Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2009 жылғы 12 ақпанда N 2041 тіркелді

        Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95 - IV  Бюджет кодексіне және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

        1. Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне (нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2034 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2008 жылғы 13 желтоқсандағы N 197 - 198 санында жарияланған) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      1. 2009 жылға арналған облыстық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 48 280 457 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 26 441 371 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 958 770 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 20 879 816 мың теңге;
      2) шығындар – 49 307 873 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 487 194 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 739 701 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 252 507 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 440 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 440 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 954 610 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 954 610 мың теңге».
      2-тармақта:
      1) тармақшада:
      мына жолдардағы:
      «Мұнайлы ауданына» «84,7» саны «78,4» санымен ауыстырылсын;
      «Ақтау қаласына» «13,1» саны «12,6» санымен ауыстырылсын;
      «Жаңаөзен қаласына» «65,5» саны «85,7» санымен ауыстырылсын.
      6) тармақшада:
      «Мұнайлы ауданына» «100» саны «88,1» санымен ауыстырылсын;
      «Жаңаөзен қаласына» «65,9» саны «81,3» санымен ауыстырылсын.
      мынадай мазмұндағы 5-1 тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. 2009 жылға арналған облыстық бюджетте мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейінен жоғары тұрған мемлекеттік органдарға функциялардың берілуіне байланысты 320 640 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттің республикалық бюджетте есептелгені қаперге алынсын».
      6-тармақта:
      «1 627 151» саны «1 384 124» санымен ауыстырылсын.
      мына жолдардағы:
      «Бейнеу ауданына» «242 000» саны «132 237» санымен ауыстырылсын;
      «Қарақия ауданына» «446 835» саны «475 953» санымен ауыстырылсын;
      «Маңғыстау ауданына» «489 208» саны «356 448» санымен ауыстырылсын;
      «Түпқараған ауданына» «448 908» саны «419 486» санымен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      «197 970» саны «184 970» санымен ауыстырылсын;
      «25 052» саны «12 052» санымен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Аудандар мен қалалар бюджеттеріне 2009 жылға арналған облыстық бюджеттен 490 493 мың теңге сомасында дамытуға арналған мақсатты трансферттер, оның ішінде:
      облыстың білім беру объектілерін дамытуға – 219 298 мың теңге;
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға – 271 195 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін.
      Көрсетілген соманы аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлу 6-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
      мынадай мазмұндағы 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 тармақтарымен толықтырылсын:
      «8-1. 7 қосымшаға сәйкес, Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 920 125 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-2. 8 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған облыстық бюджетте Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау ісін реформалау және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және дәрі-дәрмек заттарын, вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттар сатып алуды іске асыруға 1 830 314 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      8-3. 9 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен әлеуметтік саладағы іс-шараларды іске асыруға 360 993 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалар бюджеттерінің кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-4. 10 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен ауыл шаруашылығын дамытуға және ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдауға 203 635 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-5. 11 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған облыстық бюджетте жекелеген іс-шараларды іске асыруға республикалық бюджеттен 514 334 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      8-6. 12 қосымшаға сәйкес, 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен тұрғын-үй құрылысын дамытуға 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 3 166 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-7. 13 қосымшаға сәйкес, инвестициялық жобаларды іске асыруға 2009 жылға арналған республикалық бюджеттен 12 446 417 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер көлемінің облыстық, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлінгені ескерілсін.
      8-8. 2009 жылға облыстық бюджетте Ақтау қаласының бюджетіне сыйақысы (мүддесі) нөлдік ставкасы бойынша, тұрғын-үй құрылысына бөлінген 252 507 мың теңге сомасында қарызды өтеу көзделгені ескерілсін.
      Қазақстан Республикасында тұрғын-үй құрылысын дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде, қайтарымды қаражат есебінен сыйақысы (мүддесі) нөлдік ставкасы бойынша тұрғын-үй құрылысын аяқтау үшін қала бюджеттерін несиелеуге 239 701 мың теңге, оның ішінде Жаңаөзен қаласының бюджетіне – 165 571 мың теңге, Ақтау қаласының бюджетіне – 74 130 мың теңге бағытталсын».
      11 тармақта «716 907» саны «571 091» санымен ауыстырылсын;
      көрсетілген шешімнің 1, 2, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

       2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                       Облыстық мәслихат хатшысы
      Б. Жүсіпов                            Б. Шелпеков

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Облыстық экономика және бюджеттік
      жоспарлау басқармасының бастығы
      Х.Х. Нұрғалиева
      30 қаңтар 2009 ж.

