Көкшетау қалалық мәслихатының 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № С-42/16 "2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 8 қарашадағы № С-52/5 шешімі. Ақмола облысы Көкшетау қаласының Әділет басқармасында 2011 жылғы 10 қарашада № 1-1-157 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 06-02/109а хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 30.04.2013 № 06-02/109а хатымен).

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына және 3 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Көкшетау қалалық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № С-42/16 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1-1-136 тіркелген, 2011 жылғы 20 қаңтарда «Көкшетау» газетінде және 2011 жылғы 20 қаңтарда «Степной Маяк» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармақтың 1, 2, 3, 4, 5, 6 тармақшалары жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) кірістер – 14 705 208,2 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 6  660 736,6 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 54 411,4 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 808 672 мың теңге;
      трансферттік түсімдер – 7 181 388,2 мың теңге.
      2) шығындар – 15 545 906 мың теңге»;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – -142 748 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік несиелер – 11 572 мың теңге бюджеттік несиелерді өтеу – 154 320 мың теңге;
      4) қаржылық активтерімен операциялары бойынша сальдо – 362 588 мың теңге, соның ішінде:
      қаржылық активтерді сатып алуға – 362 588 мың теңге;
      5) бюджеттік тапшылық – -1 060 537,8 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылықты қаржыландыру – 1 060 537,8 мың теңге.
      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «5. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджетінің қаражат есебінен білім беру саласына 318 250 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттердің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен жарақтандыруға – 12 288 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында лингафондық және мультимедиялық кабинеттерін ашуға – 16 236 мың теңге;
      үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен,
бағдарламалық қамтумен қамтамасыз етуге – 11 705 мың теңге;
      жетім сәбиді (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын қаражат төлеуге – 35 513 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 211 513 мың теңге;
      мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 30 995 мың теңге»;
      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «6. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджетінің қаражат есебінен білім беру саласына 281 736,2 мың теңге сомасында нысаналы трансферттері қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 63 658 мың теңге сомасындағы ағымды мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      «Жұлдыз» бала бақшаның күрделі жөндеуіне - 39 309 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауына – 24 349 мың теңге»;
      2) дамытуға арналған 218 078,2 мың теңге сомасындағы мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласында Боровской шағын ауданында 220 орындық бала бақшаны қайта құруына – 218 078,2 мың теңге.
      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «7. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы мақсатты трансферттерден 7 780 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеуге әлеуметтік көмек көрсетуге – 7 480 мың теңге.
      Ақмола облысының аз қамтылған отбасыларының колледждерде оқитын студенттерінің және Ақмола облысының жерлердегі көп балалы отбасыларының оқу ақысын төлеуге – 300 мың теңге;
      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «8. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен мақсатты трансферттерді дамытуға 4 842 013,7 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 480 591 мың  теңге сомасындағы  ағымды мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 1 877 мың теңге;
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 1 821 мың теңге;
      мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға - 476 893 мың теңге;
      2) дамытуға 4 361 422,7 мың теңге сомасында жіберілген мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласын сумен жабдықтау және су тарту тораптарының объектілерін қайта қалпына келтіруге – 2 615 289 мың теңге;
      Красный Яр ауылының сумен қамтамасыздандыру және кәріз инженерлік желілерін қайта құруына (1 кезең) – 105 791 мың теңге;
      Красный Яр ауылының сумен қамтамасыздандыру және кәріз инженерлік желілерін қайта құруына (2 кезең) – 168 821 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға – 446 595,7 мың теңге;
      Жайлау, Бірлік мөлтек аудандарының электр желілерін қайта құруына – 142 886 мың теңге;
      күл үйіндісін салатын жаңа ойдындар салуына – 877 240 мың теңге.
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуына – 4 800 мың теңге»;
      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «9. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен білім беру саласына мақсатты трансферттерді дамытуға 1 716 862,3 мың теңге сомасы қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 1 290 533,7 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласын абаттандыруға – 310 000 мың теңге;
      автомобиль жолдарын жөндеуге және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге – 849 386,7 мың теңге;
      нақтыланған жоспарлау жобаларын әзірлеуге – 4 000 мың теңге.
      Көкшетау қаласының жылумен қамсыздандыратын кәсіпорынның тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге – 89 011 мың теңге;
      Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруына – 38 136 мың теңге;
      2) дамытуға арналған 426 328,6 мың теңге сомасындағы мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      жобалау-сметалы құжаттаманы әзірлеу, мемлекеттік сараптаманы өткізу, бюджеттік саласында жұмыс істейтін қызметкерлерге, жас мамандарға 45-пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысына (Жас-Отау жобасы) – 64 996,7 мың теңге;
      коммуналдық базарын салуға – 61 462,9 мың теңге;
      мемлекеттік қалақұрылыстық кадастрының автоматтандырылған ақпараттық-графикалық жүйесін құруға – 75 969 мың теңге;
      заңды тұлғалардың жарғылық қорын көбейтуіне – 189 500 мың теңге.
      Көкшетау қаласының азаматтардың жекелеген топтарына тұрғын үй сатып алуына – 14 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласы Красный Яр селосының «Нұрлы Көш» бағдарламасы бойынша екі пәтерлі тұрғын үйдің кіре-беріс бөлмесінің құрылысына – 20 400 мың теңге»;
      11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «11. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен бюджеттік несиелер 515 472 мың теңге сомасында қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      11 572 мың теңге – мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін;
      503 900 мың теңге – тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуына»;
      13 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «13. 2011 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 2010 жылы бөлінген мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін бюджеттік несиелер бойынша негізгі қарызды өтеуіне 415 мың теңге сомасында ескерілсін»;
      келесі редакциядағы 13-2 тармағымен толықтырылсын:
      «13-2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте 2010 жылда бөлінген мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн 6 232 мың теңге сомасында пайдаланылмаған бюджеттік несиелерді қайтару ескерiлсiн»;
      келесі редакциядағы 13-3 тармағымен толықтырылсын:
      «13-3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттерін пайдалану үшін 2011 жылға сыйақысын есептеу 0,4 мың теңге сомасында ескерiлсiн»;
      1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төртінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының 52
      сессияның төрағасы                         М.Жанұзақов

      Төртінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Қ.Мұстафина

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Көкшетау қаласының әкімі                   М.Батырханов

      Көкшетау қаласының
      экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімінің бастығы                А.Омарова

Ақмола облысы Көкшетау
қалалық мәслихатының
2011 жылғы 10 қарашадағы
№ 1-1-157 шешіміне 1 қосымша

2011 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кіріс

14705208,2

1



Салықтық түсімдер

6660736,6

1

1


Табыс салығы

403600,0



2

Жеке табыс салығы

403600,0

1

3


Әлеуметтiк салық

2493104,0



1

Әлеуметтік салық

2493104,0

1

4


Меншiкке салынатын салықтар

823047,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460166,0



3

Жер салығы

88558,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

274169,0



5

Бірыңғай жер салығы

154,0

1

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2744533,6



2

Акциздер

2601471,6



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

36889,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

81773,0



5

Ойын бизнесіне салық

24400,0

1

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын  міндетті төлемдер

196452,0



1

Мемлекеттік баж

196452,0

2



Салықтық емес түсiмдер

54411,4

2

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10477,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1985,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8492,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,4

2

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

37161,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

37161,0

2

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

6773,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

6773,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

808672,0


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

403067,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

403067,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

405605,0



1

Жерді сату

405455,0



2

Материалдық емес активтерді сату

150,0

4



Трансферттердің түсімдері

7181388,2


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7181388,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7181388,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15545906,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

200241,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14916,0



1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14546,0



3

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

370,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

84993,0



1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

84493,7



3

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

499,3


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

18449,0



1

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18241,0



22

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

208,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

62753,5



1

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41703,4



3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2513,7



4

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17330,0



11

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

915,0



18

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

291,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19130,0



1

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18425,9



2

Ақпараттық жүйелер құру

18,0



4

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

686,1

2



Қорғаныс

580590,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

580590,0



5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7368,0



6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

573222,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

37399,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37399,3



21

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

37399,3

4



Бiлiм беру

4493957,4


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

478656,0



9

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

447661,0



21

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

30995,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

3563132,2



3

Жалпы білім беру

3297766,2



6

Балалар үшін қосымша білім беру

265366,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

29858,0



18

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

29858,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

93021,0



1

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12516,0



4

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

4902,0



5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

27714,0



7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

671,0



15

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

35513,0



20

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

11705,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

329290,2



37

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

329290,2

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

386396,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

335155,0



2

Еңбекпен қамту бағдарламасы

41936,0



4

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4397,0



5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20697,0



6

Тұрғын үй көмегі

37595,0



7

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

76884,0



10

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2250,0



13

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

24213,0



14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

58640,0



16

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

11879,0



17

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

42765,0



23

Жұмыспен қамту орталықтарының
қызметін қамтамасыз ету

13899,0




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

51241,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

51241,0



1

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44209,0



11

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1174,0



21

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

5858,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6304890,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46016,0



3

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

41016,0



31

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5000,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

476893,0



16

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер есебінен мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

476893,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1533498,1



3

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

111608,0



4

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

584302,9



19

Тұрғын үй салу

837587,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27879,0



12

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

19980,1



27

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

7898,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3425638,1



5

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

237010,9



6

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

3188627,2


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15929,0



8

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2549,0



9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9669,0



11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3711,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

779037,7



15

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

34774,0



16

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

206921,0



17

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

1788,0



18

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

535554,7

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

299089,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

22288,0



6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

22288,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

133232,7



3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

133232,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

15009,0



6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5318,0



7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9691,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

61574,0



6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

59153,0



7

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

2421,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

17743,0



2

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14646,0



5

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

3097,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10469,0



1

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10359,0



10

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

110,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

30990,3



1

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22250,9



3

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

4324,0



4

Ақпараттық жүйелер құру

207,4



6

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

4208,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7783,0



1

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7583,0



4

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

200,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

964964,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

964964,0



9

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

964964,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

28244,6


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

12276,6



1

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7779,0



7

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2489,0



99

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

2008,6


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

14091,0



1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13761,0



7

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

330,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

1877,0



13

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1877,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

212315,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116821,0



1

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

116408,0



17

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

413,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

95494,3



1

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12530,3



2

Ақпараттық жүйелер құру

75969,0



3

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

6995,0

12



Көлiк және коммуникация

883132,7


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5330,0



13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5330,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

877802,7



22

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1500,0



23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

876302,7

13



Басқалар

189216,6


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

9486,0



1

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6298,0



3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3078,0



4

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

110,0




Басқалар

179730,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

144447,4



12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

144447,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

35283,2



1

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34339,7



13

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

791,0



20

Ақпараттық жүйелер құру

152,5

14



Борышқа қызмет көрсету

20,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

20,4



13

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

20,4

15



Трансферттер

965448,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

965448,3



6

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

49563,3



7

Бюджеттік алулар

915339,0



24

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

546,0


Сыныбы

Ішкі сыныбы






III. Таза бюджеттік несие беру:

-142333,0




бюджеттік несиелер

11572,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11572,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

11572,0



9

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

11572,0

5



Бюджеттік несиені өтеу

153905,0


1


Бюджеттік несиені өтеу

154320,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

154320,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдосы:

362588,0




қаржы активтерін алу

362588,0

13



Басқалар

362588,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

362588,0



14

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

362588,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1060537,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1060537,8

О внесении изменений и дополнений в решение Кокшетауского городского маслихата от 22 декабря 2010 года № С-42/16 "О городском бюджете на 2011-2013 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 8 ноября 2011 года № С-52/5. Зарегистрировано Управлением юстиции города Кокшетау Акмолинской области 10 ноября 2011 года № 1-1-157. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30 апреля 2013 года № 06-02/109а)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30.04.2013 № 06-02/109а).

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 и пунктом 3 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2011-2013 годы» от 22 декабря 2010 года № С-42/16 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1-1-136, опубликовано 20 января 2011 года в газете «Көкшетау» и 20 января 2011 года в газете «Степной маяк») следующие изменения и дополнения:
      подпункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 14 705 208,2 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 660 736,6 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 54 411,4 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 808 672 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 7 181 388,2 тысячи тенге;
      2) затраты – 15 545 906 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - -142 748 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 11 572 тысячи тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 154 320 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 362 588 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 362 588 тысяч тенге»;
      5) дефицит бюджета – - 1 060 537,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 060 537,8 тысяч тенге.
      пункт 5 изложить в новой редакции:
      «5. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 318 250 тысяч тенге, в том числе:
      12 288 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      16 236 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      11 705 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
      35 513 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      211 513 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      30 995 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      «6. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на образование в сумме 281 736,2 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 63 658 тысяч тенге, в том числе:
      39 309 тысяч тенге – на капитальный ремонт детского сада «Жулдыз»;
      24 349 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 218 078,2 тысяч тенге, в том числе:
      218 078,2 тысяч тенге – на реконструкцию детского сада на 220 мест в микрорайоне Боровской города Кокшетау»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 7 780 тысячи тенге, в том числе:
      7 480 тысячи тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные
услуги;
      300 тысяч тенге – на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области»;
      пункт 8 изложить в новой редакции:
      «8. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 4 842 013,7 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 480 591 тысяч тенге, в том числе:
      1 877 тысячи тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      1 821 тысяча тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      476 893 тысячи тенге – на изъятие земельных участков для государственных нужд;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 4 361 422,7 тысяч тенге, в том числе:
      2 615 289 тысяч тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
      105 791 тысяча тенге – на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и канализации в селе Красный Яр (1 этап);
      168 821 тысяча тенге - на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и канализации в селе Красный Яр (2 этап);
      446 595,7 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      142 886 тысяч тенге – на реконструкцию электрических сетей в микрорайоне Жайляу, Бирлик;
      877 240 тысяч тенге – на строительство новой чаши золоотвала;
      4 800 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»;
      пункт 9 изложить в новой редакции:
      «9. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета 1 716 862,3 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 1 290 533,7 тысяч тенге, в том числе:
      310 000 тысяч тенге – на благоустройство города Кокшетау;
      849 386,7 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации;
      4 000 тысяч тенге – на разработку проекта детальной планировки;
      89 011 тысяч тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающего предприятия города Кокшетау;
      38 136 тысяч тенге – на организацию сохранения государственного жилищного фонда;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 426 328,6 тысяч тенге, в том числе:
      64 996,7 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительство 45 - ти квартирного жилого дома для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас - Отау);
      61 462,9 тысяч тенге – на строительство коммунального рынка;
      75 969 тысяч тенге – на создание Автоматизированной информационно-графической системы Государственного градостроительного кадастра;
      189 500 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала юридических лиц;
      14 000 тысяч тенге – на приобретение жилья для отдельных категории граждан;
      20 400 тысяч тенге – на пристройку тамбуров к двухквартирным жилым домам по программе «Нурлы-Кош» в селе Красный Яр города Кокшетау»;
      пункт 11 изложить в новой редакции:
      «11. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета в сумме 515 472 тысячи тенге, в том числе:
      11 572 тысячи тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      503 900 тысяч тенге - на строительство и (или) приобретение жилья»;
      пункт 13 изложить в новой редакции:
      «13. Учесть в затратах городского бюджета на 2011 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010 году для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 415 тысяч тенге»;
      дополнить пунктом 13-2 следующего содержания:
      «13-2.Учесть в затратах городского бюджета возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных в 2010 году для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 6 232 тысячи тенге»;
      дополнить пунктом 13-3 следующего содержания:
      «13-3. Учесть в затратах городского бюджета выплаты вознаграждений за 2011 год по бюджетным кредитам выделенных из республиканского бюджета, бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 0,4 тысячи тенге»;
      Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель 52 сессии
      Кокшетауского городского
      маслихата четвертого созыва                М.Жанузаков

      Секретарь
      Кокшетауского городского
      маслихата четвертого созыва                К.Мустафина

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким города Кокшетау                       М.Батырханов

      Начальник отдела экономики и
      бюджетного планирования
      города Кокшетау                            А.Омарова

Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата Акмолинской
области от 8 ноября
2011 года № С- 52/5

Городской бюджет на 2011 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14705208,2

1



Налоговые поступления

6660736,6

1

1


Подоходный налог

403600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

403600,0

1

3


Социальный налог

2493104,0



1

Социальный налог

2493104,0

1

4


Hалоги на собственность

823047,0



1

Hалоги на имущество

460166,0



3

Земельный налог

88558,0



4

Hалог на транспортные средства

274169,0



5

Единый земельный налог

154,0

1

5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2744533,6



2

Акцизы

2601471,6



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

36889,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

81773,0



5

Налог на игорный бизнес

24400,0

1

8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

196452,0



1

Государственная пошлина

196452,0

2



Неналоговые поступления

54411,4

2

1


Доходы от государственной собственности

10477,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1985,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8492,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,4

2

4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

37161,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

37161,0

2

6


Прочие неналоговые поступления

6773,0



1

Прочие неналоговые поступления

6773,0

3



Поступления от продажи основного капитала

808672,0


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

403067,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

403067,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

405605,0



1

Продажа земли

405455,0



2

Продажа нематериальных активов

150,0

4



Поступления трансфертов

7181388,2


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7181388,2



2

Трансферты из областного бюджета

7181388,2

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15545906,0

1



Государственные услуги общего характера

200241,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14916,0



1

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14546,0



3

Капитальные расходы государственных органов

370,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

84993,0



1

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

84493,7



3

Капитальные расходы государственных органов

499,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

18449,0



1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

18241,0



22

Капитальные расходы государственных органов

208,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

62753,5



1

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

41703,4



3

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2513,7



4

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17330,0



11

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

915,0



18

Капитальные расходы государственных органов

291,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

19130,0



1

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

18425,9



2

Создание информационных систем

18,0



4

Капитальные расходы государственных органов

686,1

2



Оборона

580590,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

580590,0



5

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7368,0



6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

573222,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

37399,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37399,3



21

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37399,3

4



Образование

4493957,4


464


Отдел образования района (города областного значения)

478656,0



9

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

447661,0



21

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

30995,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3563132,2



3

Общеобразовательное обучение

3297766,2



6

Дополнительное образование для детей

265366,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

29858,0



18

Организация профессионального обучения

29858,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

93021,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

12516,0



4

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4902,0



5

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27714,0



7

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

671,0



15

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

35513,0



20

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

11705,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

329290,2



37

Строительство и реконструкция объектов образования

329290,2

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

386396,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

335155,0



2

Программа занятости

41936,0



4

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4397,0



5

Государственная адресная социальная помощь

20697,0



6

Жилищная помощь

37595,0



7

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

76884,0



10

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2250,0



13

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

24213,0



14

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58640,0



16

Государственные пособия на детей до 18 лет

11879,0



17

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

42765,0



23

Обеспечение деятельности центров занятости

13899,0




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

51241,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

51241,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

44209,0



11

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1174,0



21

Капитальные расходы государственных органов

5858,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

6304890,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46016,0



3

Организация сохранения государственного жилищного фонда

41016,0



31

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5000,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

476893,0



16

Изъятие земельных участков для государственных нужд за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

476893,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1533498,1



3

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

111608,0



4

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

584302,9



19

Строительство жилья

837587,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27879,0



12

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

19980,1



27

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

7898,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3425638,1



5

Развитие коммунального хозяйства

237010,9



6

Развитие системы водоснабжения

3188627,2


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15929,0



8

Освещение улиц населенных пунктов

2549,0



9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9669,0



11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3711,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

779037,7



15

Освещение улиц в населенных пунктах

34774,0



16

Обеспечение санитарии населенных пунктов

206921,0



17

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1788,0



18

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

535554,7

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

299089,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

22288,0



6

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22288,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

133232,7



3

Поддержка культурно-досуговой работы

133232,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

15009,0



6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

5318,0



7

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9691,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

61574,0



6

Функционирование районных (городских) библиотек

59153,0



7

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2421,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

17743,0



2

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14646,0



5

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3097,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10469,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10359,0



10

Капитальные расходы государственных органов

110,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30990,3



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

22250,9



3

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

4324,0



4

Создание информационных систем

207,4



6

Капитальные расходы государственных органов

4208,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7783,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7583,0



4

Капитальные расходы государственных органов

200,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

964964,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

964964,0



9

Развитие теплоэнергетической системы

964964,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

28244,6


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

12276,6



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7779,0



7

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2489,0



99

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2008,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

14091,0



1

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

13761,0



7

Капитальные расходы государственных органов

330,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

1877,0



13

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1877,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

212315,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

116821,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

116408,0



17

Капитальные расходы государственных органов

413,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

95494,3



1

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12530,3



2

Создание информационных систем

75969,0



3

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6995,0

12



Транспорт и коммуникации

883132,7


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5330,0



13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

5330,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

877802,7



22

Развитие транспортной инфраструктуры

1500,0



23

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

876302,7

13



Прочие

189216,6


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9486,0



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

6298,0



3

Поддержка предпринимательской деятельности

3078,0



4

Капитальные расходы государственных органов

110,0




Прочие

179730,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

144447,4



12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

144447,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

35283,2



1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

34339,7



13

Капитальные расходы государственных органов

791,0



20

Создание информационных систем

152,5

14



Обслуживание долга

20,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

20,4



13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

20,4

15



Трансферты

965448,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

965448,3



6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49563,3



7

Бюджетные изъятия

915339,0



24

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

546,0


Класс

Подкласс






III. Чистое бюджетное кредитование:

-142333,0




бюджетные кредиты

11572,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11572,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

11572,0



9

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

11572,0

5



Погашение бюджетных кредитов

153905,0


1


Погашение бюджетных кредитов

154320,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

154320,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

362588,0




приобретение финансовых активов

362588,0

13



Прочие

362588,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

362588,0



14

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

362588,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1060537,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1060537,8