 дербес және 3 жоғары оқу орнының филиалы бар, онда 11 мың студент оқиды.
      2005-2007 жылдары 3463,5 млн. теңге сомаға 24 мектеп салынады, олардың ішінде 6 жаңа, 18-і жаңартылады. Мектеп жоқ елді мекендерде жоспарланған 6 мектептен 4-і салынады.
      2005 жылы республикалық бюджеттен 5 мектептiң құрылысына 853,0 млн. теңге бөлiндi. Еңбекшiқазақ ауданының Көктөбе ауылында мектеп құрылысы басталып, 2006 жылы пайдалануға берiледi.
      Жергiлiктi бюджеттiң есебiнен 6 объектiнiң құрылысы жоспарланды.
      2005-2007 жылдары 171 бiлiм беру объектiлерiн жөндеуге 2,2 млрд. теңге, оның iшiнде 2005 жылы 53 объектiге 643,8 млн. теңге бөлу жоспарланды.
      2006-2007 жылдары 2 интернат ашу көзделедi, құрал-жабдықтар 1758,2 млн. теңге сомаға, оның iшiнде лингафон кабинетi, ағаш ұстасы және дәнекерлеу шеберханасы, еңбек, дене тәрбиесi шеберханалары, химия, биология, физика кабинеттерi, кiтапханалар, түрлi және мектепалды сыныптар үшiн әртүрлi оқулықтар мен құрал-жабдықтар сатып алу жоспарланады.
      Мемлекеттiк және жеке жоғары оқу орындарының саны 2004 жылғы деңгейде қалады. Студенттер саны 2007 жылы 10,6 мыңға жетедi, олардың iшiнде 7,8 мың адам мемлекеттiк жоғары оқу орнында оқиды.
      2) Орта техникалық бiлiммен мамандар және жұмысшы кадрлерiн дайындау жүйесiн дамыту
      Бастауыш және орта кәсiби бiлiм беру жүйесiнде 6598 оқушылар санымен 26 кәсiби-техникалық мектеп және 12225 адам санымен 30 колледж жұмыс iстейдi. Ауыл тұрғындарына оқыту жүйесiн жақындату мақсатында 1 мемлекеттiк емес кәсiптiк мектеп, 1 кәсiби мектеп бөлiмшесi (филиалы), 4 мемлекеттiк емес колледж ашылған.
      Дайындық сапасын қамтамасыз ету мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту жөнiнде шаралар қабылданып, оқытудың жаңа технологиясы енгiзiледi. Бiлiмдi ақпараттандыру халықаралық коммуникациялық жүйеге толық шығуға мүмкiндiк бередi.
      2007 жылы мемлекеттiк кәсiптiк мектептер саны 23-ке жеткiзiледi, мемлекеттiк және жеке меншiк колледждер саны бұрынғы деңгейде қалады. 2007 жылы бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беретiн оқу орындарында оқитындар саны 7,9%-ға артып, 21,8 мың оқушыға жеткiзiледi.
      3) Халықтың тұрмыс деңгейiн көтеру
      Облыс халқының орташа жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табысы 2003 жылы орта есеппен айына 6505 теңгенi құрады және 2002 жылмен салыстырғанда 19,5%-ға артты.
      Осы мерзiмде нақты табыс 12,1%-ға үстi. Ең төмен күнкөрiс деңгейi 2002 жылғы 4621 теңгенiң орнына 4973 теңгеге жеттi.
      2004-2006 жылдары 11329 жұмыс орнын құру көзделдi, бұл халықтың еңбекпен қамтылуын, яғни табысты да өсiруге қол жеткiздi.
      Облыс Әкiмi, кәсiподақтар мен жұмыс берушiлер арасындағы үшжақты келiсiм шеңберiнде коллективтiк шарт жасасу жолымен жалдамалы жұмысшылардың еңбегiне ақы төлеудi арттыруға қол жеткiзiледi.
      Облыста 2007 жылы бiр қызметкерге орташа айлық номиналды жалақы 21218 теңгенi құрайды, 2004 жылмен салыстырғанда 17%-ға артады.
      4) Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орта класты құру
      2003 жылдың қорытындысы бойынша жұмыс iстейтiн 40,3 мың адам санымен 4001 шағын кәсiпорын жұмыс iстейдi.
      Оларда өндiрiлген өнiм (жұмыстар, қызмет көрсетулер) - 71,9 млрд. теңгенi (46,4%) құрады.
      Шағын және орта бизнестi дамытуға қолайлы жағдай жасау үшiн төмендегi бағыттар бойынша жұмыс жалғастырылады:
      өз өнiмдерiмiздiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, өндiрiстiң техникалық және технологиялық стандарттарын енгiзу, өнiм сапасының халықаралық стандарттарға сәйкес келуiне бақылау жасау;
      бос тұрған бөлмелердi шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне беру;
      инновациялық және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiс орындарын дамыту үшiн жағдай жасау, лизинг бойынша құрал-жабдықтар мен технологиялар сатып алу, франчайзингтiк қарым-қатынасты кеңiнен тарату;
      шағын кәсiпкерлiкке кредит берудiң 3-деңгейлiк жүйесiн пайдалану;
      ауылда (селода) шағын кредит берудi дамыту және оған үкiметтiк емес ұйымдар мен халықаралық қаражаттарын тарту;
      шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау мәселелерінде кәсіпкерлік инфраструктура объектілерінің қызметін белсендіру, үкіметтік емес ұйымдардың ролін нығайту.
      2007 жылы 2004 жылға қарағанда жұмыс iстейтiн кәсiпорындар саны - 13,2%-ға; олардағы адамдар саны - 10,7%-ға, тауарлар, қызмет көрсетулердегi сатудан түскен табыс - 13,8%-ға өседi.
      5) Кедейлiк және жұмыссыздықты төмендету
      2003 жылы 13954 жұмыс орны құрылды. Есептi кезеңде 14487 адам жұмысқа тұрғызылды, ақы төленетiн қоғамдық жұмыстарға 13010 адам жiберiлдi. Жұмысқа тартылғандарға жергiлiктi бюджеттен 222,1 млн. теңге төлендi.
      2004 жылдың 1-қаңтарына жұмыссыздар саны 10229 адамды құрады, еңбек рыногы бойынша жұмыссыздық деңгейi - 1,3%.
      2003 жылы облыс бойынша тұрақты атаулы әлеуметтiк көмек 129945 алушыға 1148,9 млн. теңге сомада төлендi. Жеке қосалқы шаруашылықтарды дамытуға 21225 алушыға 198,3 млн. теңге бөлiндi.
      Алматы облысы бойынша 2003-2005 жылдарға арналған кедейлiктi төмендету жөнiндегi Бағдарламаны iске асыру жалғастырылады. Ол халықтың аз қамтылған тобының материалдық жағдайын жақсартуға, халықтың тиiмдi жұмыспен қамтылуы үшiн жағдай жасауға, базалық бiлiм беру мен денсаулық сақтау қызметiне қол жетiмдiлiктi жақсартуға, атаулы әлеуметтiк көмектi көтеру және жұмыссыздың ауқымын қысқартуға бағытталады. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесi өткiзiледi, қоғамдық жұмыстарда еңбекпен қамту, олардың түрлерi және тиiмдiлiгi ұлғайтылады. Оқудан өткен жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру деңгейiн көтеру жөнiнде шаралар қабылданады.
      2004 жылмен салыстырғанда облыстың экономикалық белсендi халқы 2007 жылы 5,7 мың адамға немесе 0,7%-ға үстi, жұмыспен қамтылғандар 7,2 мың адамға немесе 11,3%-ға, жұмыссыздар санын төмендеуiне байланысты 12,9 мың адам немесе 1,8%. Жалпы жұмыссыздық деңгейi 2004 жылғы 8,0%-дан 2007 жылы 7,1%-ға дейiн төмендейдi.
      Кедейлiк шегiнен төмен тұратын адамдар саны 2007 жылы 63700 адамға дейiн немесе 28%-ға дейiн азаяды.
      6) Халықты әлеуметтiк қамтамасыз ету
      Облыста 2003 жылғы 1 маусымнан зейнеткерлердiң еңбек жинақтарына байланысты зейнетақы төлемдерi көлемiн арттыру жүзеге асырылады. Қайта есептеу нәтижесiнде ең төмен зейнетақы алатын зейнеткерлер саны 27%-ға азайды, ал жоғары зейнетақы алатындар саны, керiсiнше 14 есе үстi. 2003 жылы зейнетақының орташа жылдың мөлшерi 2002 жылғы 5253 теңгенiң орнына 6551 теңгеге жеттi.
      2003 жылы облыстық бюджеттен арнайы мемлекеттiк жәрдемақы 1322,0 млн. теңге сомада төлендi. Орта есеппен әрбiр адамға қосымша арнайы жәрдемақы сомасы айына 1213 теңгенi құрады.
      2004 жылдың 1 қаңтарына облыста 50489 мүгедек тұрады немесе жалпы халықтың 3,2%-на жуығы. Ағымдағы жылы облыстық бюджеттен мүгедектердi қолдау және оңалту бағдарламасы шеңберiнде 355 жолдама және 171 мүгедектер арбасын алу үшiн 17,6 млн. теңге бөлiндi.
      Мүгедектердi әлеуметтiк және медициналық қолдауға бағытталған, 2002-2005 жылдарға арналған мүгедектердi оңалту Бағдарламасын iске асыру жалғастырылады.
      Қазақстан Республикасының "Мүмкiндiгi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық коррекциялық қолдау туралы" Заңын орындау мақсатында 2005 жылға арналған үйде қызмет көрсететiн әлеуметтiк көмек қызметкерлерiнiң 351 бiрлiгi енгiзiлдi.
      2005 жылы облыс бюджетінен 800,0 мың. теңгеге үйлесiмдi дыбысты сигналдарымен арнайы светофорларын, пандустар, өту жолдарын орнату жоспарланады.
      2007 жылы зейнетақының орташа айлық мөлшерi 9101 теңгеге дейiн немесе 2004 жылмен салыстырғанда 17,9%-ға артады. Әлеуметтiк жәрдемақының орташа мөлшерi 57,3%-ға өсiп, 6256 теңгенi құрайды.
      7) Денсаулық сақтау
      2003 жылы облыс халқына 219 дербес амбулаториялық-поликлиникалық ұйымдар медициналық көмек көрсетедi. Сондай-ақ, 136 фельдшерлiк-акушерлiк пункттер, 231 фельдшерлiк пункттер және 83 аурухана ұйымдары қызмет көрсеттi.
      50-ден астам халқы бар 50 елдi мекендерде арнайы салынбаған фельдшерлiк пункттер, туберкулез ауруларын емдеу үшiн бөлiмдер ашылды. қосымша 96,75 штат лауазымы бөлiндi.
      Облыстық бюджеттiң қаражаты есебiнен 413,2 млн. теңгеге 16 денсаулық сақтау объектiлерiне күрделi жөндеу жүргiзiлдi. Медициналық құрал-жабдықтар 92 млн. теңгеге сатып алынды. Облыстық ауруханада жасанды бүйрек аппараты жұмыс iстей бастады.
      340 мекемеге телефон жүргiзiлдi, 304 дәрiхана ашылды.
      Соның нәтижесiнде туберкулезбен науқастану деңгейi 100 мың адамға 123,2-ден 120,8-ге дейiн төмендедi. Туберкулезден өлу - 11,3-тен 10,4-ке дейiн, вирусты гепатитпен науқастану деңгейi - 2 есе, 84,7-ден 48,7-ге дейiн төмендедi.
      Жыл соңына дейiн 5 ФАП (12,5 штат бiрлiгiмен жалпы сомасы 4,8 млн. теңге) және 14 ФП (21 штат бiрлiгiмен жалпы сомасы 7,3 млн. теңге) ашу жоспарланды.
      2005 жылы жергiлiктi бюджет есебiнен 50 орындық облыстық эндокринологиялық диспансер ашылды. 2005 жылы республикалық бюджет есебiнен Панфилов ауданының Жаркент қаласында бiр ауысымда 300 адам қарайтын әйелдерге кеңес беру (консультациясы) орнымен, 60 орындық және Еңбекшiқазақ ауданының Есiк қаласында 100 орындық перзентхана үйлерiнiң құрылысын аяқтау жоспарланды.
      Денсаулық сақтау объектiлерiн 382,0 млн. теңге сомаға күрделi жөндеуден өткiзу жоспарланады.
      Денсаулық сақтау мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту жөнiндегi шаралар жалғастырылатын болады. Денсаулық сақтау объектiлерiне 2006 жылы 438,0 млн. теңгеге, 2007 жылы - облыстық бюджеттiң қаражаты есебiнен 592,0 млн. теңгеге күрделi жөндеу жүргiзу жоспарланады.
     8) Мәдениет, туризм және спортты дамыту

Мәдениет

      Облыста 364 мәдениет ұйымдары бар, олардың iшiнде 134-i мемлекеттiк. 2002 жылмен салыстырғанда мемлекеттiк мәдениет мекемелерiнiң жүйесi 6 бiрлiкке азайды.
      19 мәдениет объектiлерi 264 млн. теңге сомаға күрделi жөндеуден өткiзiлдi. Мәдениет мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жаңарту және нығайтуға 41 млн. теңге бөлiндi. Кiтапханалар мен мәдениет үйлерiн 2 млн. теңге сомаға компьютерлендiру басталды.
      Облыстың әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымдарының толық жұмыс iстеуiне қол жеткiзу үшiн мәдениет мекемелерiнiң қызметiн жетiлдiру және оларды қазiргi заманғы техникалар және құрал-жабдықтармен жарақтандыру көзделедi.
      2005 жылы мемлекеттiкке жеке меншiктен 5 мәдениет үйлерi мен 5 кiтапханаларды көшiру есебiнен мемлекеттiк ұйымдар санын арттыру жоспарланады. Жамбыл, Қаратал аудандарында және Қапшағай қаласында тарихи-өлкетану мұражайлары ашылады.
      Ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасы шеңберiнде 2004-2006 жылдары 27 объектiге жалпы сомасы 390,3 млн. теңгеге күрделi жөндеу жүргiзiледi.
      2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда мәдениет ұйымдарының жалпы саны 9 бiрлiкке немесе 2,5%-ға артып, 374-ке жеткiзiледi.

Туризм

      2003 жылы облыста 29 фирмада туристiк қызмет жүзеге асырылды. Олармен 21,3 мың адамға қызмет көрсетiлдi, бұл 2002 жылғыдан 46,6%-ға көп. Облыста туристiк қызмет көрсетуден түскен табыс көлемi 1,6 есе артты, 2003 жылы 33,6 млн. теңгенi құрады.
      Алматы облысында 2004-2005 жылдарға арналған туризмдi дамыту бағдарламасын iске асыру негiзгi жолдардың бiрi болып табылады. Оның шеңберiнде табиғи және тарихи-мәдени әлеуетiмен жаңа туристiк аудандарды игеру, ауыл (село) туризмiн дамыту, келу және iшкi туризмдi одан әрi дамыту, туризм саласында қызмет көрсету жөнiнде шағын кәсiпкерлiктi қолдау, туристiк кадрлердi дайындау және олардың бiлiктiлiгiн көтеру көзделедi.
      2007 жылы келу және iшкi туризм бойынша туристердiң санын 1,7 есеге өсiру күтiледi.

Спорт

      2003 жылы облыста (2002 жылғы 2797-ге қарсы) 2826 спорт құрылыстары есепте тұрды.
      2006 жылы Талғар ауданында Олимпиядалық ойындарға дайындық Базасын ашу жоспарланады.
      Кербұлақ ауданында жаңа "ДЮСШ" ашылады, Жансүгiров поселкесi мен Қапшағай қаласында балалар мен жасөспiрiмдерге арналған спорт мектебiнiң оқу базасын жөндеу жоспарланады, "Жетiсу" стадионы мен "Өркен" спорт кешенiн күрделi жөндеуден өткiзу, ипподром құрылысын аяқтау жоспарланады.
      Қабылданған шаралар нәтижесiнде, 2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда спорт құрылыстарының саны 10 бiрлiкке артып, 2840-ты құрады. Спортпен айналысатын адамдар саны 0,9%-ға өсiп, 281,8 мың адамды құрады.

  8. Аумақтық даму және инфрақұрылымдар

      1) Демография және халықты ұтымды орналастыру
      2003 жылы облыс халқының орташа жылдық саны 1566,8 мың адамды құрады.
      Туудың жалпы коэффициентi 2002 жылғы 15,2-нiң орнына 1000 адамға туылған бала саны 17,6. 2003 жылы табиғи өсiм 2002 жылғы 9963 адамның орнына 13039 адамды құрады.
      2003 жылы облысқа 37765 адам көшiп келдi, 38210 адам кетiп, көшi-қонның терiс сальдосы 2002 жылғы 4238 адамның орнына - 445 адам немесе 10 есеге азайды.
      2005-2007 жылдары облыста, Еңбекшiқазақ, Панфилов және Сарқан аудандарында 3 перзентхана үйлерi үшiн жаңа ғимараттар салынады. 3-жылдық жоспарға сәйкес 38 денсаулық сақтау, ауылдық жерлерде 14 бiлiм объектiлерiне жөндеу жүргiзiледi.
      2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда халық саны 0,9%-ға артып, 1590,1 мың адамды құрады.
      2) Ауылдың әлеуметтiк саласын және инфрақұрылымдарды дамыту
      Облыста 2004-2006 жылдарға арналған ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасы әзiрленген. Бағдарлама шеңберінде ауылға орналастыруды оңтайландыру негiзiнде ауылды (селоны) тiршiлiкпен қамтамасыз етудiң қалыпты жағдайларын құру, ауылдық елдi мекендердi мемлекеттiк қолдауға бағытталған, кешендi шараларды iске асыру жолымен ауылдың тұрмыс-тiршiлiгiн теңестiру, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн өсiру және экономикалық қызмет саласын ұлғайту, өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымдарды дамыту, экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету шаралары қабылданады.

Бiлiм

      2005-2007 жылдары ауылдық жалпы бiлiм беретiн мектептер жүйесiн дамыту үшiн мынадай шаралар қабылданды:
      4 елдi мекенде 1 басымдық бойынша "Мектебi жоқ елдi мекендердiң оқушы орындарына қажеттiлiгiн қамтамасыз ету" 2005 жылы республикалық бюджет есебiнен 557,6 млн. теңге сомада мектеп салу;
      2006 жылы 3 елдi мекенде республикалық бюджеттiң есебiнен 347,7 млн. теңге сомаға апатты жағдайдағы мектептердiң орнына мектеп салу және 2007 жылы 1 елдi мекенде 102,6 млн. теңгеге салынады;
      апатты жағдайдағы бiлiм объектiлерiн 14 елдi мекенде жергiлiктi бюджет есебiнен күрделi жөндеуден өткiзу.

Денсаулық сақтау

      Денсаулық сақтауды дамыту үшiн мынадай шаралар қабылданатын болады:
      2005 жылы республикалық бюджеттiң есебiнен 120 орындық 2 перзентхана үйi салынады;
      2007 жылдары республикалық бюджеттен жалпы сомасы 1125,4 млн. теңге 4 туберкулез ауруханасының құрылысын салу жоспарланады;
      апатты жағдайдағы 73 денсаулық сақтау объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу.

Сумен жабдықтау

      Облыстың ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн республикалық бюджеттiң есебiнен 2005 жылы 9 АЕМ-де 894,7 млн. теңге сомаға сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту, 2006 жылы 7 елдi мекенде 289,7 млн. теңге және 2007 жылы 7 АЕМ-де 440,0 млн. теңге көзделдi.

Жолдар

      Алдағы 3 жылда ауылдық жолдарды дамыту үшiн жергiлiктi бюджет есебiнен 526,3 км жолды күрделi жөндеуден, 760 км - орташа, 6296,7 км жолды ағымдағы жөндеуден өткiзу көзделдi.
      3) Көлiк және байланысты дамыту
      2003 жылы жалпы пайдаланудағы автомобиль көлiгi кәсiпорындарымен жүк тасымалдау көлемi 81,9 млн. тоннаны құрады, бұл 2002 жылға 113,5%. Жалпы пайдаланудағы көлiктiң жүк айналымы 3179 млн. тонна/км.
      Жолаушылар тасымалдау 276 млн. адам (2002 жылға 108,3%).
      Жуық арадағы үш жылда автомобиль көлiгi саласында әдiлеттi конкуренция және көлiк қызметi рыногын дамытуды реттеу, облыста автомобиль жолдарының тиiмдi жұмыс iстеуi және көлiкте қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн жағдай жасау көзделедi.
      2005-2007 жылдары жүк тасымалдаушылардың өз қаражаты есебiнен 812 бiрлiк автобусты жаңарту, қосымша 62 қала маңына баратын маршруттар ашу жоспарланады.
      Республикалық маңыздағы жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарын жөндеу үшiн 1116,3 млн. теңге қаралды. Бұл жолдар Алматы - Өскемен және Алматы - Қырғызстанмен шекаралас, сондай-ақ ағымдағы жөндеу, қамсыздандыру және көгалдандыру.
      "Авиакомпания "Жетiсу" ААҚ-ы Талдықорған - Алматы - Астана - Талдықорған, Талдықорған - Үрiмшi және Талдықорған - Новосибирск жаңа авиарейстерін ашуды жоспарлап отыр.
      Байланыс саласында 2004 жылы 7 аудан орталығы мен 20 ауылдық АТЖ-де телекоммуникация жүйесiн жетiлдiру жобалары iске асырылады. Қапшағай - Бақанас учаскесiнде байланыстың сандық радиорелелiк желiсi, сондай-ақ Талдықорған - Жансүгiров, Талдықорған - Сарқан, Талдықорған - Үшарал учаскелерiнде байланыстың талшықты - оптикалық желiсi салынды.
      Қазiргi заманғы ақпараттық, пошта және банк технологиялары базасында пошта саласын жетiлдiру жалғастырылады. Пошта байланысы бөлімдері жетілдіріледі.
      2007 жылы 295,5 млн. жолаушылар тасу көзделедi, 2007 жылы 2004 жылға қарағанда жолаушылар айналымы 14,1%-ға артады. Жүк тасу көлемi 2007 жылы 2004 жылға қарағанда 22,7%-ға артады.
      Пошта қызметiнiң көлемi 2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 10,7%-ға өседi.

9. Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру

      2003 жылдан бастап әзiрленген өңiрлiк бағдарламалар тiзбесi ортамерзiмдi жоспар құрамында бекiтiледi. Бұл ортамерзiмдi жоспардың басымдықтарына сәйкес келетiн, тек сол бағдарламалық құжаттарды әзiрлеудi жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. Олардың ресурстық бөлiгi бюджеттiк бағдарламалармен үйлестiрiлген.
      2004 жылдың 1 маусымына 23 бағдарлама бар, 8 бағдарлама әзiрлеу сатысында тұр.
      2005-2007 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясатты iске асырудың бағдарламалық-мақсаттық әдiсiн жетiлдiру қызмет саласын немесе салаға бір-екі бағдарламалардан даму бағдарламаларын неғұрлым iрi және өзiнiң саласы бойынша кешендi түрде бiрiктiру есебiнен қамтамасыз етiледi. Бағдарламалық құжаттарға талапты күшейту, сондай-ақ олардың кешендiлiгiн, жүйелiлiгiн және нәтижелiлiгiн күшейтуге бағытталады.
      2005 жылы бағдарламаларды iске асыруға республикалық және жергiлiктi бюджеттен жалпы қаржыландыру көлемi 31,8 млрд. теңгенi құрады, оның iшiнде қолданыстағыларға 26,3 млрд. теңге, қараудағыға - 5,5 млрд. теңге жiберу көзделдi.
      Бағдарламаны iске асырудан соңғы нәтижелерге қол жеткiзу, оларды iске асыру тиiмдiлiгiнiң толық және нақты талдауын жүзеге асыру жолымен, немесе бағдарламалардың нәтижелiлiгiне iшкi және сыртқы бағалау жүргiзу жолымен қамтамасыз етiлетiн болады. Бағдарламаларды одан әрi iске асырудың мақсатқа сәйкестiгi туралы шешiм және қаражаттарды одан әрi бөлу жүргiзiлген бағалаудың нәтижесiне негiзделедi.     

  Қолданыстағы және өңделудегi өңiрлiк
бағдарламалардың тiзiмi

Бағдарла
маның
атауы

Бағдарла
маның мақсаты

Жүзе
ге асыру кезе
ңi

Орында
луына жауапты
лар

1

2

3

4

5

1. Қолданыстағы өңiрлiк бағдарламалар тiзiмi

1

2004-2006 жылдарға арналған Алматы облысын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың Кешендi бағдарламасы

Бәсекеге қабiлеттi тауарлар мен қызмет көрсетудiң өндiрушi-өңiрiне айналу 

2004-2006жж.

Облыстық басқармалар, комитет
тер, департа
менттер, бөлiмдер, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Өндiрiс

2

2004-2006 жылдарға арналған Алматы облысын индустриалды-иннова
циялық дамыту Бағдарла
масы 

Iшкi және сыртқы рынокта бәсекеге қабiлеттi өнеркәсiптiк секторды қалыптас
тыру

2004-2006 жж.

Энергетика және өндiрiс бөлiмi, аудандар мен қалалар әкiмдерi,  "Инновациялар жөнiн
дегi комитет" МКК, эконо
мика басқармасы, басқа басқарламалар мен комитет
тер

Ауыл шаруашылығы

3

2003-2005 жылдарға арналған Алматы облысының Агроазық-
түлiк бағдарламасы

Агроазық-
түлiк кешенiнiң тиiмдi жүйесiн қалыптас
тыру және бәсекеге қабiлеттi өнiм өндiру
негiзiнде азық-түлiк қауiпсiз
дiгiн қамтамасыз ету

2003-
2005жж.

Ауыл шаруашы
лығы департа
ментi, ҚР АШМ облыстық аумақтық басқармасы 

4

2004-2006 жылдар ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасы

Ауылдық елдi мекендердi мемлекеттiк қолдауына, ауылшаруа шылық өндiрiсiнiң өсуi және экономикалық қызметтiң аясын кеңейтуге, өндiрiстiк және әлеуметтiк инфраструк турасын дамытуға бағытталған нақты шаралар кешенiн қабылдау жолымен ауылды өмiрлiк қамтамасыз ету  жағдайларын теңестiру

2004-
2006 жж.

Облыстық басқармалар, комитеттер, департаменттер, бөлiмдер, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Құрылыс

5

2005-2007 жж. Алматы облысының тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасы

Халықтың кең ауқымын тұрғын үймен қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелерiн кешендi шешу

2005-
2007 жыл дар

Құрылыс және инфраст
руктура бөлiмi 

Жұмыспен қамту және еңбек

6

2004 жылға арналған халықты жұмыспен қамту бағдарламасы

Рационалды жұмыспен қамтуды, жұмыссыздық деңгейiн төмендету, жұмыс күшiнiң сапасын жақсартуды қамтамасыз ету 

2004 жыл көлемiнде

Еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеумет
тiк қорғау басқармасы

Әлеуметтiк қорғау

7

2002-2005 жылдарға арналған облыстық мүгедектерiн ақтау бағдарламасы

Мүгедектер
дi ақтау жүйесiн құру,оларды қоғамға жан-жақты интеграция
лау үшiн мүмкiндiк беру, тәуелсiз өмiр салтын қамтамасыз ету үшiн жағдай туғызу, мүгедектiк деңгейiн төмендету

2002-
2005жж.

Еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау басқармасы

8

2002-2005 жылдарға арналған Алматы облысының кедейлiктi төмендету жөнiндегi бағдарламасы

Облыста экономика
лық өсуi, тиiмдi жұмыспен қамту және халық табысының өсуi үшiн жағдай жасау арқылы кедейлiктi қысқарту. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
дiң белсендi нысанына бағытталған кешендi шараларды жүзеге асыру

2004-
2005 жж.

Алматы облысы Әкiмiнiң эконо
мика басқармасы,еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау басқармасы, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Бiлiм

9

2001-2005 жылдарға арналған "Бiлiм" бағдарламасы

Сапалы бiлiмге жету үшiн үлкен мүмкiндiктi қамтамасыз ететiн облыстағы бiлiм жүйесiнiң ұлттық моделiн тиiмдi дамыту үшiн жағдай құру. Мекемелер
дiң әрi қарай материалдық базасын нығайту және оларды жеткiлiктi қаржылан
дыру

2001-
2005жж.

