Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне (нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2034 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2008 жылғы 13 желтоқсандағы № 197 - 198 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы № 12/144 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2041 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 24 ақпандағы № 31 - 32 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 10 сәуірдегі № 13/159 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2043 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 28 сәуірдегі № 69 - 70 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 6 мамырдағы № 14/178 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2044 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 79 - 80 санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
2009 жылға арналған облыстық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 50 077 941 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 25 242 776 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 116 487 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 718 178 мың теңге;
2) шығындар – 50 769 022 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 487 194 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 665 571 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 178 377 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 776 335 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 776 335 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 954 610 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 954 610 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 200 000 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 754 610 мың теңге;
2 - тармақта:
1) тармақшада:
мына жолдардағы:
«Бейнеу ауданына» «100» саны «75,7» санымен ауыстырылсын;
«Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Мұнайлы ауданына» «78,4» саны «90,7» санымен ауыстырылсын;
«Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Ақтау қаласына» «12,6» саны «18,3» санымен ауыстырылсын;
«Жаңаөзен қаласына» «80,1» саны «83,3» санымен ауыстырылсын.
2, 3, 4 және 5) тармақшаларда:
мына жолдардағы:
«Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
6) тармақшада:
«Бейнеу ауданына» «100» саны «77,4» санымен ауыстырылсын;
«Қарақия ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Маңғыстау ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Мұнайлы ауданына» «80,8» саны «93,2» санымен ауыстырылсын;
«Түпқараған ауданына» «100» саны «0» санымен ауыстырылсын;
«Ақтау қаласына» «14,4» саны «16,6» санымен ауыстырылсын;
«Жаңаөзен қаласына» «79,7» саны «83,6» санымен ауыстырылсын.
3 - тармақта:
«1 015 134» саны «714 139» санымен ауыстырылсын;
«373 973» саны «72 978» санымен ауыстырылсын;
4 - тармақта:
«1 633 773» саны «2 809 835» санымен ауыстырылсын;
«504 635» саны «596 343» санымен ауыстырылсын;
«1 129 138» саны «2 213 492» санымен ауыстырылсын;
6 - тармақта:
"1273671" саны "0" санымен ауыстырылсын және 1 - 4 абзацтары алынып тасталсын.
8 - тармақта:
«490 493» саны «486 172» санымен ауыстырылсын;
«219 298» саны «214 977» санымен ауыстырылсын.
11 -тармақта:
«288 161» саны «292 519» санымен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 1, 6 және 12 қосымшалары осы шешімнің 1, 6 және 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/185 шешіміне
1 – ҚОСЫМША
2009 жылға арналған облыстық бюджет
Сан | Сын | ІшкСын | Ерек | Атауы | Сомасы, мың тенге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1.КІРІСТЕР |
50 077 941 |
||||
1 |
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР |
25 242 776 |
|||
01 |
Табыс салығы |
10 241 248 |
|||
2 |
Жеке табыс салығы |
10 241 248 |
|||
03 |
Әлеуметтік салық |
10 275 760 |
|||
1 |
Әлеуметтік салық |
10 275 760 |
|||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және |
4 725 768 |
|||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін |
4 725 768 |
|||
2 |
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР |
1 116 487 |
|||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
27 043 |
|||
1 |
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің |
5 680 |
|||
3 |
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер |
0 |
|||
4 |
Мемлекеттік меншіктегі заңды |
3 189 |
|||
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
18 100 |
|||
7 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
74 |
|||
02 |
Мемлекеттік бюджеттен |
31 307 |
|||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен |
31 307 |
|||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен |
420 |
|||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен |
420 |
|||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
1 057 717 |
|||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
1 057 717 |
|||
3 |
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР |
500 |
|||
01 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
500 |
|||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
500 |
|||
4 |
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ |
23 718 178 |
|||
01 |
Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер |
2 814 060 |
|||
2 |
Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер |
2 814 060 |
|||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары |
20 904 118 |
|||
