Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 "2010-2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2010 жылғы 9 ақпандағы № 29/252 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2010 жылғы 11 ақпанда № 11-1-129 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 6 ақпандағы № 22/259 «Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 21/252 «2010 - 2012 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылы 10 ақпанда № 2064 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
       1. Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 «2010 - 2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-121 болып тіркелген, 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 208 - 209 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2010 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 12 381 883 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 7 213 611 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 566 668 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 491 756 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 4 109 848 мың теңге;
      2) шығындар – 12 454 698 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 175 308 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 175 308 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 248 123 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 248 123 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 48 975 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 291 758 мың теңге.
      2 тармақтың бесінші абзацындағы «7,3» саны «11,4» санымен ауыстырылсын.
      Келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 тармақтарымен толықтырылсын:
      «3 - 1. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі көлемде қаралғаны ескерілсін:
      17 545 мың теңге – мектепке дейінгі ұйымдарды және орташа білім беру ұйымдарын «Өзін - өзі тану» пәні бойынша материалдармен қамтамасыз ету;
      11 800 мың теңге – төменгі күнкөріс деңгейінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге және аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;
      21 85 мың теңге – Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне біржолғы материалдық көмекті төлеу;
      2 400 мың теңге – Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерінің жол жүруін қамтамасыз ету;
      3 387 мың теңге – жергілікті атқарушы органның ветеренария саласы бөлімшесін асырауға;
      725 мың теңге – эпизоотияға қарсы іс - шаралар жүргізуге».
      «3 - 2. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау Стратегиясын іске асыруға 733 534 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттері қаралғаны ескерілсін».
      «3 - 3. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте қаралғаны ескерілсін:
      753 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
      5 340 мың теңге сомасында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер».
      «3 - 4. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 88 186 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
      32 776 мың теңге – мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге;
      55 410 мың теңге – мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға».
      «3 - 5. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008 - 2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 780 433 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
      391 587 мың теңге – мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу;
      388 846 мың теңге – инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу».
      «3 - 6. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларының іске асыруға 2 450 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері қаралғаны ескерілсін».
      «3 - 7. 2010 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының «нөлдік» ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алуға 48 975 мың теңге сомасында қаралғаны ескерілсін».
      7 тармақтағы 4 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
       2. Осы шешім 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Ә. Ванов

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы
9 ақпандағы № 29/252 шешіміне
1 - қосымша

2010 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Са- наты

Сыны-бы

Iшкi сыны-бы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

12 381 883

1



Салықтық түсiмдер

7 213 611


01


Табыс салығы

1 566 095



2

Жеке табыс салығы

1 566 095


03


Әлеуметтік салық

1 065 037



1

Әлеуметтік салық

1 065 037


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 619 188



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 191 424



3

Жер салығы

1 060 903



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

366 781



5

Бірыңғай жер салығы

80


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

532 550



2

Акциздер

35 058



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

271 699



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

176 450



5

Құмар ойын бизнеске салық

49 343


07


Басқа да салықтар

18



1

Басқа да салықтар

18


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

430 723



1

Мемлекеттiк баж

430 723

2



Салықтық емес түсімдер

566 668


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32 095



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

13 735



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 360


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 732



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 732


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

272 778



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

272 778


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

258 053



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

258 053

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

491 756


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

258 191



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

258 191


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

233 565



1

Жерді сату

198 975



2

Материалдық емес активтерді сату

34 590

4



Трансферттердің түсімдері

4 109 848


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 109 848



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 109 848

Функцио-нал-дық топ

Бюд-жет-тік бағ-дар-лама әкімші- ліг

Бағ- дарла-ма

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

12 454 698

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

173 018


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

16 662



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 282



004

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


122


Қала әкімінің аппараты

94 939



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

94 119



004

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

820


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

11 335



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 955



023

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


452


Қаржы бөлімі

34 219



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 570



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

13 220



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 049



019

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

15 863



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 438



005

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

425

02



Қорғаныс

9 024


122


Қала әкімінің аппараты

9 024



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 024

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

55 335


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 335



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

55 335

04



Білім беру

5 157 492


464


Білім беру бөлімі

4 793 206



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 272



003

Жалпы білім беру

2 952 082



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

29 191



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

196 233



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 579



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 107 551



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

470 918



013

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


467


Құрылыс бөлімі

364 286



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

364 286

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

587 961


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

389



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

389


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

557 218



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 844



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

86 261



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 870



006

Тұрғын үй көмегі

8 573



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

252 767



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 985



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 538



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

20 712



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

55 826



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 079



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілерінің қызмет көрсетуі

15 505



019

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерінің жол жүруін қамтамасыз ету