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
1 - ҚОСЫМША

2009 жылға арналған облыстық бюджет

Сан Сын ІшкСын Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3



1.КІРІСТЕР

48 280 457

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

26 441 371


01


Табыс салығы

10 229 687



2

Жеке табыс салығы

10 229 687


03


Әлеуметтік салық

11 485 916



1

Әлеуметтік салық

11 485 916


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 725 768



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 725 768

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

958 770


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27 043



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 680



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

3 189



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 100



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

74


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

900 000



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

900 000

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

500


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500

4



ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ

20 879 816


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

1 637 998



2

Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

1 637 998


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 241 818



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

19 241 818

Фтоп Әкімші Бағ Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3



2. ШЫҒЫНДАР

49 307 873

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

550 683


110


Облыс мәслихатының аппараты

28 688



001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

28 688


120


Облыс әкімінің аппараты

388 269



001

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

288 269



002

Ақпараттық жүйелер құру

100 000


257


Облыстың қаржы басқармасы

79 905



001

Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

66 091



009

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

5 230



010

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

8 584


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

53 821



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

53 821

02



Қорғаныс

50 985


250


Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

50 985



001

Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

14 843



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

3 942



004

Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс іс-шаралары

2 200



005

Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

30 000

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 059 742


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

2 005 742



001

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

1 894 112



002

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

110 025



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 605


271


Облыстың құрылыс басқармасы

54 000



003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

54 000

04



Білім беру

7 495 888


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

41 744



007

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

41 744


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

107 906



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

28 200



043

Техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

79 706


260


Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

404 760



006

Балаларға қосымша білім беру

404 760


261


Облыстың білім беру басқармасы

3 060 892



001

Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

34 115



003

Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

272 887



005

Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

23 688



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

142 808



007

Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

204 699



010

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

49 052



011

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету

46 038



012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

16 460



018

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

530 468



024

Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 210 496



026

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

76 289



029

Әдістемелік жұмыс

12 157



048

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 228



058

Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

132 984



113

Жергілікті бюджеттен трансферттер

122 918



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

91 605


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 880 586



004

Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

3 403 435



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

477 151

05



Денсаулық сақтау

10 408 572


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 083 375



001

Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

51 473



004

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

4 462 109



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру

114 066



006

Ана мен баланы қорғау

68 029



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

61 651



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

8 771



009

Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

1 668 803



010

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

2 128 682



011

Жедел және шұғыл көмек көрсету және санитарлық авиация

508 315



012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

52 646



013

Паталогоанатомиялық союды жүргізу

10 315



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

306 399



016

Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

19 417



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

768



018

Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 262



019

Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

74 395



020

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

38 467



021

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

123 221



022

Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

38 156



026

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

94 894



027

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

164 918



028

Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау

63 836



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

10 782


271


Облыстың құрылыс басқармасы

325 197



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

325 197

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 492 951


256


Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы

585 327



001

Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

46 803



002

Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

426 734



003

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

41 910



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

60



020

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға айсайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

67 820



022

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000


261


Облыстың білім беру басқармасы

240 808



015

Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

240 808


271


Облыстың құрылыс басқармасы

2 666 816



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

2 666 816

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 885 895


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 237 195



010

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 294 000



012

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 943 195


279


Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 648 700



001

Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету

23 508



004

Елді мекендерді газдандыру

3 625 192

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 592 135


259


Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы

77 592



001

Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету

8 845



002

Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету

68 747


260


Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

660 796



001

Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету

25 304



003

Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

23 312



004

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

600 041



013

Туристік қызметті реттеу

10 000



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 139


262


Облыстық мәдениет басқармасы

492 351



001

Мәдениет басқармасының қызметін қамтамасыз ету

23 911



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

36 329



005

Жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

219 601



007

Жергілікті маңызы бар театр және музыка өнерін қолдау

176 615



008

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 727



099

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 168


263


Облыстың ішкі саясат басқармасы

273 044



001

Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету

77 857



002

Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

152 867



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

42 320


264


Облыстың тілдерді дамыту басқармасы

13 176



001

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

13 176


271


Облыстың құрылыс басқармасы

75 176



016

Мәдениет объектілерін дамыту

31 891



017

Спорт объектілерін дамыту

42 300



018

Мұрағат объектілерін дамыту

985

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 473 223


279


Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 473 223



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 020 806



011

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

452 417

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 583 758


251


Облыстың жер қатынастары басқармасы

20 145



001

Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

20 145


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

284 754



001

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету

25 974



005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

26 980



008

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

231 800


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

153 212



001

Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

32 271



009

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

46 095



010

Мал шаруашылықты қолдау

49 750



011

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы мен сапасын арттыруды қолдау

10 936



014

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне су жеткізу жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

3 160



020

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 000


271


Облыстың құрылыс басқармасы

2 125 647



022

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

917 682



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 207 965

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

76 386


267


Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

23 100



001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

23 100


271


Облыстың құрылыс басқармасы

38 225



001

Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету

38 225


272


Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

15 061



001

Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

15 061

12



Көлік және коммуникациялар

1 763 390


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 763 390



001

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 299



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

904 303



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

710 110



004

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау

12 678



005

Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру

62 000



113

Жергілікті бюджеттерден алынатын трансфертер

50 000

13



Басқалар

810 722


257


Облыстың қаржы басқармасы

571 091



012

Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві

571 091


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

200 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

200 000


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

39 631



001

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету

39 631

15



Трансферттер

8 063 543


257


Облыстың қаржы басқармасы

8 063 543



006

Бюджеттік алулар

5 342 114



007

Субвенциялар

1 015 134



011

Нысаналы трансферттерді қайтару

1 531



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 640



026

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 384 124




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

487 194




Бюджеттік кредиттер

739 701

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

439 701


271


Облыстың құрылыс басқармасы

439 701



009

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру

439 701

13



Басқалар

300 000


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

300 000



010

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелеу

300 000

Сан Сын ІшкСын Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3

5



БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

252 507


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

252 507



01

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

252 507

Фтоп Әкімші Бағ Атауы Сомасы, мың тенге
1 2 3



4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

440 000




Қаржы активтерін сатып алу

440 000

13



Басқалар

440 000


257


Облыстың қаржы басқармасы

440 000



005

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

440 000

Атауы Сомасы, мың тенге



5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1 954 610




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 954 610

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
2 - ҚОСЫМША

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА НЕМЕСЕ ҰЛҒАЙТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Фтоп Әкімші Бағ Атауы



Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету


120


Облыс әкімінің аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


271


Облыстың құрылыс басқармасы



003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Білім беру


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы



043

Техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау


261


Облыстың білім беру басқармасы



024

Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


271


Облыстың құрылыс басқармасы



004

Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


271


Облыстың құрылыс басқармасы



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


271


Облыстың құрылыс басқармасы



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


271


Облыстың құрылыс басқармасы



009

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру



010

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері



012

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері


279


Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



004

Елді мекендерді газдандыру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


271


Облыстың құрылыс басқармасы



016

Мәдениет объектілерін дамыту



017

Спорт объектілерін дамыту



018

Мұрағат объектілерін дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


279


Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



011

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


271


Облыстың құрылыс басқармасы



022

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

12



Көлік және коммуникациялар


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


265


Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы



010

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелеу




Жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13



Басқалар


257


Облыстың қаржы басқармасы



005

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
5 - ҚОСЫМША

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыс-тар, оның ішінде:

білім беру мемлекет-тік ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiс-темелiк кешендер-ді сатып алу және жеткізуге

жаңадан қатарға қосыл- ған білім беру объек- тілерін ұстауға

автомобиль жолдарының қызмет жасауын қамтамасыз етуге

А

Б

1

2

3

4


Облыс бойынша барлығы

184 970

122 918

12 052

50 000

1.

Бейнеу ауданы

22 782

22 782



2.

Қарақия ауданы

60 261

10 261


50 000

3.

Маңғыстау ауданы

13 200

13 200



4.

Түпқараған ауданы

19 498

7 446

12 052


5.

Мұнайлы ауданы

11 820

11 820



6.

Ақтау қаласы

27 409

27 409



7.

Жаңаөзен қаласы

30 000

30 000



Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/ 144 шешіміне
6 - ҚОСЫМША

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомасын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

білім беру объектіле-рін дамытуға

инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға

А

Б

1

2

3


Облыс бойынша барлығы

490 493

219 298

271 195

1.

Қарақия ауданы

229 516

58 321

171 195

2.

Түпқараған ауданы

160 977

160 977


3.

Жаңаөзен қаласы

100 000


100 000

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/ 144 шешіміне
7 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен білім беру саласындағы 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған білім беру объектілерін ұстауға

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру щеңберіндегі кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға

Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға

негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

мемлекеттік білім беру жүйесіндегі оқытудың жаңа технологияарын енгізуге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

920 125

518 416

323 593

138 525

102 422

82 646

9 360

68 756

1

Бейнеу ауданы

87 164


87 164

49 869

24 580

12 715



2

Қарақия ауданы

154 416

135 768

18 648


12 291

6 357



3

Маңғыстау ауданы

77 198

16 294

60 904

27 705

20 484

12 715



4

Мұнайлы ауданы

116 564

106 926

9 638

5 541

4 097




5

Түпқараған ауданы

48 322

37 868

10 454


4 097

6 357



6

Ақтау қаласы

67 059


67 059

16 623

12 291

38 145



7

Жаңаөзен қаласы

271 194

221 560

49 634

33 246

16 388




8

Облыстық

98 208


20 092

5 541

8 194

6 357

9 360

68 756

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/ 144 шешіміне
8 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен денсаулық сақтау саласындағы 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған денсаулық сақтау объектілерін ұстауға

Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтауды дамыту мен реформалаудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға

Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік денсаулық сақтау тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға

Дәрі-дәрмек заттарын, вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттар сатып алуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

жергілікті деңгейде денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауға

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге

халыққа иммундық алдын алу жүргізу үшін вакцина және басқа да медицианалық иммунобиологиялық препараттар

туберкулезге қарсы қолданылатын препараттар

диабетке қарсы қолданылатын препараттар

онкологиялық аурулардың химиялық препараттары

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Облыс бойынша барлығы:

1 830 314

63 836

1 428 001

1 030 964

397 037

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

1

Облыстық

1 830 314

63 836

1 428 001

1 030 964

397 037

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
9 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен әлеуметтік қамту саласына 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың.теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жаңадан іске қосылған әлеуметтік қамту объектілерін ұстауға

Әлеуметтік қызметтер стандартарын енгізуге

Ең төменгі күнкөріс деңгей мөлшерінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға арналған айсайынғы мемлекеттік жәрдемақы және мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

Медициналық -әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік жәрдемақы төлеуге

аз қамтылған отбасыларынан шыққан 18 жасқа дейінгі балаларға арналған ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

360 993

132 383

124 618

67 820

52 271

15 549

36 172

1

Мұнайлы ауданы

20 000



20 000

15 000

5 000


2

Ақтау қаласы

13 000



11 000

8 000

3 000

2 000

3

Жаңаөзен қаласы

36 820



36 820

29 271

7 549


4

Облыстық

291 173

132 383

124 618




34 172

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
10 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен ауыл шаруашылығын дамытуға және ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдауға 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөл

(мың.теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілген қызметтердің құнын субсидиялауға

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға

Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға

Ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

203 635

11 000

10 936

3 160

46 095

22 750

109 694

1

Бейнеу ауданы

14 881






14 881

2

Қарақия ауданы

19 871






19 871

3

Маңғыстау ауданы

13 456






13 456

4

Мұнайлы ауданы

21 654






21 654

5

Түпқараған ауданы

23 169






23 169

6

Ақтау қаласы

802






802

7

Жаңаөзен қаласы

5 079






5 079

8

Облыстық

104 723

11 000

10 936

3 160

46 095

22 750

10 782

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
11 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен 2009 жылға арналған облыстық бюджетке ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың.теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Жол полициясының саптық бөлімшелері сыртқы қызмет қызметкерлерінің ақшалай үлесін ұлғайтуға

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде қоршаған ортану қорғау функцияларын берілуін іске асыруға

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және орташа жөндеуге

А

Б

1

2

3

4


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

514 334

152 784

1 440

360 110

1

Облыстық

514 334

152 784

1 440

360 110

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
12 - ҚОСЫМША

Республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне бюджеттік несиелер мен нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына

Жаңаөзен қаласында бюджеттік мекемелер қызметшілерге және жас семьяларға арналған 20 пәтерлік екі тұрғын-үй құрылысына

«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салынатын білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджеттерін несиелендіруге

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға

Шығыстар сомасы

оның ішінде:

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыру мен дамытуға

инженерлік желілерді жөндеуге және қайта жаңғыртуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1

Бейнеу ауданы

363 088




363 088

363 088


2

Қарақия ауданы

147 000




147 000

147 000


3

Маңғыстау ауданы

200 000




200 000

200 000


4

Мұнайлы ауданы

174 490



19 690

154 800

154 800


5

Түпқараған ауданы

328 912



139 000

189 912

189 912


6

Ақтау қаласы

1 179 310

594 000


41 310

544 000

387 000

157 000

7

Жаңаөзен қаласы

773 200


700 000


73 200

73 200


Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
30 қаңтардағы N 12/144 шешіміне
13 – ҚОСЫМША

Инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалар бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

(мың.теңге)

N р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Әлеуметтік қамту объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Сумен қамту жүйесін дамытуға

Қоршаған ортаны қорғау объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту

Көліктік инфрақұрылым-ды дамытуға

Жылу-энергетика жүйесін дамытуға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

12 446 417

3 400 137

2 666 816

1 207 965

814 779

904 303

3 452 417

1

Бейнеу ауданы

41 246



41 246




2

Қарақия ауданы

1 500 010

248 221


799 372



452 417

3

Маңғыстау ауданы

210 643



210 643




4

Мұнайлы ауданы

371 280

371 280






5

Түпқараған ауданы

255 244

98 540


156 704




6

Ақтау қаласы

641 574

641 574






7

Жаңаөзен қаласы

1 824 522

1 824 522






8

Облыстық

7 601 898

216 000

2 666 816


814 779

904 303

3 000 000

О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год"

Решение Мангистауского областного маслихата N 12/144 от 30 января 2009 года. Зарегистрировано департаментом юстиции Мангистауской области N 2041 от 12 февраля 2009 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 го да N 95-IV и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ :

      1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года N 203-204;) следующие дополнения и изменения:
      Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 48 280 457 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 26 441 371 тысяча тенге;
      неналоговым поступлениям – 958 770 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 20 879 816 тысяч тенге;
      2) затраты - 49 307 873 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 487 194 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 739 701 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 252 507 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 440 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 440 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге.
      в пункте 2:
      в подпункте 1):
      в строках:
      «Мунайлинскому району» цифры «84,7» заменить цифрами «78,4»;
      «городу Актау» цифры «13,1» заменить цифрами «12,6»;
      «городу Жанаозен» цифры «65,5» заменить цифрами «85,7».
      в подпункте 6):
      «Мунайлинскому району» цифры «100» заменить цифрами «88,1»;
      «городу Жанаозен» цифры «65,9» заменить цифрами «81,3».
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      «5-1. Принять к сведению, что в областном бюджете на 2009 год учтены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 320 640 тысяч тенге».
      в пункте 6:
      цифры «1 627 151» заменить цифрами «1 384 124».
      в строках:
      «Бейнеуский район» цифры «242 000» заменить цифрами «132 237»;
      «Каракиянский район» цифры «446 835» заменить цифрами «475 953»;
      «Мангистауский район» цифры «489 208» заменить цифрами «356 448»;
      «Тупкараганский район» цифры «448 908» заменить цифрами «419 486»;
      в пункте 7:
      цифры «197 970» заменить цифрами «184 970»;
      цифры «25 052» заменить цифрами «12 052»;
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      «8. Учесть, что бюджетам районов и городов из областного бюджета на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие в сумме 490 493 тысячи тенге, в том числе:
      на развитие объектов образования области – 219 298 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 271 195 тысяч тенге.
      Распределение указанной суммы в разрезе бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 6.».
      дополнить пунктами 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 следующего содержания:
      «8-1. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы и Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы в сумме 920 125 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 7.
      8-2. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы и на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 1 830 314 тысячи тенге согласно приложению 8.
      8-3. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения в сумме 360 993 тысячи тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 9.
      8-4. Учесть, распределение объема целевых текущих трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год на поддержку сельского хозяйства и социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 203 635 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 10.
      8-5. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию отдельных мероприятий в сумме 514 334 тысячи тенге согласно приложению 11.
      8-6. Учесть, распределение объема целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 3 166 000 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 12.
      8-7. Учесть, распределение объема целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на 2009 год на реализацию инвестиционных проектов в сумме 12 446 417 тысяч тенге в разрезе бюджетов областного, районов и городов согласно приложению 13.
      8-8. Учесть, что в областном бюджете на 2009 год предусмотрено погашение займа в сумме 252 507 тысяч тенге, ранее выделенного на строительство жилья, по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в бюджет города Актау.
      За счет возвратных средств направить 239 701 тысяча тенге на кредитование бюджетов городов для завершения строительства жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы, в том числе в бюджет города Жанаозен – 165 571 тысяча тенге, в бюджет города Актау – 74 130 тысяч тенге».
      в пункте 11 цифры «716 907» заменить цифрами «571 091».
      приложения 1, 2, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 5 настоящего решения.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии   Секретарь областного маслихата
       Б. Жусупов            Б. Чельпеков

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник управления экономики и
      бюджетного планирования области
      Нургалиева Х.Х.
      «___» __________ 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Областной бюджет на 2009 год

Кат.

Кл

Пдк

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

отклонение
+/-

1

2

3





1. ДОХОДЫ

48 280 457

20 723 172

1



HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

26 441 371

581 354


01


Подоходный налог

10 229 687

827 904



2

Индивидуальный подоходный налог

10 229 687

827 904


03


Социальный налог

11 485 916

-282 000



1

Социальный налог

11 485 916

-282 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 725 768

35 450



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 725 768

35 450

2



HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

958 770

900 000


01


Доходы от государственной собственности

27 043

0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 680

0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 189

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 100

0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

74

0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307

0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307

0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420

0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420

0


06


Прочие неналоговые поступления

900 000

900 000



1

Прочие неналоговые поступления

900 000

900 000

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

500

0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500

0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500

0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

20 879 816

19 241 818


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 637 998

0



2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

1 637 998

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 241 818

19 241 818



1

Трансферты из республиканского бюджета

19 241 818

19 241 818

Фгр

Адм

Пр.

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

отклонение
+/-

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

49 307 873

22 400 588

01



Государственные услуги общего характера

550 683

10 140


110


Аппарат маслихата области

28 688

-1 514



001

Обеспечение деятельности маслихата области

28 688

-1 514


120


Аппарат акима области

388 269

15 337



001

Обеспечение деятельности акима области

288 269

15 337



002

Создание информационных систем

100 000

0


257


Управление финансов области

79 905

-3 025



001

Обеспечение деятельности управления финансов

66 091

3 975



009

Организация приватизации коммунальной собственности

5 230

0



010

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

8 584

-7 000


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

53 821

-658



001

Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования

53 821

-658

02



Оборона

50 985

32 200


250


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

50 985

32 200



001

Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

14 843

0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3 942

0



004

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

2 200

2 200



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

30 000

30 000

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 059 742

174 977


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

2 005 742

170 977



001

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

1 894 112

171 511



002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

110 025

-534



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 605

0


271


Управление строительства области

54 000

4 000



003

Развитие объектов органов внутренних дел

54 000

4 000

04



Образование

7 495 888

4 453 202


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

41 744

-4 000



007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

41 744

-4 000


253


Управление здравоохранения области

107 906

7 335



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

28 200

0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

79 706

7 335


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

404 760

0



006

Дополнительное образование для детей

404 760

0


261


Управление образования области

3 060 892

1 059 730



001

Обеспечение деятельности управления образования

34 115

0



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

272 887

0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

23 688

0



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

142 808

20 092



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

204 699

0



010

Повышение квалификации и переподготовка кадров

49 052

0



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

46 038

0



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

16 460

0



018

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

530 468

505 416



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

1 210 496

139 116



026

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

76 289

76 289



029

Методическая работа

12 157

12 157



048

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

94 228

94 228



058

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

132 984

132 984



113

Трансферты из местных бюджетов

122 918

0



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

91 605

91 605


271


Управление строительства области

3 880 586

3 390 137



004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

3 403 435

3 184 137



037

Строительство и реконструкция объектов образования

477 151

206 000

05



Здравоохранение

10 408 572

2 157 724


253


Управление здравоохранения области

10 083 375

2 206 037



001

Обеспечение деятельности управления здравоохранения

51 473

-624



004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

4 462 109

1 169 162



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

114 066

33 882



006

Охрана материнства и детства

68 029

3 000



007

Пропаганда здорового образа жизни

61 651

35 283



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан

8 771

0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1 668 803

320 290



010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

2 128 682

120 550



011

Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация

508 315

23 840



012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

52 646

0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

10 315

0



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

306 399

0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

19 417

0



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

768

0



018

Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров

13 262

0



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

74 395

74 395



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

38 467

38 467



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

123 221

123 221



022

Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

38 156

0



026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

94 894

94 894



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

164 918

95 059



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

63 836

63 836



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

10 782

10 782


271


Управление строительства области

325 197

-48 313



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

325 197

-48 313

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 492 951

3 010 199


256


Управление координации занятости и социальных программ области

585 327

343 383



001

Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ

46 803

-1 432



002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

426 734

266 618



003

Социальная поддержка инвалидов

41 910

8 377



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

60

0



020

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

67 820

67 820



022

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

2 000

2 000


261


Управление образования области

240 808

0



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

240 808

0


271


Управление строительства области

2 666 816

2 666 816



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

2 666 816

2 666 816

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 885 895

5 976 161


271


Управление строительства области

3 237 195

3 237 195



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 294 000

1 294 000



012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 943 195

1 943 195


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 648 700

2 738 966



001

Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства

23 508

839



004

Газификация населенных пунктов

3 625 192

2 738 127

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 592 135

65 264


259


Управление архивов и документации области

77 592

-5 183



001

Обеспечение деятельности управления архивов и документации

8 845

-300



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

68 747

-4 883


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

660 796

-7 443



001

Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта

25 304

-382



003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

23 312

0



004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

600 041

-9 200



013

Регулирование туристской деятельности

10 000

0



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

2 139

2 139


262


Управление культуры области

492 351

13 190



001

Обеспечение деятельности управления культуры

23 911

-200



003

Поддержка культурно-досуговой работы

36 329

4 000



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

219 601

8 922



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

176 615

-4 700



008

Обеспечение функционирования областных библиотек

30 727

0



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 168

5 168


263


Управление внутренней политики области

273 044

27 248



001

Обеспечение деятельности управления внутренней политики

77 857

9 248



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

152 867

18 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

42 320

0


264


Управление по развитию языков области

13 176

-1 724



001

Обеспечение деятельности управления по развитию языков

13 176

-1 724


271


Управление строительства области

75 176

39 176



016

Развитие объектов культуры

31 891

31 891



017

Развитие объектов спорта

42 300

6 300



018

Развитие объектов архивов

985

985

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 473 223

3 453 312


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 473 223

3 453 312



007

Развитие теплоэнергетической системы

3 020 806

3 000 895



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

452 417

452 417

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 583 758

2 114 600


251


Управление земельных отношений области

20 145

-708



001

Обеспечение деятельности управления земельных отношений

20 145

-708


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

284 754

1 222



001

Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования

25 974

1 222



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

26 980

0



008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды

231 800

0


255


Управление сельского хозяйства области

153 212

91 342



001

Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства

32 271

-2 599



009

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

46 095

46 095



010

Поддержка племенного животноводства

49 750

22 750



011

Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

10 936

10 936



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

3 160

3 160



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

11 000

11 000


271


Управление строительства области

2 125 647

2 022 744



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

917 682

814 779



029

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

1 207 965

1 207 965

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

76 386

8 538


267


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

23 100

-154



001

Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля

23 100

-154


271


Управление строительства области

38 225

8 986



001

Обеспечение деятельности управления строительства

38 225

8 986


272


Управление архитектуры и градостроительства области

15 061

-294



001

Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства

15 061

-294

12



Транспорт и коммуникации

1 763 390

1 337 843


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 763 390

1 337 843



001

Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 299

-1 248



002

Развитие транспортной инфраструктуры

904 303

904 303



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

710 110

360 110



004

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов

12 678

12 678



005

Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

62 000

62 000



113

Трансферты из местных бюджетов

50 000

0

13



Прочие

810 722

-150 545


257


Управление финансов области

571 091

-148 510



012

Резерв местного исполнительного органа области

571 091

-148 510


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

200 000

0



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

200 000

0


265


Управление предпринимательства и промышленности области

39 631

-2 035



001

Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности

39 631

-2 035

15



Трансферты

8 063 543

-243 027


257


Управление финансов области

8 063 543

-243 027



006

Бюджетные изъятия

5 342 114

0



007

Субвенции

1 015 134

0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 531

0



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

320 640

0



026

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

1 384 124

-243 027




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

487 194

187 194




Бюджетные кредиты

739 701

439 701

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

439 701

439 701


271


Управление строительства области

439 701

439 701



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья

439 701

439 701

13



Прочие

300 000

0


265


Управление предпринимательства и промышленности области

300 000

0



010

Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики

300 000

0

Кат.

Кл

Пдк

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


1

2

3


5



ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

252 507

252 507


01


Погашение бюджетных кредитов

252 507

252 507



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

252 507

252 507

Фгр

Адм

Пр

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


1

2

3





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

440 000

90 000




Приобретение финансовых активов

440 000

90 000

13



Прочие

440 000

90 000


257


Управление финансов области

440 000

90 000



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

440 000

90 000

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


1

2

3





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 954 610

-1 954 610




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 954 610

1 954 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фгр

Адм

Пр

Наименование




Инвестиционные проекты (программы)

01



Государственные услуги общего характера


120


Аппарат акима области



002

Создание информационных систем

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


271


Управление строительства



003

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


253


Управление здравоохранения области



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования


261


Управление образования области



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования


271


Управление строительства области



004

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования



037

Строительство и реконструкция объектов образования

05



Здравоохранение


271


Управление строительства области



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


271


Управление строительства области



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


271


Управление строительства области



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда



012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



004

Газификация населенных пунктов

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


271


Управление строительства области



016

Развитие объектов культуры



017

Развитие объектов спорта



018

Развитие объектов архивов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


279


Управление энергетики и коммунального хозяйства области



007

Развитие теплоэнергетической системы



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


271


Управление строительства области



022

Развитие объектов охраны окружающей среды



029

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

12



Транспорт и коммуникации


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области



002

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


265


Управление предпринимательства и промышленности области



010

Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики




Формирование или увеличение уставного капитала

13



Прочие


257


Управление финансов области



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

                                              (тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования

на содержание вновь вводимых объектов образования

на обеспечение функционирования автомобильных дорог

А

Б

1

2

3

4


Всего по области

184 970

122 918

12 052

50 000

1.

Бейнеуский район

22 782

22 782



2.

Каракиянский район

60 261

10 261


50 000

3.

Мангистауский район

13 200

13 200



4.

Тупкараганский район

19 498

7 446

12 052


5.

Мунайлинский район

11 820

11 820



6.

город Актау

27 409

27 409



7.

город Жанаозен

30 000

30 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

                                                 (тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на развитие объектов образования

на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

А

Б

1

2

3


Всего по области

490 493

219 298

271 195

1.

Каракиянский район

229 516

58 321

171 195

2.

Тупкараганский район

160 977

160 977


3.

город Жанаозен

100 000


100 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год в сфере образования

N п/п

Наиме-
нова-
ние

Всего, в том числе:

На содержание вновь вводимых объектов образования

На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

На привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы

На увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа объектов образования

Сумма расходов

в том числе:

на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8


Всего по области, в том числе:

920 125

518 416

323 593

138 525

102 422

82 646

9 360

68 756

1

Бейнеуский район

87 164


87 164

49 869

24 580

12 715



2

Каракиянский район

154 416

135 768

18 648


12 291

6 357



3

Мангистауский район

77 198

16 294

60 904

27 705

20 484

12 715



4

Мунайлинский район

116 564

106 926

9 638

5 541

4 097




5

Тупкараганский район

48 322

37 868

10 454


4 097

6 357



6

город Актау

67 059


67 059

16 623

12 291

38 145



7

город Жанаозен

271 194

221 560

49 634

33 246

16 388




8

Областной

98 208


20 092

5 541

8 194

6 357

9 360

68 756

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету на 2009 год в сфере здравоохранения

N п/п

Наименование

Всего, в том числе:

на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

На реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа объектов здравоохранения

на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов

Сумма расходов

в том числе:

Сумма расходов

в том числе:

на материально - техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне

на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

вакцин и других медицинских иммунобиоло-гических препаратов для проведения иммунопрофи-лактики населения

противотубер-кулезных препаратов

противодиа-бетических препаратов

химиопре-паратов онкологичес-ким больным

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Всего по области, в том числе:

1 830 314

63 836

1 428 001

1 030 964

397 037

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221


Областной

1 830 314

63 836

1 428 001

1 030 964

397 037

7 335

331 142

95 059

74 395

38 467

123 221

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

на введение стандартов социальных услуг

на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума, в том числе:

на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

Сумма расходов

в том числе:

на выплату государственной адресной социальной помощи

на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

360 993

132 383

124 618

67 820

52 271

15 549

36 172

1

Мунайлинский район

20 000



20 000

15 000

5 000


2

Город Актау

13 000



11 000

8 000

3 000

2 000

3

Город Жанаозен

36 820



36 820

29 271

7 549


4

Областной

291 173

132 383

124 618




34 172

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на поддержку сельского хозяйства и социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

на поддержку племенного животноводства

для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

203 635

11 000

10 936

3 160

46 095

22 750

109 694

1.

Бейнеуский район

14 881






14 881

2.

Каракиянский район

19 871






19 871

3.

Мангистауский район

13 456






13 456

4.

Мунайлинский район

21 654






21 654

5.

Тупкараганский район

23 169






23 169

6.

Город Актау

802






802

7.

Город Жанаозен

5 079






5 079

8.

Областной

104 723

11 000

10 936

3 160

46 095

22 750

10 782

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету на 2009 год

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на увеличение денежного довольствия сотрудников наружной службы строевых подразделений дорожной полиции

на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления

на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения

А

Б

1

2

3

4


Всего по области

514 334

152 784

1 440

360 110

1

Областной

514 334

152 784

1 440

360 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

на строительство двух 20-кв. жилых домов для работников бюджетных организаций и молодых семей г. Жанаозен

На кредитование строительства и приобретения жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц»

На развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Сумма расходов

в том числе

на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

на ремонт и реконструкцию инженерных сетей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000










1.

Бейнеуский район

363 088




363 088

363 088


2.

Каракиянский район

147 000




147 000

147 000


3.

Мангистауский район

200 000




200 000

200 000


4.

Мунайлинский район

174 490



19 690

154 800

154 800


5.

Тупкараганский район

328 912



139 000

189 912

189 912


6.

Город Актау

1 179 310

594 000


41 310

544 000

387 000

157 000

7.

Город Жанаозен

773 200


700 000


73 200

73 200


ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению областного маслихата
от 30 января 2009 года
N 12/144

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию инвестиционных проектов

(тыс.тенге)

N п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на строительство и реконструкцию объектов образования

на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения

на развитие системы водоснабжения

на развитие объектов природоохранных мероприятий

на развитие транспортной инфраструктуры

на развитие теплоэнергетической системы

А

Б

1

2

4

5

6

7

8


Всего по области

12 446 417

3 400 137

2 666 816

1 207 965

814 779

904 303

3 452 417

1.

Бейнеуский район

41 246



41 246




2.

Каракиянский район

1 500 010

248 221


799 372



452 417

3.

Мангистауский район

210 643



210 643




4.

Мунайлинский район

371 280

371 280






5.

Тупкараганский район

255 244

98 540


156 704




6.

Город Актау

641 574

641 574






7.

Город Жанаозен

1 824 522

1 824 522






8.

Областной

7 601 898

216 000

2 666 816


814 779

904 303

3 000 000