Бiлiм департа
ментi, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Денсаулық сақтау

10

Алматы облысы бойынша 2004-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында туберкулезге қарсы күрестi күшейту бағдарламасы  

Аурудың көрсеткiш
терiн төмендету арқылы эпидемиоло
гиялық жағдайды тұрақтандыру

2004-
2006жж.

Денсау
лық сақтау басқар
масы, Әдiлет департа
ментi, Алматы облыстық IIББ

11

2002-2005 жж. Алматы облысында ЖҚТБ эпидемиясына қарсы тұру бағдарламасы

ВИЧ жұқтыруға қатысты қауiптi жүрiс-тұрыстағы әлсiз топтарды (жастар, жасөспiрiм
дер, нашақорлар және т.б.) азайту 

2002-
2005жж.

Аудандар мен қалалар әкiмдерi, облыстық денсау
лық сақтау басқармасы

Спорт, туризм  және   салауатты өмiр салты

12

2001-2005 жылдарға арналған Алматы облысында спор және дене шынықты
руды  дамыту бағдарламасы

Балалар мен жасөспiрiм
дердi жұмыспен қамтылуын көтеру, жастар арасында құқық бұзушылық тың алдын алу, дене шынықтыру және спортпен  айналысатындардың санын көбейту, лайықты спорттық қорды даярлау, облыс споршыларының республика лық және халықаралық аренада жетiстiктi жарысуларын қамтамасыз ету.  Аурудың алдын алу, облыс тұрғында рының денсаулығын сақтау мен нығайту 

2001- 2005жж.

Спор және
дене шынықты ру басқармасы

Демография  және көшi-қон

13

2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасың демографиялық дамуы бағдарламасы

Елдiң ұзақ мерзiмдi стратегиялық дамуына сәйкес облыс тұрғындарының сандық және сапалы өсуiн қамтамасыз ету 

2001- 2005 жж.      

Аудандар мен қалалар әкiмдерi, облыстық көшi-қон және демография жөнiндегi басқармасы

14

2001-2010 жылдарға арналған Алматы облысының көшi-қон саясаты бағдарламасы   

Көшi-қон процесте
рiн басқару, қалыпты демография
лық дамуды қамтамасыз ету, мигранттар
дың құқықтарын жүзеге асыру үшiн жағдай жасау  

2001- 2010 жж. 

Аудандар мен қалалар әкiмдерi, облыстық басқармалар мен комитеттер, облыстық көшi-қон және демогра
фия жөнiн
дегi басқармасы

Мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, құқықтық тәртiп
және қылмыспен күрестi нығайту

15

2003-2004 жылдарға арналған ҚР-да қылмысқа қарсы күрес және
құқық бұзушылық тың алдын алу бағдарламасы

Құқық бұзу
шылықтың алдын алу жүйесiн қалыптас
тыру, қоғамдық тәртiп пен қоғамдық қауiпсiздiктi нығайту

2003- 2004 жж.

IIББ

16

2003-2005 жылдарға арналған Алматы облысында құқықтық жалпы бiлiм беру (всеобуч)  кешендi бағдарламасы  

Қазақстан Республика
сында құқықтық реформаның Мемлекеттiк бағдарлама
сын орындау

2003-
2005 жж.

Әдiлет департаментi, облыстық басқармалар, департа
менттер және комитет
тер

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану

17

2010 жылға дейiнгi кезеңге арналған  Алматы облысының экология
лық бағдарламасы

Қоршаған ортаның нашар қарқынын төмендету 

2010 жылға дейiн

Қоршаған ортаны қорғау басқармасы, жергiлiктi экологиялық бағдарламаларды әкiмшi
лiк ету жөнiнде
гi бөлiм

18

2002-2010 жылдарға арналған "Ауызсу" бағдарламасы    

Қажеттi көлемде және кепiлдiк берген сападағы ауызсумен халықты бекем қамтамасыз ету

2002- 2010 жж.

Аудандар мен қалалар әкiмдерi, жол және коммуналдық шаруашы
лық басқармасы,қоршаған ортаны қорғау басқармасы  

Мемлекеттiк активтердi басқару

19

2003-2005 жылдарға арналған Алматы облысы бойынша коммунал
дық жекеменшiк және жекешелен
дiрудi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру бағдарламасы

Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмдi жүйесiн қалыптас
тыру

2003- 2005 жж.

Облыстық басқармалар, департаменттер және комитеттер, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Iшкiсаяси тұрақтылық және қоғамның бiрiгуi (нығаюы)

20

2003-2004 жылдарға арналған тiлдердi дамыту мен функциялау өңiрлiк бағдарламасы

Мемлекеттiк тiлдiң қолданылу аясын кеңейту, тiлдердi оқыту мен бiлiм саласында тiлдiк даму  

2003- 2004 жж.

Облыстық мемлекеттiк тiлдi дамыту жөнiнде бөлiм 

21

2003-2005 жылдарға арналған Алматы облысының үкiметтiк емес ұйымдарын мемлекеттiк қолдау өңiрлiк бағдарламасы

Азаматтық қоғам бөлiгi ретiнде Алматы облысындағы үкiметтiк емес ұйымдардың орнықты дамуы үшiн жағдай жасау және мемлекеттiк органдар жағынан қолдау мен өзара әрекетте
стiк негiзiнде қоғамның әлеуметтiк-маңызды мәселелерiн шешудегi ролiн нығайту   

2003- 2005 жж.

Iшкi саясат департаментi

Өңiрлiк саясат

22

2004-2006 жылдарға арналған Алматы облысының шағын қалаларын дамыту бағдарламасы

Шағын қалаларды әлеуметтiк-экономика
лық дамыту,
тұрғындардың өмiрлiк деңгейiн көтеру үшiн бәсекелес орта мен жағдай құру

2004- 2006жж.

Алматы облысы әкiмiнiң эконо
мика басқармасы, энергетика және өнеркә
сiп бөлiмi, кәсiпкерлiктi, шағын және орта бизнестi қолдау мен дамыту жөнiндегi комитет, аудандар мен қалалар әкiмдерi

23

2004-2009 жылдарға арналған Алматы облысының Мемлекет
тiк қала құрылысы кадастрасының автоматтандырылған жүйесiн құру бағдарламасы

Облыстың МҚК (ГГК) кезеңдiк  ақпараттық жүйесiн енгiзу мен құру

2004- 2009 жж.

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ

2. Өң делудегi өңiрлiк бағдарламалар тiзiмi

Өнеркәсiп

1

2005-2015 жылдарға арналған энергосақ
тау жөнiндегi бағдарлама

Жоғалту деңгейiн төмендету және жаңа технология
ларды енгiзу 

1 - кезең -2005-2007 жж.

Энергетика және өнеркәсi бөлiмi, АПК АРЭК, АҚ "ТАТЭК"

Бiлiм

2

2004-2005 жж. Арналған "Ауыл мектебі" бағдарла
масы

Ауылдық бiлiм ұйымдарының жұмысын, ауылдық және азкомплектiлi мектептердi басқарудың тиiмдiлiгiн жақсарту, олардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету, ауылдық бiлiм ұйымдарының оқыту-материалдық базасы мен кадрлық әлеуетiн нығайту 

2004-2005 жж.

Бiлiм департа
ментi, аудандар мен қалалар әкiмдерi

3

2004-2005
жж. Арналған  "Облыстың бiлiм жүйесiн информатизациялау" бағдарламасы

Барлық бiлiм деңгейлерiне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгiзу арқылы Қазақстандық бiлiмнiң сапасын арттыру, сонымен қатар әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне шығару (интеграциялау)   

2004-
2005 жж.

Бiлiм департаментi, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Денсаулық сақтау

4

2004-2006 жж. Арналған "Халық денсау
лығы" бағдарламасы

Облыстың денсаулық сақтау жүйесiнiң тұрғындар
мен өзара тиiмдi қатынасын жетiлдiру жолымен халықтың ауруға шалдығуын төмендету, медициналық қызметтiң сапасын, қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету, кәсiби жұмысын күшейту

2004-2006 жж.

Аудандар мен қалалар әкiмдерi, облыстық денсаулық сақтау басқармасы

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану 

5

2004-2007 жж. Арналған "Қазақстан ормандары" бағдарламасы 

Ормандарды, жануарлар әлемi мен өсiмдiк ресурстарын сақтау, рационалды пайдалану және өндiруге бағытталған орман шаруашы
лығы, биология
лық, ұйыдастыру-техникалық және экологиялық шаралар кешенiн жүзеге асыру 

2004-
2007 жж.

Алматы облыстық орман және биоресурстар жөнiн
дегi басқарма, ормандар мен жануар
лар әлемiн қорғау жөнiдегi МКК "Каратал орманы", "Жетысу орманы" мемлекеттiк мекемелерi

 

Спорт, туризм және салауатты ө мiр салты

6

2004-2005 жылдарға арналған Алматы облысының туристiк саласын дамыту бағдарламасы

Экономика
ның табыстылық саласы ретiнде туризм индустриясының қалыптасуы, облыста заманға сай бәсекеге қабiлеттi туристiк кешенiн құру 

  2004-2005 жж.

Туризм жөнiндегi бөлiм, аудандар мен қалалар әкiмдерi

Шағын кәсiпкерлiктi дамыту

7

2004-2006 жж. арналған Алматы облысында шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту бағдарламасы  

Облыс экономикасының негiзгi құрылымдық компонентi ретiнде шағын кәсiпкерлiктiң тұрақты дамуын қамтамасыз ету, оның рационалды салалық құрылымына жету

2004-
2006 жж.

Кәсiпкерлiктi, шағын және орта бизнестi қолдау мен дамыту жөнiндегi комитет

Төтенше жағдайдан қорғау мен ескерту

8

2004-2007 жж. арналған төтенше жағдайды жою мен ескерту жөнiндегi бағдарлама

Төтенше жағдайдан және оның зардапта
рынан тұрғындарды, қоршаған ортаны және шаруашылық объектiлерiн қорғау 

2005- 2007  жж.

Аудандар мен қалалар, Департа
менттер, басқармалар, ұйымдар

 

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖӘНЕ ӨҢДЕЛУДЕГI БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ

2005  жыл  - қ олданыстағы бағдарламалар бойынша қорытынды

2005  жыл  - өңделудегi бағдарламалар бойынша қорытынды

2005 жыл - қ олданыстағы және өңделудегi бағдарламалар бойынша қорытынды

      кестенің жалғасы:

Болжамды шығын
дар (млн. теңге)

Қаржы көздерi

Бағдарламаны бекiту жөнiнде
гi норм.
құқықтық акт

Инди
кативтi жоспардың бөлi
мi

6

7

8

9

 

қаржыландыру қажет емес

Финансирование не требуется

 

23.12.
2003жылғы №4-21 облыстық Мәслихат шешiмi

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру

 

2004ж.- 4079,2

2005ж.-
1484,9

2006ж.- 1795,5

Барлығы:  7359,6

Басқа көздер

13.14.
2004жылғы
№5-30 облыстық Мәслихат шешiмi

Индустриалды-инно
вация
лық даму

 

2004ж.- 3010,5

2005ж.-
3704,0

Барлығы: 6714,5

2004ж.-
461,3

2005ж.-
699,8

Барлығы: 1161,1

2004ж.-
1730,0

2005ж.- 1900,0

Барлығы: 3630,0

Рес
публикалық бюд жет

Жергiлiктi бюд
жет

Басқа көз
дер

20.03.
2002жылғы №33-183 облыстық Мәслихат шешiмi, 20.03.2003 жылғы 5облыстық әкiмдiк қаулысы

Агроа
зық-
түлiк сая саты

2004ж.-
2481,9

2005ж.-
2154,8

2006ж.-
2370,8

Барлығы: 7007,5

2004ж.-
3019,9

2005ж.-
3806,3

2006ж.-
3714,2

Барлығы:10540,4

2004ж.- 531,8

2005ж.-

355,4

2006ж.-

76,0

Барлығы:  963,2

Республикалық бюд жет

Жергiлiктi бюд жет

Басқа көз дер

25.12. 2003жылғы №3-14  облыстық Мәслихат шешiмi

Ауыл дың әлеуметтiк саласы мен инфраструктурасы ның дамуы

 

2004ж- 1195,1

2005ж-
3097,1

2006ж- 3097,1

2007ж- 1902,0

Барлығы: 9291,3

2004ж.-
343,6

2005ж.-
343,6

2006ж.-
343,6

2007ж.-
10,0

Барлығы: 1040,8

2005ж-
1811,7

2006ж-
2727,0

2007ж-
3649,4

Барлығы: 8188,1

Республикалық
бюд
жет

Жергiлiктi бюд
жет

Басқа көз
дер

2004 жылдың 3 маусымда
ғы №6-46 облыстық Мәслихат шешiмi

Тұрғын үй құрылысын дамыту

 

2004ж.- 332,2

2005ж.- 385,6

2006ж.- 402,9

2007ж.- 419,0

Барлығы: 1539,7

Жергiлiктi бюд
жет

13.04.04 жылғы  №5-35 Мәслихат шешiмi 

Халық
ты әлеуметтiк қорғау

 

2004ж- 17,6

2005ж.- 18,5

Барлығы: 36,1

Жергiлiктi бюджет

20.12.03 жылғы №12-73 Мәслихат шешiмi

Кедей
лiктi төмендету және халық
ты әлеуметтiк қамта
масыз ету

2004ж- 732,2

2005ж-
1098,7

Барлығы: 1830,9

Жергiлiктi бюд
жет

26.12.
2002жылғы№31-163 облыстық Мәслихат шешiмi

Кедей
лiктi төмендету және халық
ты әлеуметтiк қамта
масыз ету

 

2004ж-
1556,6

2005ж-
1685,2

Барлығы: 3241,8

2004ж.-
15244,4

2005ж.-
14108,2

Барлығы: 9352,6

Республикалық бюд жет

Жергiлiктi бюд жет

2001 жылғы 16 наурыздағы 3-61 облыс әкiмiнiң шешiмi

Бiлiм
дi дамыту және жоғары бiлiм
дi маман
дарды даяр
лау

 

2004ж.- 300,0

2005ж.- 304,1

2006ж.- 279,2

Барлығы :883,3

Жергiлiктi бюд
жет

19.09.2003 жылғы
86 Алматы
облысы Әкiмiнiң қаулысы

Денсаулық сақтау

Қаржы
ландыру қажет емес

 

03.12.
2001жылғы №12-172 Алматы облысы Әкiмiнiң шешiмi

Денсаулық сақтау

 

2004ж.- 879,4

2005ж.- 770,5

Барлығы: 1649,9

Жергiлiктi бюд
жет

12.01. 2004 жылғы №1-3 Алматы облысы Әкiмiнiң шешiмi

Мәдениет, туризм және спорт ты дамыту

 

2004ж.- 210,2

2005ж.- 22,5

Барлығы:  232,7

Жергiлiктi бюджет

30.10.
2001 жылғы № 1380 ҚР Үкiметiнiң қаулысы, 19.01.
2002 жылғы №1-19 Алматы облысы Әкiмiнiң шешiмi 

Демография және халықты рационалды орналастыру

2004ж.- 673,6

Барлығы: 673,6

Республикалық
бюд
жет

29.10.
2001жылғы № 1371 ҚР Үкiметi
нiң қаулысы, 19.01.
2002 жылғы №1-18 Алматы облысы әкiмiнiң шешiмi

Кедей
лiктi төмен
дету, демог
рафия және халық
ты рационалды орналастыру

 

Қаржыландыру қажет емес

 

01.04.
2003жылғы № 4-68 Алматы облысы әкiмiнiң шешiмi

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру

қаржы
ландыру қажет емес

 

30.05.
2003жылғы №34-194 облыстық мәслихат шешiмi

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру

 

2004ж.- 38,0

2005ж.- 115,2

2006ж.- 121,0

2007ж.- 131,2

Барлығы: 405,4

Жергiлiктi бюд
жет

25.12. 2003жылғы 3-17 Мәслихат шешiмi

Қорша
ған ортаны қорғау және табиғатты пайда
лану

2004ж.- 445,7

2005ж- 180,3

2006ж.- 465,5

2007ж.- 1002,0

Барлығы: 2093,5

2004ж.- 343,3

2005ж.- 378,3 

2006ж.- 650,0

2007ж.- 859,7

Барлығы: 2231,3

Республикалық  бюд
жет

Жергiлiктi бюд
жет

20.03. 2003жылғы №33-184 облыстық мәслихат шешiмi

Қорша
ған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану

 

қаржы
ландыру қажет емес

 

02.07. 2003жылғы № 59 облыстық әкiмдiк қаулысы

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру 

 

Қаржыландыру қажет емес

 

30.05.03 жылғы    34-193 облыстық мәслихат шешiмi    

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру 

2004ж.- 3,6

2005ж.- 5,4

Барлығы:  9,0

Жергiлiктi бюд
жет

09.07.
2003жылғы  61 облыстық әкiмдiк қаулысы

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру 

 

2004ж.- 191,2

2005ж- 2765,5

2006ж- 2755,4

Барлығы: 5712,1

2004ж.- 223,3

2005ж.- 993,9

2006ж.- 491,4

Барлығы: 1708,6  

2004ж- 4568,0

2005ж- 1365,7

2006ж- 869,3

Барлығы: 6803,0 

Республикалық  бюд
жет

Жергiлiктi бюд
жет

Басқа көз
дер

13.04. 2004 жылғы № 5-31 облыстық Мәслихат шешiмi

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру 

2004ж.- 5,4

2005ж.- 25,0

2006ж.- 30,0

2007ж.- 30,0

Барлығы: 90,4

Жергiлiктi бюд
жет

13.04.
2004 жылғы №5-34 Мәслихат шешiмi

Даму бағдарламалары және оларды қаржы
лан
дыру 

22744,1

38753,1

19177,7

РБ

ЖБ

БАСҚА КӨЗДЕР

 

 

 

 

 

Бар
лық жекеменшiк нысандағы кәсiпкерлiктер мен ұйымдардың өз қаражаттары

2003-2005 жж. Арналған Қазақстан Республи
касы Үкiметi
нiң Бағдарла
масын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспары
ның2.2.1. тармағына сәйкес жүзеге асырылады  

Индустриалды-инно
вация
лық даму

 

2004ж.- 950,8

2005ж- 1049,6

Барлығы: 2000,4

Жергiлiктi бюд
жет 

04.02. 2003жылғы № 128 ҚР Үкiметi
нiң қаулысына сәйкес жүзеге асырылады 

Бiлiм
дi дамыту

2005ж. - 48,8

Барлығы:   48,8

2004ж - 65,1

2005ж - 69,8

Барлығы:

134,9

Республикалық бюджет

Жергiлiктi бюджет

2003-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспарының 6.1.6. тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады

Бiлiмдi дамыту

 

2004ж- 1018,9

2005ж- 1223,8

2006ж- 1547,8

Барлығы: 3790,5  

2004ж- 881,3

2005ж- 1388,1

2006ж- 2515,1

Барлығы :4784,5  

Республикалық бюд
жет

Жергiлiктi бюд
жет

2003- 2005 жж. Арналған "Халық денсау
лығы" Мемлекет
тiк бағдарла
масын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспарын бекiту туралы" 21.03.2003 жылғы № 89 ҚР Үкiметi
нiң қаулысына сәйкес жүзеге асырылады 

Денсаулық сақтау

 

2004ж.- 227,2

2005ж.- 303,0

2006ж.- 317,0

Барлығы:  847,2

Жергiлiктi бюд
жет

2003-2006 жж. Арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламаларын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспарының 7.5.17. тармағына сәйкес жүзеге асырылады

Қорша
ған ортаны қорғау

 

2004ж.- 11,5

2005ж.- 20,0

Барлығы:

31,5

Жергiлiктi бюджет

2003-
2006 жж. Арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспарының 6.6.12. тармағына сәйкес жүзеге асырылады

Мәдениет, туризм және спорт
ты дамыту

 

2004ж.- 200,0

2005ж.- 210,0

2006ж.- 219,5

Барлығы :

629,5      

Жергiлiктi бюджет

2003 жылдың 29 желтоқсанындағы № 1268 ҚР Президентiнiң Жарлығына сәйкес жүзеге асырылады 

Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орта тапты (классты) құру

 

2005 - 450,0

2006 - 450,0

2007 - 450,0

Барлығы:  1350,0

2005 - 710,0

2006 - 710,0

2007 - 710,0

Барлығы:  2130,0

2005 - 20,0

2006 - 20,0

2007 - 20,0

Барлығы:  60,0

Республикалық  бюд
жет

Жергiлiктi бюд
жет

Басқа көз
дер

31.12. 2003жылғы № 1383 ҚР Үкiметi қаулысы
ның 5.1. тармағына, Үкiмет бағдарла
масын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар Жоспарына сәйкес жүзеге асырылады

Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру

5189,3

10558,0

60,0

РБ

ЖБ

БАСҚА КӨЗДЕР

 

 

27933,4

49311,1

19237,7

РБ

ЖБ

БАСҚА КӨЗДЕР

 

 

9031,3

17257,3

5196,6

РБ

Ж Б

Басқа көздер .

 

 

1722,6

3750,5

20,0

РБ

Ж Б

Басқа көздер

 

 

10753,9

21007,8

5216,6

РБ

Ж Б

Басқа көздер

 

 

                        ПР-1 нысаны

 

2003ж.
есеп

2004ж.

баға
лау

2005 ж.

2004ж.

баға
мен

2005ж.

баға
мен

Өнеркәсiп өнiмiн өндiру (құнға шаққанда)

Өнер
кәсіп өнімінің көле
мі (жұмыстар, қызметтер), млн. теңге

133455,8

139797

144392

148596

оның ішін
де:

 

 

 

 

Тау-
кен өнер
кәсі
бі

2357,9

2544

2590

2654

оның ішін
де:

 

 

 

 

ме
талл руда
ларын өнді
ру 

650,9

х

х

х

өзге тау-
кен өнді
ру өнер
кәсі
бінің сала
лары 

1683,5

2544

2590

2654

өңдеуші өнер
кәсіп

103464,1

109515

113787

117481

оның ішін
де:

 

 

 

 

Ауыл шаруашылы
ғы өнім
дерін қайта өңдеу

80980,8

85280

89163

91556

одан:

 

 

 

 

ет және ет өнім
дерін өнді
ру, қайта өңдеу

2403,9

2570

2728

2761

жеміс-жидектер мен көкө
ністерді қайта өңдеу және кон
серві
леу 

932,4

950

998

1012

сүт өнімдерін өндіру

3223,4

3480

3725

3799

ұн тартатын өнер
кәсіп өні
мін өнді
ру

2786,2

2900

2990

3059

сусындар өнді
ру

7191,2

7376

7484

7485

өзге де тағамдық өнім
дер өнді
ру

31199,0

33427

36110

37920

Теме
кі өнім
дерін өнді
ру

33244,7

34577

35128

35520

Тоқы
ма және тігін өнер
кәсі
бі

716,6

780

820

849

қағаз және кар
тон, баспагер
лік істерді шыға
ру 

4461,8

4647,0

4720

4770

Химия өнер
кәсі
бі

3129,5

3263

3328

3395

өзге ме
талл емес мине
рал
дық өнім
дерді өнді
ру 

4046,2

4485

4575

4620

Металлур
гия өнер
кәсі
бі және ме
талл өңдеу

1574,4

1620,0

1644

1660

өзге өнер
кәсіп сала
лары 

7480,6

9484

10535

10640

Электр қуаты,газ бен су
өнді
ру және бөлу

27633,8

27740

28015

28461

оның ішін
де:

 

 

 

 

электр қуа
тын өнді
ру және бөлу 

19796,7

19880

20079

20400

бумен және ыстық сумен жабдықтау

6758,1

6770

6838

6947

суды жинау, таза
лау және бөлу

398,0

400

402

407

газ түріндегі отын өнді
ру және бөлу

681

690

696

706

      кестенің жалғасы:

2006 ж.

2007 ж.

2004 ж. 2003 жыл
ға   % 

2005 ж. 2004 жыл
ға   % 

2007 ж. 2004 жыл
ға    % 

2005ж.

баға
мен

2006ж.

баға
мен

2006ж.

баға
мен

2007ж.

баға
мен

 

 

 

 

151844

156175

160494

165794

104,8

106,3

118,6

 

 

 

 

 

 

 

2687

2755

2790

2861

107,9

104,3

112,5

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

2687

2755

2790

2861

151,1

104,3

112,5

120420

124082

128026

132694

105,8

107,3

121,2

 

 

 

 

 

 

 

94029

96740

99408

102572

105,3

107,4

120,3

 

 

 

 

 

 

 

2789

2790

2930

2935

106,9

107,4

114,2

1027,2

1068,3

1089,7

1111

101,9

106,5

116,9

3913

4106

4229

4314

108,0

109,2

123,9

3180

3307

3357

3458

104,1

105,5

119,2

7499

7536

7574

7612

102,6

101,5

103,2

39816

41408

43478

45652

107,1

113,4

136,6

35805

36525

36750

37490

104,0

102,7

108,4

856

886

898

922

108,8

108,8

118,2

4961

5160

5240

5398

104,2

102,6

116,2

3463

3532

3603

3675

104,3

104,0

112,6

4643

4829

4858

5004

110,8

103,0

111,6

1668

1700

1709

1736

102,9

102,5

107,2

10800

11235

11797

12387

126,8

112,2

130,6

28737

29338

29618

30239

100,4

102,6

109,1

 

 

 

 

 

 

 

20604

21036

21246

21692

100,4

102,6

109,2

7009

7156

7220

7371

100,2

102,6

108,9

411

419

422

431

100,5

102,0

107,8

713

727

730

745

101,3

102,3

107,8

                          ПР-2 - нысаны

 

Өлшем
бiр
лiгi

2003ж

есеп

2004ж
баға
лау

Өнеркәсiп өнiмiн табиғи түрде өндiру

Тау-кен өнеркәсібі

 

 

 

Лигнит, қоңыр көмір  

мың тонна

30

35

Металл рудаларын өндіру 

 

 

 

қорғасын-
мырыш рудалары

мың тонна

177

х

Концентраттағы цинк 

мың тонна

6

х

Концентраттағы қорғасын 

мың тонна

3

х

Тау-кен өнеркәсібінің өзге де салалары

 

 

 

Барит ауырлатқышы

мың тонна

5

5,1

Тұз және натрий хлоридi, таза

тонна

1851

2036

Табиғи құм 

мың куб.м

1084,8

1161

Түйіршіктер, тас ұнтақтар, қиыршық тас

 

 

 

немесе ұсатылған тас

мың куб.м

1889,3

2022

әк тас және гипс

тонна

89,3

98

өңдеуші өнеркәсіп

 

 

 

Шошқаның, ешкінің еті

тонна

786

825

үй құстарының еті және тағамдық өнімдер

тонна

20924

21970

Шұжық өнімдері

тонна

161

169

Дайындалған және консервіленген балық

тонна

961

1010

қайта өңделген және консервіленген көкөністер

тонна

1772

1896

өңделген сүт және кілегей

тонна

26983

29681

Ірімшік және сүзбе

тонна

603

606

Сары май

тонна

262

275,0

өзге де сүт өнімдері

тонна

24867

27353

өсімдік майы

тонна

229

230

ұн 

тонна

144403

151160

Макарон, кеспе және басқа ұқсас өнімдер

тонна

5776

5805

Жарма, ірі тартылған ұн

тонна

423

444

Тазартылған күріш

тонна

55

66

Майда күріш

тонна

203

240

Крахмалдар

тонна

1055

1270

Ауыл шар. малдары үшін дайындалған азық

тонна

81021

97225

Ыстық нан

тонна

11663

11720

Кептірілген нан, печенье, кондитер бұйымдары

тонна

16293

17108

қант

тонна

264316

277532

Этил спирті

мың литр

4108

4150

Арақ және арақ-шарап өнімдері

мың литр

4251

4549

Табиғи жүзім шарабы

мың литр

19484

20068

Сыра

мың литр

8892,2

9340

өзге алкогольсіз өнімдер

мың литр

39826

43808

Жеміс және көкөніс шырындары

мың литр

7684,8

8069

Өзге тағам өнiмдерi

тонна

222

233

Уыт

тонна

21934

24127

Темекі өнімдерін өндіру

 

 

 

Темекі бар сигареттер 

млн. дана

24703,4

24950

қағаз және картон, баспагерлік істерді шығару 

 

 

 

қағаздан жасалған қалталар

мың кг.