2 400



020

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне біржолғы материалдық көмекті төлеу

36 478



022

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


464


Білім беру бөлімі

30 354



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

30 354

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 712 125


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

22 438



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 567



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 073



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 798


467


Құрылыс бөлімі

3 320 289



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

391 587



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 182 846



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

210 404



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

78 466



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

456 986


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 369 398



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

125 210



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

330 893



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 605



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

667 697



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

23 275



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

212 718

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

229 759


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

194 401



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 218



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

159 087



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

25 716



011

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


456


Ішкі саясат бөлімі

16 963



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 480



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 981



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

4 122



007

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 395



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 019



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 918



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

750 000


467


Құрылыс бөлімі

750 000



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

750 000

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

28 549


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

3 000



019

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру

3 000


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

6 093



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 340



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

753


463


Жер қатынастары бөлімі

18 731



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 351



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

725



010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

725

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30 526


467


Құрылыс бөлімі

13 862



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 482



018

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

16 664



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 679



003

Ауданың қала құрлысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

2 605



005

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

12



Көлік және коммуникация

590 269


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

590 269



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

64 500



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

412 769



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

113 000

13



Басқалар

126 146


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

77 085



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 353



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

60 352



008

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380


452


Қаржы бөлімі

25 506



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

25 506


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 555



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 175



014

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарықтандыру

380

15



Трансфертер

4 494


452


Қаржы бөлімі

4 494



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 494




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

175 308




Қаржы активтерін сатып алу

175 308

13



Басқалар

175 308


452


Қаржы бөлімі

175 308



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

175 308




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-248 123




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

248 123




Қарыздар түсімі

5 340




Қарыздарды өтеу

48 975




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

291 758

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы
9 ақпандағы № 29/252 шешіміне
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2010 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функцио- налдық топ

Бюджет- тік бағдар- лама әкімші- лігі

Бағ- дарла-ма

Атауы

Инвестициялық жобалар

04



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


467


Құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

Инвестициялық бағдарламалар

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "Об городском бюджете на 2010-2012 годы"

Решение Актауского городского маслихата от 9 февраля 2010 года № 29/252. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау от 11 февраля 2010 года № 11-1-129

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IVподпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправления в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 февраля 2009 года № 22/259 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 21/252 «Об областном бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2064 от 10 февраля 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
        1. Внести в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 «О городском бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-121, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2009 года № 211) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2010 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:1) доходы – 12 381 883 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 213 611 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 566 668 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 491 756 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 4 109 848 тысяч тенге;
      2)затраты – 12 454 698 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 175 308 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 175 308 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 248 123 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 248 123 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
      погашение займов – 48 975 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 291 758 тысяч тенге.
      В пункте 2 в абзаце пятом цифру «7,3» заменить цифрой «11,4».
      Дополнить пунктами 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 следующего содержания:
      «3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      17 545 тысяч тенге – на обеспечение материалами дошкольных организаций образования, организаций среднего образования по предмету «Самопознание»;
      11 800 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума;
      21 85 тысяч тенге – на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны к 65 - летию Победы в Великой отечественной войне;
      2 400 тысяч тенге – на обеспечение проезда участников и инвалидов Великой отечественной войны к 65 - летию Победы в Великой Отечественной войне;
      3 387 тысяч тенге – на содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии;
      725 тысяч тенге – на проведение протиэпизоотических мероприятий».
      «3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 733 534 тысяч тенге.»
      «3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены:
      целевые текущие трансферты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 753 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 5 340 тысяч тенге».
      «3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан нa 2005 - 2010 годы в сумме 88 186 тысяч тенге, в том числе:
      32 776 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      55 410 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования».
      «3 - 5. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 780 433 тысяч тенге, в том числе:
      391 587 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
      388 846 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры».
      «3 - 6. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 2 450 000 тысяч тенге на реализацию местных инвестиционных проектов».
      «3 - 7. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрен возврат ранее выданного кредита на кредитование по «нулевой» ставке вознаграждения на строительство и (или) приобретение жилья в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы в сумме 48 975 тысяч тенге».
      В пункте 7 приложение 4 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
       2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.