1 |
Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер |
20 904 118 |
|||
Фтоп | Әкім-ші | Бағ | Кіші бағ | Атауы | Сомасы, мың тенге |
1 | 2 | 3 | |||
2. ШЫҒЫНДАР |
50 769 022 |
||||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік |
702 153 |
|||
110 |
Облыс мәслихатының аппараты |
27 822 |
|||
001 |
Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
27 822 |
|||
120 |
Облыс әкімінің аппараты |
525 747 |
|||
001 |
Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
305 118 |
|||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
220 629 |
|||
257 |
Облыстың қаржы басқармасы |
95 901 |
|||
001 |
Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
80 487 |
|||
009 |
Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру |
5 230 |
|||
010 |
Коммуналдық меншікке түскен |
10 184 |
|||
258 |
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы |
52 683 |
|||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
52 683 |
|||
02 |
Қорғаныс |
60 575 |
|||
250 |
Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы |
60 575 |
|||
001 |
Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
14 843 |
|||
003 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
13 532 |
|||
004 |
Облыстық ауқымдағы азаматтық |
2 200 |
|||
005 |
Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру |
30 000 |
|||
03 |
Қоғамдық тәртіп, |
2 253 427 |
|||
252 |
Облыстық бюджеттен |
2 148 455 |
|||
001 |
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету |
2 025 972 |
|||
002 |
Облыс аумағында қоғамдық |
120 878 |
|||
003 |
Қоғамдық тәртіпті қорғауға |
1 605 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
104 972 |
|||
003 |
Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту |
104 972 |
|||
04 |
Білім беру |
6 806 037 |
|||
252 |
Облыстық бюджеттен |
50 866 |
|||
007 |
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
50 866 |
|||
253 |
Облыстың денсаулық сақтау |
114 861 |
|||
003 |
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
28 200 |
|||
043 |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау |
79 706 |
|||
060 |
Кадрларды даярлау және қайта даярлау |
6 955 |
|||
260 |
Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы |
445 190 |
|||
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
445 190 |
|||
261 |
Облыстың білім беру басқармасы |
4 993 201 |
|||
001 |
Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
36 280 |
|||
003 |
Арнайы білім беретін оқу |
210 212 |
|||
004 |
Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
||||
005 |
Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
20 188 |
|||
006 |
Мамандандырылған білім беру |
142 808 |
|||
007 |
Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар |
210 741 |
|||
008 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шең-берінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
198 956 |
|||
009 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне |
1 122 524 |
|||
010 |
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
54 502 |
|||
011 |
Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу |
38 585 |
|||
012 |
Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің |
16 460 |
|||
018 |
Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар |
530 468 |
|||
024 |
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау |
1 251 814 |
|||
026 |
Аудандар (облыстық маңызы бар |
76 289 |
|||
029 |
Әдістемелік жұмыс |
12 157 |
|||
048 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу |
94 228 |
|||
058 |
Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер |
132 984 |
|||
060 |
Кадрларды даярлау және қайта даярлау |
721 087 |
|||
113 |
Жергілікті бюджеттен трансферттер |
122 918 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
1 201 919 |
|||
004 |
Білім беру объектілерін салуға |
772 420 |
|||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
429 499 |
|||
05 |
Денсаулық сақтау |
11 912 815 |
|||
253 |
Облыстың денсаулық сақтау |
10 236 814 |
|||
001 |
Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
50 450 |
|||
002 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
891 639 |
|||
004 |
Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау |
3 937 772 |
|||
005 |
Жергілікті денсаулық сақтау |
77 184 |
|||
006 |
Ана мен баланы қорғау |
68 029 |
|||
007 |
Салауатты өмір салтын насихаттау |
61 651 |
|||
008 |
Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы |
8 771 |
|||
009 |
Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп |
1 619 167 |
|||
010 |
Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету |
2 028 850 |
|||
011 |
Жедел және шұғыл көмек көрсету |
486 475 |
|||
012 |
Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету |
52 646 |
|||
013 |
Паталогоанатомиялық союды |
10 315 |
|||
014 |
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ |
306 399 |
|||
016 |
Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және |
19 417 |
|||
017 |
Шолғыншы эпидемиологиялық |
768 |
|||
018 |
Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
13 262 |
|||
019 |
Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету |
74 395 |
|||
020 |
Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
38 467 |
|||
021 |
Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету |
123 221 |
|||
022 |
Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету |
44 288 |
|||
026 |
Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету |
94 894 |
|||
027 |
Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу |
164 918 |
|||
028 |
Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау |
63 836 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
1 676 001 |
|||
038 |
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау |
1 676 001 |
|||
06 |
Әлеуметтік көмек және |
2 558 027 |
|||
256 |
Облыстың жұмыспен қамтылу мен |
843 200 |
|||
001 |
Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
46 339 |
|||
002 |
Жалпы үлгідегі мүгедектер мен |
417 994 |
|||
003 |
Мүгедектерге әлеуметтік қолдау |
48 650 |
|||
005 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шең-берінде әлеуметтiк қамсыз- дандыру объектілерін күрделі, |
4 000 |
|||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да |
60 |
|||
020 |
Аудандар (облыстық маңызы бар |
69 006 |
|||
022 |
Аудандар (облыстық маңызы бар |
2 000 |
|||
027 |
Аудандар (облыстық маңызы бар |
255 151 |
|||
261 |
Облыстың білім беру басқармасы |
231 196 |
|||
015 |
Жетім балаларды, ата-анасының |
231 196 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
1 483 631 |
|||
039 |
Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау |
1 483 631 |
|||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
8 381 304 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
3 442 195 |
|||
010 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері |
1 294 000 |
|||
012 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері |
1 943 195 |
|||
030 |
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту |
205 000 |
|||
279 |
Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы |
4 939 109 |
|||
001 |
Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету |
23 088 |
|||
004 |
Елді мекендерді газдандыру |
3 991 711 |
|||
015 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне |
201 951 |
|||
016 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды |
722 359 |
|||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және |
1 749 090 |
|||
259 |
Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы |
77 542 |
|||
001 |
Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
8 795 |
|||
002 |
Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету |
68 747 |
|||
260 |
Облыстың туризм, дене шынықтыру |
683 682 |
|||
001 |
Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
24 329 |
|||
003 |
Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу |
19 312 |
|||
004 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
630 041 |
|||
013 |
Туристік қызметті реттеу |
10 000 |
|||
262 |
Облыстық мәдениет басқармасы |
583 948 |
|||
001 |
Мәдениет басқармасының қызметін |
23 550 |
|||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
47 029 |
|||
005 |
Тарихи-мәдени мұралардың |
225 587 |
|||
006 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін |
60 500 |
|||
007 |
Театр және музыка өнерін қолдау |
196 555 |
|||
008 |
Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
30 727 |
|||
263 |
Облыстың ішкі саясат басқармасы |
315 326 |
|||
001 |
Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
103 917 |
|||
002 |
Бұқараттық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу |
161 089 |
|||
003 |
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру |
50 320 |
|||
264 |
Облыстың тілдерді дамыту басқармасы |
13 416 |
|||
001 |
Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
12 989 |
|||
002 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
427 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
75 176 |
|||
016 |
Мәдениет объектілерін дамыту |
31 891 |
|||
017 |
Спорт объектілерін дамыту |
42 300 |
|||
018 |
Мұрағат объектілерін дамыту |
985 |
|||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
3 698 223 |
|||
279 |
Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық бас- |
3 698 223 |
|||
007 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
3 245 806 |
|||
011 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері |
452 417 |
|||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
3 278 938 |
|||
251 |
Облыстың жер қатынастары |
42 236 |
|||
001 |
Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
20 000 |
|||
003 |
Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету |
22 236 |
|||
254 |
Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу |
284 392 |
|||
001 |
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
25 612 |
|||
005 |
Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру |
26 980 |
|||
008 |
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу |
231 800 |
|||
255 |
Облыстың ауыл шаруашылығы |
157 681 |
|||
001 |
Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
31 740 |
|||
009 |
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау |
46 095 |
|||
010 |
Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау |
54 750 |
|||
011 |
Өндірілетін ауыл шаруашылығы |
10 936 |
|||
014 |
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау |
3 160 |
|||
020 |
Көктемгі егіс және егін жинау |
11 000 |
|||
258 |
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы |
1 160 694 |
|||
004 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттері |
1 051 000 |
|||
099 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
109 694 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
1 633 935 |
|||
020 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
||||
022 |
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту |
500 970 |
|||
029 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту-ға аудандар (облыстық маңызы бар |
1 132 965 |
|||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала |
76 692 |
|||
267 |
Облыстың мемлекеттік сәулет- |
22 903 |
|||
001 |
Мемлекеттік сәулет-құрылыс |
22 903 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
37 794 |
|||
001 |
Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
37 794 |
|||
272 |
Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы |
15 995 |
|||
001 |
Сәулет және қала құрылысы |
15 995 |
|||
12 |
Көлік және коммуникациялар |
2 337 964 |
|||
268 |
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы |
2 337 964 |
|||
001 |
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
24 868 |
|||
002 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
1 024 303 |
|||
003 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
764 115 |
|||
004 |
Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі |
12 678 |
|||
005 |
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру |
62 000 |
|||
009 |
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне |
400 000 |
|||
113 |
Жергілікті бюджеттерден алынатын трансфертер |
50 000 |
|||
13 |
Басқалар |
575 353 |
|||
257 |
Облыстың қаржы басқармасы |
292 519 |
|||
012 |
Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві |
292 519 |
|||
258 |
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы |
237 870 |
|||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағ-дарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама |
237 870 |
|||
265 |
Облыстың кәсіпкерлік және |
44 964 |
|||
001 |
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
44 964 |
|||
15 |
Трансферттер |
6 378 424 |
|||
257 |
Облыстың қаржы басқармасы |
6 378 424 |
|||
006 |
Бюджеттік алулар |
5 342 114 |
|||
007 |
Субвенциялар |
714 139 |
|||
011 |
Нысаналы трансферттерді қайтару |
1 531 |
|||
024 |
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік |
320 640 |
|||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
487 194 |
||||
Бюджеттік кредиттер |
665 571 |
||||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
365 571 |
|||
271 |
Облыстың құрылыс басқармасы |
365 571 |
|||
009 |
Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру |
365 571 |
|||
13 |
Басқалар |
300 000 |
|||
265 |
Облыстың кәсіпкерлік және |
300 000 |
|||
013 |
«Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру |
300 000 |
|||
Сан | Сын | ІшкСын | Ерек | Атауы | Сомасы, мың тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ |
178 377 |
|||
01 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
178 377 |
|||
01 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
178 377 |
|||
Фтоп | Әкімші | Бағ | Кіші бағ | Атауы | Сомасы, мың тенге |
1 | 2 | 3 | |||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
776 335 |
||||
Қаржы активтерін сатып алу |
776 335 |
||||
13 |
Басқалар |
776 335 |
|||
257 |
Облыстың қаржы басқармасы |
776 335 |
|||
005 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе |
776 335 |
|||
Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) |
-1 954 610 |
||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
1 954 610 |
Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/ 185 шешіміне
6 - ҚОСЫМША
Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомасын бөлу
(мың теңге)
№ р/с |
Атауы |
Барлық шығыстар, оның ішінде: |
білім беру объектілерін дамытуға |
инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
Облыс бойынша барлығы |
486 172 |
214 977 |
271 195 |
|
1. |
Қарақия ауданы |
225 195 |
54 000 |
171 195 |
2. |
Түпқараған ауданы |
160 977 |
160 977 |
|
3. |
Жаңаөзен қаласы |
100 000 |
100 000 |
Облыстық мәслихаттың
2009 жылғы 19 маусымдағы
№ 15/ 185 шешіміне 12 – ҚОСЫМША
Республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік несиелер сомаларын бөлу
(мың теңге)
№ р/с |
Атауы |
Бар- лық шығыстар, оның ішін-де: |
Мем- лекеттік коммунал- дық тұр- ғын үй қоры-ның тұр- ғын үй құры-лысы-на |
Жаңа- өзен қала- сында бюджеттік мекемелер қызметшілер-ге және жас семья-ларға арнал-ған 20 пәтер-лік екі тұрғын-үй құрылысына |
«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салынатын білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджетте-рін несиелен-діруге |
Инженерлік-коммуникация- лық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға |
||
Шығыс-тар сомасы |
оның ішінде: |
|||||||
инженер-лік-ком-муника- циялық инфрақұ-рылымды жайлас- тыру мен дамытуға |
инженер-лік желілер-ді жөндеуге және қайта жаңғыр- туға |
|||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Облыс бойын-ша барлы-ғы, оның ішінде: |
3 166 000 |
594 000 |
700 000 |
200 000 |
1 672 000 |
1 515 000 |
157 000 |
|
1 |
Бейнеу ауданы |
363 088 |
363 088 |
363 088 |
||||
2 |
Қарақия ауданы |
75 721 |
75 721 |
75 721 |
||||
3 |
Маңғыс-тау ауданы |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
4 |
Мұнайлы ауданы |
238 104 |
12 025 |
226 079 |
226 079 |
|||
5 |
Түпқараған ауданы |
328 912 |
139 000 |
189 912 |
189 912 |
|||
6 |
Ақтау қаласы |
1 186 975 |
594 000 |
48 975 |
544 000 |
387 000 |
157 000 |
|
7 |
Жаңа- өзен қаласы |
773 200 |
700 000 |
73 200 |
73 200 |