4037

4090

қағаздан немесе картоннан жасалған жәшіктер мен сөмкелер 

мың кг.

16250

16415,0

Баспа кітаптары, брошуралар

мың дана

598

600

Аптасына төрт реттен жиі шығатын газеттер 

мың дана

9697

9745

өзге де баспа өнімдері

мың дана

14544

14835

Тоқыма және тігін өнеркәсібі

 

 

 

Жуылған (қой) жүн

тонна

373

376

Жүннен иірілген жіп 

тонна

152

153

Жүннен тоқылған мата

мың шаршы м

378

397

Киіз

тонна

9

11,0

Киізден басылған аяқ киім 

мың пар

209

210

Дайын тоқылған бұйымдар

мың дана

97,5

99,5

Төсек орын жапқыштары

мың дана

58,5

59,7

Ерлердің жұмыс киімі

мың дана

98,5

99,5

Ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар өндіру

 

 

 

Ағаштан жасалған терезе мен есіктер

мың шаршы м

7

7,3

құрылыс конструкциялары

мың тонна 

49

49,5

Химия өнеркәсібі

 

 

 

Полимер негiзiндегi бояулар мен лактар

тонна

693

762

Кір жуатын заттар

тонна

1278

1349

Иіс сулар

тонна

1861

1954

Шампуньдар, лактар

тонна

1771

1895

Тіс тазалайтын пасталар

тонна

8

8,5

Трубалар, пластмассадан жасалған шлангілер

мың кг.

226

228

Плиталар

мың кг.

1389,4

1459

Терезе, есіктер

мың кг.

79,7

84

өзге де металл емес минералдық өнiмдер өндiру  

 

 

 

қыштан жасалған ыдыстар

мың кг.

236,6

260

құрылыс кірпіші

мың шаршы м

79,2

87

Бөтелкелер, шыныдан құйылған ыдыстар

млн. дана

135,3

139

Бетоннан істелген құрылыс конструкциялары 

мың тонна

117,7

130

Тауарлы бетон

мың тонна

233,6

240

Гипс

мың тонна

0,6

0,7

әк тас

мың тонна

26,1

29,0

Металлур
гия өнеркәсiбi және металл өңдеу

 

 

 

Шойын құю қызметі 

тонна

649

655

құрылыс металл конструкциялары

тонна

1279

1407

Болаттан құйылған профилдер және бұрыштар

тонна

1760

1936

Суық штампталған профилдер

тонна

1249

1375

Машина құрылысы, машина және құрал жабдықтар жасау 

 

 

 

Май сүзгіштер

мың дана

12,6

12,8

Сымдар мен кабельдер

мың м.

19520,7

21470

Электр есептегіш
тер

мың дана

21,9

23

Электр аккумуляторлары

мың дана

439,8

480

Шамдар және жарықтан
дыру қондырғы
лары

мың дана

10,1

10,9

Телевизор қабылдағыш қондырғыла
ры

мың дана

32,8

33

Электр қуатын, газ бен суды өндіру және бөлу

 

 

 

Электр қуатын өндіру

млн.кВт/сағ.

4593,7

4719

Жылу энергиясын өндіру

мың Гкал

6477

6680

Табиғи су 

мың ш. м.

36285,2

36300

      кестенің жалғасы:

Болжам

2004ж. 2003 жыл
ға % 

2005ж. 2004 жыл
ға % 

2007ж.
2004 жыл
ға % 

2005ж

2006ж

2007ж

 

 

 

 

 

 

 

35

37

40

116,7

100,0

114,3

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

5,5

5,8

6,0

102,0

107,8

117,6

2240

2464

2710

110,0

110,0

133,1

1242

1329

1422

107,0

107,0

122,5

 

 

 

 

 

 

2163

2315

2476

107,0

107,0

122,5

108

119

131

109,7

110,2

133,7

 

 

 

 

 

 

907

953

1048

105,0

109,9

127,0

23069

24222

25433

105,0

105,0

115,8

185

206

227

105,0

109,5

134,3

1060

1112

1170

105,1

105,0

115,8

2029

2171

2323

107,0

107,0

122,5

32650

35912

39504

110,0

110,0

133,1

611

625

656

100,5

100,8

108,3

289

303

318

105,0

105,1

115,6

30090

33100

36410

110,0

110,0

133,1

232

255

270

100,4

100,9

117,4

155644

160366

168384

104,7

103,0

111,4

5851

5910

5969

100,5

100,8

102,8

466

490

514

105,0

105,0

115,8

79

95

114

120,0

119,7

172,7

280

336

403

118,2

116,7

167,9

2016

2520

3150

120,4

158,7

248,0

116670

128581,5

147868,7

120,0

120,0

152,1

11780

11840

11900

100,5

100,5

101,5

17963

18860

19805

105,0

105,0

115,8

291408

305979

321278

105,0

105,0

115,8

4190

4274

4359

101,0

101,0

105,0

4867

5208

5573

107,0

107,0

122,5

20670

21704

22790

103,0

103,0

113,6

9810

10300

10820

105,0

105,0

115,8

48190

53010

58310

110,0

110,0

133,1

8473

8896

9345

105,0

105,0

115,8

244

257

270

105,0

104,7

115,9

25334

26600

27930

110,0

105,0

115,8

 

 

 

 

 

 

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

 

 

 

 

 

 

4150

4250

4310

101,3

101,5

105,4

16580

16746

16915

101,0

101,0

103,0

603

606

610

100,3

100,5

101,7

9794

9872

9950

100,5

100,5

102,1

15132

15210

15362

102,0

102,0

103,6

 

 

 

 

 

 

390

398

420

100,8

103,7

111,7

161

177

195

100,7

105,2

127,5

417

438

460

105,0

105,0

115,9

13

15

18

122,2

118,2

163,6

211

213

215

100,5

100,5

102,4

105

110

113

102,1

105,5

113,6

60,8

62

63

102,1

101,8

105,5

100

102

103

101,0

100,5

103,5

 

 

 

 

 

 

7,7

8,1

8,5

104,3

105,5

116,4

50

51

51

101,0

101,0

103,0

 

 

 

 

 

 

838

922

1015

110,0

110,0

133,2

1409

1451

1495

105,6

104,4

110,8

2052

2154

2262

105,0

105,0

115,8

1990

2090

2194

107,0

105,0

115,8

8,9

9,0

9,5

106,3

104,7

111,8

233

237

242

101,1

102,2

106,1

1532

1580

1650

105,0

105,0

113,1

86

88

90

105,4

102,4

107,1

 

 

 

 

 

 

280

315

340

109,9

107,7

130,8

96

105

115

109,8

110,3

132,2

145

150

160

102,7

104,3

115,1

143

157

173

110,5

110,0

133,1

250

260

270

102,7

104,2

112,5

1

0,9

1

116,7

114,3

142,9

32

35

38

111,1

110,3

131,0

 

 

 

 

 

 

660

665

670

100,9

100,8

102,3

1550

1705

1875

110,0

110,2

133,3

2130

2345

2577

110,0

110,0

133,1

1510

1660

1830

110,1

109,8

133,1

 

 

 

 

 

 

13,0

13,2

13,5

101,6

101,6

105,5

22540

23670

24850

110,0

105,0

115,7

24

25

27

105,0

104,3

115,2

510

540,0

590

109,1

106,3

122,9

11,5

11,9

12

107,9

105,5

110,1

33,2

33,5

33,7

100,6

100,6

102,1

 

 

 

 

 

 

4868

5000

5155

102,7

103,2

109,2

6710

6795

6880

103,1

100,4

103,0

36370

36600

37000

100,0

100,2

101,9

                                       Қосымша
                                    ПР-2 нысаны

 

Өлшем
бiрлiгi

2003ж.

есеп

2004ж.

бағалау

Өнеркәсiп өнiмiн табиғи түрде өндiру

Этил спиртi

мың дал

410,8

415,0

Арақ

мың дал

420,7

454,9

Коньяктар

мың дал

51,7

51,8

Шампан шараптары

мың дал

41,80

44,5

Шарап материалдары

мың дал

460,3

466,6

Шарап сусындары

мың дал

667,96

440,1

Темекі бар сигареттер 

млн.
дана

24703,0

24950,0

Өнеркәсiпте дайындалған темекi және өнеркәсiптiк темекiнi ауыстырғыш
тар

тонна

6904

6908

Бензин

тонна

0

1572

Дизельдi отын

тонна

0

2976

      кестенің жалғасы:

Бол
жам

2005ж

2006ж

2007ж

2004 ж. 2003 жылға    % 

2005 ж. 2004 жылға  % 

2007 ж. 2004 жылға   % 

 

419,0

427,4

435,9

101,0

101,0

105,0

486,7

520,8

557,3

108,1

107,0

122,5

52,5

52,7

52,9

100,2

101,4

102,1

45,5

50,5

55,5

106,5

102,2

124,7

493,5

498,8

500,5

101,4

105,8

107,3

587,4

587,6

587,8

65,9

133,5

133,6

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

6910

6920

6930

100,1

100,0

100,3

1572

1572

1572

0

100,0

100,0

2976

2976

2976

0

100,0

100,0

                           АШ 1-нысаны

 

2003ж есеп      

2004ж бағалау  

2005 ж.

2004ж баға
мен

2005ж бағамен

Ауыл шаруашылығы, млн.теңге 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi

80234,1

91934,8

92077,4

96748,6

оның iшiнде:

 

 

 

 

егiн шаруашылығы

41205,0

49329,9

48305,3

52761,4

мал шаруашылығы

39029,1

42604,9

43772,1

43987,2

      кестенің жалғасы:

2006 ж.

2007 ж.

2005ж. бағамен

2006ж. бағамен

2006ж. бағамен

2007 ж. бағамен

 

100720,0

106435,8

109629,9

113849,1

 

 

 

 

55609,1

61141,2

62805,6

66927,4

45110,9

45294,6

46824,3

46921,7

      кестенің жалғасы:

 

2004 ж. 2003 жылға% 

2005 ж. 2004 жылға% 

2007 ж. 2004 жылға%

Ауыл шаруашылығы, млн.теңге 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi

114,6

105,1

123,8

оның iшiнде:

 

 

 

егiн шаруашылығы

119,7

109,2

135,7

мал шаруашылығы

109,2

100,5

110,1

                                     АШ 2-нысаны

Көрсеткіштер

Өлшем

бiрлiгi

2003ж

есеп

2004ж

баға
лау

Ауылшаруашылығы өнiмдерiнiң маңызды түрлерiн өндiру

Дән (өңдеуден кейінгі салмақпен)

мың тонна

1058,8

909,1

оның iшiнде: бидай

 "

506,8

423,7

күрiш

 "

33

35

қант қызылшасы (фабр.)

 "

325,9

402,5

Майлы дақылдар тұқымы

 "

81,9

73,7

Картоп 

 "

511,1

515,9

Көкөніс

 "

467,7

486,7

мал мен құс (сойылған салмақпен)      

 "

103,4

106,6

Сүт      

 "

573,2

578,6

Жұмыртқа

млн.
дана

564,5

530,4

Жүн

мың т.

6,6

6,7

      кестенің жалғасы:

Болжам

2004ж 2003 жылға  %

2005ж 2004 жылға
%

2007ж 2004 жылға  %

2005ж

2006ж

2007ж

 

938,3

959,6

994,5

85,9

103,2

109,4

438,4

448,1

464,2

83,6

103,5

109,6

35,7

36,4

37,5

106,1

102

107

428,3

435,7

464

123,5

106

115

77,5

78,7

82,9

90

105,2

112,5

520,6

526,4

533,3

100,9

101

103

499,2

505,5

519

104,1

103

107

108,5

110,4

113

103,1

102

106

591,1

601,3

620

100,9

102,2

107,2

536

539,3

545,2

94

101,1

102,8

6,7

6,8

6,9

101,5

100

103,0

                                                 ИР1

Инвестициялық сала

 

2003 ж. есеп,
бағалау
ға дейiн
гiнi есепке алмағанда

2004 ж. бағалау

Негiзгi капиталға инвестиция, млн. теңге - барлығы

49020,0

57195,4

 

 

 

оның iшiнде:

 

 

Республикалық бюджет қаражаты, одан

5008,0

6088,7

Ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы

0,0

463,3

электр энергиясын, газ бен суды өндiру және бөлу

0,0

459,2

көлiк және байланыс

300,0

1330,0

жылжымайтын мүлiк, жалға беру және кәсiпорындарға қызмет көрсету операциялары

0,0

255,9

мемлекеттiк басқару

3179,0

1077,3

бiлiм

499,0

1192,1

денсаулық сақтау және әлеуметтiк қызмет көрсету

0,0

1311,0

Құрылыс 

1030,0

0,0

Жергiлiктi бюджет қаражаты 

5538,0

3371,0

ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы

1,0

98,9

өңдеушi өнеркәсiп

1,0

0,0

электр энергиясын, газ бен суды өндiру және бөлу

16,0

293,1

көлiк және байланыс

0,0

277,7

жылжымайтын мүлiк, жалға беру және кәсiпорындарға қызмет көрсету операциялары

65,0

1170,8

мемлекеттiк басқару

4656,0

0,0

бiлiм

699,0

908,6

денсаулық сақтау және әлеуметтiк қызмет көрсету (мәдениет,спорт, әлеуметтiк қорғау)

0,0

557,7

өзге (экология)

100,0

64,2

Кәсiпорынның, ұйымның және халықтың өз қаражаты 

31563,0

42109,0

ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы

2174,0

2618,1

балық аулау

2,0

2,3

тау-кен өнеркәсiбi

1723,0

350,2

өңдеушi өнеркәсiп

14685,0

22759,8

электр энергиясын, газ бен суды өндiру және бөлу

1853,0

3588,3

құрылыс

2335,0

606,9

сауда, автомобиль және үйде пайдаланатын бұйымдарды жөндеу

1885,0

1054,2

қонақ үйлер және мейрамханалар

51,0

852,0

көлiк және байланыс

2542,0

2233,0

қаржы қызметi

41,0

56,0

жылжымайтын мүлiк, жалға беру және кәсiпорындарға қызмет көрсету операциялары

3773,0

7333,1

мемлекеттiк басқару

4,0

0,0

бiлiм

57,0

94,9

денсаулық сақтау және әлеуметтiк қызмет көрсету

109,0

214,0

өзге

329,0

346,2

Шетел инвесторла
рының қаражаты

6911,0

5626,8

ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы

55,0

0,0

тау-кен өнеркәсiбi

2,0

0,0

өңдеушi өнеркәсiп

1564,0

2486,3

электр энергиясын, газ бен суды өндiру және бөлу

72,0

0,0

көлiк және байланыс

940,0

3140,5

жылжымайтын мүлiк, жалға беру және кәсiпорындарға қызмет көрсету операциялары

19,0

0,0

мемлекеттiк басқару

4148,0

0,0

сауда, автомобиль және үйде пайдаланатын бұйымдарды жөндеу

111,0

0,0

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005 ж. 2004 жылға
%

2007 ж. 2004 жылға
%

2005ж.

2006ж.

2007ж.

66617,6

69489,0

72692,0

116,5

127,1

 

 

 

 

 

116,5

121,5

127,1

 

 

8648,0

7582,5

6322,7

142,0

103,8

888,8

1235,3

3334,1

191,8

719,7

1227,0

524,0

1430,7

267,2

311,6

839,2

458,3

0,0

63,1

0,0

255,9

0,0

0,0

100,0

0,0

1218,9

838,5

0,0

113,1

0,0

1128,3

342,7

574,5

94,6

48,2

2686,2

3780,0

579,6

204,9

44,2

0,0

0,0

403,8

 

 

6548,5

6448,8

5196,5

194,3

154,2

245,1

247,4

65,9

247,9

66,7

0,0

0,0

0,0

 

 

463,5

669,5

885,4

158,1

302,1

242,8

250,6

281,4

87,4

101,3

3129,9

3129,9

1959

267,3

167,3

0,0

0,0

0,0

 

 

1465,5

1473,4

1248,5

161,3

137,4

883,1

553,4

621,1

158,3

111,4

118,7

124,6

135,1

184,9

210,6

45694,8

49628,0

55235,6

108,5

131,2

2673,1

2715,8

2786,5

102,1

106,4

2,8

2,9

2,9

122,1

123,6

455,3

591,8

769,4

130,0

219,7

25072,1

27647,1

31767,1

110,2

139,6

3599,6

3604,8

3628,4

100,3

101,1

685,8

720,1

756,1

113,0

124,6

1112,2

1201,2

1291,3

105,5

122,5

890,3

930,4

972,2

104,5

114,1

2371,4

2537,4

2740,4

106,2

122,7

0,0

0,0

0,0

 

 

8167,4

9001,7

9836,0

111,4

134,1

0,0

0,0

0,0

 

 

94,9

94,9

94,9

100,0

100,0

223,6

233,7

244,2

104,5

114,1

346,2

346,2

346,2

100,0

100,0

5726,2

5829,7

5937,2

101,8

105,5

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

2585,8

2689,2

2796,8

104,0

112,5

0,0

0,0

0,0

 

 

3140,5

3140,5

3140,5

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

                                              ШК-1-нысаны

 

Өлшем бiрлi
гi

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

Шағын кәсiпкерлiк

Тауарлар, қызмет көрсетулерден түскен түсiм

млн. теңге

71951,7

74942,9

олардан:

 

 

 

өнеркәсiп өнiмi

"

10773,4

11075,8

ауыл шаруашылығы өнiмi

"

2303,4

2356,4

сауда

"

40127,1

41932,8

өзге (қаржы қызметi, бiлiм, денсаулық сақтау, әлеуметтiк және коммуналдық қызмет)

"

18747,8

19577,9

ШК субъектiле
рiнiң саны 

бiрлiк

59658

62091

оның iшiнде:

 

 

 

заңды тұлғалар

"

4001

4152

жеке кәсiпкерлер

"

55657

57939

ШК-1 - нысаны

 

Өлшем бiрлi
гi

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

 

 

 

 

ШК саласында шұғылданатындар саны

адам

40385

41549

оның iшiнде:

 

 

 

Ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы

"

6702

6851

Өнеркәсiп

"

10545

10901

Құрылыс

"

4530

4658

сауда, автомобиль және үйде пайдаланатын бұйымдарды жөндеу

"

7276

7555

Қонақ үйлер және мейрамханалар

"

450

470

көлiк және байланыс

"

1780

1814

Өзге (қаржы қызметi, бiлiм, денсаулық сақтау, әлеуметтiк және коммуналдық қызмет)

"

9102

9300

      кестенің жалғасы:

Болжам 

2004ж 2003 жылға      % 

2005ж 2004 жылға      % 

2007ж 2004 жылға      % 

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

78060,6

81532,5

85257,5

104,2

104,2

113,8

 

 

 

 

 

 

11430,2

11841,7

12291,7

102,8

103,2

111,0

2410,6

2470,8

2539,9

102,3

102,3

107,8

43819,7

45923,0

48127,3

104,5

104,5

114,8

20400,1

21297,7

22298,6

104,4

104,2

113,9

64601

67333

70309

104,1

104,0

113,2

 

 

 

 

 

 

4287

4426

4571

103,8

103,3

110,1

60314

62907

65738

104,1

104,1

113,5

 

Болжам 

2004ж. 2003 жылға  % 

2005ж 2004 жылға   % 

2007ж. 2004 жылға   % 

2005ж

2006ж

2007ж

 

 

 

42945

44571

45996

102,9

103,4

110,7

 

 

 

 

 

 

6996

7225

7453

102,2

102,1

108,8

11408

11814

12096

103,4

104,7

111,0

4817

5038

5270

102,8

103,4

113,1

7832

8161

8371

103,8

103,7

110,8

490

500

520

104,4

104,3

110,6

1862

1923

1986

101,9

102,6

109,5

9540

9910

10300

102,2

102,6

110,8

  Сыртқы экономикалық қызмет

                                  Алматы облысы

Код ТН ВЭД

Тауар
дың аталуы

2003 (есеп)

 

 

саны

тауар бірлігінің баға
сы,$ 

құны, млн. $

 

Сырт қы сауда айналымы, барлығы

 

 

562,2

 

қал
дық (сальдо), барлығы

 

 

397

 

Кеден экспорты, барлығы

 

 

82,6

 

А. Экс
порт бойынша негізгі тауарлар тізбесі

 

 

62,3

2402

Темекi және темекi шикiзаты, мың тонна

5167

3541

18,3

1701

қант, тонна

7168

432

3,1

1101

Бидай ұны, тонна

9168

207

1,9

1001

Бидай, мың тонна

10

109

1,1

1003

Арпа, мың тонна

23

87

2

1707

Уыт, тонна

4967

300

1,5

3042

Балық, тонна

450

6000

2,7

2710

Мұнай өнiм
дерi, табиғи газ

х

х

11,4

7208

Қара метал
дар, қалайы, мыс, қорға
сын және олар
дан жасал
ған бұйым
дар 

х

х

11,7

8507

Аккумулятор
лар, мың дана

288,3

30

8,6

 

Б.
Облыс үшін басқа да маңызды тауарлар, (А тізбесіне кіргі зілмеген)

 

 

15

2201-
2202

Сүт және сүт өнiмдерi, тонна

5754

1199

6,9

1704

Ұннан жасал
ған конди
терлiк бұйым
дар, тонна

2842

985

2,8

1006

Күрiш, тонна

728

278

0,2

808

Көкөнiстер, жемiс-жидек
тер, мың тонна

18

155,5

2,8

5101

Жүн, тонна

445

1800

0,8

48081

қағаз және картон

х

х

0,9

 

Пласт
масса
дан жасал
ған бұйым
дар

х

х

0,6

 

В. өзге де  (А мен Б тізбе
сіне кіргі
зілме
ген)

х

х

5,3

      кестенің жалғасы:

2004 (бағалау)

2004/ 2003, %

2005 (болжам)

2005/2004, %

саны

тауар бірлігінің баға
сы,$ 

құны, млн. $

 

саны

тауар бірлі
гінің баға
сы, $ 

құны, млн. $

 

 

 

680,6

121,1

 

 

738,5

108,5

 

 

401,4

 

 

 

436,1

 

 

 

139,6

169,0

 

 

151,2

108,3

 

 

115,5

185,4

 

 

124,1

107,4

6989

3720

26

142,1

7168

3906

28

107,7

8000

433

3,5

112,9

8300

433

3,6

102,9

10000

210

2,1

110,5

10100

210

2,1

100,0

12

110

1,3

118,2

14

110

1,5

115,4

24

87

2,1

105,0

24,1

87

2,1

100,0

5000

300

1,5

100,0

5100

300

1,5

100,0

450

6000

2,7

100,0

500

6000

3

111,1

х

х

52

456,1

х

х

55

105,8

х

х

12

102,6

х

х

14

116,7

408,8

30

12,3

143,0

428,4

30

13,3

108,1

 

 

17,9

119,3

 

 

20,1

112,3

5882

1258

7,4

107,2

5904

1321

7,8

105,4

2900

1034

3

107,1

2949

1085

3,2

106,7

800

280

0,2

100,0

820

280

0,2

100,0

20

160

3,2

114,3

22

160

3,5

109,4

530

1890

1

125,0

633

1984

1,2

120,0

х

х

1,6

177,8

х

х

2,2

137,5

х

х

1,5

250,0

х

х

2

133,3

х

х

6,2

117,0

х

х

7

112,9

      кестенің жалғасы

Сыртқы экономикалық қызмет

Код ТН ВЭД

Тауар
дың аталуы

2006 (болжам)

2006/ 2005,%

саны

тауар бірлігінің баға
сы, $ 

құны,млн. $

 

 

Сырт қы сауда айналымы, барлығы

 

 

789,2

106,9

 

қал
дық (сальдо), барлығы

 

 

469,8

 

 

Кеден экспорты, барлығы

 

 

159,7

105,6

 

А. Экс
порт бойынша негізгі тауарлар тізбесі

 

 

129,7

104,5

2402

Темекi және темекi шикiзаты, мың тонна

7317

4100

30

107,1

1701

қант, тонна

8500

433

3,7

102,8

1101

Бидай ұны, тонна

10200

210

2,1

100,0

1001

Бидай, мың тонна

15

110

1,6

106,7

1003

Арпа, мың тонна

24,2

87

2,1

100,0

1707

Уыт, тонна

5200

300

1,5

100,0

3042

Балық, тонна

550

6000

3,3

110,0

2710

Мұнай өнiм
дерi, табиғи газ

х

х

56

101,8

7208

Қара метал
дар, қалайы, мыс, қорға
сын және олар
дан жасал
ған бұйым
дар

х

х

16

114,3

8507

Аккумулятор
лар, мың дана

463,4

30

13,4

100,8

 

Б.
Облыс үшін басқа да маңызды тауарлар, (А тізбесіне кіргі зілмеген)

 

 

22,2

110,4

2201-2202

Сүт және сүт өнiмдерi, тонна

6056

1387

8,4

107,7

1704

Ұннан жасал
ған конди
терлiк бұйым
дар, тонна

2982

1140

3,4

106,3

1006

Күрiш, тонна

840

280

0,2

100,0

808

Көкөнiстер, жемiс-жидек
тер, мың тонна

24

160

3,8

108,6

5101

Жүн, тонна

673

2083

1,4

116,7

48081

қағаз және картон

х

х

2,5

113,6

 

Пласт
масса
дан жасал
ған бұйым
дар

х

х

2,5

125,0

 

В. өзге де  (А мен Б тізбе
сіне кіргі
зілме
ген)

х

х

7,8

111,4

      кестенің жалғасы:

2007 (болжам)

2007/ 2006, %

2007/2004
 %

саны

тауар бірлігінің баға
сы, $ 

құны, млн. $

 

 

 

 

839,8

106,4

123,4

 

 

502,4

 

 

 

 

168,7

105,6

120,8

 

 

136,6

105,3

118,3

7505

4264

32

106,7

123,1

8700

433

3,8

102,7

108,6

10500

210

2,2

104,8

104,8

16

110

1,8

112,5

138,5

24,5

87

2,1

100,0

100,0

5300

300

1,6

106,7

106,7

600

6000

3,6

109,1

133,3

х

х

58

103,6

111,5

х

х

18

112,5

150,0

468,4

30

13,5

100,7

109,8

 

 

23,9

107,7

133,5

6103

1442

8,8

104,8

118,9

3007

1197

3,6

105,9

120,0

850

280

0,2

100,0

100,0

25

160

4

105,3

125,0

738

2166

1,6

114,3

160,0

х

х

2,8

112,0

175,0

х

х

2,9

116,0

193,3

х

х

8,2

105,1

132,3

  Сыртқы экономикалық қызмет

                                    Алматы облысы

Код ТН ВЭД

Тауар
дың аталуы

2003 (есеп)

саны

тауар бірлігінің  баға
сы, $ 

құны,
млн. $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеден импорты

 

 

479,6

 

 

 

 

 

 

А. Импорт бойынша негізгі тауар тізбесі

 

 

335,6

1701

қант, мың тонна

137,3

345

47,4

2201-
2202

Сүт, сүт өнімдері, тонна

7980

1215

9,7

1515

Өсімдік майы, тонна

3481

1178

4,1

1704

Конди
терлік бұйым
дар, тонна

3038

1744

5,3

808

Көкөністер, жеміс-
жидек
тер, тонна

4852

556

2,7

2402

Темекі шикі
заты, темекі және темекі бұйымдары, тонна

12560

3941

49,5

2203-
2208

Алкого
льді сусын
дар,мың литр

493

1014

0,5

2710

Мұнай өнім
дері

х

х

3,8

48081

қағаз, картон

х

х

31,2

 

Электр машиналары, құрал-
жабдық
тар, олардың бөлшек
тері

х

х

115,7

 

Жер үсті
көлікте
рі құрал
дары, олардың бөлшектері

х

х

42,8

 

Каучук және резеке бұйымдары

х

х

3,2

 

Пластмассалар және олардан жаса
латын бұйымдар

х

х

19,7

 

Б. Облыс үшін басқа да маңызды тауарлар (А тізбе
сіне    енгізілмеген тауар
лар)

 

 

86,1

9401-
9404

Жиһаз

х

х

6,7

3004

Дәрі-дәрмектер 

х

х

5,6

7208

қара металл
дар, қара металл
дан жасалған бұйымдар

х

х

26,8

 

Киім-кешектер, млн. АҚШ дол.