      Председатель сессии                           А. Ванов

      Секретарь городского маслихата                 Ж. Матаев

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 9 февраля 2010 года № 29/252

Бюджет города Актау на 2010 год

кате- гория

класс

под- класс

Наименование

Сумма тыс. тенге




1 . ДОХОДЫ

12 381 883

1



Налоговые поступления

7 213 611


01


Подоходный налог

1 566 095



2

Индивидуальный подоходный налог

1 566 095


03


Социальный налог

1 065 037



1

Социальный налог

1 065 037


04


Hалоги на собственность

3 619 188



1

Hалоги на имущество

2 191 424



3

Земельный налог

1 060 903



4

Hалог на транспортные средства

366 781



5

Единый земельный налог

80


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

532 550



2

Акцизы

35 058



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

271 699



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

176 450



5

Налог на игорный бизнес

49 343


07


Прочие налоги

18



1

Прочие налоги

18


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

430 723



1

Государственная пошлина

430 723

2



Неналоговые поступления

566 668


01


Доходы от государственной собственности

32 095



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13 735



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

18 360


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 732


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

272 778



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

272 778


06


Прочие неналоговые поступления

258 053



1

Прочие неналоговые поступления

258 053

3



Поступления от продажи основного капитала

491 756


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258 191


03


Продажа земли и нематериальных активов

233 565



1

Продажа земли

198 975



2

Продажа нематериальных активов

34 590

4



Поступления трансфертов

4 109 848


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 109 848



2

Трансферты из областного бюджета

4 109 848

Функ-цио- наль-ная груп-па

Адми- нист- ратор бюджет-ных прог- рамм

Программа

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

12 454 698

01



Государственные услуги общего характера

173 018


112


Аппарат маслихата города

16 662



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 282



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


122


Аппарат акима города

94 939



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

94 119



004

Материально-техническое оснащение государственных органов

820


123


Аппарат акима села Умирзак

11 335



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

10 955



023

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


452


Отдел финансов

34 219



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 570



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

13 220



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 049



019

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

15 863



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 438



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

425

02



Оборона

9 024


122


Аппарат акима города

9 024



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 024

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

55 335


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 335



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

55 335

04



Образование

5 157 492


464


Отдел образования

4 793 206



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 272



003

Общеобразовательное обучение

2 952 082



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

29 191



006

Дополнительное образование для детей

196 233



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 579



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 107 551



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

470 918



013

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


467


Отдел строительства

364 286



037

Строительство и реконструкция объектов образования

364 286

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

587 961


123


Аппарат акима села Умирзак

389



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

389


451


Отдел занятости и социальных программ

557 218



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

45 844



002

Программа занятости

86 261



005

Государственная адресная социальная помощь

18 870



006

Жилищная помощь

8 573



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

252 767



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 985



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 538



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

20 712



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

55 826



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 079



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 505



019

Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

2 400



020

Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

36 478



022

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


464


Отдел образования

30 354



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 354

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 712 125


123


Аппарат акима села Умирзак

22 438



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 567



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 073



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 798


467


Отдел строительства

3 320 289



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

391 587



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 182 846



005

Развитие коммунального хозяйства

210 404



006

Развитие системы водоснабжения

78 466



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

456 986


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 369 398



015

Освещение улиц в населенных пунктах

125 210



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

330 893



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 605



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

667 697



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

23 275



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

212 718

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

229 759


455


Отдел культуры и развития языков

194 401



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 218



003

Поддержка культурно-досуговой работы

159 087



006

Функционирование районных (городских) библиотек

25 716



011

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


456


Отдел внутренней политики

16 963



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

10 480



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 981



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

4 122



007

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


465


Отдел физической культуры и спорта

18 395



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 019



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 918



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

750 000


467


Отдел строительства

750 000



009

Развитие теплоэнергетической системы

750 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

28 549


123


Аппарат акима села Умирзак

3 000



019

Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

3 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

6 093



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

753


463


Отдел земельных отношений

18 731



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 351



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

725



010

Проведение протиэпизоотических мероприятий

725

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 526


467


Отдел строительства

13 862



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

13 482



018

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 664



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 679



003

Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

2 605



005

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

12



Транспорт и коммуникации

590 269


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

590 269



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

64 500



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

412 769



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

113 000

13



Прочие

126 146


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

77 085



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

16 353



006

Поддержка предпринимательской деятельности

60 352



008

Материально-техническое оснащение государственных органов

380


452


Отдел финансов

25 506



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 506


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 555



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 175



014

Материально-техническое оснащение государственных органов

380

15



Трансферты

4 494


452


Отдел финансов

4 494



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 494




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

175 308




Приобретение финансовых активов

175 308

13



Прочие

175 308


452


Отдел финансов

175 308



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

175 308




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-248 123




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

248 123




Поступление займов

5 340




Погашение займов

48 975




Используемые остатки бюджетных средств

291 758

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 9 февраля 2010 года № 29/252

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функ- цио- наль- ная группа

Адми- нистра-тор бюджет-ных прог- рамм

Прог- рамма

Наименование

Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц