2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы N 13/2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 29 қаңтарда N 13-7-101 тіркелді. Күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық мәслихатының 2013 жылғы 3 сәуірдегі N 03-31/43 хаты)

      Ескерту. Күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл аудандық мәслихатының 03.04.2013 N 03-31/43 хаты)

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет Кодексінің 75240-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II Заңының 6-бабына, 2008 жылғы 18 желтоқсандағы облыстық мәслихаттың № 13/2 шешіміне сәйкес аудандық мәслихат сессиясы ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мына көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер - 1637884 мың теңге,
      соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 167179 мың теңге;
      салықтан тыс түсімдер бойынша - 2563 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсімдер бойынша - 2100 мың теңге; трансферттерден түсімдер бойынша - 1326705 мың теңге;
      2) шығындар - 1661216 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2; 2009.10.26 N 19/1; 2009.11.26 N 20/1 Шешімдерімен
      2. 2009 жылға арналған аудандық бюджет кірістері Қазақстан Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес мына салықтық түсімдер есебінен қалыптасатыны белгіленсін:
      жергілікті бюджетке түсетін 100% көлеміндегі әлеуметтік  салығынан;
      жергілікті бюджетке енгізілетін 50% көлеміндегі жеке табыс   салығынан;
      жеке тұлға, жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалардың мүлкіне салықтан;
      жер салығынан;
      бірыңғай жер салығынан;
      жеке және заңды тұлғалардың көлік құралдарына салықтан;
      республикалық бюджетке түсетін акциздерден басқа акциздерден;
      жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемнен;
      республикалық бюджетке түсетін алымдардан басқа кәсіпқойлық   және кәсіби қызмет жүргізгені үшін алымнан;
      республикалық бюджетке түсетін консулдық алым мен мемлекеттік баждан басқа мемлекеттік баждан.
      3. Аудандық бюджет кірістері салыққа жатпайтын мына түсімдер есебінен қалыптасатыны белгіленсін:
      аудан әкімдігінің меншігі болып табылатын коммуналдық меншікте тұрған мүлікті жалға алудан түсімдерден;
      жергілікті бюджетке түсетін өзге салықтан тыс түсімдерден.
      4. Аудандық бюджет түсімдері негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер есебінен қалыптасатыны белгіленсін:
      ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерінен басқа жер телімдерін сатудан түсімдерден.
      4.1. Жыл басына жинақталған аудандық бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен аудандық бюджеттің шығындарына 8-қосымшаға сәйкес 11908 мың теңге бөлінсін.
      Ескерту. 4-тармақ 4.1-тармақпен толықтырылды - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1 Шешімімен
      4.2. 9 қосымшаға сәйкес «Жол картасы» жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау аймақтық стратегиясын іске асыру аясында жұмыспен қамтуға 2009 жылға арналған бюджетте мақсатты трансферттер және шығындарды оңтайландыруға 125097 мың теңге қарастырылсын.
      Ескерту. 4-тармақ 4.2-тармақпен толықтырылды - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1 Шешімімен
      5. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму  бағдарламаларының тізбесі бюджеттік инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға бөлінуімен 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      6. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2009 жылға арналған резерві 2675 мың теңге сомасында бекітілсін.
      7. 2009 жылға арналған аудандық бюджет шығыстарында ауылды жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет мамандарына қатты отын алуға әлеуметтік көмек көрсету үшін төлемдер белгіленсін.
      8. Ауылды жерлерде жұмыс істейтін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет және спорт мамандарына лауазымдық жалақыларын (тарифтік ставкаларын) осы қызмет түрлерімен қалалы жерлерде айналысатын мамандар ставкаларымен салыстырғанда 25 процентке ұлғайту сақталсын.
      9. 2009 жылы мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақыларын толық көлемде төлеу қамтамасыз етілсін.
      10. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің орындалу барысында жергілікті бюджеттік бағдарламалар секвестерге жатпайтыны 3-қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      11. Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж болған жеке санаттағы азаматтарға әлеуметтік көмектің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламасы 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      12. «Мүгедектерді жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж болған мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ым-қимыл мамандарының қызметтерін ұсыну, жеке көмекшілер беру» бюджеттік бағдарламасы 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      13. 2009 жылға арналған аудан бюджетінде селолық округтердің бюджеттік бағдарламалары 6-қосымшаға сәйкес қарастырылсын.
      14. «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептері, гимназиялары, профилдік мектептері, мектеп-балабақшалар» бюджеттік бағдарламасы 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      15. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мына көлемдерде ескерілсін:
      1) дамудың инвестициялық жобаларына барлығы 39393 мың теңге, соның ішінде:
      - инженерлік-коммуникациялық желістерді құруға және тұрғын   үйлерді жайластыруға – 26836 мың теңге;
      - жергілікті сумен жабдықтау құруға – 12557 мың теңге.
      2) ЖЖЕ оқу бойынша мектептерді оқу құралдарымен жарақтандыру және білім беру жүйесін ақпараттандыруға – 3256 мың теңге, соның ішінде:
      - ЖЖЕ оқу бойынша құралдарға – 391 мың теңге;
      - білім беру жүйесін ақпараттандыруға – 4241 мың теңге;
      3) елді мекендерді жер-шаруашылық жайғастыруға 2865 мың теңге;
      4) Ұлы Отан соғысына қатысушылары мен ардагерлеріне тіс протездеуге 25 мың теңге.
      16. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мына көлемдерде ескерілсін:
      1) инвестициялық жобаларды іске асыруға барлығы 51084 мың теңге, соның ішінде:
      сумен жабдықтау жүйені дамытуға – 51084 мың теңге;
      2) жаңадан енгізілетін білім беру нысандарын ұстауға – 8790 мың теңге;
      3) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті және 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынға мемлекеттік жәрдемақыны төлеуге күн көріс минимумы көлемінің өсуіне байланысты – 14148 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 8182 мың теңге;
      18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақыны төлеуге – 5966 мың теңге;
      4) Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік білім беруді дамыту бағддарламасын іске асыруға – 33822 мың теңге, соның ішінде:
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде физика, химия, биология кабитеттерін оқу жабдықтарымен жарақтандыруға – 16387 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға – 11082 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік жүйесінде интерактивтік оқу жүйесін енгізуге – 6353 мың теңге;
      5) селолық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 6951 мың теңге.
      17.Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

      Аудандық мәслихаттың                       Аудандық мәслихаттың       ХIII сессиясының төрағасы                  хатшысы
      Ғ. Құсайнов                                Б. Мұсабаев

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының
№ 13/2 шешіміне № 1-қосымша

Жамбыл ауданының 2009 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2; 2009.10.26 N 19/1; 2009.11.26 N 20/1 Шешімдерімен

Са
нат

сы
нып

Кіші
сы
нып

Атауы

Сомасы
(мың
теңге)




1. Кірістер

1 637 884

1

2

3



1



Салықтық түсімдер

181 833


03


Әлеуметтік салық

107 078



1

Әлеуметтік салық

107 078


04


Жеке меншікке салық

59 476



1

Мүлік салығы

31 450



3

Жер салығы

6 950



4

Қөлік құралдарына салық

15 786



5

Бірыңғай жер салығы

5 290


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызмет
көрсетулерге ішкі салықтар

13 383



2

Акциздер

1 136



3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланғаннан түскен түсімдер

9 689



4

Кәсіпкерлік және кәсіпқой
қызметтерді жүргізу үшін алым

2 558


08


Уәкілетті мемлекеттік органдар
немесе лауазымды тұлғалардың заңды
маңызды іс-әрекеттер жасау және
(немесе) құжаттарды беру үшін
алынатын міндетті төлемдер

1 896



1

Мемлекеттік баж

1 896

2



Салыққа жатпайтын түсімдер

3 498


01


Мемлекеттік меншіктен кірістер

1 133



5

Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға
беруден алынатын кірістер

1 133



2

Жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер ұсынатын қызмет
көрсетулерді іске асырудан түсімдер

467


06


Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер

1 898



1

Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер

1 898

3



Негізгі капиталды сатудан түскен
түсімдер

4 700


03


Жерді және материалдық емес
актівтерді сату

4 700



1

Жерді сату

4 700

4



Ресми трансферттердің түсуі

1 447 853


02


Жоғары тұрған мемлекеттік басқару
органдарынан алынатын трансферттер

1 447 853

Функ.
топ

Әкім
шілік

Бағ
дар
лама

Атауы

Сомасы
(мың
теңге)

1

2

3

А

В




II. Шығындар

1661216

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

133992


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты

8028



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз
ету

8028


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

31839



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету

31839


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл (село),
аулдық (селолық) округ әкімінің
аппараты

76243



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл(село),
ауылдық (селолық) округі әкімі
аппаратының жұмыс істеуі

76243


452


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

10378



001

Қаржы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

10101



003

Салық салу мақсатында мүлікті
бағалау жүргізу

227



011

Коммуналдық меншікке түскен
мүлікті есепке алу, сақтау,
бағалау және жүзеге асыру

50


453


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі

7504



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7504

02



Қорғанас

1881


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

1881



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1881

04



Білім беру

1147139


464


Ауданның білім беру бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)

34749



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
мекемелерінің қызметін қамтамасыз
ету

34749


464


Ауданның білім беру бөлімі
(облыстық маңызы бар қала)

1112390



003

Жалпы білім беру

1058531



006

Балаларға қосымша білім беру

7389



010

Республикалық бюджеттің нысаналы
трансферттері есебінен мемлекеттік
білім беру жүйесіне оқытудың жаңа
технологиясын енгізу

6353



001

Білім беру бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

5613



004

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру мемлекеттік
мекемелерінде білім беру жүйені
ақпараттандыру

2865



005

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
ұйымдары үшін оқулықтар,
оқу-әдістемелік жинақтарын сатып
алу және жеткізу

6788



007

Мектеп олимпиадаларын, мектептен
тыс іс-шаралар мен аудаңдық
(қалалық) ауқымдағы байқаулар
өткізу

195



011

Жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даяралудың аймақтың
стратегиясын іске асыру аясында
білім беру нысандарын күрделі
жөндеу

24656

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамсыздандыру

102233




Детские деревни семейного типа



451


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

102233



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

26196



004

Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкес ауылдық жерлерде тұратын
денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамтамасыз ету,
мәдениет мамандарына қатты отын
алуға әлеуметтік көмек көрсету

1528



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек

14435



007

Жергілікті өкілдіі органдардың
шешімдері бойынша азаматтардың
жекелеген санаттарына берілетін
әлеуметтік көмек

5636



010

Үйде тәрбиеленіп оқылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз
ету

718



014

Үйде көмек қажет ететін
азаматтарға әлеуметтік көмек
көрсету

10154



016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақы

29240



017

Мүгедектерді жеке оңалту
бағдарламасына сәйкес мұқтаж
болған мүгедектерді арнайы
гигиеналық құралдармен қамтамасыз
ету және ым-қимыл мамандарының
қызметтерін ұсыну, жеке көмекшілер
беру

1516



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

12214



011

Жәрдемақы және басқа да әлеуметтік
төлемдерді есептеу, төлеу және
жеткізу бойынша қызмет
көрсетулерге төлеу

596

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

80218


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

26836



004

Инженерлік-коммуналдық
инфрақұрылымды дамыту және
жайғастыру

26836


123


Қаладағы аудан, аудандық манызы
бар қала, кент, ауыл (село),
аулдық (селолық) округі әкімінің
аппараты

346



014

Елді мекендерді сумен қамтамасыз
етуді ұйымдастыру

346


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

1034



012

Сумен жабдықтау және су қайыру
жүйесінің жұмыс істеу

1034


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

29343



032

Жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даяралудың аймақтың
стратегиясын іске асыру аясында
инженерлік-коммуналдық
инфрақұрылымды дамыту және елді
мекендерді жайластыру

29343


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

17779



006

Сумен қамтамасыз ету жүйені дамыту

17779


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл (село),
аулдық (селолық) округі әкімінің
аппараты

4292



008

Елді мекендердегі көшелерді
жарықтандыру

4073



010

Адам жерлейтін орындарды күту және
туысы жоқ адамдарды жерлеу

67



011

Елді мекендерді көркейту және
көгалдандыру

152


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

588



016

Елді мекенді санитариямен
қамтамасыз ету

588

08



Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

45720


123


Қаладағы аудан, аудандық манызы
бар қала, кент,ауыл(село), аулдық
(селолық) округі әкімінің аппараты

11225



006

Мәдени-демалыс жұмысын жергілікті
деңгейде қолдау

11225


455


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

12161



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12161


465


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) дене тәрбиесі және спорт
бөлімі

1498



006

Аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) деңгейде спорт жарыстарын
өткізу

198



007

Облыстық спорт жарыстарына әр
түрлі спорт түрлері бойынша
аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) құрама командалардың
мүшелерін дайындау және олардың
қатысуы

1300


455


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

5583



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың
жұмыс істеуі

5057



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халқының басқа да тілдерін дамыту

526


456


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ішкі саясат бөлімі

4948



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
мемлекеттік ақпарат саясатын
жүргізу

4948


455


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі

4180



001

Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4180


456


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ішкі саясат бөлімі

3483



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

3483


465


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) дене тәрбиесі және спорт
бөлімі

2642



001

Дене тәрбиесі және спорт бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

2642

10



Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары

78236


462


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

13402



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

8538



003

Мал қорымдарының (биотермиялық
шұңқырлардың) жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

327



099

Республикалық бюджеттің нысаналы
трансферттері есебінен ауылдық
елді мекендердегі әлеуметтік сала
мамандарын әлеуметтік қолдау
шараларын іске асыру

4537


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

49862



012

Сумен жабдықтау жүйені дамыту

49862


463


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жер қатынастары бөлімі

7011



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

5553



003

Елді мекендерді жер-шаруашылық
жайғастыру

1458


123


Қала, аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

7961



019

Аймақтық жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау
стратегиясын іске асыру аясында
кенттердегі, ауылдардағы
(селолардағы), ауылдық (селолық)
округтердегі әлеуметтік жобаларды
қаржыландыру

7961

11



Өндіріс, сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі

4811


467


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) құрылыс бөлімі

4811



001

Құрылыс бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

4811

12



Көлік және коммуникация

60224


123


Қала, аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

2791



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы,
кенттердегі, ауылдардағы
(селолардағы), ауылдық (селолық)
округтердегі автомобиль жолдарының
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2791


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

57433



008

Аймақтық жұмыспен қамту және
кадрларды қайта даярлау
стратегиясын іске асыру аясында
қала көшелері мен елді
мекендердегі аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын жөндеу және
күтіп ұстау

50000



023

Автомобиль жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету

7433

13



Басқалар

6718


469


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

2523



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

2523


458


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі

4195



001

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

4195

15



Трансферттер

44


452


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

44



006

Пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) нысаналы
трансферттерді қайтару

44




III. Таза бюджеттік кредиттеу





Бюджеттік кредиттер





IV. Қаржы активтерімен операциялар
бойынша сальдо


санат

сынып

кіші
сы
нып

Атауы

Сомасы
(мың
теңге)

1



2

3




Мемлекеттік қаржы активтерін
сатудан түсім

0

6



Мемлекеттік қаржы активтерін
сатудан түсім

0


01


Мемлекеттік қаржы активтерін
сатудан түсім

0




Мемлекеттік қаржы активтерін
сатудан түсім





V. Бюджет тапшылығы

-23332




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитті пайдалану)





Бюджет қаражатының қалдықтарын
қаржы жылының басында пайдалану

23332

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 2-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе өсіруге бағытталған 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының бюджеттік бағдарламаларға бөлінуімен тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2 Шешімдерімен

Функ.
топ

Әкім
ші

Бағ
дар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

4

А

В




Инвестициялық жобалар

123820

7



Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы

73958


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі

26836



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайғастыру

26836


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi

29343



032

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлаудың аймақтың стратегиясын іске асыру аясында инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымды дамыту және елді мекендерді жайластыру

29343


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі

17779



006

Сумен жабдықтау жүйені дамыту

17779

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары.

49862


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі

49862



012

Сумен жабдықтау жүйені дамыту

49862

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 3-қосымша

2009 жылға арналған бюджетті атқару барысында секвестрге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалар ТІЗБЕСІ

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 4-қосымша

451 007 000 - "Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек" бағдарламасы

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2; 2009.10.26 N 19/1 Шешімдерімен

Төлем түрлері

Сомасы
(мың теңге)

Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына әлеуметтік көмек көрсету (монша және шаштараз қызметтеріне)

287

Азаматтардың жекелеген санаттарына санаторлық-курорттық емделулеріне әлеуметтік көмек

1458

Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына әлеуметтік көмек көрсету (тіс протездеу)

421

Белсенді туберкулезбен ауыратын азаматтарды қосымша тамағаммен қамтамасыз ету үшін әлеуметтік көмек

288

Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына әлеуметтік көмек

3182

Қорытынды:

5636

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 5-қосымша

451 017 015 "Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша сомаларды бөлісу

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.07.31 N 18/2 Шешімімен

Шығындар сомасы

Соның ішінде

Міндетті гигиеналық құралдар

Жеке көмекшілердің
қызметтерін
көрсету

Ымдау тілі мамандарының
қызметтерін
көрсету

1516

953

335

228

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 6-қосымша

2009 жылға арналған селолық округтер бойынша шығыстар

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2; 2009.10.26 N 19/1 Шешімдерімен

р/№

Атауы

123.001.003 Жергілікті
органдардың
аппараттары

123.001.007  Мемлекеттік
қызметшілер
дің білік
тілігін
арттыру

123.001.009 Мемлекеттік
органдарды
материалдық
техникалық
жарақтан
дыру

123.001.000 Қаладағы
аудан,
аудандық
маңызы бар
қала, кент,
ауыл/село,
ауылдың
(селолық)
округі әкімі
аппаратының
қызметін
қамтамасыз
ету

1

Архангелка с/о

4040


30

4070

2

Баянауыл с/о

3833



3833

3

Благовещенка с/о

7014

45

30

7089

4

Жамбыл с/о

4430

30

30

4490

5

Железный с/о

3762

30

30

3822

6

Казанка с/о

4300

30

30

4360

7

Кайранкөл с/о

4738

30

30

4798

8

Кладбинка с/о

3627

15

30

3672

9

Майбалық с/о

4991

36

301

5328

10

Мирный с/о

4778

45

30

4853

11

Новорыбинка с/о

3819

15

30

3864

12

Озерный с/о

4260

15

30

4305

13

Пресноредут с/о

5151

36

120

5307

14

Первомай с/о

4731

45

30

4806

15

Преснов с/о

8253

15

190

8458

16

Троицкий с/о

3143

15

30

3188

қорытынды

74870

402

971

76243

кестенің жалғасы

123.006.000 Жергілікті
деңгейде
мәдени-
демалыс
жұмыстарын
қолдау.
Клубтар

123.006.000 Жергілікті
деңгейде
мәдени-демалыс
жұмыстарын
қолдау.
Кітапханалар

123.006.000 Жергілікті
деңгейде
мәдени-
демалыс
жұмыстарын
қолдау

123.008.000 Елді
мекендерде
көшелерді
жарықтанды
ру

123.010.000 Жерлеу
орындарын
күтіп ұстау
және туысы
жоқ
адамдарды
жерлеу

345


345

132


234

402

636

104


4306

1873

6179

456



533

533

91


206


206

100


132

565

697

106


379

382

761

195


166


166

134


166

1026

1192

203


171


171

90


339


339

104




0

87




0

82




0

88




0

2040

67



0

61


6444

4781

11225

4073

67

кестенің жалғасы

123.011.000 Елді
мекендерді
көркейту
және
көгалдандыру

123.013.000 Аудандық
маңызы бар
қалалардағы,
кенттердегі,
ауылдардағы
(селолардағы),
ауылдық
(селолық)
округтердегі
автомобиль
жолдарының
жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

123.014.000 Елді
мекендерді
сумен
қамтамасыз
ету

123.019.027 Аймақтық
жұмыспен қамту
және кадрларды
қайта даярлау
стратегиясын
іске асыру
аясында
кенттердегі,
ауылдардағы
(селолардағы),
ауылдық/
селолық
округтердегі
әлеуметтік
жобаларды
қаржыландыру

қорытынды





4547




4985

9558





13724





5114




2976

7104





5163





5754





3972



346


7069





5114





4307





4392





5389





4894

152

2791



13508





3249

152

2791

346

7961

102858

2008 жылғы 25 желтоқсандағы
аудандық мәслихат сессиясының № 13/2 шешіміне
№ 7-қосымша

464 003 105 "Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептер, гимназиялар, лицейлер, бейіндік мектептер, мектеп-балабақшалар" бағдарламасы бойынша сомаларды бөлісу

       Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.10.26 N 19/1; 2009.11.26 N 20/1 Шешімдерімен

Шығындар
сомасы,
барлығы

Соның ішінде

Жергілікті бюджет
қаражаты есебінен

Республикалық бюджеттен
трансферттер есебінен

1058531

1023013

35518

Аудандық мәслихат сессиясының
2009 жылғы 27 сәуірдегі № 16/1 шешiмiне
8-қосымша

2008 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтарын жұмсау

       Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1 Шешімімен

Функц. топ

Әкімші

Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың теңге)





23332

4



Білім беру

23288


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлiмi

23288



003

Жалпы білім беріп оқыту

23288

15



Трансферттер

44


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қала)қаржы бөлiмi

44



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

44

Аудандық мәслихат сессиясының
2009 жылғы 27 сәуірдегі № 16/1 шешiмiне
9-қосымша

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау аймақтың стратегиясын іске асыруға шығыстар

       Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл ауданы мәслихатының 2009.04.27 N 16/1; 2009.07.31 N 18/2; 2009.10.26 N 19/1Шешімдерімен

Функ.
топ

Әкім
ші

Бағ
дар
лама

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

3

4

А

В




Жол картасы

126 558

4



Білім беру

24 656


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

24 656



011

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау аймақтың стратегиясын іске асыру аясында білім беру нысандарын күрделі, ағымдағы жөндеу

24 656

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

14 598


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

14 598



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

14 598

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

29 343


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 343



032

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау аймақтың стратегиясын іске асыру аясында инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді мекендерді жайластыру

29 343

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 961


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл/село, ауылдық/селолық округі әкімінің аппараты

7 961



019

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясында кенттердегі, ауылдардағы/селолардағы, ауылдық/селолық округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыру

7 961

12



Көлік және коммуникация

50 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 000



008

Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясында қала көшелері мен елді мекендердегі аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау

50 000

О районном бюджете на 2009 год

Решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2008 года N 13/2. Зарегистрировано Управлением юстиции Жамбылского района Северо-Казахстанской области 29 января 2009 года N 13-7-101. Утратило силу (письмо маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 3 апреля 2013 года N 03-31/43)

      Сноска. Утратило силу (письмо маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 03.04.2013 N 03-31/43)

       В соответствии со статьями 75240 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II, решением областного маслихата от 18 декабря 2008 года № 13/2, сессия районного маслихата РЕШИЛА:
      1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению 1    в следующих объемах:
      1) доходы - 1637884 тысяч тенге,
      в том числе по:
      налоговым поступлениям – 167179 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 2563 тысяч тенге;
      поступление от продажи основного капитала 2100 тысяч тенге;
      поступления трансфертов - 1326705 тысяч тенге;
      2) затраты - 1661216 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; от 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1
      2. Установить, что доходы районного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
      социального налога в размере 100% зачисляемых в местный бюджет;
      налога на имущество физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
      земельного налога;
      единого земельного налога;
      налога на транспортные средства с физических и юридических лиц;
      акцизов, кроме акцизов, зачисляемых в республиканский бюджет;
      платы за пользование земельными участками;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, кроме сборов, зачисляемых в республиканский бюджет;
      государственной пошлины, кроме консульского сбора и государственных пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет.
      3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
      доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности, являющихся собственностью акимата района;
      прочих неналоговых поступлений, в местный бюджет.
      4. Установить, что доходы бюджета района формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
      поступлений от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения.
      4.1. Выделить за счет свободных остатков средств районного бюджета сложивщихся на начало года, на расходы районного бюджета 23332 тысяч тенге согласно приложению 8.
      Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4.1 решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1
      4.2. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты и оптимизацию расходов 125097 тысяч тенге на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (дорожная карта), согласно приложению 9.
      Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4.2 решением маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1
      5. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы, согласно приложению 2.
      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 2675 тысяч тенге.
      7. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
      8. Сохранить повышение на 25 процентов должностных окладов (тарифных ставок) специалистам сферы здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в сельской местности и не являющихся государственными служащими, по сравнению  со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      9. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в полном объеме.
      10. Установить, что в процессе исполнения местного бюджета на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
      11. Утвердить бюджетную программу социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов на 2009 год согласно приложению 4.
      12. Утвердить бюджетную программу «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» согласно приложению 5.
      13. Предусмотреть на 2009 год в бюджете района бюджетные программы сельских округов, согласно приложению 6.
      14. Утвердить бюджетную программу «Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы-детские сады» согласно приложению 7.
      15. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты  из областного бюджета в следующих размерах:
      1) на инвестиционные программы развития всего 39393 тысячи тенге, в том числе:
      - на строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов – 26836 тысяч тенге;
      - на строительство локального водоснабжения – 12557 тысяч тенге.
      2) на оснащение школ учебными пособиями по изучению ПДД и информатизацию системы образования – 3256 тысяч тенге, в том числе:
      - на пособия по изучению ПДД – 391 тысячи тенге;
      - на информатизацию системы образования – 4241 тысячи тенге.
      3) на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов 2865 тысяч тенге;
      4) на зубопротезирование участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 25 тысяч тенге.
      16. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      1) на реализацию инвестиционных проектов всего 51084 тысячи тенге, в том числе:
      на развитие системы водоснабжения – 51084 тысячи тенге;
      2) на  содержание вновь вводимых объектов образования – 8790 тысяч тенге;
      3) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума – 14148 тысяч тенге, в том числе:
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8182 тысячи тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 5966 тысяч тенге;
      4) на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы – 33822 тысячи тенге, в том числе:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16387 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 11082 тысячи тенге;
      на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования
– 6353 тысячи тенге;
      5) на  реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 6951 тысячи тенге.
      17. Настоящее решение вводится  в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                        Секретарь
      районного маслихата                        районного маслихата        Г. Кусаинов                                Б. Мусабаев

Приложение 1
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Бюджет Жамбылского района на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1

Кате
го
рия

Кла
сс

Под
кла
сс

Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)




1.Доходы

1637884.

1

2

3



1



Налоговые поступления

181 833


03


Социальный налог

107 078



1

Социальный налог

107 078


04


Налоги на собственность

59 476



1

Налоги на имущество

31 450



3

Земельный налог

6 950



4

Налог на транспортные средства

15 786



5

Единый земельный налог

5 290


05


Внутренние налоги на товары, работы и
услуги

13 383



2

Акцизы

1 136



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

9 689



4

Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности

2 558


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых
действий и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами

1 896



1

Государственная пошлина

1 896

2



Неналоговые поступления

3 498


01


Доходы от государственной
собственности

1 133



5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

1 133



2

Поступления от реализации
услуг,предоставляемых государственными
учреждениями, финансируемыми из
местного бюджета

467


06


Прочие неналоговые поступления

1 898



1

Прочие неналоговые поступления

1 898

3



Поступления от продажи основного
капитала

4 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 700



1

Продажа земли

4 700

4



Поступление трансфертов

1447853.


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

1447853.

Функ.
груп
па

Адм-
тор

Про
грам
ма

Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

1

2

3

А

В




II.Затраты

1661216

01



Государственные услуги общего
характера

133992


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

8028



001

Обеспечение деятельности маслихата
района (города областного значения)

8028


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

31839



001

Обеспечение деятельности акима
района (города областного значения)

31839


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

76243



001

Функционирование аппарата акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

76243


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

10378



001

Обеспечение деятельности отдела
финансов

10101



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

227



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

50


453


Отдел экономики и бюджетного
планирования района (города
областного значения)

7504



001

Обеспечение деятельности отдела
экономики и бюджетного планирования

7504

02



Оборона

1881


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

1881



005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

1881

04



Образование

1147139


464


Отдел образования района (города
областного значения)

34749



009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

34749


464


Отдел образования района (города
областного значения)

1112390



003

Общеобразовательное обучение

1058531



006

Дополнительное образование для детей

7389



010

Внедрение новых технологий обучения
в государственной системе
образования за счет целевых
трансфертов из республиканского
бюджета

6353



001

Обеспечение деятельности отдела
образования

5613



004

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования района (города
областного значения)

2865



005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города районного
значения)

6788



007

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

195



011

Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

24656

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

102233




Детские деревни семейного типа



451


Отдел занятости и социальных
программ района (города областного
значения)

102233



002

Программа занятости

26196



004

Оказание социальной помощи на
приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и
спорта, проживающим в сельской
местности в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан

1528



005

Государственная адресная социальная
помощь

14435



007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

5636



010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

718



014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

10154



016

Государственные пособия на детей до
18 лет

29240



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

1516



001

Обеспечение деятельности отдела
занятости и социальных программ

12214



011

Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат

596

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

80218


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

26836



004

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

26836


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

346



014

Организация водоснабжения населенных
пунктов

346


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города
областного значения)

1034



012

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

1034


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города
областного значения)

29343



032

Развитие инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

29343


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

17779



006

Развитие системы водоснабжения

17779


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

4292



008

Освещение улиц населенных пунктов

4073



010

Содержание мест захоронений и
погребение безродных

67



011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

152


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города
областного значения)

588



016

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

588

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

45720


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

11225



006

Поддержка культурно-досуговой работы
на местном уровне

11225


455


Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)

12161



003

Поддержка культурно-досуговой работы

12161


465


Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)

1498



006

Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне

198



007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

1300


455


Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)

5583



006

Функционирование районных
(городских) библиотек

5057



007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

526


456


Отдел внутренней политики района
(города областного значения)

4948



002

Проведение государственной
информационной политики через
средства массовой информации

4948


455


Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)

4180



001

Обеспечение деятельности отдела
культуры и развития языков

4180


456


Отдел внутренней политики района
(города областного значения)

3483



001

Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики

3483


465


Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)

2642



001

Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта

2642

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

78236


462


Отдел сельского хозяйства района
(города областного значения)

13402



001

Обеспечение деятельности отдела
сельского хозяйства

8538



003

Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических ям)

327



099

Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы
сельских населенных пунктов за счет
целевого трансферта из
республиканского бюджета

4537


467


Отдел строительства района ( города
областного значения )

49862



012

Развитие системы водоснабжения

49862


463


Отдел земельных отношений района
(города областного значения)

7011



001

Обеспечение деятельности отдела
земельных отношений

5553



003

Земельно-хозяйственное устройство
населенных пунктов

1458


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

7961



019

Финансирование социальных проектов в
поселках, аулах (селах), аульных
(сельских) округах в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

7961

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

4811


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

4811



001

Обеспечение деятельности отдела
строительства

4811

12



Транспорт и коммуникации

60224


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

2791



013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах

2791


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города
областного значения )

57433



008

Ремонт и содержание автомобильных
дорог районного значения, улиц
городов и населенных пунктов в
рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров

50000



023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

7433

13



Прочие

6718


469


Отдел предпринимательства района
(города областного значения)

2523



001

Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства

2523


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города
областного значения )

4195



001

Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

4195

15



Трансферты

44


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

44



006

возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

44




III. Чистое бюджетное кредитование





Бюджетные кредиты





IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами


кате
гория

кла
сс

под
класс

Наименование

сумма
(тысяч
тенге)

1





2

3




Поступление от продажи финансовых
активов государства

0

6



Поступление от продажи финансовых
активов государства

0


1


Поступление от продажи финансовых
активов государства

0




Поступление от продажи финансовых
активов государства





V. Дефицит (профицит) бюджета

-23332




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета:





Используемые остатки бюджетных
средств

23332

Приложение 2
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Перечень бюджетных программ развития районного
бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные
программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ) и формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2

Функ. груп
па

Адм-
тор

Про
грам
ма

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

3

4

А

В




Инвестиционные проекты

123 820

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 958


467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 836



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

26 836


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 343



032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

29 343


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 779



006

Развитие системы водоснабжения

17 779

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 862


467


Отдел строительства района (города областного значения)

49 862



012

Развитие системы водоснабжения

49 862

Приложение 3
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Перечень
местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год

Наименование

Образование

Общеобразовательное обучение

Приложение 4
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

программа 451007000 – Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1

Виды выплат

сумма
тыс.тенге

Оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (на услуги бань и парикмахерских)

287

Социальная помощь на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан

1458

Социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (зубопротезирование)

421

Социальная помощь для обеспечения дополнительного питания граждан больным активным туберкулезом

288

Социальная помощь участникам Великой Отечественной войны (коммунальные)

3182

Итого:

5636

Приложение 5
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Распределение сумм
по программе 451 017 015 "Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида"

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 31.07.2009 N 18/2; 31.07.2009 N 18/2

Сумма расходов

В том числе

Обязательные гигиенические средства

Предоставление услуг индивидуальными помощниками

Предоставление услуг специалистами жестового языка

1516

953

335

228

Приложение 6
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Расходы по сельским округам на 2009 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1

№ п/п

Наименование

123.001.003 Аппараты
местных
органов

123.001.007 Повышение
квалифика
ции
государст
венных
служащих

123.001.009 Материально
техническое
оснащение
государст
венных
органов

123.001.000 Функциониро
вание
аппарата
акима района
в городе,
города
районного
значения,
поселка,
аула (села),
аульного
(сельского)
округа

1

Архангельский с/о

4040


30

4070

2

Баянаульский с/о

3833



3833

3

Благовещенский с/о

7014

45

30

7089

4

Жамбылский с/о

4430

30

30

4490

5

Железенский с/о

3762

30

30

3822

6

Казанский с/о

4300

30

30

4360

7

Кайранкольский с/о

4738

30

30

4798

8

Кладбинский с/о

3627

15

30

3672

9

Майбалыкский с/о

4991

36

301

5328

10

Мирный с/о

4778

45

30

4853

11

Новорыбинский с/о

3819

15

30

3864

12

Озерный с/о

4260

15

30

4305

13

Пресноредутский с/о

5151

36

120

5307

14

Первомайский с/о

4731

45

30

4806

15

Пресновский с/о

8253

15

190

8458

16

Троицкий с/о

3143

15

30

3188

итого

74870

402

971

76243

Продолжение таблицы

123.006.000 Поддержка
культурно-
досуговой
работы на
местном
уровне
Клубы

123.006.000 Поддержка
культурно-
досуговой
работы на
местном
уровне
Библиотеки

123.006.000 Поддержка
культурно-
досуговой
работы на
местном уровне

123.008.000 Освещение
улиц
населенных
пунктов

123.010.000 Содержание
мест
захоронений
и погребение
безродных

345


345

132


234

402

636

104


4306

1873

6179

456



533

533

91


206


206

100


132

565

697

106


379

382

761

195


166


166

134


166

1026

1192

203


171


171

90


339


339

104




0

87




0

82




0

88




0

2040

67



0

61


6444

4781

11225

4073

67

Продолжение таблицы

123.011.000
Благоустрой
ство и
озеленение

123.013.000 Обеспечение
функциониро
вания
автомобиль
ных дорог в
городах
районного
значения,
поселках,
аулах
(селах),
аульных
(сельских)
округах

123.014.000 Организация
водоснабжения
населенных
пунктов

123.019.027 финансирование
социальных
проектов в
поселках, аулах
(селах) аульных
(сельских)
округах в рамках
реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготовки
кадров

итого





4547




4985

9558





13724





5114




2976

7104





5163





5754





3972



346


7069





5114





4307





4392





5389





4894

152

2791



13508





3249

152

2791

346

7961

102858

Приложение 7
к решению районного маслихата
от 25 декабря 2008 года № 13/2

Распределение сумм по программе 464 003 105 "Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы-детские сады"

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; от 26.10.2009 N 19/1; от 26.11.2009 N 20/1

Сумма
расходов,
Всего

В том числе

за счет средств
местного бюджета

за счет трансфертов из
республиканского бюджета

1058531

1023013

35518

Приложение 8
к решению сессии районного маслихата
№ 16/1 от 27 апреля 2009 г.

Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2009 года

      Сноска. Приложение 8 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1

Функц. группа

Админи-стратор

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)





23332

4



Образование

23288


464


Отдел образования района (города областного значения)

23288



003

Общеобразовательное обучение

23288

15



Трансферты

44


452


Отдел финансов района (города областного значения)

44



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

44

Приложение 9
к решению сессии районного маслихата
№ 16/1 от 27 апреля 2009 г.

Расходы на реализацию  стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

      Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата Жамбылского района от 27.04.2009 N 16/1; 31.07.2009 N 18/2; от 26.10.2009 N 19/1

Функ.
группа

Адм-
тор

Про
грам
ма

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

3

4

А

В




Дорожная карта

126 558

4



Образование

24 656


464


Отдел образования района (города областного значения)

24 656



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

24 656

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

14 598


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

14 598



002

Программа занятости

14 598

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 343


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 343



032

Развитие инженерно-
коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

29 343

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 961


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 961



019

Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

7 961

12



Транспорт и коммуникации

50 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 000



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

50 000