х

х

25,9

 

Аяқ-киімдер

х

х

4

 

құрылыс материалдары

х

х

17,1

 

В. өзге де (А мен Б тізбе
сіне енгізілмеген тауар
лар)

 

 

57,9

      кестенің жалғасы:

2004 (бағалау)

2004/    2003, %

2005 (болжам)

2005/    2004, %

саны

тауар бірлігінің   баға
сы, $ 

құны,
млн. $

 

саны

тауар бірлігінің   баға
сы, $ 

құны,  млн. $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

112,8

 

 

587,3

108,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385

114,7

 

 

419,6

109,0

152

362

55

116,0

158

380

60

109,1

9411

1275

12

123,7

9715

1338

13

108,3

4042

1237

5

122,0

4622

1298

6

120,0

3276

1831

6

113,2

3642

1922

7

116,7

5136

584

3

111,1

6525

613

4

133,3

13291

4138

55

111,1

13809

4345

60

109,1

563

1065

0,5

100,0

895

1117

0,6

120,0

х

х

4,5

118,4

х

х

6

133,3

х

х

35

112,2

х

х

38

108,6

х

х

130

112,4

х

х

135

103,8

х

х

50

116,8

х

х

55

110,0

х

х

4

125,0

х

х

5

125,0

х

х

25

126,9

х

х

30

120,0

 

 

91

105,7

 

 

97,7

107,4

х

х

6,2

92,5

х

х

5,8

93,5

х

х

5,8

103,6

х

х

6

103,4

х

х

30

111,9

х

х

35

116,7

х

х

28

108,1

х

х

30

107,1

х

х

4,2

105,0

х

х

4,4

104,8

х

х

16,8

98,2

х

х

16,5

98,2

 

 

65

112,3

 

 

70

107,7

      кестенің жалғасы:

Сыртқы экономикалық қызмет

                                       Алматы облысы

Код ТН ВЭД

Тауардың аталуы

2006 (болжам)

саны

тауар бірлі
гінің  баға
сы,$ 

құны,  млн. $

 

Кеден импорты

 

 

629,5

 

 

 

 

 

 

А.Импорт бойынша негізгі тауар тізбесі

 

 

452,9

1701

қант, мың тонна

391

166

65

2201-
2202

Сүт, сүт өнімдері, тонна

9964

1405

16

1515

Өсімдік майы, тонна

5135

1363

7

1704

Кондитер
лік бұйымдар, тонна

3964

2018

8

808

Көкөністер, жеміс-
жидектер, тонна

7776

643

5

2402

Темекі шикізаты, темекі және темекі бұйымдары, тонна

14029

4562

64

2203-
2208

Алкоголь
ді сусындар, мың литр

938

1172

0,7

2710

Мұнай өнімдері

х

х

7

48081

қағаз, картон

х

х

40

 

Электр машиналары, құрал-
жабдықтар,олардың бөлшек
тері

х

х

140

 

Жер үсті көліктері құралдары, олардың бөлшек
тері

х

х

60

 

Каучук және резеңке бұйымдары

х

х

5,2

 

Пластмассалар және олардан жасалатын бұйымдар

х

х

35

 

Б.Облыс үшін басқа да
маңызды тауарлар (А тізбе
сіне     енгізіл
меген тауарлар)

 

 

104,6

9401-
9404

Жиһаз

х

х

5,6

3004

Дәрі-дәрмектер 

х

х

6,2

7208

қара металлдар, қара металлдан жасалған бұйымдар

х

х

40

 

Киім-
кешектер, млн. АҚШ дол.

х

х

32

 

Аяқ-
киімдер

х

х

4,6

 

Құрылыс материал
дары

х

х

16,2

 

В. Өзге де (А мен Б тізбе сіне енгізіл
меген тауарлар)

 

 

72

      кестенің жалғасы:

2006/     2005,%

2007 (болжам)

2007/  2006, %

2007/ 2004
%

саны

тауар бірлігінің   баға
сы,$ 

құны,  млн. $

107,2

 

 

671,1

106,6

124,0

 

 

 

 

 

 

107,9

 

 

483,3

106,7

125,5

108,3

402

174

70

107,7

127,3

123,1

10951

1461

16

100,0

133,3

116,7

5645

1417

8

114,3

160,0

114,3

4289

2098

9

112,5

150,0

125,0

8982

668

6

120,0

200,0

106,7

14334

4744

68

106,3

123,6

116,7

984

1219

0,8

114,3

160,0

116,7

х

х

8

114,3

177,8

105,3

х

х

42

105,0

120,0

103,7

х

х

145

103,6

111,5

109,1

х

х

65

108,3

130,0

104,0

х

х

5,5

105,8

137,5

116,7

х

х

40

114,3

160,0

107,1

 

 

112,8

107,8

124,0

96,6

х

х

5,5

98,2

88,7

103,3

х

х

6,5

104,8

112,1

114,3

х

х

45

112,5

150,0

106,7

х

х

35

109,4

125,0

104,5

х

х

4,8

104,3

114,3

98,2

х

х

16

98,8

95,2

102,9

 

 

75

104,2

115,4

  Барлық қаржыландыру көздерi есебiнен тұрғын үйлердi
пайдалануға беру, мың ш.м/млн.теңге

 

2003 ж. есеп

2004 ж. бағалау

мың м2

Пәтер саны

мың м2

Пәтер саны

млн.тг

 

млн.тг

 

 

 

 

 

Барлығы

133,1

1342

151,7

1557

1917,9

4266,8

оның iшiнде мыналардың есебi нен:

 

 

 

 

Респуб
ликалық бюджет қаража
ты

 

 

х

 

 

1195,1

Жергiлiктi бюджет қаражаты

 

 

х

 

 

343,6

Мемле
кеттiк кәсiпо
рындар мен ұйымдардың қаража
ты

 

 

5,6

70

 

317,0

Кәсiп
орындар мен ұйымдар
дың қаражаты

2,9

28

10,3

129

111,0

566,2

Халық
тың қара
жаты

130,2

1314

135,8

1358

1806,9

1844,9

Шетелдiк инвес
торлар қаражаты

 

 

 

 

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

мың м2

Пәтер саны

мың м2

Пәтер саны

мың м2

Пәтер саны

млн.тг

 

млн.тг

 

млн.тг

 

190,5

2090

254,0

2725

318,0

3361

5252,4

6167,7

5561,4

 

 

 

 

 

 

64,8

810

64,8

810

64,8

810

3097,1

3097,1

1902,0

х

 

х

 

х

 

343,6

343,6

10,0

3,6

45

х

 

х

 

215,0

х

х

5,5

69

9,3

116

7,6

95

320,0

208,5

170,4

116,6

1166

179,9

1799

245,6

2456

1276,7

2518,5

3479,1

 

 

 

 

 

 

      кестенің жалғасы:

 

2004 ж. 2003 жылға % 

2005 ж. 2004 жылға
  % 

2007 ж.
2004 жылға
   % 

 

Барлығы

114,0

125,6

209,6

222,5

123,1

130,3

оның iшiнде мыналардың есебінен:

 

 

 

республика
лық бюджет қаражаты

 

 

 

 

259,1

159,1

жергілікті бюджет қаражаты

 

 

 

 

100,0

 

Мемлекеттік кәсіпорын
дар мен ұйымдардың қаражаты

 

64,3

 

 

67,8

 

Кәсіпорын
дар мен ұйымдардың қаражаты

355,2

53,4

73,8

510,1

56,5

30,1

Халықтың қаражаты

104,3

85,9

180,9

102,1

69,2

188,6

Шетелдік инвесторлар қаражаты

 

 

 

 

 

 

                                        Көлік-1-нысаны

Көрсет
кiштер

2003ж.,есеп

2004ж., бағалау

Көлiк және байла
ныс

 

 

Жүк тасу көлемi, млн.тонна оның iшiнде:

80,6

85,0

автомобиль көлiгi*, барлығы

80,6

84,9

Әуе көлiгi

0,007

0,007378

су көлiгi, барлығы

0,0012

0,0012418

Жолаушы
лар тасу, млн.адам оның iшiнде:

228,4

240,8

автомобиль көлiгi*, барлығы

228,4

240,73

Әуе көлiгi

0,026

0,027

су көлiгi

0,0

0,0

Жүк айналымы, млн. ткм. оның iшiнде:

3026,1

3189,5

автомобиль көлiгi*, барлығы

2988,1

3149,4

Әуе көлiгi

38,0

40,1

су көлiгi, барлығы

0,0

0,0

Жолаушы айналымы, млн.жкм. оның iшiнде:

4293,8

4525,7

автомобиль көлiгi*, барлығы

4205,9

4433,0

Әуе көлiгi

87,9

92,6

су көлiгi

0,0

0,0

Жалпы пайдала
нудағы автомобиль жолдары
ның ұзындығы, км

9681

9681

оның iшiнде: республикалық маңызда
ғы

2728

2728

жергiлiктi маңызы бар

6953

6953

оның iшiнде: жөндел
ген жолдар, км:

1694

2435,0

оның iшiнде: республикалық маңызда
ғы

306

200

жергiлiктi маңызы бар

1388

2235

Халыққа байланыс қызметiн сату көлемi, млн.
тенге 

1537,4

1771,1

оның iшiнде: "Қазақтелеком" ААҚ-ы

1537,4

1771,1

Халыққа орнатыл
ған негiзгi телефон аппарат
тары, мың дана

126,5

134,4

оның iшiнде: "Қазақтелеком" ААҚ-ы

126,5

134,4

Пошта, млн.
теңге

286,4

382,1

      кестенің жалғасы:

Болжам

2004ж 2003 жылға %

2005ж 2004 жылға
%

2007ж 2004 жылға  %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

96,5

104,3

105,4

106,2

122,7

90,2

96,5

104,2

105,4

106,2

122,7

0,007835

0,008380

0,009056

105,4

106,2

122,7

0,0013016

0,0013066

0,0013196

103,5

104,8

106,3

255,7

273,6

295,5

105,4

106,2

122,7

255,66

273,56

295,44

105,4

106,2

122,7

0,029

0,031

0,033

103,8

106,2

122,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3387,3

3624,4

3914,3

105,4

106,2

122,7

3344,8

3578,9

3865,2

105,4

106,2

122,7

42,5

45,5

49,1

105,4

106,2

122,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4806,3

5142,7

5554,1

105,4

106,2

122,7

4707,9

5037,4

5440,4

105,4

106,2

122,7

98,4

105,3

113,7

105,4

106,2

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9681

9681

9681

100,0

100,0

100,0

2728

2728

2728

100,0

100,0

100,0

6953

6953

6953

100,0

100,0

100,0

2403,0

2523,0

2649,0

143,7

98,7

108,8

0,0

0,0

0,0

65,4

0,0

0,0

2403

2523

2649,0

161,0

107,5

118,5

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

411,2

417,5

423,1

133,4

107,6

110,7

 
     * - коммерциялық тасумен айналысатын, көлiктiк емес ұйымдар мен кәсiпкерлердiң жүк және жолаушы тасу көлемдерiнiң бағалауын есепке ала отырып

  Алматы облысының жергiлiктi бюджетi

                                                            ФР

Бюджеттiк бағдарламалардың аталуы

2003 жыл есеп

2004 жыл бағалау 

ТҮСIМ

32 328 411

39 387 804

Табыс

17 932 985

18 855 197

Салық түсiмдерi

17 488 867

17 912 753

Салық емес түсiмдер

138 663

242 308

Капиталмен операциядан табыс

305 455

700 136

Мемлекеттiк меншiктi жекешелендiруден түсiм

51 655

90 000

Алынған ресми трансферттер

12 062 228

18 065 987

оның iшiнде субвенция

10 125 030

14 425 291

Кредиттi қайтару

401 300

650 000

 

 

 

ШЫҒЫСТАР

30 625 816

40 190 904

Шығындар

30 062 216

39 790 904

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 

1 442 809

2 402 107

қорғаныс

467 278

664 498

қоғамдық тәртiп және қауiпсiздiк

1 209 927

1 514 842

Бiлiм

13 407 004

16 286 598

Денсаулық сақтау

4 264 934

7 814 995

әлеуметтiк қамтамасыз ету және әлеуметтiк көмек

3 381 122

3 146 804

Тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы

1 531 270

2 636 892

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

1 217 026

1 205 170

Отын-энерге
тика кешенi және табиғат байлығын пайдалану

 

371 000

Ауыл, су, орман, балық шаруашылықтары және қоршаған ортаны қорғау

681 663

818 641

өнеркәсiп және құрылыс

7 901

9 130

Көлiк және байланыс

869 497

1 388 291

өзге де

1 581 785

1 531 936

қарыз қызметi

 

 

Ресми трансферттер

 

 

оның iшiнде бюджеттiк алымдар

 

 

Кредиттеу

563 600

400 000

Бюджеттiк дефицит/
профицит

1 702 595

-803 100

қаржыландыру

51 655

803 100

Түсiм

331 655

1 203 100

қарызды өтеу

-280 000

-400 000

Бюджет қаражатының бос қалдықтарын пайдалану

1 880 243

1 726 620

      кестенің жалғасы:

2005 жыл болжам

2006 жыл болжам

2007 жыл болжам

34 869 556

39 282 819

46 722 803

19 300 761

21 574 865

24 536 504

18 636 921

20 894 042

23 837 082

149 180

151 849

155 581

514 660

528 974

543 841

 

 

 

15 418 795

17 707 954

22 186 299

15 418 795

17 707 954

22 186 299

150 000

0

0

 

 

 

34 869 556

39 282 819

46 722 803

34 869 556

39 282 819

46 722 803

2 257 620

2 480 083

2 832 688

62 907

68 651

76 709

1 525 591

1 723 073

2 073 455

15 241 365

17 584 790

21 642 102

8 342 530

9 300 170

10 786 115

1 924 376

2 079 989

2 418 566

1 591 258

1 637 431

1 679 943

1 208 357

1 071 297

1 444 699

0

371 000

371 000

550 648

620 211

714 040

0

0

0

1 378 451

1 454 266

1 624 071

786 453

891 858

1 059 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

* 2005-2007 жылдарға болжам республикалық бюджеттен алынатын тұтастай инвестициялық трансферттi есепке алмай саналған

                                                   қор-1 - нысаны

Көрсеткіштердің аталуы

2003 ж есеп

2004 ж. баға
лау

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

 

 

Бүлінген жерлерді рекультивациялау, га

-

50

Тұрақты ластану көздерінен заттарды ластайтын шығарындылар, мың т.

71,03

70,53

Жылжымалы ластану көздерінен заттарды ластайтын шығарындылар, мың т.

94,2

95,8

Қоршаған ортаның ластанғаны үшiн төленетiн қаржының түсiм көлемi, млн. теңге

585,1

540,4

Табиғатты қорғау шараларына жiберiлген қаржы көлемi, млн.теңге 

36

62,3

СУ РЕСУРСТАРЫ

 

 

Табиғи су объектілерінен су жинау көлемі, млн.куб.м

2965,4

3260,0

Суаттарға ластанған ағынды суларды ағызу, млн.куб.м

213,6

214,0

ОРМАН РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАР

Ормандарды авиациялық қорғау, сағат

-

-

Зиянкестер мен аурулардан қорғау үшін өңдеуге жататын ормандар көлемі, мың га

17,3

17,3

Орман аң және орман шаруашылығын жобалау, мың га

-

-

Жаңа өскін ағаштарды кесу, күтіп-баптау (ағарту және тазалау), мың га

-

-

Орманды күту және санитарлық кесу, мың куб.м

23

23

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру, мың га

-

-

АҢ АУЛАУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

 

 

Ақ бөкендер санын қалпына келтіру, мың дана          

-

-

БАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ

 

 

Балық қорын өндіру (жас шабақтар), мың дана

2431,8

4600,0

      кестенің жалғасы:

Болжам

2004 ж. 2003 жылға % 

2005 ж. 2004 жылға % 

2007 ж. 2004 жылға % 

2005ж. 

2006ж. 

2007ж. 

 

 

 

 

 

 

100

150

150

-

200

300

70,03

69,53

69,03

99,2

99,3

97,8

96,2

97,5

98

101,7

100,4

102,3

642,5

670,8

694,2

92,4

118,9

128,5

115,2

121

131,2

173,1

184,9

210,6

 

 

 

 

 

 

3385,0

3400,0

3414,0

110

103,8

104,7

214,3

214,56

214,9

100,1

100,1

100,4

 

-

-

-

-

-

-

17,3

13,5

10,1

100

100

58,0

-

-

-

-

-

-

0,6

0,8

0,9

-

-

-

23

23

23

100

100

100

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

5700,0

6800,0

6800,0

189

124

148

      кестенің жалғасы:

Көрсеткiштер

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер 

Халықтың жалпы саны, мың адам

1565,6

1575,8

Экономикада шұғылданатындар саны, мың адам

721,7

732,8

Зейнеткерлер саны (орташа жылдық), мың адам

153,9

152,3

Орташа айлық зейнетақы мөлшері, теңге

6551

7722

Ең төмен есептік көрсеткіш, теңге

872

919

Жалақының ең аз мөлшері, теңге

5000

6600

Нақты жалақы, өткен жылға %

103,9

109,2

      кестенің жалғасы:

болжам

2005 ж. 2004 жылға %

2007 ж. 2004 жылға %

2005ж

2006ж

2007ж

 

1580,6

1585,3

1590,1

100,3

100,9

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

150,9

149,2

149,0

99,1

97,8

8255

8668

9101

106,9

117,9

965

1008

1049

105,0

114,1

6930

7277

7568

105,0

114,7

100,8

100,8

100,9

 

 

      кестенің жалғасы:

 

өлшем бірлі
гі

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

Халықтың экономикалық белсенділігінің болжамы

Халықтың жалпы саны 

мың адам

1566,8

1575,8

Экономикалық белсенді халық

мың адам

789,7

796,7

олардан:  экономикада шұғылданатындар - барлығы:

мың адам

721,7

732,8

оның ішінде:  Экономикалық қызмет түрлері бойынша жалдамалы жұмыспен шұғылданатындар 

мың адам

392,0

406,3

ауыл, орман және балық шаруашылығы 

мың адам

109,3

114,1

өнеркәсіп және құрылыс

мың адам

76,5

79,2

қызмет көрсетулер

мың адам

206,2

213,0

өз бетінше шұғылданатын адамдар

мың адам

329,7

326,5

Жұмыссыздар - барлығы:

мың адам

68,0

63,9

Жұмыссыздық деңгейі

%

8,6

8,0

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005ж. 2004 жылға %

2007ж. 2004 жылға %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

1580,6

1585,3

1590,1

100,6

100,9

800,7

801,2

802,4

100,5

100,7

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

415,9

423,3

428,1

102,4

105,4

119,9

120,9

122,7

105,1

107,5

80,5

82,6

85,1

101,6

107,4

215,5

219,8

220,3

101,2

103,4

323,7

319,5

317,6

99,1

97,3

61,1

58,4

56,7

95,6

88,7

7,6

7,3

7,1

95,1

88,1

 

 

өлшем бірлігі

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

Халықты әлеуметтік қорғау

Кедейлік шегінің мөлшері (орташа жылдық)

теңге

1963

2046

 

 

 

 

Кедейлік шегінен төмен тұратын адамдар саны (орташа жылдық)

мың адам

122,0

58,6

 

 

 

 

   олардың ішінде өңірлік деңгейде атаулы әлеуметтік көмек алатындар 

-//-

122,0

58,6

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің орташа айлық мөлшері

теңге

782

798

Тұрғын үй көмегін алушылар саны 

мың жанұя

5,6

2,6

Тұрғын үй көмегінің орташа айлық мөлшері 

теңге

1381

1599

Тұрғын үй және атаулы әлеуметтік көмекке көзделген ақша қаражатының сомасы 

млн. теңге

1045,8

490,6

оның ішінде:

 

 

 

Атаулы әлеуметтік көмек

млн. теңге

945,7

437,1

Тұрғын үй көмегі 

-//-

100,1

53,5

Игерілді

-//-

870,1

490,5

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005ж 2004 жылға %

2007ж 2004 жылға %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

2179

2314

2442

106,5

119,4

 

 

 

 

 

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

 

 

 

 

 

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

850

1015

1186

106,5

148,6

3,0

2,8

2,5

115,4

96,2

2062

2307

2707

129,0

169,3

941,7

886,2

824,4

191,9

168,0

 

 

 

 

 

561,0

591,8

620,3

128,3

141,9

73,5

77,5

81,2

137,4

151,8

 

 

 

 

 

 

көрсеткiштiң аталуы

өлшем бірлігі

2003ж. есеп

2004ж. 
бағалау

Мәдениет

Мәдениет ұйымдарының саны - барлығы:

бірлік

364

365

оның iшiнде:

 

 

 

клуб түрiндегi мекемелер - барлығы:

"

227

227

олардан мемлекеттiк

"

51

52

мұражайлар

"

20

21

олардан мемлекеттiк

"

20

21

мұражай-қорықтар

"

 

 

кiтапханалар

"

114

114

театрлар

"

1

1

Республикалық телехабарлардың мемлекеттік тапсырысының орташа сөткелік көлемі

сағат

 

 

Радиолық хабарлардың мемлекеттiк тапсырысының орташа сөткелiк көлемi

"

 

 

Мемлекеттiк мұрағат ұйымдарының саны

бірлік

1

1

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005ж 2004 жылға %

2007ж 2004 жылға %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

368

371

374

100,8

102,5

 

 

 

 

 

227

227

227

100,0

100,0

57

61

63

109,6

121,2

24

27

30

114,3

142,9

24

27

30

114,3

142,9

 

 

 

 

 

114

114

114

100,0

100,0

1

1

1

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

300,0

300,0

 

көрсеткiштiң аталуы

өлшем бірлігі

2003ж. есеп

2004ж. бағалау

Білім

Мектепке дейінгі балалар ұйымы

 

 

 

Мектепке дейінгі балалар ұйымының саны - барлығы

бірлік

44

47

Олардағы балалар саны

мың адам

4,7

5

Мемлекеттік мектепке дейінгі балалар ұйымдарының саны

бірлік

34

37

Олардағы балалар саны

мың адам

4

4,3

Орташа жалпы білім

 

 

 

Орташа жалпы білім беретін мемлекеттік ұйымдар - барлығы

бірлік

748

750

Орташа жалпы білім беретін мемлекеттік ұйымдардағы оқушылар саны

мың адам

341,4

341,9

сынып бiтiрушiлер:   

-//-

 

 

9-шы сыныпты бiтiрушiлерден

-//-

33,2

34

11-шi сыныпты бiтiрушiлерден   

-//-

26,6

27,5

10-шы сыныпқа қабылдау 

-//-

29,4

31

Мемлекеттік емес мектептер саны

бірлік

12

12

Олардағы балалар саны

мың адам

1,8

1,8

Мектептер жоқ елдi мекендер саны

  бірлік

60

59

Бастауыш кәсіптік білім беру

 

 

 

Мемлекеттік кәсіптік мектептер саны

бірлік

22

23

Олардағы оқушылар саны

мың адам

6,04

6,6

оның ішінде 9-сынып базасында

мың адам

4,9

5

9-шы сынып базасында кәсiптiк мектептерге қабылдау

мың адам

1,8

2,1

Мемлекеттік емес кәсіптік мектептер саны

бірлік

4

4

Олардағы оқушылар саны

мың адам

0,56

0,6

Бастауыш кәсіптік білім беру мамандарын дайындау қажеттілігі, дайындау бағыттары бойынша

адам 

6,0

7,2

Орташа кәсіптік білім

 

 

 

Мемлекеттік колледждер саны

бірлік

14

14

Мемлекеттік колледждердегі оқушылар саны - барлығы

мың адам

7,5

7,8

оның ішінде бюджет қаражаты есебінен оқитындар

-"-

1,5

1,7

Колледждерге мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау

мың адам

0,85

0,95

Мемлекеттік емес колледждер саны

бірлік

16

16

олардағы оқушылар

мың адам

4,7

4,8

Дайындық бағыты бойынша орташа кәсіптік білім беру мамандарын дайындау қажеттілігі 

мың адам

12,6

13,0

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005ж 2004 жылға %

2007ж 2004 жылға %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

 

 

 

 

 

48

48

48

106,8

102,1

5,1

5,1

5,1

106,4

102,0

38

38

38

108,8

102,7

4,4

4,4

4,4

107,5

102,3

 

 

 

 

 

755

757

758

100,3

101,1

342,4

342,6

342,6

100,1

100,2

 

 

 

 

 

33,3

33,5

32,5

102,4

95,6

29,4

34

33,3

103,4

121,1

29,9

30,2

29,1

105,4

93,9

12

12

12

100,0

100,0

1,8

1,8

1,9

100,0

105,6

57

57

57

98,3

96,6

 

 

 

 

 

23

23

23

104,5

100,0

7,2

7,4

7,5

109,3

113,6

5,2

5,3

5,5

102,0

110,0

2,3

2,4

2,5

116,7

119,0

4

4

4

100,0

100,0

0,68

0,7

0,7

107,1

116,7

7,2

7,4

7,5

120,0

104,2

 

 

 

 

 

14

14

14

100,0

100,0

8,1

8,3

8,8

104,0

112,8

1,8

1,9

2,3

113,3

135,3

1,05

1,2

1,3

111,8

136,8

16

16

16

100,0

100,0

4,8

4,8

4,8

102,1

100,0

13,5

13,5

13,5

103,2

103,8

 

Көрсеткiштiң аталуы

Өлшем бiрлiгi

2003ж есеп

2003ж

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ - ЖЕРГIЛIКТI БЮДЖЕТ

Дербес амбулаториялық-поликлиникалық ұйымдар саны - барлығы 

бірлік

219

219

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

211

211

жеке меншік

"

8

8

Дәрігерлік амбулаториялар саны - барлығы

"

208

208

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

208

208

жеке меншік

"

 

 

Дәрігерлік амбулаториялардың жалпы санынан:

 

 

 

а) ауылдық - барлығы

"

207

207

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

207

207

жеке меншік

"

 

 

Фельдшерлік-акушерлік пункттер саны - барлығы

бірлік

136

136

оның ішінде:

"

 

 

мемлекеттік 

"

136

136

жеке меншік

"

 

 

Фельдшерлік пункттер саны - барлығы

"

231

231

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

231

231

жеке меншік

"

 

 

Ауруханалық ұйымдар саны - барлығы

"

77

77

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

68

68

жеке меншік

"

9

9

Орталық аудандық ауруханалар саны - барлығы

"

16

16

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

16

16

жеке меншік

"

 

 

Аудандық ауруханалар саны - барлығы

"

 

 

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

 

 

жеке меншік

"

 

 

Туберкулезге қарсы мекемелерi жоқ аудандардың, қалалардың саны

"

13

13

оның iшiнде нақты аудандар мен қалалар:

"

13

13

Ақсу ауданы

 

1

1

Балқаш ауданы

 

1

1

Еңбекшiқазақ ауданы

 

1

1

Ескелдi ауданы

 

1

1

Қарасай ауданы

 

1

1

Қаратал ауданы

 

1

1

Кербұлақ ауданы

 

1

1

Көксу ауданы

 

1

1

Райымбек ауданы

 

1

1

Ұйғыр ауданы

 

1

1

Талдықорған қ.

 

1

1

Қапшағай қ.

 

1

1

Текелi қ.

 

1

1

Ауылдық учаскелік ауруханалар саны - барлығы

бірлік

 

 

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

 

 

жеке меншік

"

 

 

Ауылдық ауруханалар саны - барлығы

бірлік

28

28

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

28

28

жеке меншік

"

 

 

қойылған төсек саны - барлығы

бірлік

7000

7000

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік 

"

6830

6830

жеке меншік

"

170

170

Дәрігерлер саны  

мың адам

3131

3131

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік ұйымдарда 

"

2849

2849

жеке меншік ұйымдарда

"

282

282

Орташа медперсонал саны  

мың адам

7476

7476

оның ішінде:

 

 

 

мемлекеттік ұйымдарда 

"

7196

7196

жеке меншік ұйымдарда

"

280

280

      кестенің жалғасы:

2004ж бағалау

Болжам

2005ж2004 жылға  %  

2007ж 2004 жылға  %  

2005ж

2006ж

2007ж

 

219

219

219

219

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

211

211

211

211

100,0

100,0

8

8

8

8

100,0

100,0

207

207

207

207

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

207

207

207

207

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

206

206

206

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

206

206

206

206

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

141

141

141

141

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

141

141

141

141

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

245

245

245

245

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

245

245

245

245

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

78

79

79

79

201,4

201,4

 

 

 

 

 

 

69

70

70

70

101,4

101,4

9

9

9

9

100,0

100,0

16

16

16

16

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

16

16

16

16

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13

13

13

100,0

100,0

13

13

13

13

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

1

1

1

1

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

29

29

29

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

29

29

29

29

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

7055

7175

7175

7175

101,7

101,7

 

 

 

 

 

 

6885

7005

7005

7005

101,7

101,7

170

170

170

170

100,0

100,0

3150

3183

3183

3183

101,0

101,0

 

 

 

 

 

 

2868

2901

2901

2901

101,2

101,2

282

282

282

282

100,0

100,0

7535

7660

7660

7660

101,7

101,7

 

 

 

 

 

 

7255

7380

7380

7380

101,7

101,7

280

280

280

280

100,0

100,0

 

көрсеткiштiң аталуы

өлшем бірлігі

2003ж есеп

2004ж баға
лау

Спорт

Спорт құрылыстарының саны

бірлік

2826

2830

оның ішінде мемлекеттік

"

2820

2821

Балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің саны

бірлік

18

23

оларда шұғылдана
тындар саны

мың адам 

7831

9547

Жоғары спорт шеберлігі мектептерінің саны

бірлік

 

 

оларда шұғылданатын оқушылар саны

мың адам 

 

 

Спортқа қатысатын дарынды балалар үшін мектеп-
интернаттар

бірлік

1

1

оларда шұғылданатын оқушылар саны

мың адам 

68

128

Спорт клубтарының саны 

бірлік

96

100

оларда шұғылдана
тындар саны

мың адам 

4684

6340

Олимпиялық дайындық орталықтары

бірлік

 

 

оларда шұғылдана
тындар саны

адам 

 

 

Физкультура және спортпен шұғылданатын адамдар саны

мың адам 

280596

281396

      кестенің жалғасы:

Болжам

2005 ж. 2004 жылға %

2007 ж. 2004 жылға %

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

 

2833

2835

2840

100,1

100,4

2825

2826

2828

100,1

100,2

23

23

24

100,0

104,3

10045

10760

11460,0

105,2

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

100,0

100,0

188

248

248

146,9

193,8

105

110

112

105,0

112,0

9133

11183

12683

144,1

200,0

1

1

1

 

 

320

320

320

 

 

282944

285885

306185

100,6

108,8

                                       ТУР-1 нысаны

 

2003

есеп

2004

бағалау

Туризм

Алматы облысына келген азаматтар саны, адам 

37765

38000

 

 

 

олардың ішінде туристік ұйымдардың қызметін пайдаланғаны, адам

608

798

 

 

 

Қазақстан Республикасы
нан басқа жаққа кеткен азаматтар саны, адам

38210

38150

олардың ішінде туристік ұйымдардың қызметін пайдаланғаны, адам

18157

23605

Ішкі туризм бойынша туристік ұйымдармен қызмет көрсетілген азаматтар саны, адам

2535

3352

      кестенің жалғасы:

болжам

2004 ж. 2003 жылға %

2005ж. 2004 жылға%

2007ж. 2004 жылға %

2005ж.

2006ж.

2007ж.

 

38200

38500

39100

100,6

100,5

102,9

 

 

 

 

 

 

988

1178

1368

131,3

123,8

171,4

 

 

 

 

 

 

37800

37600

37200

99,8

99,1

97,5

27150

29510

31870

130,0

115,0

135,0

4106

4926

5771

132,2

122,5

172,2

О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы

Решение Алматинского областного Маслихата от 14 января 2005 года N 14-98. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 21 февраля 2005 года за N 1900. Утратило силу решением Алматинского областного маслихата N 16-105 от 29 декабря 2009 года

      Сноска. Утратило силу решением Алматинского областного маслихата N 16-105 от 29 декабря 2008 года.

          В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Алматинский областной Маслихат РЕШИЛ:

     Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы согласно Приложения.
     Отменить решение Алматинского областного Маслихата N 13-79 от 21 декабря 2004 года "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Алматинской области на 2005-2007 годы".
     Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию областного Маслихата по вопросам бюджета, финансов и тарифной политики (Хасенов М.С.).

     Председатель сессии
     областного Маслихата                    М.Тазабеков

     Секретарь
     областного Маслихата                    А.Сыдык

Приложение к решению
Алматинского областного
Маслихата N 14-98
от 14 января 2005 г.

Среднесрочный план
социально-экономического развития
Алматинской области на 2005-2007 годы

Талдыкорган

  

1. Введение

     Среднесрочный план социально-экономического развития Алматинской области предусматривает прогноз важнейших показателей социально-экономического развития области на 2005-2007 годы.
     Реализация Плана обеспечивается местными органами управления в соответствии с принятыми государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами развития.
     Выполнение намеченных Планом мер придаст поступательный и целенаправленный характер развитию экономики области для достижения целей, поставленных Главой государства в Стратегии "Казахстан-2030" и Стратегическом плане развития области до 2010 года.

     2. Анализ развития экономики в 2003 году
     В области произведено промышленной продукции в действующих ценах на 133,4 млрд. тенге, индекс физического объема к 2002 году составил 114,5%. В общем объеме производства продукции 77,6% приходится на обрабатывающую промышленность, 20,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,7% - на горнодобывающую отрасль.
     Валовой продукции сельского хозяйства произведено на 80,2 млрд. тенге или 102,9% к соответствующему периоду 2002 года.
     Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2003 года (с учетом дооценки) составил 49,0 млрд. тенге или 156,2% к 2002 году.
     Из общего объема инвестиций 31,6 млрд. тенге (64,4%в общем объеме инвестиций) составляют собственные средства предприятий, 6,9 млрд. тенге (14%) - иностранные инвестиции, 5 млрд. тенге (10,2%) - средства республиканского бюджета, 5,5 млрд. тенге (11,2%) - средства местного бюджета.
     В 2003 году было завершено строительство 10 объектов образования на сумму 1793,8 млн. тенге, произведены капитальный ремонт зданий, кровли, систем отопления 139 объектов на общую сумму 1052,2 млн. тенге. В целом на строительство и капитальный ремонт было выделено 2846 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 1087,4 млн. тенге .
     3. Цели, задачи и приоритеты развития на 2005-2007 годы
     В качестве стратегической цели в Среднесрочном плане определено - стать регионом производителем конкурентоспособных товаров и услуг.
     Приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
     1) формирование конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках промышленного сектора экономики;
     2) обеспечение продовольственной безопасности области на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса;
     3) развитие села;
     4) комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья широким слоям населения;
     5) создание многочисленного среднего класса предпринимателей, производящих высококачественную продукцию и обеспечивающих занятость населения;
     6) развитие транспортно-коммуникационного комплекса;
     7) развитие системы образования области, как неотъемлемой части национальной системы образования;
     8) улучшение здоровья населения путем обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи;

     9) снижение масштабов бедности и безработицы;
     10) развитие туризма и спорта;
     11) сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры и развитие профессионального искусства и народного творчества;
     12) реализация мероприятий по охране, защите, восстановление, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
     4. Развитие произведенного капитала
     1) Индустриально-инновационное развитие
     Индустриальное развитие области будет направлено на:
     кластерный подход к формированию промышленности в целях создания цепочки добавленной стоимости;
     модернизацию и техническое перевооружение;
     развитие инновационной инфраструктуры.
     Получит развитие механизм оздоровления предприятий путем перепрофилирования, сегментации малоэффективных предприятий легкой промышленности, машиностроительного комплекса, создание на их базе мелких и конкурентоспособных производств.
     Будет осуществляться ускоренный переход к международным стандартам управления качеством и проведение сертификации производимой продукции. Намечено удвоить количество предприятий работающих по внедрению международных стандартов качества ИСО 9000 и 14000.

  

Машиностроение и металлообработка

     Отрасль формируют 14 предприятий. На долю машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий приходится 7,0 % товарной продукции.
     Намечено осуществлять трансферт технологий: по производству сельхозтехники и запасных частей на базе АО "Мирас" (плуги к тракторам, культиваторы, сеялки и т.д.); применять прогрессивные методы высокоточной обработки и повысить качество продукции на металлообрабатывающем заводе "Арсенал" ЗАО "Голд Продукт", на заводе электропогружных насосов.

Текстильная и швейная промышленность

     В области действуют 2 предприятия по переработке шерсти общей мощностью 4000 тонн в год и 5 средних швейных и трикотажно-швейных фабрик.
     Основными направлениями развития отрасли будут финансовое оздоровление предприятий, повышение их конкурентоспособности за счет модернизации. В СП "Архар Вул" будет осуществляться производство топса по технологии английских фирм.

Химическая промышленность

     Отрасль представлена 13 малыми и средними предприятиями.
     Развитие получит фармацевтическая отрасль области. Планируется открыть крупный фармацевтический завод, способный выпускать более 350 наименований лекарств, освоить 32 наименования лекарственных препаратов на СП "Екафарма", довести до 200 - на ТОО "Леовит", ТОО "Эйкос-Фарм".
     Намечено увеличение объемов продаж косметических изделий и моющих средств в АО "Уркер косметик", "Volvox Invest Company", изготовленных по итальянской, венгерской и немецкой технологиям, полипропиленовых мешков в ТОО "Трилис пластик", полимерных труб в ЗАО "Полимер" для сокращения импорта.

Стекольная и фарфоровая промышленность

     Стекольную отрасль представляет завод "Южный 1,2" ОАО "Стекольной компании САФ".
     Производство стеклотары явилось толчком к созданию партнерских компаний по добыче и производству: кварцевого песка, кальцинированной соды, доломита, известняка, полевого шпата и другие. На стекольном заводе "САФ" запланировано освоение экспортоориентированного производства с использованием итальянской и российской технологий изготовления стекольной тары классического типа (бордо, рейнские и т.д.), различных эксклюзивных бутылок, банок для консервирования, соков. Развитие САФ способствует формированию и развитию кластера "виноделия".

Промышленность строительных материалов

  

     Структура кластера пока еще фрагментирована, но интенсивно развивается. Действуют 8 кирпичных заводов, 23 предприятия по производству различных строительных материалов.
     Область располагает необходимыми сырьевыми ресурсами для развития данной отрасли. В г.Текели планируется освоение и переработка мрамора, мраморизованных известняков, реализация проекта ТОО "Мрамор Тас" по производству сухих строительных смесей, строительство камнеобрабатывающего завода ТОО "Казцинк Гранит", производство облицовочного кирпича в ТОО "Строитель" и ТОО "Iso blok".
     В г.Капшагай немецкой фирмой "КНАУФ" реализуется проект по техническому перевооружению АО "Гипс" для получения высококачественных гипсокартонных листов. В ТОО "Каро" планируется строительство завода по производству стеновых блоков и облицовочных плиток, в ТОО "Темир" - производство сантехнических изделий, в ТОО "АЗОК Имсталькон" - металлочерепицы. ЗАО "Казахстанская строительная компания" и ЗАО "Полимер" (пос. Заречный) имеют мощности по увеличению производства строительных материалов, полимерных труб и фитингов.
     С учетом развития кооперационных связей с регионами все это позволит создать межрегиональный кластер по производству всего спектра стройматериалов и замкнуть цикл сдачи объектов "под ключ" за счет собственных ресурсов.

Пищевая промышленность

     В пищевой промышленности отмечается слабое внутрикластерное взаимодействие.
     В отрасли приоритетным направлением является реализация проектов по углубленной переработке сельскохозяйственного сырья. Планируется:
     обеспечить загрузку мощностей завода ТОО "Акжол" на переработку 20 тыс. тонн плодоовощной продукции;
     строительство цехов по переработке плодов в г.Текели за счет инвестиций ОАО "Казцинк";
     организовать переработку картофеля в Кербулакском районе;
     открытие завода по переработке кукурузы на крахмалопродукты (глюкозные сиропы и кукурузные корма) производственной мощностью 100 тонн переработки зерна в сутки на станции Шамалган (ТОО "Алтын Нан");
     наращивание объемов переработки мяса птицы планируется за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей, в том числе: АО "Алматы кус", АО "БеНТ", ТОО "Балапан", ТОО "Руби Роз Агрикол" и ряда других;
     формирование и развитие кластера виноделия, укрепление торговых марок "Иссыкские вина", "Тургенские вина", "Казахстанские" и других, с учетом новых посадок французских сортов винограда: "Мерло", "Каберне Франк", Шардоне", "Каберне Совиньон".
     Ожидается дальнейший рост производства сахара, в том числе за счет полной загрузки мощностей сахарных заводов и увеличения производства сахарной свеклы. Сохранится динамика роста производства табачных изделий, соков натуральных, напитков, минеральной воды и другой плодоовощной продукции.
     Для дальнейшего развития отрасли с учетом приоритетов программы индустриально-инновационного развития области будут реализованы продуктовые программы "Производство сахарной свеклы и сахара в Алматинской области" и "Молочный пояс Казахстана".

Электротехническая промышленность

     Приоритетным направлением в развитии отрасли будет внедрение итальянской и немецкой технологий производства аккумуляторов на базе ОАО "Кайнар", осуществлено ускоренное промышленное освоение современных технологических разработок по производству аккумуляторов нового поколения в ТОО СП "Ерка", освоение новых видов никель-кадмиевых батарей в ТОО "Ника", производство электронных счетчиков нового поколения. Намечается увеличение производства кабельно-проводниковой продукции в ЗАО "Азия-Электрик".

Бумажная промышленность

     В бумажной промышленности приоритетным направлением будет использование современных многоцветных ротогравюрных машин для производства сигаретных пачек в ТОО "Алкан Пэкиджип". Переоснащение действующих типографий лучшим российским и немецким технологическим оборудованием, для выпуска этикетировочных и других упаковочных материалов. Использование итальянской технологии переработки макулатуры и новых технологий для производства высококачественной бумаги в ЗАО "Казахстан кагазы".

Электроэнергетика

     Развитие отрасли будет направлено на достижение энергетической независимости области на основе освоения потенциала гидро- и ветроэнергоресурсов.
     Банком развития Казахстана намечено финансирование проекта "Объединенный проект по строительству Талаптинской и Шаныракской ГЭС" . Через Инновационный фонд - реализация 2 проектов ПК "Энергокомплекс" - "Строительство ветростанции "Жетысу ВЭС" в Шелекском коридоре" и "Строительство ветроэлектростанции в Джунгарских воротах".

Инновационная политика

     Реализация инновационной политики предполагает тесную взаимосвязь инновационных процессов в промышленности с инновациями в аграрном секторе экономики. Планируется дать импульс развитию биотехнологий, инновационных производств.
     Одним из направлений деятельности будет осуществление ряда мер обучающего и обеспечивающего характеров через создание регионального технопарка и региональной сети информационно-консалтинговых центров.

Прогнозируемые результаты

     Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить рост объема промышленного производства в 2007 году к 2004 году на 18,6%.
     2) Инвестиционная политика
     В 2005-2007 годы основным направлением инвестиционной политики будет являться увеличение объема прямых и иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики региона: на развитие перерабатывающей отрасли промышленности, малой энергетики, туризм.
     Приоритетными направлениями использования государственных инвестиций в предстоящие 3 года будут здравоохранение, образование и водоснабжение, преимущественно в части развития сельской местности.
     В сфере образования предполагается строительство общеобразовательных школ за счет республиканского бюджета в сумме 1145,4 млн. тенге. На строительство объектов здравоохранения предусмотрено выделение 920,9 млн. тенге из республиканского бюджета.
     Реконструкция объектов водоснабжения будет профинансирована за счет республиканского бюджета в объеме 1026,3 млн. тенге.
     В рамках индустриально-инновационного развития будут реализованы проекты ТОО "КипроКер" (производство строительных материалов из керамзита) стоимостью 3,8 млн. долларов США за счет средств банков второго уровня и ТОО "Мрамор Тас" (производство микрокальцита) стоимостью 1,2 млн. долл. США с участием АО "Инвестиционная компания "Инвестиционный фонд Казахстана". АО "Банк развития Казахстан" будет прокредитован проект "Объединенный проект строительства Талаптинской и Шаныракской ГЭС" ТОО "Шанырак ГЭС" на общую сумму 12,0 млн. долларов США. В предстоящие три года будет расширена деятельность АО "Казахстан Кагазы" по производству бумаги и гофрокартона.
     Инвестиции в основной капитал в 2005 году прогнозируются в объеме 66,6 млрд. тенге, в 2006 году - до 69,5 млрд. тенге и в 2007 году - 72,7 млрд. тенге или 127,1% к уровню 2004 года.

Развитие жилищного строительства

     В области разработан проект Программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы. В этот период будет введено 762,5 тыс. кв.м. жилья, в том числе ввод жилья по годам составит: 2005 год - 190,5 тыс. кв.м., 2006 год - 254,0 тыс. кв.м. и 2007 год - 318,0 тыс. кв.м. За эти годы ожидается обеспечить жильем около 9,5 тыс. семей.
     3) Агропродовольственная политика
     Будет продолжена работа по совершенствованию структуры посевных площадей. Приоритетное направление будет уделено производству экономически выгодных культур, таких как соя, кукуруза, рис, сахарная свекла, овощи, картофель.
     За счет элитно-семеноводческих хозяйств области хозяйствующие субъекты всех форм собственности будут обеспечены семенами высших репродукций в потребном количестве.
     В целях снижения и стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию будет продолжено эффективное использование Шенгельдинского, Кызылагашского, Жоламанского и СПКВ "Жаланаш" массивов орошения для производства экономически выгодных культур, условия которых позволяют их выращивать.
     Намечается восстановление площадей виноградников, садов, возрождению былой славы яблок сорта "Апорт" В 2004-2005 годах будет посажено садов на площади 412 га, из них сорта "Апорт" - на 211 га, виноградников - на 152 га. На 2006-2007 годы намечается ежегодная посадка новых садов на площади 250 га и новых виноградников на площади - 200 га.
     За счет улучшения агротехники, обновления посадок, намечено производство винограда в 2007 году довести до 22 тыс. тонн, добиться роста урожайности и более полной загрузки производственных мощностей винзаводов.
     Будет продолжена работа по сохранению генофонда высокопродуктивных племенных животных и воспроизводству стада, с учетом увеличения поголовья скота и его продуктивности, приоритетными остаются молочное и мясное скотоводство, дальнейшее совершенствование селекционно-племенной работы.
     Реализация программы технической политики предусматривает создание и обновление парка машинно-технологических станций с использованием механизма лизинга.
     При поддержке Министерства сельского хозяйства РК на базе Аксуского сахарного завода прогнозируется создание современной машинно-технологической станции. Это позволит поднять производство сахарной свеклы на 18-20% по сравнению с прошлыми годами.
     На предстоящие 2005-2007 годы будет продолжено целевое финансирование бюджетных программ на развитие сельского хозяйства.
     На 2005 год прогнозируется финансирование в рамках Агропродовольственной программы в сумме 5259,7 млн. тенге. На 2006-2007 годы намечается направить средства в сумме 8558 млн. тенге.
     В целях дальнейшего развития сети сельских кредитных товариществ, как финансовых учреждений на селе к 2007 году во всех районах области намечено создание сельских кредитных товариществ.
     Объем валовой продукции сельского хозяйства на 2005 год намечен в объеме - 96,7 млрд. тенге или прирост составит к 2004 году 5,1%, в 2007 году - 113,8 млрд. тенге или 23,8%.

     5.Развитие природного капитала
     1) Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
     В отрасли будет проведена модернизация действующих и разработка перспективных месторождений и участков недр общераспространенных полезных ископаемых.
     Будет продолжена реализация программы ОАО "Казцинк" по созданию новых альтернативных производств в г.Текели в целях компенсации потерь объемов производства и рабочих мест из-за закрытия рудника "Текели".
     В ТОО "ГРК "Коксу" намечается освоение шунгита в качестве композиционных материалов для производства шин, в фармацевтике и в процессе водоочистки. В ТОО "Талдыкоргантемир" планируется увеличение производства сухой смеси сульфата натрия, ТОО "Жартас" - баритового утяжелителя, ТОО "Каратал ЛТД" - соли и хлорида натрия.
     Также планируется увеличение добычи песка природного, известняка и гипса, бурого угля.
     За счет принимаемых мер планируется увеличить объем производства в отрасли в 2007 году к 2004 году на 12,5%.
     2) Охрана окружающей среды
     В области принимаются меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сокращению вредного воздействия человека на окружающую среду.
     Для создания благоприятной экологической среды в области будет осуществляться работа по следующим направлениям: создание условий для стабильного финансирования экологических программ и экономического стимулирования природоохранной деятельности; строительство и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов; паспортизация техногенных образований, составление схемы расположения техногенных образований, их ликвидация, переработка и рекультивация; восстановление межхозяйственных и водохозяйственных оросительных систем, паспортизация и учет подземных вод; защита лесов от болезней и вредителей, сокращение вырубки лесов и увеличение создания лесонасаждений, перевод производства выращивания посадочного материала на рыночную основу; воспроизводство рыбных ресурсов, развитие товарного рыболовства, сохранение биоразнообразия рыбных ресурсов и проведение мероприятий по восстановлению численности промысловых видов рыб.
     В результате принятых мер в области будет отстроено 3 полигона ТБО в городах Талдыкорган, Талгар, Капшагай, проведена работа по захоронению радиоактивных отвалов уранового месторождения в Панфиловском районе.
     Будет осуществлено лесовосстановление на площади 2700 га. В 2007 году площадь лесов, подлежащая обработке от вредителей и болезней, сократится на 42%. Зарыбление водоемов области перспективными видами рыбы будет доведено до 6800,0 тыс. штук мальков в год.

     6. Внешнеэкономическая деятельность
     Внешнеторговый оборот области за 2003 год составил 562,2 млн. долларов США и по сравнению с 2002 годом увеличился на 62,6%, в том числе экспорт - 82,6 млн. долларов США, импорт - 479,6 млн. долларов США.
     В области будет продолжена работа над проектами строительства "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на границе с КНР. Подписан договор по установлению побратимских отношений между г.Талдыкорган и г.Анталья (Турция) и Соглашение о научно-техническом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Алматинской областью и г.Анталья.
     В целом объем внешнеэкономического товарооборота области в 2007 году по сравнению с 2004 годом возрастет на 23,4%.
     7. Развитие человеческого капитала
     1) Образование
     В области действует 748 государственных учреждений среднего общего образования, численность учащихся в них составила 341407 человек.
     427 школ области или 58,4% от их общего количества подключены к сети Интернет.
     В области действует 4 самостоятельных и 3 филиала высших учебных заведений, в которых обучается 11 тысяч студентов.
     За 2005 - 2007 годы намечено построить 24 школы на общую сумму 3463,5 млн. тенге, из которых 6 новых и 18 взамен существующих. Из 6 школ 4 будут построены в населенных пунктах, где нет школ.
     В 2005 году на строительство 5 школ из республиканского бюджета выделено 853,0 млн. тенге. Начнется строительство школы в с.Коктобе Енбекшиказахского района с завершением объекта в 2006 году.
     За счет средств местного бюджета запланировано строительство 6 объектов.
     За 2005-2007 годы планируется отремонтировать 171 объектов образования, на что запланировано 2,2 млрд. тенге, в том числе 2005 году - 643,8 млн. тенге на 53 объекта.
     В 2006-2007 годы намечается открыть 2 интерната, планируется приобрести оборудование на общую сумму 1758,2 млн. тенге, в том числе оборудование для лингафонных кабинетов, столярных и слесарных мастерских, мастерских, обслуживающих труд, физического воспитания, кабинетов химии, биологии, физики, библиотек, различные пособия и оборудование для классов разных ступеней и предшкольного класса.

     Количество государственных и частных ВУЗов останется на уровне 2004 года. Количество студентов в 2007 году в достигнет 10,6 тыс. студентов, из которых 7,8 тыс. человек обучаться в государственном ВУЗе.
     2) Развитие системы подготовки специалистов со среднетехническим образованием и рабочих кадров.
     В системе начального и среднего профессионального образования функционируют 26 профессионально-технических школ с численностью учащихся 6598 человек и 30 колледжей с численностью 12225 человек. В целях приближения системы обучения к сельским жителям открыты 1 негосударственная профессиональная школа, 1 филиал профессиональной школы, 4 негосударственных колледжа.
     В целях обеспечения качества подготовки будут приняты меры по укреплению материально-технической базы, внедрены новые технологии обучения. Информатизация образования позволит выйти на международные глобальные коммуникационные сети.
     В 2007 году количество государственных профессиональных школ достигнет 23, количество государственных и частных колледжей останется на прежнем уровне. В 2007 году количество обучающихся в учебных заведений начального и среднего профессионального образования увеличится на 7,9% и достигнет 21,8 тыс. учащихся. Одной из мер стимулирования студентов будет выделение средств из республиканского бюджета на увеличение размера стипендий обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях.
     3) Повышение благосостояния населения
     Среднедушевой номинальный денежный доход населения области в среднем в месяц за 2003 составил 6505 тенге и увеличился по сравнению с 2002 годом на 19,5%. Реальные доходы за этот же период возросли на 12,1%. При этом величина прожиточного минимума достигла 4973 тенге против 4621 тенге в 2002 году.
     На 2004-2006 годы предусмотрено создать 11329 рабочих мест, что приведет к росту занятости населения, а значит и росту доходов.
     Повышение оплаты труда наемных работников будет достигаться в рамках трехстороннего соглашения между Акимом области, профсоюзами и работодателями, путем заключения коллективных договоров.
     В области среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2007 году составит 21218 тенге и возрастет по сравнению с 2004 годом на 17%.
     4) Развитие малого предпринимательства и создание среднего класса
     По итогам 2003 года действовали 4001 малых предприятий с численностью работающих 40,3 тыс. человек.

     Объем произведенной ими продукции (работ, услуг) составил 71,9 млрд. тенге.
     Для создания благоприятных условий в развитии малого и среднего бизнеса будет продолжена работа по следующим направлениям:
     повышение конкурентоспособности собственной продукции, приведение технических и технологических стандартов производства, контроля качества продукции в соответствие с международными стандартами;
     передача субъектам малого предпринимательства пустующих помещений;
     создание условий для развития инновационных и наукоемких производств, приобретение оборудования и технологий по лизингу, широкое распространение франчайзинговых отношений;
     использование 3-х уровневой системы кредитования малого предпринимательства;
     развитие микрокредитования на селе и привлечение средств неправительственных и международных организаций;
     усиление роли неправительственных организаций, активизация деятельности объектов инфраструктуры предпринимательства в вопросах поддержки и защиты малого предпринимательства.
     В 2007 году увеличится к 2004 году: количество действующих предприятий - на 13,2%, численность работающих в них - на 10,7%, доход от реализации товаров, услуг - на 13,8%.
     5) Снижение бедности и безработицы
     За 2003 год создано 13954 новых рабочих мест. За отчетный период трудоустроено 14487 человек, на оплачиваемые общественные работы направлено 13010 человек. Привлеченным на общественные работы из местного бюджета выплачено 222,1 млн. тенге.
     Численность безработных на 1 января 2004 года составила 10229 человек, уровень безработицы по фиксированному рынку труда - 1,3%.
     За 2003 год по области постоянная адресная социальная помощь выплачена 129945 получателям на сумму 1148,9 млн. тенге. На развитие личного подсобного хозяйства 21225 получателям выделено 198,3 млн. тенге.
     Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности по Алматинской области на 2003-2005 годы, направленная на улучшение материального положения малоимущих слоев населения, создание условий для эффективной занятости населения, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и существенное сокращение масштабов безработицы.
     Будут проводиться ярмарки вакансий, расширяться занятость на общественных работах, их виды и эффективность, приняты меры по повышению уровня трудоустройства прошедших обучение безработных.

     По сравнению с 2004 годом экономически активное население области в 2007 году увеличится на 5,7 тыс. человек или на 0,7%, занятое население - на 12,9 тыс. человек или на 1,8% при снижении числа безработных на 7,2 тыс. человек или на 11,3%. Уровень общей безработицы снизится с 8,0% в 2004 году до 7,1% в 2007 году.
     Численность лиц, проживающих ниже черты бедности, в 2007 году снизится до 43,6 тыс. человек или почти в двое.
     6) Социальное обеспечение населения
     С 1 июня 2003 года в области осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат в зависимости от трудового вклада пенсионеров. В результате перерасчета число пенсионеров, получающих минимальную пенсию, уменьшилось на 27%, а количество получающих максимальную пенсию, напротив, возросло в 14 раз. Среднегодовой размер пенсии за 2003 год достиг 6551 тенге против 5253 тенге в 2002 году.
     Из областного бюджета в 2003 году выплачено специальных государственных пособий на сумму 1322,0 млн. тенге. В среднем на каждого человека сумма доплаты спецпособий составила в месяц 1213 тенге.
     По состоянию на 1 января 2004 года в области проживает 50489 инвалидов или около 3,2% от всего населения. В рамках программы поддержки и реабилитации инвалидов из областного бюджета в текущем году выделено 17,6 млн. тенге для приобретения 355 путевок и 171 кресел-колясок.
     Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, направленной на социальную и медицинскую поддержку инвалидов.
     По выполнению Закона Республики Казахстан "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" на 2005 год вводится 351 единица работников социальной помощи на дому.
     В 2005 году на обустройство переходов, пандусов, установку специальных светофоров с синхронным звуковыми сигналами планируется бюджетом области 800,0 тыс. тенге.
     Среднемесячный размер пенсий в 2007 году увеличится до 9101 тенге или на 17,9% по сравнению с 2004 годом. Средний размер социальных пособий возрастет на 57,3% и составит 6256 тенге.
     7) Здравоохранение
     В 2003 году медицинскую помощь населению области оказывали 219 самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций, 136 фельдшерско-акушерских пунктов, 231 фельдшерских пунктов и 83 больничных организаций.

     В 50 населенных пунктах с населением 50 и более человек были открыты фельдшерские пункты без отдельного помещения, отделение для лечения больных мультирезистентной формой туберкулеза, дополнительно выделены 96,75 штатных должностей.
     Был проведен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения на 413,2 млн. тенге за счет средств областного бюджета. Приобретено медицинское оборудование на сумму 92 млн. тенге, начал функционировать аппарат искусственной почки в областной больнице.
     340 учреждений первичного звена телефонизированы, открыто 304 аптечных учреждений непосредственно в первичном звене здравоохранения.
     В результате, снизился уровень заболеваемости туберкулезом с 123,2 до 120,8 на 100 тыс. человек, смертность от туберкулеза - с 11,3 до 10,4, уровень заболеваемости вирусным гепатитом - почти в 2 раза с 84,7 до 48,7.
     До конца 2004 года планируется открыть 5 ФАП (12,5 штатных единиц с общей суммой 4,8 млн. тенге) и 14 ФП с помещением (21 штатных единиц с общей суммой 7,3 млн. тенге).
     В 2005 году за счет средств местного бюджета будет открыт областной эндокринологический диспансер на 50 коек. За счет средств республиканского бюджета в 2005 году планируется завершить строительство родильных домов в г.Жаркент Панфиловского района на 60 коек с женской консультацией на 300 посещений в смену и г.Есик Енбекшиказахского района на 100 коек.
     Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения на сумму 382 млн. тенге.
     Будут продолжены меры по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Планируется провести капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2006 г. на 438,0 млн. тенге, в 2007 г. -  на 592,0 млн. тенге за счет средств областного бюджета.
     8) Развитие культуры, туризма и спорта
     Культура.
     В области имеется 364 организаций культуры, из них 134 - государственных. По сравнению с 2002 годом сеть государственных учреждений культуры уменьшилась на 6 единиц.
     Был проведен капитальный ремонт 19 объектов культуры на общую сумму 264 млн. тенге. На обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено 41 млн. тенге. Начата компьютеризация библиотек и домов культуры области на сумму 2 млн. тенге.

     Для достижения полноценного функционирования социокультурной инфраструктуры области предусматривается последовательное совершенствование деятельности объектов культуры и оснащение их современной техникой и оборудованием.
     В 2005 году планируется увеличить количество государственных организаций за счет перевода из частной собственности 5 Домов культуры и 5 библиотек, будут открыты историко-краеведческие музеи в Жамбылском, Каратальском районах и г.Капшагай.
     В рамках программы развития сельских территорий на 2004-2006 годы будет произведен капитальный ремонт 27 объектов на общую сумму 390,3 млн. тенге.
     Общее количество организаций культуры в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 9 единиц или на 2,5% и составит 374.
     Туризм.
     В 2003 году в области туристскую деятельность осуществляли 29 фирм. Ими было обслужено 21,3 тыс. человек, что на 46,6% больше 2002 года. Доход области от деятельности туристских фирм увеличился в 1,6 раза и составил за 2003 год 33,6 млн. тенге.
     Одним из основных путей является реализация программы развития туризма в Алматинской области на 2004-2005 годы, в рамках которой предусмотрены освоение новых туристских районов с природным и историко-культурным потенциалом, развитие сельского туризма, дальнейшее развитие въездного и внутреннего туризма, поддержка малого предпринимательства по оказанию услуг в сфере туризма, подготовка и повышение квалификации туристских кадров.
     В 2007 году ожидается рост числа туристов по въездному и внутреннему туризму в 1,7 раза.
     Спорт.
     В 2003 году по области насчитывалось 2826 спортивных сооружений против 2797 в 2002 году.
     В 2006 году планируется открытие Базы Олимпийской подготовки в Талгарском районе.
     Будет построена новая ДЮСШ в Кербулакском районе, планируется отремонтировать учебно-спортивные базы ДЮСШ п.Жансугурова и г.Капшагая, провести капитальный ремонт стадиона "Жетысу" и спорткомплекса "Оркен", завершить строительство ипподрома.
     В результате принятых мер, в 2007 году по сравнению с 2004 годом число спортивных сооружений увеличится на 10 единиц и составит 2840, возрастет число людей, занимающихся спортом, на 0,9% и составит 281,8 тыс. человек.

     8. Территориальное развитие и инфраструктура
     1) Демография и рациональное размещение населения
     Среднегодовая численность населения области за 2003 год составила 1566,8 тыс. человек.
     Общий коэффициент рождаемости составил 17,6 родившихся на 1000 человек населения против 15,2 в 2002 году. Естественный прирост за 2003 год составил 13039 человек против 9963 человек за 2002 год.
     За 2003 год в область прибыло 37765 человек, выбыло 38210 человек, отрицательное сальдо миграции составило -445 человек против -4238 человек в 2002 году, т.е. уменьшилось почти в 10 раз.
     За 2005-2007 годы в области будут построены новые здания для 3 роддомов в Енбекшиказахском, Панфиловском и Саркандском районах. Согласно трехлетнему плану будут отремонтированы 38 объектов здравоохранения, 14 объектов образования в сельской местности.
     Численность населения в 2007 году по сравнению с 2004 годом увеличится на 0,9% и составит 1590,1 тыс. человек.
     2) Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
     В области разработана Программа развития сельских территорий на 2004-2006 годы. В рамках программы будут приняты меры для  выравнивание условий жизнеобеспечения путем реализации комплекса мер, направленных на государственную поддержку сельских населенных пунктов, роста сельскохозяйственного производства и расширения сферы экономической деятельности, развития производственной и социальной инфраструктуры, обеспечения экологической безопасности.
     Образование.
     Для развития сети сельских общеобразовательных школ в 2005-2007 годы будут приняты следующие меры:
     строительство школ в 4 сельских населенных пунктах (СНП) по 1 приоритету "Обеспечение потребности в ученических местах населенных пунктов, не имеющих школ" в 2005 году за счет республиканского бюджета на сумму 557,6 млн. тенге;
     строительство школ взамен аварийных в 2006 году за счет республиканского бюджета в 3 сельских населенных пунктах на 347,7 млн. тенге и в 2007 году в 1 населенном пункте на 102,6 млн. тенге;
     капитальный ремонт за счет местного бюджета в 14 СНП объектов образования находящихся в аварийном состоянии.

     Здравоохранение.
     Для развития сельского здравоохранения будут приняты следующие меры:
     строительство в 2005 году за счет республиканского бюджета 2 родильных домов на 120 коек;
     в 2007 году планируется строительство 4 туберкулезных больниц на общую сумму 1125,4 млн. тенге из республиканского бюджета;
     капитальный ремонт 73 объектов здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии.
     Водоснабжение.
     Для обеспечения сельского населения области питьевой водой предусмотрено строительство и реконструкция систем водоснабжения за счет республиканского бюджета в 2005 году в 9 СНП на 894,7 млн. тенге, в 2006 году в 7 населенных пунктах на 289,7 млн. тенге и в 2007 году в 7 СНП на 440,0 млн. тенге.
     Дороги.
     Для развития сельских дорог в предстоящие 3 года предусмотрено: капитальный ремонт за счет средств местного бюджета 526,3 км дорог, средний ремонт 760 км и текущий ремонт 6296,7 км.
     3) Развитие транспорта и связи
     За 2003 год объем перевозок предприятиями автомобильного транспорта общего пользования составил 81,9 млн. тонн грузов, что составляет 113,5% к 2002 году. Грузооборот транспорта общего пользования составил 3179 млн. тонн/км.
     Перевозка пассажиров составила 276 млн. человек (108,3% к 2002 году).
     В сфере автомобильного транспорта в ближайшие три года намечается создать условия для справедливой конкуренции и регулирования развития рынка транспортных услуг, эффективное функционирование автомобильных дорог области и обеспечение безопасности на транспорте.
     В 2005-2007 годы планируется обновить подвижной состав за счет собственных средств перевозчиков на 812 единиц автобусов, открыть дополнительно 62 пригородных маршрутов.
     На ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения предусмотрено 1116,3 млн. тенге. Это автодороги Алматы - Усть-Каменогорск и Алматы - граница с Кыргызстаном, а также текущий ремонт, содержание и озеленение.
     ОАО "Авиакомпания "Жетысу" планирует открыть новые авиарейсы Талдыкорган - Алматы - Астана - Талдыкорган, Талдыкорган - Урумчи и Талдыкорган - Новосибирск.

     В сфере связи в 2004 году будут реализованы проекты модернизации телекоммуникационной сети в 7 районных центрах и 20 сельских АТС, построена цифровая радиорелейная линия связи на участке Капшагай - Баканас а также проложены волоконно-оптические линии связи на участках Талдыкорган - Жансугурово, Талдыкорган - Сарканд, Талдыкорган - Ушарал;
     Продолжится модернизация почтовой отрасли на базе современных информационных, почтовых и банковских технологий. Будут модернизированы отделения почтовой связи.
     В 2007 году намечается перевезти 295,5 млн. пассажиров, пассажирооборот в 2007 году к 2004 году увеличится на 14,1%. Объем перевозок грузов в 2007 году к 2004 году увеличится на 22,7%.
     Количество установленных телефонных аппаратов населения увеличится в 2007 году к 2004 году на 13,1%.
     Объем представляемых почтовых услуг возрастет в 2007 году по сравнению с  2004 годом на 10,7%.
     9. Программы развития и их финансирование
     Начиная с 2003 года, перечень действующих и разрабатываемых региональных программ утверждается в составе Среднесрочного плана. Это позволяет осуществлять разработку только тех программных документов, которые соответствуют приоритетам Среднесрочного плана и ресурсная часть которых гармонизирована с бюджетными программами.
     На 1 декабря 2004 года действуют 23 программы и 8 находятся в стадии разработки.
     Совершенствование программно-целевого метода реализации социально-экономической политики в 2005-2007 годах будет обеспечиваться за счет интеграции программ развития в более крупные и комплексные по своему назначению, исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности. Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
     Общий объем финансирования из республиканского и местного бюджетов по заявленным на реализацию программам в 2005 году составляет 31,8 млрд. тенге, в том числе на действующие приходится 26,3 млрд. тенге, на разрабатываемые - 5,5 млрд. тенге.
     Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, то есть путем проведения внутренней и внешней оценки результативности программ. Решение о целесообразности дальнейшей реализации программ и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок.

         

Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ

N

Наимено-
вание
Пр о граммы

Цель
програм мы

Пери-
од реа-
лиза-
ции

Ответствен ные за испо л нение

Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)

Источ-
ники
финан-
сиро-
в а ния

Норм.
правовой
акт по
утвержд е-
нию
Программы

Раздел
инди-
к атив-
ного
плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Перечень действующих региональных программ

1

Комплексная
программа
социально-
экономичес-
кого разви-
тия Алма-
тинской
области на
2004-2006
годы

Стать регио-
ном-произво-
дителем конку-
рентоспособных
товаров и
услуг

 2004-
2006
гг.

Областные
управления,
комитеты,
департаменты,
отделы, акимы
районов и
городов

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение
областного
маслихата
N 4-21 от
23.12.2003
г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Промышленность

2

Программа индустри-
ально-инно-
вационного развития Алматинской области на 2004 - 2006 годы

Формирование промышленного сектора конку-
рентоспособ-
ного на внутреннем и внешнем рынках  

 2004-2006 гг.

Отдел энерге-
тики и промыш-
ленности,
акимы районов
и городов,
ГКП "Комитет
по инновации",
управление
экономики, др.
управления и комитеты

2004г.-
4079,2

2005г.-
1484,9

2006г.-
1795,5

Итого: 7359,6

Прочие
источ-
ники

Решение
областного
маслихата
N 5-30 от
13.04.2004
г.

Инду-
стри-
ально-
инно-
ваци-
онное
раз-
витие

Сельское хозяйство

3

Агропродо-
вольствен-
ная прог-
рамма Алма-
тинской области на 2003-2005 годы

Обеспечение продовольст-
венной безо-
пасности на
основе форми-
рования эффек-
тивной системы
агропромыш-
ленного комп-
лекса и произ-
водства конку-
рентоспособной
продукции

2003-2005гг.

Департамент сельского
хозяйства,
областное
территориаль-
ное управле-
ние МСХ РК

2004г.- 3010,5
2005г.-
3704,0
Итого:
6714,5
2004г.-
461,3
2005г.-
699,8
Итого:
1161,1
2004г.-
1730,0
2005г.-
1900,0
Итого:
3630,0

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 

Прочие
источ-
ники

Решение областного маслихата  N 33-183 от 20.03.2002г., Постанов-
ление Акимата области N 5 от 20.03.2003г.

Агро-
продо-
воль-
ствен-
ная
поли-
тика

4

Программа развития сельских территорий  2004-2006 годы

Выравнивание условий жиз-
необеспечения аула (села) путем принятия комплекса конкретных мер, направ-
ленных на го-
сударственную поддержку сельских на-
селенных пунктов, роста сельско-
хозяйственного
производства и расширения сферы эконо-
мической деятельности, развития производст-
венной и социальной инфраструктуры

 2004-2006 гг.

Областные управления, комитеты, департаменты, отделы, акимы районов и   городов

2004г.-
2481,9
2005г.-
2154,8
2006г.-
2370,8
Итого: 7007,5
2004г.-
3019,9
2005г.-
3806,3
2006г.-
3714,2
Итого: 10540,4
2004г.-
531,8
2005г.-
355,4
2006г.-
76,0
Итого: 963,2

Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Прочие
источ-
ники

Решение областного Маслихата
N 3-14 от 25.12.2003г.

Разви-
тие
соци-
альной
сферы
и ин-
фра-
струк-
туры
села

Строительство

5

Программа развития жилищного строитель-
ства Алматинской области на 2005-2007 гг.

Комплексное решение проб-
лем развития
жилищного
строительства,
обеспечивающих
доступность
жилья широким
слоям насе-
ления

2005-2007 годы

Отдел строи-
тельства и ин-
фраструктуры

2004г-
1195,1
2005г-
3097,1
2006г-
3097,1
2007г-
1902,0
Итого: 9291,3
2004г.-
343,6
2005г.-
343,6
2006г.-
343,6
2007г.-
10,0
Итого:
1040,8
2005г-
1811,7
2006г-
2727,0
2007г-
3649,4
Итого:
8188,1

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 

Прочие источ-
ники

Решение областного Маслихата от 3 июня 2004 года  N6-46

Разви-
тие
жилищ-
ного
строи-
тель-
ства

Занятость и труд

6

Программа занятости населения на 2004 год

Обеспечение рациональной занятости, снижение уровня безработицы, улучшение качества   рабочей силы

В те-
чение
2004
года

Управление труда,
занятости и
социальной защиты населения

2004г.- 332,2

2005г.- 385,6

2006г.- 402,9

2007г.- 419,0

Итого: 1539,7

Мест-
ный
бюджет

Решение
Маслихата
N 5-35 от
13.04.04г.

Соци-
альное
обес-
пече-
ние
насе-
ление

Социальная защита

7

Программа реабилитации инвалидов области на 2002-2005 годы

Создание системы реаби-
литации инва-
лидов, предо-
ставление воз-
можностей для
всесторонней
интеграции их
в общество,
создание
условий для
обеспечения
независимого
образа жизни,
снижение
уровня инвалидности

 2002-2005 гг.

Управление труда,
занятости и
социальной
защиты
населения

2004г- 17,6

2005г.- 18,5

Итого:
36,1

Мест-
ный
бюджет

Решение
Маслихата  N 12-73 от
20.12.03 г.

Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное обес-
пече-
ние
насе-
ление

8

Программа по снижению бедности в Алматинской области на 2002-2005 годы

Сокращение бедности за счет создания в области условий для
экономического
роста, эффек-
тивной заня-
тости и увели-
чения доходов
населения. Реализация комплекса мер, направленных на расширение активных форм содействия занятости населения

   2004-2005 гг.

Управление экономики Акима Алматин-
ской области, управление труда, заня-
тости и соци-
альной защиты
населения,
акимы районов
и городов

2004г-
732,2

2005г-
1098,7

Итого: 1830,9

Мест-
ный
бюджет

Решение областного маслихата
N 31-163 от
26.12.2002г.

Сниже-
ние
бед-
ности
и со-
циаль-
ное
обес-
пече-
ние
насе-
ление

Образование

9

Программа
"Образова-
ние" на
2001-2005
годы

Создание условий для эффективного развития национальной модели системы
образования
области, обес-
печивающей ши-
рокий доступ к
качественному
образованию. Дальнейшее укрепление
материальной базы учрежде-
ний и доста-
точное их фи-
нансирование

2001-
2005
гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2004г-
1556,6

2005г-
1685,2

Итого: 3241,8

2004г.-
15244,4

2005г.-
14108,2

Итого:
29352,6

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Решение Акима области N 3-61 от 16 марта 2001г.

Разви-
тие
обра-
зова-
ния и
подго-
товка
специ-
алис-
тов с
высшим
обра-
зова-
нием

Здравоохранение

10

Программа усиления борьбы с туберкуле-
зом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы по Алматинской области  

Стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции с после-
дующим сниже-
нием показателей заболевания.

2004-2006 гг.

Управление здравоохране-
ния, Департа-
мент юстиции, ГУВД Алматин-
ской области

2004г.-
300,0

2005г.-
304,1

2006г.-
279,2

Итого:
883,3

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление Аки-
мата Алма-
тинской
области N
86 от
19.09.2003г.

Здра-
воох-
ране-
ние

11

Программа по противо-
действию
эпидемии СПИД в Алматинской области на 2002-2005 гг.

Снижение уязвимых групп рискованного поведения (молодежь, подростки, наркоманы и т.д.) в отношении заражения ВИЧ

2002-2005 гг.

Акимы районов и городов, областное управление здравоохране-
ния

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение Акима области N 12-172 от 03.12.2001г.

Здра-
воох-
ране-
ние

Спорт, туризм и здоровый образ жизни

12

Программа развития физической культуры и спорта в Алматинской области на 2001-2005 годы

Повышение за-
нятости детей
и подростков,
профилактика
правонарушений
среди молоде-
жи, рост чис-
ла реально занимающихся физической культурой и спортом, подготовка достойного спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов
области на республикан-
ской и между-
народной арене. Профилактика заболеваний, укрепление и сохранения
здоровья населения
области

2001-2005 гг.

Управление
спорта и
физической
культуры

2004г.-
879,4

2005г.-
770,5

Итого: 1649,9

Мест-
ный
бюджет

Решение Акима области N 1-3 от 12.01.04 г.

Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта

Демография и миграция

13

Программа демографического развития Республики Казахстан на 2001-2005 гг.

Обеспечение количествен-
ного и качест-
венного роста
населения об-
ласти в соот-
ветствии с
долгосрочной
стратегией
развития
страны

  2001-2005 гг.      

Акимы районов
и городов,
областное
управление по
миграции и
демографии

2004г.- 210,2

2005г.- 22,5

Итого: 232,7

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление Пра-
вительства РК от 30.10.2001 г. N 1380,
Решение Акима области N 1-19 от 19.01.2002 г.

Демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления

14

Программа миграцион-
ной полити-
ки Алматин-
ской облас-
ти на 2001-2010 гг.   

Управление миграционными процессами, обеспечение устойчивого демографичес-
кого разви-
тия, создания условий для реализации прав мигрантов   

  2001-2010 гг.

Акимы районов и городов, областные уп-
равления и ко-
митеты,
областное управление по миграции и демографии  

2004г.- 673,6

Итого:
673,6

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет

Постанов-
ление Пра-
вительства
РК от 29.10.2001 г.  N 1371, Решение Акима  N 1-18 от 19.01.02 г.

Сниже-
ние
бедно-
сти,
демо-
графия
и ра-
циона-
льное
разме-
щение
насе-
ления

Обеспечение безопасности государства, укрепление правопорядка и борьба с преступностью

15

Программа профилак-
тики право-
нарушений и борьбы с преступ-
ностью в РК на 2003-2004 гг.

Формирование системы про-
филактики пра-
вонарушений, укрепление общественного порядка и  общественной безопасности  

2003-2004 гг.

ГУВД

Финанси-
рование не тре-
буется


Решение Акима Ал-
матинской области N 4-68 от 01.04.03г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

16

Комплексная программа правового всеобуча в Алматинской области на 2003-2005 годы  

Исполнение Го-
сударственной программы правовой реформы в Республике Казахстан

2003-2005 гг.

Департамент юстиции, областные управления, департаменты и комитеты

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение областного Маслихата  N 34-194 от
30.05.2003
г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Охрана окружающей среды и природопользование

17

Экологичес-
кая прог-
рамма Алма-
тинской области на период до 2010 года

Снижение темпов ухудшения окружающей среды  

до 2010 года

Управление охраны окружающей среды, отдел по администри-
рованию местных экологических программ

2004г.- 38,0
2005г.- 115,2
2006г.- 121,0
2007г.- 131,2
Итого:
405,4

Мест-
ный
бюджет

Решение Маслихата  N3-17 от 25.12.03 г.

Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние

18

Программа "Питьевые воды" на 2002-2010 гг.    

Устойчивое обеспечение население питьевой водой в необходимом количестве и гарантирован-
ного качества

2002-2010 гг.

Акимы городов и районов, управление дорожного и коммунального хозяйства, управление охраны окружающей среды   

2004г.-
445,7
2005г-
180,3
2006г.-
465,5
2007г.-
1002,0
Итого: 2093,5
2004г.- 343,3
2005г.- 378,3
2006г.- 650,0
2007г.- 859,7
Итого: 2231,3

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет

Решение областного маслихата
N 33-184 от 20.03.2003 г.

Охрана
окру-
жающей
среды
и при-
родо-
поль-
зова-
ние

Управление государственными активами

19

Программа повышения эффектив-
ности уп-
равления коммуналь-
ной собст-
венностью и привати-
зации по Алматинской области на 2003-2005 годы

Формирование эффективной системы управления го-
сударственным
имуществом

2003-2005 гг.

Областные управления, департаменты
и комитеты,  акимы районов и городов

Финанси-
рование
не тре-
буется


Постанов-
ление Акимата области N 59 от 02.07.2003 г.  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Внутриполитическая стабильность и консолидация общества

20

Региональ-
ная прог-
рамма функ-
ционирова-
ния и развития языков на 2003-2004 гг.  

Расширение сферы применения го-
сударственного языка, языко-
вое развитие в
сфере образо-
вания и обу-
чения языками   

2003-2004 гг.

Областной отдел по развитию госу-
дарственного языка

Финанси-
рование
не тре-
буется


Решение областного Маслихата  N 34-193
от 30.05.03г.

  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

21

Региональ-
ная прог-
рамма госу-
дарственной
поддержки
неправи-
тельствен-
ных органи-
заций Алматинской области на 2003-2005 годы

Создание усло-
вий для устой-
чивого разви-
тия неправи-
тельственных организаций в Алматинской области как части гражданского общества и усиление их роли в решении
социально-
значимых проб-
лем общества на основе взаимодействия и поддержки со
стороны орга-
нов государст-
венной власти

2003-2005 гг.

Управление информации, Департамент внутренней политики

2004г.- 3,6

2005г.- 5,4

Итого: 9,0

Мест-
ный
бюджет

Постанов-
ление
Акимата области от
09.07.2003 г. N 61

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

Региональная политика

22

Программа развития малых городов Алматинской области на 2004-2006 годы

Создание условий и конкурентной среды для социально-
экономического развития малых городов, повышения уровня жизни населения

2004-2006 гг.

Управление экономики Акима Алматинской области, отдел промышленности и энергетики, комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса, Акимы районов и городов

2004г.-
191,2
2005г-
2765,5
2006г-
2755,4
Итого: 5712,1
2004г.-
223,3
2005г.-
993,9
2006г.-
491,4
Итого:
1708,6
2004г-
4568,0
2005г-
1365,7
2006г-
869,3
Итого: 6803,0

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет
 

Мест-
ный
бюджет
 
 
 
 

Прочие
источ-
ники

Решение Маслихата области N 5-31 от 13.04.2004г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

23

Программа создания автоматизированной системы Государственного градостроительного кадастра Алматинской области на 2004-2009гг

Поэтапное создание и ведение информационной системы ГГК области

2004-2009 гг.

Управление архитектуры и градостроительства

2004г.- 5,4

2005г.- 25,0

2006г.- 30,0

2007г.- 30,0

Итого:
90,4

Мест-
ный
бюджет

Решение Маслихата  N5-34 от 13.04.04 г.

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОГРАММАМ

22744,1

38753,1

19177,7

РБ

МБ

ПР.ИСТ



2. Перечень разрабатываемых региональных программ

Промышленность

1

Программа по энерго-
сбережению на 2005-
2015 годы

Снижение уровня потерь и внедрение новых технологий

1-ый
этап-
2005-
2007 гг.

Отдел энер-
гетики и про-
мышленности, АПК АРЭК, АО "ТАТЭК"


Собст-
венные
сред-
ства
пред-
прия-
тий и
орга-
низа-
ций
всех
форм
собст-
вен-
ности

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 2.2.1. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2005гг.  

Ин-
дуст-
риаль-
но-ин-
нова-
цион-
ное
раз-
витие

Образование

2

Программа "Ауыл мектебі" на 2004-2005 гг.

Улучшение работы сельских организаций образования, повышения эффективности управления сельскими и малокомплект-
ными школами, обеспечения их устойчивого развития, укрепление учебно-мате-
риальной базы и кадрового потенциала сельских организаций образования  

2004-2005 гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2004г.-
950,8

2005г-
1049,6

Итого:
2000,4

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановле-
нием Пра-
вительства РК N 128 от 04.02.2003г.

Раз-
витие
обра-
зова-
ния

3

Программа "Информати-
зация системы образования области" на 2004-2005 гг.

Повышение качества казахстанского образования посредством внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий
в обучение на всех уровнях образования, а также интеграция в мировое обра-
зовательное пространство    

2004-2005 гг.

Департамент образования, акимы районов и городов

2005г.-
48,8

Ит о го:  48,8

2004г - 65,1

2005г - 69,8

Итого:
134,9

Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет
Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с пунктом 6.1.6. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 годы

Раз-
витие
обра-
зова-
ния

Здравоохранение

4

Программа "Здоровье народа" на 2004-2006 гг.

Снижение забо-
леваемости на-
селения путем совершенство-
вания  эффек-
тивного взаи-
модействия с населением си-
стемы здра-
воохранения области, обеспечить доступность, качество медицинских услуг, усиление про-
фессиональной работы      

  2004-2006 гг.

Акимы районов и городов, областное управление здравоохра-
нения  

2004г- 1018,9

2005г- 1223,8

2006г- 1547,8

Итого: 3790,5

2004г- 881,3
2005г- 1388,1
2006г- 2515,1
Итого: 4784,5

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с По-
становле-
нием Пра-
вит. РК от
21.03.03г.  N 89 "Об утвер.Пла-
на мер. по
реал. Гос.
Прогр. "Здоровье народа" на
2003-2005 гг.

Здра-
воох-
ране-
ние

Охрана окружающей среды и природопользование

5

Программа "Леса Казахстана" на 2004-2007 гг.

Осуществление комплекса ле-
соводственных, биологических, организационно-технических и экологичес-
ких мер, нап-
равленных на сохранение, рациональное использование и воспроизвод-
ство лесов, ресурсов растительного и животного мира

 2004-2007 гг.

Управление по лесу и биоресурсам Алматинской области, госу-
дарственные учреждения по охране лесов и животного мира ГКП "Каратал орманы", "Жетысу орманы"

2004г.- 227,2

2005г.- 303,0

2006г.- 317,0

Итого: 847,2

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 7.5.17. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства Республики Казахстан на 2003-2006 гг.

Охрана
окру-
жающей
среды


Спорт, туризм и здоровый образ жизни

6

Программа развития туристской отрасли Алматинской области на 2004-2005 гг.

Становление индустрии туризма как доходной отрасли экономики, создание в области современного конкурентоспособного туристского комплекса

  2004-2005 гг.

Отдел по туризму, акимы районов и городов  

2004г.- 11,5

2005г.- 20,0

Итого:

31,5

Местный бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с
пунктом 6.6.12. Плана ме-
роприятий по реали-
зации
Программы
Правитель-
ства Рес-
публики
Казахстан на 2003-2006 гг.

Разви-
тие
куль-
туры,
туриз-
ма и
спорта

Развитие малого предпринимательства

7

Программа развития и поддержки малого
предприни-
мательства в Алматинской области на 2004-2006 гг.  

Обеспечение устойчивого развития малого пред-
приниматель-
ства - как основного компонента структуры экономики области, достижение его рациональной отраслевой структуры

2004-2006 гг.

Комитет по поддержке и развитию пред-
принимательст-
ва, малого и среднего бизнеса

2004г.- 200,0

2005г.- 210,0

2006г.- 219,5

Итого:
629,5     

Мест-
ный
бюджет

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года  N 1268

Разви-
тие
малого
пред-
прини-
мате-
льства
и соз-
дание
сред-
него
класса

Предупреждение и защита от ЧС

8

Программа по преду-
преждению и
ликвидации ЧС на 2004-2007 гг.  

Защита населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от ЧС и последствий, вызванных ими

2005-2007  гг.

Акимы районов и городов,
Департаменты, управления,  организации

2005 - 450,0
2006 - 450,0
2007 - 450,0
Итого: 1350,0 2005 - 710,0
2006 - 710,0
2007 - 710,0
Итого: 2130,0
2005 - 20,0
2006 - 20,0
2007 - 20,0
Итого: 60,0

Респу-
бли-
канс-
кий
бюджет

Мест-
ный
бюджет

Прочие
источ-
ники

Разрабаты-
вается в
соответст-
вии с Пос-
тановлени-
ем Прави-
тельства
РК N 1383 п.5.1 от 31.12.03г. Плана ме-
роприятий по реализации Программы Правитель-
ства  

Прог-
раммы
разви-
тия и
их фи-
нанси-
рова-
ние

ИТОГ ПО РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ

5189,3
10558,0

60,0

РБ
МБ

ПРОЧ. ИСТ.



ИТОГ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОГРАММАМ

27933,4
49311,1

19237,7

РБ
МБ

ПРОЧ. ИСТ.



2005 г. - Итого по действующим программам

9031,3
17257,3

5196,6

РБ
МБ

Проч.ист.



2005 год - Итого по разрабатываемым программам

1722,6
3750,5

20,0

РБ
МБ

Проч.ист.



2005 год - Итого по действующим и разрабатываемым программам

10753,9
21007,8

5216,6

РБ
МБ

Проч.ист.



  

Форма ПР-1


2003
г.
отчет

2004 г.
оценка

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2004г в % к 2003г

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

в це-
нах
2004 г.

в це-
нах
2005 г.

в це-
нах
2005 г.

в це-
нах
2006
г .

в це-
нах
2006
г.

в це-
нах
2007
г.

Производство промышленной продукции в стоимостном выражении

Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге

133455,8

139797

144392

148596

151844

156175

160494

165794

104,8

106,3

118,6

в  том числе:












Горнодобывающая промышленность

2357,9

2544

2590

2654

2687

2755

2790

2861

107,9

104,3

112,5

в том числе:












добыча металлических руд

650,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

1683,5

2544

2590

2654

2687

2755

2790

2861

151,1

104,3

112,5

Обрабатывающая промышленность

103464,1

109515

113787

117481

120420

124082

128026

132694

105,8

107,3

121,2

в том числе:












Переработка
сельскохозяйст-
венных продуктов

80980,8

85280

89163

91556

94029

96740

99408

102572

105,3

107,4

120,3

из нее:












производство, переработка  мяса и мясопродуктов

2403,9

2570

2728

2761

2789

2790

2930

2935

106,9

107,4

114,2

переработка и консервирование фруктов и овощей

932,4

950

998

1012

1027,2

1068,3

1089,7

1111

101,9

106,5

116,9

производство молочных продуктов

3223,4

3480

3725

3799

3913

4106

4229

4314

108,0

109,2

123,9

производство продуктов мукомольной промышленности

2786,2

2900

2990

3059

3180

3307

3357

3458

104,1

105,5

119,2

производство напитков

7191,2

7376

7484

7485

7499

7536

7574

7612

102,6

101,5

103,2

Производство прочих пищевых продуктов

31199,0

33427

36110

37920

39816

41408

43478

45652

107,1

113,4

136,6

Производство табачных изделий

33244,7

34577

35128

35520

35805

36525

36750

37490

104,0

102,7

108,4

Текстильная и швейная промышленность

716,6

780

820

849

856

886

898

922

108,8

108,8

118,2

Производство бумаги и картона, издательское дело

4461,8

4647,0

4720

4770

4961

5160

5240

5398

104,2

102,6

116,2

Химическая промышленность

3129,5

3263

3328

3395

3463

3532

3603

3675

104,3

104,0

112,6

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

4046,2

4485

4575

4620

4643

4829

4858

5004

110,8

103,0

111,6

Металлургическая промышленность и обработка металлов

1574,4

1620,0

1644

1660

1668

1700

1709

1736

102,9

102,5

107,2

Прочие отрасли промышленности

7480,6

9484

10535

10640

10800

11235

11797

12387

126,8

112,2

130,6

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

27633,8

27740

28015

28461

28737

29338

29618

30239

100,4

102,6

109,1

в том числе:












производство и распределение электроэнергии

19796,7

19880

20079

20400

20604

21036

21246

21692

100,4

102,6

109,2

снабжение паром и горячей водой

6758,1

6770

6838

6947

7009

7156

7220

7371

100,2

102,6

108,9

сбор, очистка и распределение воды

398,0

400

402

407

411

419

422

431

100,5

102,0

107,8

производство и распределение газообразного топлива

681

690

696

706

713

727

730

745

101,3

102,3

107,8

Форма ПР-2


Единица
изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2004
г. в%
к 2003
г.

2005
г. в%
к 2004
г.

2007
г.в% к
2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Горнодобывающая промышленность

Лигнит, уголь бурый

тыс. тонн

30

35

35

37

40

116,7

100,0

114,3

Добыча металлических руд

Руда свинцово-цинковая

тыс.
тонн

177

х

х

х

х



х

Цинк в концентрате

тыс.
тонн

6

х

х

х

х



х

Свинец в концентрате

тыс.
тонн

3

х

х

х

х



х

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

Баритовый утяжелитель

тыс.
тонн

5

5,1

5,5

5,8

6,0

102,0

107,8

117,6

Соль и хлорид натрия, чистый

тонн

1851

2036

2240

2464

2710

110,0

110,0

133,1

Пески природные

тыс.
куб.м.

1084,8

1161

1242

1329

1422

107,0

107,0

122,5

Гранула, каменная крошка, галька, гравий, щебень










или дробленный камень

тыс.
куб.м.

1889,3

2022

2163

2315

2476

107,0

107,0

122,5

Известняк и гипс

тонн

89,3

98

108

119

131

109,7

110,2

133,7

Обрабатывающая промышленность

Мясо и субпродукты пищевые скота, свиней, коз

тонн

786

825

907

953

1048

105,0

109,9

127,0

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы

тонн

20924

21970

23069

24222

25433

105,0

105,0

115,8

Колбасные изделия

тонн

161

169

185

206

227

105,0

109,5

134,3

Рыба приготовленная и консервированная

тонн

961

1010

1060

1112

1170

105,1

105,0

115,8

Переработанные и консервированные овощи

тонн

1772

1896

2029

2171

2323

107,0

107,0

122,5

Обработанное жидкое молоко и сливки

тонн

26983

29681

32650

35912

39504

110,0

110,0

133,1

Сыр и творог

тонн

603

606

611

625

656

100,5

100,8

108,3

Масло сливочное

тонн

262

275,0

289

303

318

105,0

105,1

115,6

Прочие молочные продукты

тонн

24867

27353

30090

33100

36410

110,0

110,0

133,1

Масло растительное

тонн

229

230

232

255

270

100,4

100,9

117,4

Мука

тонн

144403

151160

155644

160366

168384

104,7

103,0

111,4

Макароны, лапша, кускус и аналогичные

тонн

5776

5805

5851

5910

5969

100,5

100,8

102,8

Крупа, мука грубого помола

тонн

423

444

466

490

514

105,0

105,0

115,8

Очищенный рис

тонн

55

66

79

95

114

120,0

119,7

172,7

Рис-сечка

тонн

203

240

280

336

403

118,2

116,7

167,9

Крахмалы

тонн

1055

1270

2016

2520

3150

120,4

158,7

248,0

Готовые корма для сельскохозяйст. животных

тонн

81021

97225

116670

128581,5

147868,7

120,0

120,0

152,1

Свежий хлеб

тонн

11663

11720

11780

11840

11900

100,5

100,5

101,5

Сухари и печенья, изделия кондитерские

тонн

16293

17108

17963

18860

19805

105,0

105,0

115,8

Сахар

тонн

264316

277532

291408

305979

321278

105,0

105,0

115,8

Этиловый спирт

тыс.
литров

4108

4150

4190

4274

4359

101,0

101,0

105,0

Водка и ликероводочные изделия

тыс.
литров

4251

4549

4867

5208

5573

107,0

107,0

122,5

Виноградные вина натуральные, сусло виноградное

тыс.
литров

19484

20068

20670

21704

22790

103,0

103,0

113,6

Пиво

тыс.
литров

8892,2

9340

9810

10300

10820

105,0

105,0

115,8

Прочие безалкогольные изделия

тыс.
литров

39826

43808

48190

53010

58310

110,0

110,0

133,1

Соки фруктовые и овощные

тыс.
литров

7684,8

8069

8473

8896

9345

105,0

105,0

115,8

Продукты пищевые прочие

тонн

222

233

244

257

270

105,0

104,7

115,9

Солод

тонн

21934

24127

25334

26600

27930

110,0

105,0

115,8

Производство табачных изделий

Сигареты, содержащие табак

млн. шт.

24703,4

24950

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

Производство бумаги и картона, издательское дело

Мешки и пакеты бумажные

тыс. кг.

4037

4090

4150

4250

4310

101,3

101,5

105,4

Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона

тыс. кг.

16250

16415,0

16580

16746

16915

101,0

101,0

103,0

Печатные книги, брошюры

тыс. штук.

598

600

603

606

610

100,3

100,5

101,7

Газеты выходящие  реже четырех раз в неделю

тыс. штук.

9697

9745

9794

9872

9950

100,5

100,5

102,1

Прочая печатная продукция

тыс.
штук

14544

14835

15132

15210

15362

102,0

102,0

103,6

Текстильная и швейная промышленность

Шерсть (овечья) мытая

тонн

373

376

390

398

420

100,8

103,7

111,7

Шерстяная пряжа

тонн

152

153

161

177

195

100,7

105,2

127,5

Ткани шерстяные

тыс. кв. м.

378

397

417

438

460

105,0

105,0

115,9

Войлок

тонн

9

11,0

13

15

18

122,2

118,2

163,6

Обувь кроме спортивной и защитной

тыс. пар

209

210

211

213

215

100,5

100,5

102,4

Изделия текстильные готовые

тыс. шт.

97,5

99,5

105

110

113

102,1

105,5

113,6

Белье постельное

тыс.
шт.

58,5

59,7

60,8

62

63

102,1

101,8

105,5

Одежда рабочая мужская

тыс. шт.

98,5

99,5

100

102

103

101,0

100,5

103,5

Производство древесины и деревянных изделий

Оконные и дверные блоки деревянные

тыс. кв.м.

7

7,3

7,7

8,1

8,5

104,3

105,5

116,4

Конструкции строительные деревянные и изделия столярные

тыс.
тонн

49

49,5

50

51

51

101,0

101,0

103,0

Химическая промышленность

Краски и лаки на основе полимеров

тонн

693

762

838

922

1015

110,0

110,0

133,2

Средства моющие

тонн

1278

1349

1409

1451

1495

105,6

104,4

110,8

Парфюмерия и средства туалетные

тонн

1861

1954

2052

2154

2262

105,0

105,0

115,8

Шампуни, лаки для волос

тонн

1771

1895

1990

2090

2194

107,0

105,0

115,8

Паста зубная

тонн

8

8,5

8,9

9,0

9,5

106,3

104,7

111,8

Трубы, трубки, рукава и шланги из пластмасс

тыс. кг.

226

228

233

237

242

101,1

102,2

106,1

Плиты, листы, пленка, фольга из пластмасс

тыс. кг.

1389,4

1459

1532

1580

1650

105,0

105,0

113,1

Двери, окна, коробки для дверей и оконные рамы

тыс. кг.

79,7

84

86

88

90

105,4

102,4

107,1

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Посуда из фарфора

тыс.
кг.

236,6

260

280

315

340

109,9

107,7

130,8

Кирпич строительный

тыс.
куб.м.

79,2

87

96

105

115

109,8

110,3

132,2

Бутылки, банки и прочая тара из стекла

млн.
шт.

135,3

139

145

150

160

102,7

104,3

115,1

Конструкции строительные сборные из бетона

тыс.
тонн

117,7

130

143

157

173

110,5

110,0

133,1

Бетон товарный

тыс.
тонн

233,6

240

250

260

270

102,7

104,2

112,5

Гипс

тыс.
тонн

0,6

0,7

1

0,9

1

116,7

114,3

142,9

Известь

тыс.
тонн

26,1

29,0

32

35

38

111,1

110,3

131,0

Металлургическая промышленность и обработка металлов

Услуги по литью чугуна

тонн

649

655

660

665

670

100,9

100,8

102,3

Металлоконструкции строительные сборные

тонн

1279

1407

1550

1705

1875

110,0

110,2

133,3

Уголки и профили из стали

тонн

1760

1936

2130

2345

2577

110,0

110,0

133,1

Профили холодноштампованные

тонн

1249

1375

1510

1660

1830

110,1

109,8

133,1

Машиностроение, производство машин и оборудования

Масляные фильтры

тыс.
штук

12,6

12,8

13,0

13,2

13,5

101,6

101,6

105,5

Провода и кабели изолированные

тыс.м

19520,7

21470

22540

23670

24850

110,0

105,0

115,7

Счетчики электрические

тыс.
штук

21,9

23

24

25

27

105,0

104,3

115,2

Аккумуляторы электрические

тыс.
штук

439,8

480

510

540,0

590

109,1

106,3

122,9

Светильники и осветительные устройства

тыс.
штук

10,1

10,9

11,5

11,9

12

107,9

105,5

110,1

Приемники телевизионные

тыс.
штук

32,8

33

33,2

33,5

33,7

100,6

100,6

102,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Выработка электроэнергии

млн.кВт/час

4593,7

4719

4868

5000

5155

102,7

103,2

109,2

Выработка теплоэнергии

тыс.
Гкал

6477

6680

6710

6795

6880

103,1

100,4

103,0

Природная вода

тыс. куб. м.

36285,2

36300

36370

36600

37000

100,0

100,2

101,9

Дополнение
Форма ПР-2


Единица
изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оценка


2004
г. в %
к 2003
г.

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении











Спирт этиловый

тыс. дал

410,8

415,0

419,0

427,4

435,9

101,0

101,0

105,0

Водка

тыс. дал

420,7

454,9

486,7

520,8

557,3

108,1

107,0

122,5

Коньяки

тыс. дал

51,7

51,8

52,5

52,7

52,9

100,2

101,4

102,1

Шампанские вина

тыс. дал

41,80

44,5

45,5

50,5

55,5

106,5

102,2

124,7

Виноматериалы

тыс. дал.

460,3

466,6

493,5

498,8

500,5

101,4

105,8

107,3

Винные напитки

тыс. дал.

667,96

440,1

587,4

587,6

587,8

65,9

133,5

133,6

Сигареты, содержащие табак

млн.шт

24703,0

24950,0

25000

25100

25900

101,0

100,2

103,8

Табак промышленно изготовленный и заменители промышленные табака

тонн

6904

6908

6910

6920

6930

100,1

100,0

100,3

Бензин

тонн

0

1572

1572

1572

1572

0

100,0

100,0

Дизельное топливо

тонн

0

2976

2976

2976

2976

0

100,0

100,0

  

Форма СХ -1


2003 г. отчет      

2004 г. оценка  

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2004
г. в%
к 2003
г.

2005
г. в%
к 2004
г.

2007
г. в%
к 2004
г.

в ценах 2004 г.

в ценах 2005 г.

в ценах 2005 г.

в ценах 2006 г.

в ценах 2006 г.

в ценах 2007 г.

Сельское хозяйство, млн.тенге

Валовая продукция сельского хозяйства

80234,1

91934,8

92077,4

96748,6

100720,0

106435,8

109629,9

113849,1

114,6

105,1

123,8

в том числе:












продукция растение-
водства

41205,0

49329,9

48305,3

52761,4

55609,1

61141,2

62805,6

66927,4

119,7

109,2

135,7

продукция животно-
водства

39029,1

42604,9

43772,1

43987,2

45110,9

45294,6

46824,3

46921,7

109,2

100,5

110,1

  

Форма СХ -2

Показатели

Единица
измер.

2003
г.
отчет

2004
г.
оценка

Прогноз

2004
г. в%
к
2003
г.

2005
г. в%
к
2004
г.

2007
г. в%
к
2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

Зерно (в весе после доработки)

тыс.
тонн

1058,8

909,1

938,3

959,6

994,5

85,9

103,2

109,4

в т.ч. пшеница

 "

506,8

423,7

438,4

448,1

464,2

83,6

103,5

109,6

рис

 "

33

35

35,7

36,4

37,5

106,1

102

107

Сахарная свекла (фабричная)

 "

325,9

402,5

428,3

435,7

464

123,5

106

115

Семена масличных культур

 "

81,9

73,7

77,5

78,7

82,9

90

105,2

112,5

Картофель

 "

511,1

515,9

520,6

526,4

533,3

100,9

101

103

Овощи

 "

467,7

486,7

499,2

505,5

519

104,1

103

107

Мясо скота и птица (в убойном весе)

 "

103,4

106,6

108,5

110,4

113

103,1

102

106

Молоко

 "

573,2

578,6

591,1

601,3

620

100,9

102,2

107,2

Яйца

млн.шт.

564,5

530,4

536

539,3

545,2

94

101,1

102,8

Шерсть

тыс.т.

6,6

6,7

6,7

6,8

6,9

101,5

100

103,0

  

   

     Среднесрочный План Алматинской области на 2005-2007гг. (инвестиционная сфера)


2003г. отчет, без дооцен-
ки

2004 г. оценка


2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге - всего

49020,0

57195,4

66617,6

69489,0

72692,0

116,5

127,1

в том числе за счет:



116,5

121,5

127,1



Средств республиканского бюджета, из них

5008,0

6088,7

8648,0

7582,5

6322,7

142,0

103,8

сельское хозяйство, охота и лесоводство

0,0

463,3

888,8

1235,3

3334,1

191,8

719,7

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,0

459,2

1227,0

524,0

1430,7

267,2

311,6

транспорт и связь

300,0

1330,0

839,2

458,3

0,0

63,1

0,0

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

0,0

255,9

255,9

0,0

0,0

100,0

0,0

государственное управление

3179,0

1077,3

1218,9

838,5

0,0

113,1

0,0

образование

499,0

1192,1

1128,3

342,7

574,5

94,6

48,2

здравоохранение и социальные услуги

0,0

1311,0

2686,2

3780,0

579,6

204,9

44,2

строительство

1030,0

0,0

0,0

0,0

403,8



Средств местного бюджета

5538,0

3371,0

6548,5

6448,8

5196,5

194,3

154,2

сельское хозяйство, охота и лесоводство

1,0

98,9

245,1

247,4

65,9

247,9

66,7

обрабатывающая промышленность

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0



производство и распределение электроэнергии, газа и воды

16,0

293,1

463,5

669,5

885,4

158,1

302,1

транспорт и связь

0,0

277,7

242,8

250,6

281,4

87,4

101,3

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

65,0

1170,8

3129,9

3129,9

1959

267,3

167,3

государственное управление

4656,0

0,0

0,0

0,0

0,0



образование

699,0

908,6

1465,5

1473,4

1248,5

161,3

137,4

здравоохранение и социальные услуги (культура, спорт, соцзащита)

0,0

557,7

883,1

553,4

621,1

158,3

111,4

прочие (экология)

100,0

64,2

118,7

124,6

135,1

184,9

210,6

Средств предприятий, организаций и населения

31563,0

42109,0

45694,8

49628,0

55235,6

108,5

131,2

сельское хозяйство, охота и лесоводство

2174,0

2618,1

2673,1

2715,8

2786,5

102,1

106,4

рыболовство

2,0

2,3

2,8

2,9

2,9

122,1

123,6

горнодобывающая промышленность

1723,0

350,2

455,3

591,8

769,4

130,0

219,7

обрабатывающая промышленность

14685,0

22759,8

25072,1

27647,1

31767,1

110,2

139,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1853,0

3588,3

3599,6

3604,8

3628,4

100,3

101,1

строительство

2335,0

606,9

685,8

720,1

756,1

113,0

124,6

торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

1885,0

1054,2

1112,2

1201,2

1291,3

105,5

122,5

гостиницы и рестораны

51,0

852,0

890,3

930,4

972,2

104,5

114,1

транспорт и связь

2542,0

2233,0

2371,4

2537,4

2740,4

106,2

122,7

финансовая деятельность

41,0

56,0

0,0

0,0

0,0



операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

3773,0

7333,1

8167,4

9001,7

9836,0

111,4

134,1

государственное управление

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0



образование

57,0

94,9

94,9

94,9

94,9

100,0

100,0

здравоохранение и социальные услуги

109,0

214,0

223,6

233,7

244,2

104,5

114,1

прочие

329,0

346,2

346,2

346,2

346,2

100,0

100,0

Средств иностранных инвесторов

6911,0

5626,8

5726,2

5829,7

5937,2

101,8

105,5

сельское хозяйство, охота и лесоводство

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0



горнодобывающая промышленность

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0



обрабатывающая промышленность

1564,0

2486,3

2585,8

2689,2

2796,8

104,0

112,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0



транспорт и связь

940,0

3140,5

3140,5

3140,5

3140,5

100,0

100,0

операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0



государственное управление

4148,0

0,0

0,0

0,0

0,0



торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

111,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Форма МП-1


Ед. измер.

2003 г. отчет

2004 г. оцен-
ка

Прогноз

2004 г. в % к   2003 г.

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в %     к 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Малое предпринимательство

Доход от реализации товаров, услуг

млн. тенге

71951,7

74942,9

78060,6

81532,5

85257,5

104,2

104,2

113,8

из них:










продукция промышленности

"

10773,4

11075,8

11430,2

11841,7

12291,7

102,8

103,2

111,0

продукция сельского хозяйства

"

2303,4

2356,4

2410,6

2470,8

2539,9

102,3

102,3

107,8

торговля

"

40127,1

41932,8

43819,7

45923,0

48127,3

104,5

104,5

114,8

другие (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)

"

18747,8

19577,9

20400,1

21297,7

22298,6

104,4

104,2

113,9

Количество субъектов МП

единиц

59658

62091

64601

67333

70309

104,1

104,0

113,2

в том числе:










юридические лица

"

4001

4152

4287

4426

4571

103,8

103,3

110,1

индивидуальные предприниматели

"

55657

57939

60314

62907

65738

104,1

104,1

113,5

Численность занятых в сфере МП

чело-
век

40385

41549

42945

44571

45996

102,9

103,4

110,7

в том числе:










Сельское хозяйство, охота и лесоводство

"

6702

6851

6996

7225

7453

102,2

102,1

108,8

Промышленность

"

10545

10901

11408

11814

12096

103,4

104,7

111,0

Строительство

"

4530

4658

4817

5038

5270

102,8

103,4

113,1

Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

"

7276

7555

7832

8161

8371

103,8

103,7

110,8

Гостиницы и рестораны

"

450

470

490

500

520

104,4

104,3

110,6

Транспорт и связь

"

1780

1814

1862

1923

1986

101,9

102,6

109,5

Другие виды деятельности (финансовая деятельность, образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги)

"

9102

9300

9540

9910

10300

102,2

102,6

110,8

  

  

     Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская  область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2003 (отчет)

2004 (оценка)

2004/
2003,
%

2005 (прогноз)

2005/2004, %

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
това-
ра

стои-
мость
млн.
$



Внешнеторговый оборот, всего



562,2



680,6

121,1



738,5

108,5


Сальдо, всего



397



401,4




436,1



Экспорт таможенный, всего



82,6



139,6

169,0



151,2

108,3


А. Основная товарная номенклатура по экспорту



62,3



115,5

185,4



124,1

107,4

2402

Табак и табачное сырье, тыс. тонн

5167

3541

18,3

6989

3720

26

142,1

7168

3906

28

107,7

1701

Сахар, тонн

7168

432

3,1

8000

433

3,5

112,9

8300

433

3,6

102,9

1101

Мука пшеничная, тонн

9168

207

1,9

10000

210

2,1

110,5

10100

210

2,1

100,0

1001

Пшеница, тыс.тонн

10

109

1,1

12

110

1,3

118,2

14

110

1,5

115,4

1003

Ячмень, тыс.тонн

23

87

2

24

87

2,1

105,0

24,1

87

2,1

100,0

1707

Солод, тонн

4967

300

1,5

5000

300

1,5

100,0

5100

300

1,5

100,0

3042

Рыба, тонн

450

6000

2,7

450

6000

2,7

100,0

500

6000

3

111,1

2710

Нефтепродукты, газ природный

х

х

11,4

х

х

52

456,1

х

х

55

105,8

7208

Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него

х

х

11,7

х

х

12

102,6

х

х

14

116,7

8507

Аккумуляторы, тыс. штук

288,3

30

8,6

408,8

30

12,3

143,0

428,4

30

13,3

108,1


Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)



15



17,9

119,3



20,1

112,3

2201-
2202

Молоко и молокопродукты, тонн

5754

1199

6,9

5882

1258

7,4

107,2

5904

1321

7,8

105,4

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

2842

985

2,8

2900

1034

3

107,1

2949

1085

3,2

106,7

1006

Рис, тонн

728

278

0,2

800

280

0,2

100,0

820

280

0,2

100,0

808

Овощи, фрукты, тыс. тонн

18

155,5

2,8

20

160

3,2

114,3

22

160

3,5

109,4

5101

Шерсть, тонн

445

1800

0,8

530

1890

1

125,0

633

1984

1,2

120,0

48081

Бумага и картон

х

х

0,9

х

х

1,6

177,8

х

х

2,2

137,5


Пластмассы и изделия из них

х

х

0,6

х

х

1,5

250,0

х

х

2

133,3


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)

х

х

5,3

х

х

6,2

117,0

х

х

7

112,9

  

Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская  область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2006 (прогноз)

2006/2005, %

2007 (прогноз)

2007/2006, %

2007/2004

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


%


Внешнеторговый оборот, всего



789,2

106,9



839,8

106,4

123,4


Сальдо, всего



469,8




502,4




Экспорт таможенный, всего



159,7

105,6



168,7

105,6

120,8


А. Основная товарная номенклатура по экспорту



129,7

104,5



136,6

105,3

118,3

2402

Табак  и табачное сырье, тыс. тонн

7317

4100

30

107,1

7505

4264

32

106,7

123,1

1701

Сахар, тонн

8500

433

3,7

102,8

8700

433

3,8

102,7

108,6

1101

Мука пшеничная, тонн

10200

210

2,1

100,0

10500

210

2,2

104,8

104,8

1001

Пшеница, тыс.тонн

15

110

1,6

106,7

16

110

1,8

112,5

138,5

1003

Ячмень, тыс.тонн

24,2

87

2,1

100,0

24,5

87

2,1

100,0

100,0

1707

Солод, тонн

5200

300

1,5

100,0

5300

300

1,6

106,7

106,7

3042

Рыба, тонн

550

6000

3,3

110,0

600

6000

3,6

109,1

133,3

2710

Нефтепродукты, газ природный

х

х

56

101,8

х

х

58

103,6

111,5

7208

Черные металлы, алюминий, медь, свинец и изделия из него

х

х

16

114,3

х

х

18

112,5

150,0

8507

Аккумуляторы, тыс. штук

463,4

30

13,4

100,8

468,4

30

13,5

100,7

109,8


Б. Другие важные товары для области товары, (не включенные в перечень А)



22,2

110,4



23,9

107,7

133,5

2201-2202

Молоко и молокопродукты, тонн

6056

1387

8,4

107,7

6103

1442

8,8

104,8

118,9

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

2982

1140

3,4

106,3

3007

1197

3,6

105,9

120,0

1006

Рис, тонн

840

280

0,2

100,0

850

280

0,2

100,0

100,0

808

Овощи, фрукты, тыс. тонн

24

160

3,8

108,6

25

160

4

105,3

125,0

5101

Шерсть, тонн

673

2083

1,4

116,7

738

2166

1,6

114,3

160,0

48081

Бумага и картон

х

х

2,5

113,6

х

х

2,8

112,0

175,0


Пластмассы и изделия из них

х

х

2,5

125,0

х

х

2,9

116,0

193,3


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)

х

х

7,8

111,4

х

х

8,2

105,1

132,3

 

     Внешнеэкономическая деятельность

     Алматинская область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2003 (отчет)

2004 (оценка)

2004/2003, %

2005 (прогноз)


2005/2004, %

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$



Импорт таможенный



479,6



541

112,8



587,3

108,6


А. Основная товарная номенклатура по импорту



335,6



385

114,7



419,6

109,0

1701

Сахар-сырец, тыс.тонн

137,3

345

47,4

152

362

55

116,0

158

380

60

109,1

2201-2202

Молоко, молокопродукты,тонн

7980

1215

9,7

9411

1275

12

123,7

9715

1338

13

108,3

1515

Растительное масло, тонн

3481

1178

4,1

4042

1237

5

122,0

4622

1298

6

120,0

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

3038

1744

5,3

3276

1831

6

113,2

3642

1922

7

116,7

808

Овощи, фрукты, тонн

4852

556

2,7

5136

584

3

111,1

6525

613

4

133,3

2402

Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн

12560

3941

49,5

13291

4138

55

111,1

13809

4345

60

109,1

2203-2208

Алкогольные напитки, тыс.литр

493

1014

0,5

563

1065

0,5

100,0

895

1117

0,6

120,0

2710

Нефтепродукты

х

х

3,8

х

х

4,5

118,4

х

х

6

133,3

48081

Бумага, картон

х

х

31,2

х

х

35

112,2

х

х

38

108,6


Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты

х

х

115,7

х

х

130

112,4

х

х

135

103,8


Средства наземного транспорта, их части

х

х

42,8

х

х

50

116,8

х

х

55

110,0


Каучук и резиновые изделия

х

х

3,2

х

х

4

125,0

х

х

5

125,0


Пластмассы и изделия из него

х

х

19,7

х

х

25

126,9

х

х

30

120,0


Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)



86,1



91

105,7



97,7

107,4

9401-9404

Мебель

х

х

6,7

х

х

6,2

92,5

х

х

5,8

93,5

3004

Медикаменты

х

х

5,6

х

х

5,8

103,6

х

х

6

103,4

7208

Черные металлы, изделия из черных металлов

х

х

26,8

х

х

30

111,9

х

х

35

116,7


Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США

х

х

25,9

х

х

28

108,1

х

х

30

107,1


Обувь

х

х

4

х

х

4,2

105,0

х

х

4,4

104,8


Строительные материалы

х

х

17,1

х

х

16,8

98,2

х

х

16,5

98,2


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)



57,9



65

112,3



70

107,7

   

Внешнеэкономическая деятельность

  

     Алматинская область

Код ТН ВЭД

Наименование товара

2006 (прогноз)

2006/2005, %

2007 (прогноз)

2007/2006, %

2007/2004

%

кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$


кол-
во

цена
$ за
еди-
ницу
то-
вара

стои-
мость
млн.
$




Импорт таможенный



629,5

107,2



671,1

106,6

124,0


А. Основная товарная номенклатура по импорту



452,9

107,9



483,3

106,7

125,5

1701

Сахар-сырец, тыс.тонн

391

166

65

108,3

402

174

70

107,7

127,3

2201-2202

Молоко, молокопродукты,тонн

9964

1405

16

123,1

10951

1461

16

100,0

133,3

1515

Растительное масло, тонн

5135

1363

7

116,7

5645

1417

8

114,3

160,0

1704

Мучные кондитерские изделия, тонн

3964

2018

8

114,3

4289

2098

9

112,5

150,0

808

Овощи, фрукты, тонн

7776

643

5

125,0

8982

668

6

120,0

200,0

2402

Табачное сырье, табак и табачные изделия, тонн

14029

4562

64

106,7

14334

4744

68

106,3

123,6

2203-2208

Алкогольные напитки, тыс.литр

938

1172

0,7

116,7

984

1219

0,8

114,3

160,0

2710

Нефтепродукты

х

х

7

116,7

х

х

8

114,3

177,8

48081

Бумага, картон

х

х

40

105,3

х

х

42

105,0

120,0


Электрические машины, оборудование, реакторы, котлы их части, летательные аппараты

х

х

140

103,7

х

х

145

103,6

111,5


Средства наземного транспорта, их части

х

х

60

109,1

х

х

65

108,3

130,0


Каучук и резиновые изделия

х

х

5,2

104,0

х

х

5,5

105,8

137,5


Пластмассы и изделия из него

х

х

35

116,7

х

х

40

114,3

160,0


Б. Другие важные товары для области (товары, не включенные в перечень А)



104,6

107,1



112,8

107,8

124,0

9401-9404

Мебель

х

х

5,6

96,6

х

х

5,5

98,2

88,7

3004

Медикаменты

х

х

6,2

103,3

х

х

6,5

104,8

112,1

7208

Черные металлы, изделия из черных металлов

х

х

40

114,3

х

х

45

112,5

150,0


Одежда,текстильные материалы, млн.дол.США

х

х

32

106,7

х

х

35

109,4

125,0


Обувь

х

х

4,6

104,5

х

х

4,8

104,3

114,3


Строительные материалы

х

х

16,2

98,2

х

х

16

98,8

95,2


В. Прочие (не включенные в перечни А и Б)



72

102,9



75

104,2

115,4

Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м/млн.тенге


2003 г. отчет

2004 г. оценка

Прогноз

2004г
в% к
2003г

2005г
в% к
2004г

2007г
в% к
2004г

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

млн.тг

млн.тг

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во
ква-
рт.

тыс.м2

Кол-
во ква-
рт.

млн.тг

млн.тг

млн.тг

Всего

133,1

1342

151,7

1557

190,5

2090

254,0

2725

318,0

3361

114,0

125,6

209,6

1917,9

4266,8

5252,4

6167,7

5561,4

222,5

123,1

130,3

в том числе за счет:














Средств республи-
канского бюджета



х


64,8

810

64,8

810

64,8

810





1195,1

3097,1

3097,1

1902,0


259,1

159,1

Средств местного бюджета



х


х


х


х






343,6

343,6

343,6

10,0


100,0


Средств государст-
венных предпри-
ятий и ор-
ганизаций



5,6

70

3,6

45

х


х



64,3



317,0

215,0

х

х


67,8


Средств предприя-
тий и ор-
ганизаций

2,9

28

10,3

129

5,5

69

9,3

116

7,6

95

355,2

53,4

73,8

111,0

566,2

320,0

208,5

170,4

510,1

56,5

30,1

Средств населения

130,2

1314

135,8

1358

116,6

1166

179,9

1799

245,6

2456

104,3

85,9

180,9

1806,9

1844,9

1276,7

2518,5

3479,1

102,1

69,2

188,6

Средств иностран-
ных инвесторов



























  

Форма Транс -1  

Показатели

2003г.
отчет

2004 г.,
оценка

Прогноз

2004г
в % к
2003г

2005г
в % к
2004г

2007г
в % к
2004г

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Транспорт и связь









Объем перевозок грузов, млн.тонн в том числе:

80,6

85,0

90,2

96,5

104,3

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

80,6

84,9

90,2

96,5

104,2

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

0,007

0,007378

0,007835

0,008380

0,009056

105,4

106,2

122,7

водный транспорт, всего

0,0012

0,0012418

0,0013016

0,0013066

0,0013196

103,5

104,8

106,3

Перевозка пассажиров, млн.чел. в том числе:

228,4

240,8

255,7

273,6

295,5

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

228,4

240,73

255,66

273,56

295,44

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

0,026

0,027

0,029

0,031

0,033

103,8

106,2

122,2

речной транспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Грузооборот, млн. ткм. в том числе:

3026,1

3189,5

3387,3

3624,4

3914,3

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

2988,1

3149,4

3344,8

3578,9

3865,2

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

38,0

40,1

42,5

45,5

49,1

105,4

106,2

122,6

водный транспорт, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пассажирооборот, млн.пкм.в том числе:

4293,8

4525,7

4806,3

5142,7

5554,1

105,4

106,2

122,7

автомобильный транспорт*, всего

4205,9

4433,0

4707,9

5037,4

5440,4

105,4

106,2

122,7

воздушный транспорт

87,9

92,6

98,4

105,3

113,7

105,4

106,2

122,7

речной транспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км

9681

9681

9681

9681

9681

100,0

100,0

100,0

в том числе: республиканского значения

2728

2728

2728

2728

2728

100,0

100,0

100,0

местного значения

6953

6953

6953

6953

6953

100,0

100,0

100,0

из них: реабилитированных дорог, км:

1694

2435,0

2403,0

2523,0

2649,0

143,7

98,7

108,8

в том числе: республиканского значения

306

200

0,0

0,0

0,0

65,4

0,0

0,0

местного значения

1388

2235

2403

2523

2649,0

161,0

107,5

118,5

Объем реализации услуг связи населению, млн.тенге

1537,4

1771,1

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

в том числе: ОАО "Казахтелеком"

1537,4

1771,1

1983,6

2221,7

2488,3

115,2

112,0

140,5

Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.

126,5

134,4

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

в том числе: ОАО "Казахтелеком"

126,5

134,4

140,8

146,7

151,9

106,2

104,8

113,0

Почта, млн.тенге

286,4

382,1

411,2

417,5

423,1

133,4

107,6

110,7

* - с учетом оценки объемов перевозок грузов и пассажиров нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками   

Местный бюджет Алматинской области

Наименование программ бюджетных программ

2003 год отчет

2004 год оценка

2005 год прогноз

2006 год прогноз

2007 год прогноз

ПОСТУПЛЕНИЯ

32 328 411

39 387 804

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Доходы

17 932 985

18 855 197

19 300 761

21 574 865

24 536 504

Налоговые поступления

17 488 867

17 912 753

18 636 921

20 894 042

23 837 082

Неналоговые поступления

138 663

242 308

149 180

151 849

155 581

Доходы от операций с капиталом

305 455

700 136

514 660

528 974

543 841

Поступления от приватизации объектов гос. собственности

51 655

90 000




Полученные официальные трансферты

12 062 228

18 065 987

15 418 795

17 707 954

22 186 299

в том числе субвенция

10 125 030

14 425 291

15 418 795

17 707 954

22 186 299

Возврат кредитов

401 300

650 000

150 000

0

0

РАСХОДЫ

30 625 816

40 190 904

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Затраты

30 062 216

39 790 904

34 869 556

39 282 819

46 722 803

Государственные услуги общего характера

1 442 809

2 402 107

2 257 620

2 480 083

2 832 688

Оборона

467 278

664 498

62 907

68 651

76 709

Общественный порядок и безопасность

1 209 927

1 514 842

1 525 591

1 723 073

2 073 455

Образование

13 407 004

16 286 598

15 241 365

17 584 790

21 642 102

Здравоохранение

4 264 934

7 814 995

8 342 530

9 300 170

10 786 115

Социальное обеспечение и социальная помощь

3 381 122

3 146 804

1 924 376

2 079 989

2 418 566

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 531 270

2 636 892

1 591 258

1 637 431

1 679 943

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 217 026

1 205 170

1 208 357

1 071 297

1 444 699

Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371 000

0

371 000

371 000

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды

681 663

818 641

550 648

620 211

714 040

Промышленность и строительство

7 901

9 130

0

0

0

Транспорт и связь

869 497

1 388 291

1 378 451

1 454 266

1 624 071

Прочие

1 581 785

1 531 936

786 453

891 858

1 059 415

Обслуживание долга






Официальные трансферты






в том числе бюджетные изъятия






Кредитование

563 600

400 000

0

0

0

Дефицит/профицит бюджета

1 702 595

-803 100

0

0

0

Финансирование

51 655

803 100

0

0

0

Поступление

331 655

1 203 100

0

0

0

Погашение

-280 000

-400 000

0

0

0

Использование остатков бюджетных средств

1 880 243

1 726 620




* прогноз на 2005-2007 годы рассчитан без учета целевых инвестиционных трансфертов из республиканского бюджета

   

Форма ОХР-1

Наименование показателей

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2004г.
в % к
2003г.

2005г.
в % к
2004г.

2007г.
в % к
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рекультивация нарушенных земель, га

-

50

100

150

150

-

200

300

Выбросы загрязняющих веществ  от стационарных источников загрязнения, тыс.т

71,03

70,53

70,03

69,53

69,03

99,2

99,3

97,8

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения, тыс.т

94,2

95,8

96,2

97,5

98

101,7

100,4

102,3

Объем поступивших средств от платежей  за загрязнение  окружающей среды,  млн. тенге  

585,1

540,4

642,5

670,8

694,2

92,4

118,9

128,5

Объем средств направленных на природоохранные мероприятия, млн. тенге

36

62,3

115,2

121

131,2

173,1

184,9

210,6

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м

2965,4

3260,0

3385,0

3400,0

3414,0

110

103,8

104,7

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м

213,6

214,0

214,3

214,56

214,9

100,1

100,1

100,4

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Авиационная охрана лесов, часов

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь лесов подлежащая обработке  от вредителей и болезней, тыс.га

17,3

17,3

17,3

13,5

10,1

100

100

58,0

Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

-

Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка, тыс.га

-

-

0,6

0,8

0,9

-

-

-

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки,  тыс. куб.м

23

23

23

23

23

100

100

100

Создание  особо охраняемых  природных территорий, тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

-

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Восстановление промысловой численности сайги,  тыс.шт.             

-

-

-

-

-

-

-

-

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ

Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб), тыс.шт.

2431,8

4600,0

5700,0

6800,0

6800,0

189

124

148

   

Показатели

2003г.
отчет

2004г.
оценка

прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005г.

2006г.

2007г.

Социально-демографические показатели

Общая численность населения, тыс.чел.

1565,6

1575,8

1580,6

1585,3

1590,1

100,3

100,9

Численность занятых в экономике, тыс.чел.  

721,7

732,8

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

Численность пенсионеров (среднегодовая), тыс.чел.

153,9

152,3

150,9

149,2

149,0

99,1

97,8

Среднемесячный размер пенсий, тенге

6551

7722

8255

8668

9101

106,9

117,9

Минимальный расчетный показатель, тенге

872

919

965

1008

1049

105,0

114,1

Минимальный размер заработной платы, тенге

5000

6600

6930

7277

7568

105,0

114,7

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году

103,9

109,2

100,8

100,8

100,9



   


Еди-
ница
изме-
рения

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2005г.
в % к
2004г.

2007г.
в % к
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Прогноз экономической активности населения

Общая численность населения

тыс.
чел.

1566,8

1575,8

1580,6

1585,3

1590,1

100,6

100,9

Экономически активное население

тыс.
чел.

789,7

796,7

800,7

801,2

802,4

100,5

100,7

из него: занято в экономике - всего:

тыс.
чел.

721,7

732,8

739,6

742,8

745,7

100,9

101,8

в том числе: по  видам экономической  деятельности по найму

тыс.
чел.

392,0

406,3

415,9

423,3

428,1

102,4

105,4

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

тыс.
чел.

109,3

114,1

119,9

120,9

122,7

105,1

107,5

Промышленность и  строительство

тыс.
чел.

76,5

79,2

80,5

82,6

85,1

101,6

107,4

Услуги

тыс.
чел.

206,2

213,0

215,5

219,8

220,3

101,2

103,4

Самостоятельно занятое население

тыс.
чел.

329,7

326,5

323,7

319,5

317,6

99,1

97,3

Безработные - всего:

тыс.
чел.

68,0

63,9

61,1

58,4

56,7

95,6

88,7

Уровень безработицы

%

8,6

8,0

7,6

7,3

7,1

95,1

88,1


Еди-
ница
изме-
рения

2003г.
отчет

2004г.
оценка

Прогноз

2005г.
в % к
2004г.

2007г. в % к 2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Социальная защита населения

Размер черты бедности (среднегодовая)

тенге

1963

2046

2179

2314

2442

106,5

119,4

Количество лиц, проживающих ниже черты бедности  (среднегодовая)

тыс.
чел

122,0

58,6

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

из них получают гос. адресную социальную помощь на региональном уровне

-//-

122,0

58,6

55,0

48,6

43,6

93,9

74,4

Среднемесячный размер государственной адресной социальной помощи

тенге

782

798

850

1015

1186

106,5

148,6

Количество получателей жилищной помощи

тыс. семей

5,6

2,6

3,0

2,8

2,5

115,4

96,2

Среднемесячный размер жилищной помощи

тенге

1381

1599

2062

2307

2707

129,0

169,3

Сумма денежных средств предусмотренных на жилищную и адресную социальную помощь

млн. тенге

1045,8

490,6

941,7

886,2

824,4

191,9

168,0

в том числе:









Адресная социальная помощь

млн. тенге

945,7

437,1

561,0

591,8

620,3

128,3

141,9

Жилищная помощь

-//-

100,1

53,5

73,5

77,5

81,2

137,4

151,8

Освоено

-//-

870,1

490,5






 

   

      

наименование показателя

Еди-
ница
изме-
рения

2003 г. отчет

2004 г. оцен-
ка

Прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Культура        

Количество организаций культуры - всего:

еди-
ниц

364

365

368

371

374

100,8

102,5

в том числе:









учреждений клубного типа всего:

"

227

227

227

227

227

100,0

100,0

       из них государственные

"

51

52

57

61

63

109,6

121,2

музеев

"

20

21

24

27

30

114,3

142,9

       из них государственные

"

20

21

24

27

30

114,3

142,9

музеев-заповедников

"








библиотек

"

114

114

114

114

114

100,0

100,0

театров

"

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Среднесуточный объем государственного заказа республиканского телевещания

час








Среднесуточный объем государственного заказа радиовещания

"








Количество государственных архивных организаций

еди-
ниц

1

1

3

3

3

300,0

300,0

Наименование показателей

Ед.
изм.

2003 г. отчет

2004
г. оцен-
ка

Прогноз

2005 г. в % к 2004 г.

2007 г. в % к 2004 г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Образование

Детские дошкольные организации     

Количество детских дошкольных организаций - всего

единиц

44

47

48

48

48

106,8

102,1

Численность детей в них

тыс.
чел

4,7

5

5,1

5,1

5,1

106,4

102,0

Количество государственных  детских дошкольных организаций

единиц

34

37

38

38

38

108,8

102,7

Численность детей в них

тыс.
чел

4

4,3

4,4

4,4

4,4

107,5

102,3

Среднее общее образование

Государственные организации среднего общего образования - всего

единиц

748

750

755

757

758

100,3

101,1

Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования

тыс.
чел

341,4

341,9

342,4

342,6

342,6

100,1

100,2

выпуск учащихся:   

-//-








из 9-х классов

-//-

33,2

34

33,3

33,5

32,5

102,4

95,6

из 11-х классов   

-//-

26,6

27,5

29,4

34

33,3

103,4

121,1

прием в 10-е классы

-//-

29,4

31

29,9

30,2

29,1

105,4

93,9

Количество негосударственных школ

единиц

12

12

12

12

12

100,0

100,0

Численность детей в них

тыс.
чел

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

100,0

105,6

Количество населенных пунктов, не имеющих школ

единиц

60

59

57

57

57

98,3

96,6

Начальное профессиональное образование

Количество государственных профессиональных школ

единиц

22

23

23

23

23

104,5

100,0

Количество учащихся в них

тыс.
чел

6,04

6,6

7,2

7,4

7,5

109,3

113,6

в том числе на базе 9 классов

тыс.
чел

4,9

5

5,2

5,3

5,5

102,0

110,0

Прием в профессиональные школы на базе 9 классов

тыс.
чел

1,8

2,1

2,3

2,4

2,5

116,7

119,0

Количество негосударственных профессиональных школ

единиц

4

4

4

4

4

100,0

100,0

Численность учащихся в них

тыс.
чел

0,56

0,6

0,68

0,7

0,7

107,1

116,7

Потребность в подготовке квалифицированных кадров начального профессионального образования по наименованиям  направлений  подготовки

чело-
век

6,0

7,2

7,2

7,4

7,5

120,0

104,2

Среднее профессиональное образование

Количество государственных колледжей

единиц

14

14

14

14

14

100,0

100,0

Количество учащихся государственных колледжей - всего

тыс.
чел

7,5

7,8

8,1

8,3

8,8

104,0

112,8

в том числе обучающихся за счет средств бюджета

-//-

1,5

1,7

1,8

1,9

2,3

113,3

135,3

Прием в колледжи по госзаказу

тыс.
чел.

0,85

0,95

1,05

1,2

1,3

111,8

136,8

Количество негосударственных колледжей

единиц

16

16

16

16

16

100,0

100,0

в них учащихся

тыс.
чел

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

102,1

100,0

Потребность в подготовке специалистов среднего профессионального образования по наименованиям направлений подготовки

тыс.
чел

12,6

13,0

13,5

13,5

13,5

103,2

103,8

Наименование показателя

Ед. изм.

2003 г.
от-
чет

2003 г.

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2005
г.
в % к
2004 г.

2007
г.
в % к
2004
г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций - всего

единиц

219

219

219

219

219

219

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

211

211

211

211

211

211

100,0

100,0

частные

"

8

8

8

8

8

8

100,0

100,0

Количество врачебных амбулаторий - всего

"

208

208

207

207

207

207

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

208

208

207

207

207

207

100,0

100,0

частные

"









Из общего количества врачебных амбулаторий:










а) сельские - всего

"

207

207

206

206

206

206

100,0

100,0

в том числе:










государственные

"

207

207

206

206

206

206

100,0

100,0

частные

"









Количество фельдшерско-акушерс-
ких пунктов всего

единиц

136

136

141

141

141

141

100,0

100,0

в том числе:

"









  государственные

"

136

136

141

141

141

141

100,0

100,0

  частные

"









Количество фельдшерских пунктов - всего

"

231

231

245

245

245

245

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

231

231

245

245

245

245

100,0

100,0

  частные

"









Количество больничных организаций - всего

"

77

77

78

79

79

79

201,4

201,4

        в том числе:










  государственные

"

68

68

69

70

70

70

101,4

101,4

  частные

"

9

9

9

9

9

9

100,0

100,0

Количество центральных районных больниц - всего

"

16

16

16

16

16

16

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

16

16

16

16

16

16

100,0

100,0

  частные

"









Количество районных больниц - всего

"









        в том числе:










  государственные

"









  частные

"









Количество районов, городов, не имеющих противотуберкулезных учреждений

"

13

13

13

13

13

13

100,0

100,0

  в т.ч. по конкретным районам и городам:

"

13

13

13

13

13

13

100,0

100,0

Аксуский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Балхашский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Енбекшиказахский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Ескельдинский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Карасайский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Каратальский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Кербулакский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Коксуский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Райымбекский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Уйгурский район


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Талдыкорган


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Капшагай


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

г. Текели


1

1

1

1

1

1

100,0

100,0

Количество сельских участковых больниц - всего

единиц









        в том числе:










  государственные

"









  частные

"









Количество сельских больниц - всего

единиц

28

28

29

29

29

29

100,0

100,0

        в том числе:










  государственные

"

28

28

29

29

29

29

100,0

100,0

  частные

"









Количество развернутых коек - всего

единиц

7000

7000

7055

7175

7175

7175

101,7

101,7

        в том числе:










  государственные

"

6830

6830

6885

7005

7005

7005

101,7

101,7

  частные


170

170

170

170

170

170

100,0

100,0

Численность врачей

тыс. чел.

3131

3131

3150

3183

3183

3183

101,0

101,0

        в том числе:










в государственных организациях

"

2849

2849

2868

2901

2901

2901

101,2

101,2

в частных организациях

"

282

282

282

282

282

282

100,0

100,0

Численность среднего медицинского персонала  

тыс. чел.

7476

7476

7535

7660

7660

7660

101,7

101,7

        в том числе:










в государственных организациях

"

7196

7196

7255

7380

7380

7380

101,7

101,7

в частных организациях

"

280

280

280

280

280

280

100,0

100,0

Наименование показателя

Едини-
ца изме-
рения

2003
г.
отчет

2004
г.
оцен-
ка

Прогноз

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Спорт









Количество спортивных сооружений

единиц

2826

2830

2833

2835

2840

100,1

100,4

в том числе государственные

"

2820

2821

2825

2826

2828

100,1

100,2

Количество детско-юношеских спортивных школ

"

18

23

23

23

24

100,0

104,3

количество занимающихся в них

тыс.
чел.

7831

9547

10045

10760

11460,0

105,2

120,0

Количество школ высшего спортивного мастерства

единиц








количество учащихся, занимающихся в них

тыс.
чел.








Школы-интернаты для одаренных в спорте детей

единиц

1

1

1

1

1

100,0

100,0

количество учащихся, занимающихся в них

тыс.
чел.

68

128

188

248

248

146,9

193,8

Количество спортивных клубов

единиц

96

100

105

110

112

105,0

112,0

количество занимающихся в них

тыс.
чел.

4684

6340

9133

11183

12683

144,1

200,0

Центры олимпийской подготовки

единиц



1

1

1



количество занимающихся в них

чел.



320

320

320



Количество  занимающихся физкультурой и спортом

тыс.
чел.

280596

281396

282944

285885

306185

100,6

108,8

   

     Форма ТУР -1


2003
отчет

2004
оценка

прогноз

2004
г. в %
к 2003
г.

2005
г. в %
к 2004
г.

2007
г. в %
к 2004
г.

2005
г.

2006
г.

2007
г.

Туризм


















Число граждан, въехавших в Алматинскую область, чел

37765

38000

38200

38500

39100

100,6

100,5

102,9

из них воспользовались услугами туристических организаций, чел

608

798

988

1178

1368

131,3

123,8

171,4

Число граждан выехавших за Республики Казахстан, чел.

38210

38150

37800

37600

37200

99,8

99,1

97,5

из них воспользовались  услугами     туристических организаций, чел

18157

23605

27150

29510

31870

130,0

115,0

135,0

Число граждан, обслуженных туристическими организациями по внутреннему туризму, чел

2535

3352

4106

4926

5771

132,2

122,5

172,2